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文檔簡介
1、MACRO.泓域咨詢 /四川生物醫(yī)藥項目資金申請報告四川生物醫(yī)藥項目資金申請報告xx集團有限公司報告說明2018年,醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現主營業(yè)務收入25,840億元,實現利潤總額3,364.5億元,同比增長12.6%。經過多年的高速發(fā)展,中國已成為全球第二大醫(yī)藥消費市場、第一大原料藥出口國。根據謹慎財務估算,項目總投資6496.90萬元,其中:建設投資5073.98萬元,占項目總投資的78.10%;建設期利息147.15萬元,占項目總投資的2.26%;流動資金1275.77萬元,占項目總投資的19.64%。項目正常運營每年營業(yè)收入11300.00萬元,綜合總成本費用9321.21萬元,凈
2、利潤1443.54萬元,財務內部收益率15.70%,財務凈現值390.46萬元,全部投資回收期6.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目概況9一、 項目名稱及項目單位9二、 項目建設地點9三、 可行性研究范圍9四、 編制依據和技術原則10五、 建設背景、規(guī)模11六、 項目建設進度12七、 原輔材料及設備
3、12八、 環(huán)境影響12九、 建設投資估算13十、 項目主要技術經濟指標13主要經濟指標一覽表14十一、 主要結論及建議15第二章 行業(yè)、市場分析17一、 肝病藥物發(fā)展概況17二、 兒童用藥發(fā)展概況19三、 行業(yè)技術水平及特點21第三章 建筑物技術方案23一、 項目工程設計總體要求23二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標25建筑工程投資一覽表25第四章 項目選址27一、 項目選址原則27二、 建設區(qū)基本情況27三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展30四、 社會經濟發(fā)展目標31五、 產業(yè)發(fā)展方向32六、 項目選址綜合評價34第五章 運營模式分析35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門
4、職責及權限36四、 財務會計制度40第六章 SWOT分析45一、 優(yōu)勢分析(S)45二、 劣勢分析(W)46三、 機會分析(O)47四、 威脅分析(T)48第七章 節(jié)能可行性分析54一、 項目節(jié)能概述54二、 能源消費種類和數量分析55能耗分析一覽表56三、 項目節(jié)能措施56四、 節(jié)能綜合評價57第八章 安全生產分析59一、 編制依據59二、 防范措施60三、 預期效果評價64第九章 原輔材料供應、成品管理66一、 項目建設期原輔材料供應情況66二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理66第十章 人力資源配置分析68一、 人力資源配置68勞動定員一覽表68二、 員工技能培訓68第十一章 工藝技術
5、方案70一、 企業(yè)技術研發(fā)分析70二、 項目技術工藝分析72三、 質量管理73四、 項目技術流程74五、 設備選型方案75主要設備購置一覽表76第十二章 投資估算及資金籌措77一、 投資估算的依據和說明77二、 建設投資估算78建設投資估算表80三、 建設期利息80建設期利息估算表80四、 流動資金82流動資金估算表82五、 總投資83總投資及構成一覽表83六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表84第十三章 經濟效益評價86一、 基本假設及基礎參數選取86二、 經濟評價財務測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈利
6、能力分析91項目投資現金流量表92四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95六、 經濟評價結論96第十四章 項目招標及投標分析97一、 項目招標依據97二、 項目招標范圍97三、 招標要求97四、 招標組織方式98五、 招標信息發(fā)布100第十五章 項目綜合評價101第十六章 附表103主要經濟指標一覽表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產投資估算表106流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表110固定資產折舊費估算表111無形資產和其他資產攤銷估算
7、表112利潤及利潤分配表113項目投資現金流量表114借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表118第一章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:四川生物醫(yī)藥項目項目單位:xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(待定),占地面積約12.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施
8、方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運
9、行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景自1986年美國先靈葆雅公司上市了世界上第一個重組人干擾素2b以來,重組干擾素家族在不斷擴大,
10、干擾素、干擾素、干擾素的多種亞型相繼問世。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積8000.00(折合約12.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積14786.60。其中:生產工程10792.61,倉儲工程1659.20,行政辦公及生活服務設施1239.72,公共工程1095.07。項目建成后,形成年產xxx升生物醫(yī)藥的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括硫酸鎂、氯化鈉
11、、乙二胺四乙酸二鈉鹽、三羥甲基氨基甲烷、三羥甲基氨基甲、烷鹽酸鹽、酒石酸鉀鈉、丙磺酸鈉、磷酸氫二鈉、丙醇、三溴苯甲酸、磷酸氫二鉀。(二)主要設備主要設備包括:電子秤、溫度計、自動殺菌凈手器、冰柜、溫度記錄儀、純化水設備、包裝機、切邊機、打包機、標簽機、酸度計、水銀溫度計、移液器、蠕動泵、強力電動攪拌機、電子天平、車間冷庫、灌裝機、手消毒器、脫色搖床。八、 環(huán)境影響本項目工藝清潔,將生產工藝與污染治理措施有機的結合在一起,污染物排放量較少,且實施污染物排放全過程控制?!叭龔U”處理措施完善,工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放,污染物得到妥善處理,對周圍的生態(tài)環(huán)境無不良影響。九、 建設投資估算(一)
12、項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資6496.90萬元,其中:建設投資5073.98萬元,占項目總投資的78.10%;建設期利息147.15萬元,占項目總投資的2.26%;流動資金1275.77萬元,占項目總投資的19.64%。(二)建設投資構成本期項目建設投資5073.98萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用4270.02萬元,工程建設其他費用675.71萬元,預備費128.25萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入11300.00萬元,綜合總成本費用932
13、1.21萬元,納稅總額985.88萬元,凈利潤1443.54萬元,財務內部收益率15.70%,財務凈現值390.46萬元,全部投資回收期6.59年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8000.00約12.00畝1.1總建筑面積14786.601.2基底面積4880.001.3投資強度萬元/畝405.872總投資萬元6496.902.1建設投資萬元5073.982.1.1工程費用萬元4270.022.1.2其他費用萬元675.712.1.3預備費萬元128.252.2建設期利息萬元147.152.3流動資金萬元1275.773資金籌措萬元6496.903.
14、1自籌資金萬元3493.953.2銀行貸款萬元3002.954營業(yè)收入萬元11300.00正常運營年份5總成本費用萬元9321.21""6利潤總額萬元1924.72""7凈利潤萬元1443.54""8所得稅萬元481.18""9增值稅萬元450.63""10稅金及附加萬元54.07""11納稅總額萬元985.88""12工業(yè)增加值萬元3505.57""13盈虧平衡點萬元4849.30產值14回收期年6.5915內部收益率15.70%所得
15、稅后16財務凈現值萬元390.46所得稅后十一、 主要結論及建議本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。第二章 行業(yè)、市場分析一、 肝病藥物發(fā)展概況肝病是指發(fā)生在肝臟的病變,包括病毒性肝炎、肝硬化、脂肪化、肝癌、酒精肝等多種肝病,是常見的危害性極大的疾病。在眾多肝病中,病毒性肝炎的患病人數最多,因此也受到最為廣泛的關注。其在病理上以肝細胞變性、壞死、炎癥反應為特點,臨床
16、以惡心、嘔吐、厭油、乏力、食欲減退、肝腫大、肝功能異常為主要表現,部分患者表現為無癥狀感染或自限性隱性感染,有些患者還表現為慢性肝炎或肝衰竭。按病原分類,目前已確定的病毒性肝炎有五型,分別為甲型病毒性肝炎(“甲肝”)、乙型病毒性肝炎(“乙肝”)、丙型病毒性肝炎(“丙肝”)、丁型病毒性肝炎(“丁肝”)、戊型病毒性肝炎(“戊肝”)。病毒性肝炎是一個嚴重的公共衛(wèi)生問題,全球每年超過100萬人死于病毒性肝炎。其感染人數是艾滋病人數的10倍以上。全球估計有57%的肝硬化病例和78%的肝細胞癌病例與乙型肝炎病毒(HBV)或丙型肝炎病毒(HCV)感染有關。乙肝病毒是一種世界性傳染疾病,全世界約有20億人已感
17、染HBV,其中3.5-4億人為慢性HBV感染者,每年約50-70萬人死于與HBV感染相關的疾病。約有1.3-1.7億人為慢性HCV感染,每年約有35萬人死于HCV感染相關疾病。中國是乙肝的高發(fā)區(qū),目前中國大約有1.2億人以上攜帶HBV,占全球乙肝病毒攜帶者的1/3,慢性乙型肝炎患者約3,000萬人,每年死于乙肝后肝硬化者約有40萬人。目前丙型肝炎已有新藥可基本治愈,而乙型肝炎依然是世界范圍的難題。全球需要抗病毒治療的乙肝患者數量為9,400萬,但只有10%得到診斷,僅有5%獲得治療。我國乙肝感染者中,診斷率約19%;應接受抗病毒治療的近3,000萬慢性乙肝患者中,能夠獲得規(guī)范治療的只有11%。
18、目前我國肝病藥市場品種眾多。一般按功效可以把肝病用藥大致分為干擾素、核苷類藥物和保肝護肝藥物。對于乙肝和丙肝,干擾素具有抑制病毒復制和免疫調節(jié)雙重作用,可有效清除乙肝病毒,實現臨床治愈。核苷類藥物抗病毒見效快,用藥方便,但存在作用靶點相對單一、停藥復發(fā)等問題。保肝護肝藥物在臨床上也有廣泛的應用,適用于各型肝炎及肝硬化,但是一般僅可起到輔助及間接治療作用。從2012年至2018年我國肝病用藥醫(yī)院市場規(guī)模逐年擴大,2018年肝病用藥醫(yī)院市場規(guī)模達到657.4億元,預計2020年將達到830.8億元。從近幾年我國肝病用藥醫(yī)院市場增長情況來看,由于新產品、新規(guī)格、新劑型產品的不斷推出,年均復合增長率較
19、高,但同比增長速度放緩,這是主要由于近年來乙肝疫苗接種率均顯著增加,乙肝患病人群擴大的速度放緩所致。肝病藥物制劑分類市場方面,近年來市場份額最大的是保肝護肝藥物,2018年其市場份額為34.5%,抗病毒市場份額為36.6%,免疫調節(jié)藥物市場份額為26.5%,其中干擾素市場份額約為7.48%,肝病用干擾素市場規(guī)模約為47.99億元。目前,在干擾素類藥物方面,我國已批準重組人干擾素以及聚乙二醇干擾素應用于病毒性肝炎的治療。二、 兒童用藥發(fā)展概況1、兒童用藥市場規(guī)模我國兒童人口基數較大,持續(xù)增長的新生兒人口帶來的是醫(yī)院兒科門急診量的增加。2013年以來,我國加快了兒科用藥的規(guī)范制定,鼓勵企業(yè)生產兒科
20、專用劑型和規(guī)格。我國2014年出臺的關于保障兒童用藥的若干意見是我國近十幾年來關于兒童用藥的第一個綜合性指導文件,極大的豐富了兒科用藥品類。而根據衛(wèi)生統計年鑒數據,我國綜合醫(yī)院門診人次增長迅猛,從2007年的9,797.73萬人次增至2017年的24,220.1萬人次,年復合增速為9.47%。從占比來看,兒科門診占綜合門診人次比例從8.22%提升至9.89%,兒科門診人次占0-14歲兒童人口比例從38.18%攀升至103.74%。預計2020年我國醫(yī)療機構(不包括診所、衛(wèi)生所、醫(yī)務室和村衛(wèi)生室數據)兒科門急診人數將達到8.88億人次,占全部門急診人數的11%。另一方面,兒童人口基數的擴大加上環(huán)
21、境污染等社會問題造成兒童發(fā)病率的上升,使兒童用藥市場不斷擴大。狹義的兒童用藥指說明書中僅針對兒童使用的藥品,廣義的兒童用藥指成人和兒童都能使用的藥品。2018年,我國(廣義)兒科用藥市場規(guī)模約為786.07億元,較上年同比增長11.72%,預計2020年(廣義)兒科用藥規(guī)模將超千億。2、兒童抗病毒藥物市場情況兒童用藥細分領域中,呼吸系統藥物和消化系統藥物是市場份額較大的類別。由于兒童呼吸、消化和免疫系統發(fā)育不成熟,容易受到外部環(huán)境影響,導致呼吸和消化系統疾病發(fā)病率高。嬰幼兒呼吸系統和消化系統感染以病毒為主。兒童呼吸系統疾病患病率占所有兒科疾病的70-80%,其中又以呼吸道合胞病毒(RSV)感染
22、為多,每年全球因RSV感染引發(fā)下呼吸道感染的病例有3,400萬例,導致20萬5歲以下兒童死亡,是造成5歲以下兒童死亡的主要原因,對兒童健康危害巨大。兒童病毒感染性疾病具有發(fā)病率高、傳染性強、反復易感等特點,這些疾病特點決定了相關藥物具有較大的市場容量。據IQVIA統計,兒童呼吸系統用藥占整體兒童用藥市場份額的約25%,市場規(guī)模超過200億元,過去5年年均復合增長率約為22%。兒童呼吸系統用藥中,除干擾素外,中成藥、氨酚烷胺顆粒、氨酚黃那敏顆粒、布洛芬、對乙酰氨基酚等也是比較重要的品種。在臨床用藥過程中,中藥特別是中藥注射液存在不良反應問題,目前已有多個產品受到衛(wèi)生部門警示。根據相關臨床指南、專
23、家共識及臨床醫(yī)生調研情況,應用于兒科病毒性感染的生物制劑類藥物主要為干擾素,包括重組人干擾素1b、重組人干擾素2a、重組人干擾素2b,其中以重組人干擾素1b的銷售額增長最快。相關研究顯示重組人干擾素1b治療RSV感染相關的毛細支氣管炎療效明顯,近年來陸續(xù)進入多個臨床用藥指南。重組人干擾素1b抗RSV治療已逐漸被廣大兒科臨床醫(yī)生接受,成為RSV感染重要的抗病毒治療方案。除RSV病毒外,重組人干擾素1b也被兒科醫(yī)生用于治療手足口病病原(EV71、柯薩奇病毒等)、腺病毒、輪狀病毒等病毒感染。三、 行業(yè)技術水平及特點1、行業(yè)水平重組人干擾素1b大規(guī)模生產難度較大,如何形成高品質、低成本、高效率的大規(guī)模
24、生產制造技術體系是衡量生產制造水平的主要指標。在研發(fā)水平方面,我國大部分醫(yī)藥生產企業(yè)研發(fā)投入不足,自主研究能力較弱。在制藥裝備方面,近年來,我國制藥生產企業(yè)技術水平不斷壯大,推動了我國醫(yī)藥行業(yè)生產裝備的提升。2、技術特點醫(yī)藥行業(yè)具有高投入、高技術的特性。新藥研發(fā)上市,尤其是生物藥領域,需要經過臨床前研究、臨床試驗、新藥審批、試生產、大規(guī)模生產等環(huán)節(jié),需要投入大量的資金和人力,因此醫(yī)藥制造對技術水平具有較高的要求。同時,由于事關人民生命安全,醫(yī)藥產品的生產需要符合嚴格的技術標準,對生產設備、工藝流程的要求都較高。因此,醫(yī)藥行業(yè)屬于技術密集型、資金密集型和人才密集型行業(yè)。第三章 建筑物技術方案一、
25、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統一化、標準
26、化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍
27、護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗
28、震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積14786.60,其中:生產工程10792.61,倉儲工程1659.20,行政辦公及生活服務設施1239.72,公共工程1095.07。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2781.6010792.611449.721.11#生產車間834.483237.78434.921.22#生產車間695.402698.15362.431.33#生產車間667.582590.2
29、3347.931.44#生產車間584.142266.45304.442倉儲工程1220.001659.20188.062.11#倉庫366.00497.7656.422.22#倉庫305.00414.8047.022.33#倉庫292.80398.2145.132.44#倉庫256.20348.4339.493辦公生活配套283.041239.72195.683.1行政辦公樓183.98805.82127.193.2宿舍及食堂99.06433.9068.494公共工程585.601095.07120.57輔助用房等5綠化工程1336.8023.31綠化率16.71%6其他工程1783.204
30、.767合計8000.0014786.601982.10第四章 項目選址一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與當地的建成區(qū)有較方便的聯系。二、 建設區(qū)基本情況四川,簡稱川或蜀,是中國23個省之一,省會成都。位于中國西南地區(qū)內陸,地處長江上游,素有“天府之國”的美譽。為中國道教發(fā)源地之一,古蜀文明發(fā)祥地,全世界最早的紙幣“交子”出現地。四川鹽業(yè)文化,酒文化源遠流長;三國文化,紅軍文化,巴人文化精彩紛呈。界于北緯26°0334°19,東經97°21108°1
31、2之間,與重慶、貴州、云南、西藏、青海、甘肅和陜西等7?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)接壤。四川省地貌東西差異大,地形復雜多樣,位于中國大陸地勢三大階梯中的第一級青藏高原和第三級長江中下游平原的過渡地帶,高差懸殊,地勢呈西高東低的特點,由山地、丘陵、平原、盆地和高原構成。四川省分屬三大氣候,分別為四川盆地中亞熱帶濕潤氣候,川西南山地亞熱帶半濕潤氣候,川西北高山高原高寒氣候,總體氣候宜人,擁有眾多長壽之鄉(xiāng),如都江堰市、眉山市彭山區(qū)、長寧縣等90歲以上人口均超過千人。四川省總面積48.6萬平方千米,轄21個地級行政區(qū),其中18個地級市、3個自治州。共55個市轄區(qū)、19個縣級市,105個縣,4個自治縣,合計18
32、3個縣級區(qū)劃。街道459個、鎮(zhèn)2016個、鄉(xiāng)626個,合計3101個鄉(xiāng)級區(qū)劃。“十三五”時期,是四川決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康取得決定性成就的五年,是全面踐行新發(fā)展理念、推動治蜀興川再上新臺階具有里程碑意義的五年。供給側結構性改革成效顯著,“5+1”現代工業(yè)體系、“4+6”現代服務業(yè)體系、“10+3”現代農業(yè)體系加快成勢,綜合經濟實力邁上新臺階,提前實現地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2010年翻一番,經濟高質量發(fā)展取得新成就。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展更加協調,成渝地區(qū)雙城經濟圈建設開局良好,“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略深入實施,鄉(xiāng)村振興扎實推進,縣域經濟競相發(fā)展。三大攻堅戰(zhàn)縱深推進,脫貧攻堅取得決定性勝利
33、,涼山彝區(qū)和涉藏州縣等深度貧困問題整體解決,貧困地區(qū)面貌發(fā)生根本性變化;污染防治力度前所未有,長江、黃河上游生態(tài)安全屏障建設扎實推進,生態(tài)環(huán)境顯著改善;防范化解重大風險取得積極成效。文化事業(yè)和文化產業(yè)繁榮發(fā)展,文化強省旅游強省建設融合推進。全面深化改革取得重大突破,要素市場化配置改革有力推進,“放管服”改革成效顯著,全面創(chuàng)新改革試驗任務基本完成?,F代綜合交通等基礎設施建設全面提速,融入“一帶一路”建設成果豐碩,“四向拓展、全域開放”新態(tài)勢加快形成。全面依法治省取得重大進展,民主法治建設邁出重大步伐,平安四川建設成效明顯,社會保持和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級建制調整改革順利實施,城鄉(xiāng)基層治理制度
34、創(chuàng)新和能力建設全面加強。民生和社會事業(yè)全面進步,社會保障體系更加完善,人民生活水平顯著提高,新冠肺炎疫情防控取得重大成果。全面從嚴治黨縱深推進,干部隊伍和黨風廉政建設全面加強,政治生態(tài)和發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。五年攻堅克難、砥礪奮進,“十三五”規(guī)劃目標任務即將完成,全面建成小康社會勝利在望,四川發(fā)展站在了新的歷史起點上。當今世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情全球大流行使大變局加速演變,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,國際力量對比深刻調整,和平與發(fā)展仍然是時代主題,同時世界進入動蕩變革期,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。我國正處于實現中華民族偉大復興的關鍵時期,已轉向高質量發(fā)展階段,面臨的國內外環(huán)境
35、發(fā)生深刻復雜變化,但經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有變。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。在全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后,我國將進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的新發(fā)展階段。今后五年,是四川搶抓國家重大戰(zhàn)略機遇、推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設成勢見效的關鍵時期,發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件?!耙粠б宦贰苯ㄔO、長江經濟帶發(fā)展、新時代推進西部大開發(fā)形成新格局、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展、成渝地區(qū)雙城經濟圈建設等國家戰(zhàn)略深入實施,四川發(fā)展的戰(zhàn)略動能將更加強勁;暢通國民經濟循環(huán)帶來區(qū)域經濟布局和對外開放格局加快重塑,四
36、川發(fā)展的戰(zhàn)略位勢將更加凸顯;國家推動引領性創(chuàng)新、市場化改革、制度型開放、綠色化轉型等重大政策交匯疊加,四川發(fā)展的戰(zhàn)略支撐將更加有力。同時,我省發(fā)展不平衡不充分問題仍然較為突出,產業(yè)體系不優(yōu)、市場機制不活、協調發(fā)展不足、開放程度不深等問題仍然存在,基礎設施、科技創(chuàng)新、公共服務、生態(tài)環(huán)保等領域還有短板弱項,社會治理任務繁重、人口老齡化程度加深、自然災害易發(fā)多發(fā)等特殊省情帶來一系列風險挑戰(zhàn)。面向未來,全省上下必須胸懷兩個大局,辯證看待新發(fā)展階段面臨的新機遇新挑戰(zhàn),深刻認識社會主要矛盾變化帶來的新特征新要求,把握發(fā)展規(guī)律,保持戰(zhàn)略定力,努力在危機中育先機、于變局中開新局。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展展望二三五年
37、,我省經濟實力大幅躍升,建成現代產業(yè)體系,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均可支配收入邁上新的大臺階??萍紝嵙Q身全國前列,科技創(chuàng)新成為經濟增長的主要動力,科技強省基本建成。治理體系和治理能力現代化基本實現,法治四川、法治政府、法治社會基本建成,平安四川建設達到更高水平。國民素質和社會文明程度達到新高度,巴蜀文化煥發(fā)新活力。生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)美,長江、黃河上游生態(tài)安全屏障更加牢固,美麗四川建設目標基本實現。交通強省基本建成,更高水平參與國際和區(qū)域經濟合作,對外開放新優(yōu)勢明顯增強。社會事業(yè)發(fā)展水平顯著提升,基本公共服務實現均等化,人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。四、 社
38、會經濟發(fā)展目標經濟實力大幅提升。經濟持續(xù)平穩(wěn)增長,保持年均增速高于全國平均水平,人均地區(qū)生產總值與全國差距進一步縮小,經濟發(fā)展質量和效益明顯提升。現代產業(yè)體系加快構建,數字化智能化綠色化轉型全面提速,農業(yè)基礎更加穩(wěn)固,常住人口城鎮(zhèn)化率提升幅度高于全國,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協調性明顯增強。發(fā)展活力充分迸發(fā)。重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革取得重大進展,高標準市場體系基本建成,市場主體更加充滿活力?!八南蛲卣?、全域開放”立體全面開放態(tài)勢更加鞏固,更高水平開放型經濟新體制基本形成??萍紕?chuàng)新對經濟增長貢獻顯著增強,研發(fā)經費投入強度提升幅度高于全國,建成國家創(chuàng)新驅動發(fā)展先行省。五、 產業(yè)發(fā)展方向積極融入新發(fā)展格局以成渝地
39、區(qū)雙城經濟圈建設為戰(zhàn)略牽引,探索融入新發(fā)展格局的有效路徑,打造新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的戰(zhàn)略高地,推動加快形成優(yōu)勢互補、高質量發(fā)展的區(qū)域經濟布局。(一)厚植支撐國內大循環(huán)的經濟腹地優(yōu)勢堅持擴大內需戰(zhàn)略,貫通生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié),打造內需市場腹地和優(yōu)質供給基地。發(fā)揮人口和市場規(guī)模優(yōu)勢,順應消費升級趨勢,提升傳統消費,培育新型消費,適當增加公共消費,持續(xù)提升居民收入水平和消費能力,營造放心舒心消費環(huán)境,打造國際消費中心城市和區(qū)域消費中心。發(fā)揮工業(yè)化和城鎮(zhèn)化后發(fā)優(yōu)勢,推進強基礎、增功能、惠民生、利長遠的重大項目建設,擴大有效投資,激活民間投資,加快形成市場主導的投資內生增長機制。發(fā)揮科
40、教和產業(yè)發(fā)展基礎優(yōu)勢,深化供給側結構性改革,實施質量強省戰(zhàn)略和品牌創(chuàng)建行動計劃,以創(chuàng)新驅動、高質量供給引領和創(chuàng)造新需求,實現上下游、產供銷有效銜接,提升產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力。(二)提升暢通國內國際雙循環(huán)的門戶樞紐功能融入“一帶一路”建設和長江經濟帶發(fā)展,加快建設西部陸海新通道,打造內陸開放戰(zhàn)略高地和參與國際競爭的新基地。強化國際高端要素集聚運籌功能,增強對外交往、中轉服務、信息交換等核心能力,形成吸引國際商品和資源要素的巨大引力場。強化全國流通樞紐功能,統籌推進現代流通體系建設,建設國家物流樞紐、國家骨干冷鏈物流基地,培育一批具有較強競爭力的現代流通企業(yè),打造全國物流高質量發(fā)展示范區(qū)。強
41、化西向南向開放門戶功能,加強東向北向戰(zhàn)略通道建設,構建國際航線、國際班列、長江水運、陸海聯運等多通道協同運行體系。(三)強化區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的支撐引領作用堅持把推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設作為融入新發(fā)展格局的重大舉措,牢固樹立一盤棋思想和一體化發(fā)展理念,優(yōu)化完善合作機制,以深化川渝合作為引領、以做強成都極核為帶動、以擴大改革開放為動力、以促進全域發(fā)展為取向,不斷增強經濟承載和輻射帶動功能、創(chuàng)新資源集聚轉化功能、改革集成和開放門戶功能、人口吸納和綜合服務功能,著力打造區(qū)域協作的高水平樣板。(四)深化拓展“一干多支、五區(qū)協同”戰(zhàn)略部署強化成都主干帶動和極核引領,建設踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū),高質量
42、建設“兩區(qū)一城”,筑牢國際門戶樞紐地位,推動城市內涵式、組團式發(fā)展,提升國家中心城市綜合能級和國際競爭力,協同唱好“雙城記”。加快推動成德眉資同城化發(fā)展,促進全省發(fā)展主干由成都拓展為成都都市圈,發(fā)展都市圈衛(wèi)星城市,建設都市圈功能協作基地,促進成都平原經濟區(qū)內圈同城化、全域一體化。推動區(qū)域中心城市內生型發(fā)展,高起點規(guī)劃建設省級新區(qū),在環(huán)成都經濟圈、川南和川東北經濟區(qū)分別形成經濟總量占比高、綜合承載能力強、創(chuàng)新發(fā)展動能強、區(qū)域帶動作用強的全省經濟副中心。強化重要節(jié)點城市同成渝雙核及區(qū)域中心城市的功能協作。推進萬達開等川渝毗鄰地區(qū)聯動發(fā)展。增強攀西經濟區(qū)戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)能力,推進安寧河谷綜合開發(fā)。提
43、升川西北生態(tài)示范區(qū)特色文化旅游功能,大力發(fā)展生態(tài)經濟。加快革命老區(qū)、民族地區(qū)發(fā)展。構建“一軸兩翼三帶”區(qū)域經濟布局,引導重大基礎設施、重大生產力和公共資源優(yōu)化配置。實施主體功能區(qū)戰(zhàn)略,強化國土空間規(guī)劃和用途管控,逐步形成城市化地區(qū)、農產品主產區(qū)、生態(tài)功能區(qū)三大空間格局,構建高質量發(fā)展的國土空間布局和支撐體系。六、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第五章 運營模式分析一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率
44、、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法
45、律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和生物醫(yī)藥行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內生物醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股
46、東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填
47、寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質
48、的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部
49、門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低
50、管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。
51、公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參
52、與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是
53、否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現盈利,在彌補上一年度的虧損
54、,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅,單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下,公司不進行現金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股
55、東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務
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