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文檔簡介

1、泓域咨詢/工業(yè)氣體產業(yè)園項目合作計劃書工業(yè)氣體產業(yè)園項目合作計劃書xx集團有限公司目錄第一章 總論9一、 項目定位及建設理由9二、 項目名稱及建設性質9三、 項目承辦單位9四、 項目建設選址11五、 項目生產規(guī)模11六、 建筑物建設規(guī)模11七、 項目總投資及資金構成11八、 資金籌措方案12九、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標12十、 項目建設進度規(guī)劃13十一、 項目綜合評價13主要經濟指標一覽表13第二章 項目投資主體概況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優(yōu)勢17四、 公司主要財務數據18公司合并資產負債表主要數據18公司合并利潤表主要數據19五、 核心人員介紹19六、 經

2、營宗旨21七、 公司發(fā)展規(guī)劃21第三章 項目背景及必要性23一、 特種氣體技術要求持續(xù)提高,品種不斷豐富,國產化趨勢明顯23二、 中國工業(yè)氣體市場規(guī)模超千億,未來增長潛力巨大24三、 中國的特種氣體行業(yè)經過30年的發(fā)展和沉淀25四、 全力實施工業(yè)強區(qū)戰(zhàn)略,加速培育壯大綠色制造業(yè)25第四章 市場分析28一、 中國特種氣體市場規(guī)模實現持續(xù)高增速發(fā)展28二、 特種氣體經過了30年的發(fā)展和沉淀,國產化具備了客觀條件28三、 特種氣體是指在特定領域中應用的對純度、品種、性質有特殊要求的氣體30第五章 創(chuàng)新驅動31一、 企業(yè)技術研發(fā)分析31二、 項目技術工藝分析33三、 質量管理34四、 創(chuàng)新發(fā)展總結35

3、第六章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事41三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第七章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第八章 運營管理模式57一、 公司經營宗旨57二、 公司的目標、主要職責57三、 各部門職責及權限58四、 財務會計制度61第九章 SWOT分析說明65一、 優(yōu)勢分析(S)65二、 劣勢分析(W)66三、 機會分析(O)67四、 威脅分析(T)68第十章 項目風險評估74一、 項目風險分析74二、 項目風險對策76第十一章 建設方案與產品規(guī)劃79一、 建設規(guī)模及主要建設內容79二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領79產品規(guī)劃方案一覽表79第十

4、二章 項目規(guī)劃進度81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十三章 建筑工程說明83一、 項目工程設計總體要求83二、 建設方案83三、 建筑工程建設指標87建筑工程投資一覽表87第十四章 項目投資分析89一、 編制說明89二、 建設投資89建筑工程投資一覽表90主要設備購置一覽表91建設投資估算表92三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十五章 項目經濟效益100一、 經濟評價財務測算100營

5、業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表105二、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109第十六章 總結111第十七章 補充表格112主要經濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表123報告說

6、明根據謹慎財務估算,項目總投資18610.07萬元,其中:建設投資15136.76萬元,占項目總投資的81.34%;建設期利息217.94萬元,占項目總投資的1.17%;流動資金3255.37萬元,占項目總投資的17.49%。項目正常運營每年營業(yè)收入30400.00萬元,綜合總成本費用26333.50萬元,凈利潤2953.97萬元,財務內部收益率9.73%,財務凈現值-2389.67萬元,全部投資回收期7.27年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。我國電子特種氣體占特種氣體比重為六成左右,近幾年來,行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)實現持續(xù)高增速增長,行業(yè)成長性強。2016年中國

7、電子特種氣體行業(yè)市場規(guī)模為103億元,至2020年達到175億元,2016-2020年期間復合增長率為14.17%,呈現不斷穩(wěn)步上升趨勢。同時,2020年中國電子特氣市場規(guī)模同比2019年市場規(guī)模增長22.38%,增長規(guī)模進一步擴大。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 總論一、 項目定位及建設理由中國的特種氣體行業(yè)已經經過了30年的發(fā)展和沉淀。隨著不斷的經驗積累和技術進步,業(yè)內領先企業(yè)已在部分產品上實現突破,達到國際通行標準,逐步實現了進口替代,特種氣體國產化具備了客觀條件。在需求層面,近年連續(xù)建設了

8、多條8寸、12寸大規(guī)模集成電路生產線、高世代面板生產線等,為保障供貨穩(wěn)定、服務及時、控制成本等,特種氣體國產化的需求迫切。此外,近年來國家相繼發(fā)布一系列政策,旨在推動包括特種氣體在內的關鍵材料國產化。隨著在技術進步、需求拉動、政策刺激等多重因素的影響下,特氣行業(yè)國產化趨勢明顯。二、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱工業(yè)氣體產業(yè)園項目(二)項目建設性質本項目屬于擴建項目三、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx集團有限公司(二)項目聯系人韋xx(三)項目建設單位概況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供

9、給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的

10、服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。四、 項目建設選址本期項目選址位于xxx,占地面積約38.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。五、 項目生產

11、規(guī)模項目建成后,形成年產xx立方米工業(yè)氣體的生產能力。六、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積43059.00,其中:生產工程29345.96,倉儲工程5465.84,行政辦公及生活服務設施4157.23,公共工程4089.97。七、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資18610.07萬元,其中:建設投資15136.76萬元,占項目總投資的81.34%;建設期利息217.94萬元,占項目總投資的1.17%;流動資金3255.37萬元,占項目總投資的17.49%。(二)建設投資構成本期項目建設投資15136.76

12、萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用12862.85萬元,工程建設其他費用1879.54萬元,預備費394.37萬元。八、 資金籌措方案本期項目總投資18610.07萬元,其中申請銀行長期貸款8895.49萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):30400.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):26333.50萬元。3、凈利潤(NP):2953.97萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):7.27年。2、財務內部收益率:9.73%。3、財務凈現值:-2389.67萬元。十、 項目建

13、設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十一、 項目綜合評價通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積25333.00約38.00畝1.1總建筑面積43059.001.2基底面積15706.461.3投資強度萬元/畝376.522總投資萬元18610.072.1建設投資萬元15136.762.1.1工程費用萬元12862.852.1.2其他費用萬元1879.542.1.3預備費萬元394.372.2

14、建設期利息萬元217.942.3流動資金萬元3255.373資金籌措萬元18610.073.1自籌資金萬元9714.583.2銀行貸款萬元8895.494營業(yè)收入萬元30400.00正常運營年份5總成本費用萬元26333.506利潤總額萬元3938.637凈利潤萬元2953.978所得稅萬元984.669增值稅萬元1065.5610稅金及附加萬元127.8711納稅總額萬元2178.0912工業(yè)增加值萬元7918.2813盈虧平衡點萬元15966.57產值14回收期年7.2715內部收益率9.73%所得稅后16財務凈現值萬元-2389.67所得稅后第二章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、

15、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:韋xx3、注冊資本:510萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-8-267、營業(yè)期限:2011-8-26至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事工業(yè)氣體相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵

16、循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)

17、核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技

18、術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7565.486052.385674.11負債總額2570.122056.101927.59股東權益合計4995.363996.2

19、93746.52公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13626.6010901.2810219.95營業(yè)利潤2732.442185.952049.33利潤總額2272.031817.621704.02凈利潤1704.021329.141226.89歸屬于母公司所有者的凈利潤1704.021329.141226.89五、 核心人員介紹1、韋xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任

20、公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、付xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、廖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、廖xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、韋xx,中國國籍,無永久境外居

21、留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、賈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、杜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董

22、事、經理;2019年3月至今任公司董事。8、侯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。六、 經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨

23、著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對

24、各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代

25、企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 項目背景及必要性一、 特種氣體技術要求持續(xù)提高,品種不斷豐富,國產化趨勢明顯隨著國內半導體制造的崛起,也加速推動了半導體材料的國產化進程,國產化半導體的產能也會大幅增加,從而導致本土材料的需求量也會增加。全球范圍內,集成電路領域技術快速更迭,晶圓尺寸從6寸、8寸發(fā)展到12寸,制程技術從28nm、14nm、7nm到5nm。而國內同樣

26、在產業(yè)政策推動、國家集成電路產業(yè)投資基金(大基金)扶持等多重因素的促進下,集成電路產業(yè)技術在面向世界前沿水平加速追趕。作為集成電路行業(yè)的關鍵性材料,伴隨著下游產業(yè)技術的快速迭代,特種氣體的精細化程度持續(xù)提高,對特種氣體生產企業(yè)在氣體純度、混配精度等方面的技術要求都將持續(xù)提高。特種氣體已成為高科技應用領域和戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展不可缺少的基礎原材料,隨著下游應用領域及新工藝路線的逐步擴展,氣體的品種也與日俱增。隨著國內經濟的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,國內氣體企業(yè)在快速發(fā)展中,對技術研發(fā)越來越重視,技術研發(fā)實力也有了長足的進步,相當一部分生產、檢測、提純和容器處理的技術已經達到國際標準,比如在超純氨生產工藝上,在過

27、去一直依賴進口,目前部分國內企業(yè)利用自身對研發(fā)、創(chuàng)新的不斷投入,已經掌握了超純氨的生產、提純工藝和技術。隨著更多制造技術的成熟和發(fā)展,更多的氣體產品將逐步走向市場。氣體的產品種類豐富,而多數客戶在其生產過程中對氣體產品亦存在多樣化需求??蛻粼诳紤]成本、倉儲管理、供應穩(wěn)定等方面的同時,也提出更多的定制化的需求,這對氣體供應商的技術、工藝水平和產品種類都提出了更高、更全面的要求。為了保持氣體供應的穩(wěn)定,雙方會建立長久的合作關系。此外,由于氣體產品的特殊性,其使用過程中的包裝物、管道以及供氣系統(tǒng)的處理均會對最終使用的產品性能產生影響,因此客戶更希望供應商能夠提供氣體包裝物的處理、檢測、維修,供氣系統(tǒng)

28、、潔凈管道的建設、維護等全面的專業(yè)性增值服務。二、 中國工業(yè)氣體市場規(guī)模超千億,未來增長潛力巨大2016年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模為1048億美元,2020年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模達到1341億美元,2016-2020年期間復合增長率為6.36%,全球工業(yè)氣體市場呈現良好增長態(tài)勢。同時,2020年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模增長率為9.47%,較去年同比增長幅度進一步提升,增長趨勢良好。2016年中國工業(yè)氣體市場規(guī)模為1082億元,約占全球工業(yè)氣體市場的15%。2020年,中國工業(yè)氣體市場規(guī)模為1626億元,比重進一步上升,約占18%。2016-2020年期間復合增長率為10.7%,中國工業(yè)氣體市場規(guī)模實現

29、高速增長,且增速明顯高于全球市場。在半導體行業(yè)復蘇、產業(yè)往亞太地區(qū)轉移以及我國政府大力支持等綜合因素影響下,未來工業(yè)氣體行業(yè)預計有很大的增長潛力。三、 中國的特種氣體行業(yè)經過30年的發(fā)展和沉淀通過不斷的經驗積累和技術進步,業(yè)內領先企業(yè)已在部分產品上實現突破,達到國際標準,逐步實現進口替代,特種氣體國產化具備了客觀條件。我國特種氣體在技術進步、需求拉動、國家政策刺激等多重因素的影響下,國內企業(yè)已經在各個產品領域逐步突破,目前國產化進程的增速將尤為明顯。四、 全力實施工業(yè)強區(qū)戰(zhàn)略,加速培育壯大綠色制造業(yè)一手抓傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級,一手抓戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展壯大,著力培育十億級規(guī)模企業(yè)、百億級產業(yè)集群,鞏

30、固提升產業(yè)發(fā)展能級。推動工業(yè)主導產業(yè)做大做強。促進產業(yè)延鏈補鏈強鏈,工業(yè)總產值突破600億元,工業(yè)投資增長10%。加快發(fā)展智能制造產業(yè),建設機械加工產業(yè)園,推進亞克精密數控機床等13個項目,加速富鴻祥智能終端零部件等項目產能釋放,建成投產景裕電子筆電配套基地三期項目,推動發(fā)動機等通機產業(yè)發(fā)展,完善電子信息產業(yè)鏈,建設重慶智能制造示范園區(qū)。提高紅旗杰勛汽車輪轂配套層級,支持通衢專用車車廂制造等傳統(tǒng)制造業(yè)技改擴能,打造全市汽摩行業(yè)配套基地。提質發(fā)展化工新材料產業(yè),支持川中油氣礦、大慶油田重慶分公司加大天然氣綜合開發(fā)利用,建設天然氣高效利用示范園。實施氫能源汽車應用示范、萬利來化工高純氫二期、閏宇新

31、材料等項目。大力發(fā)展特色消費品產業(yè),拓展中新(重慶)食品生態(tài)產業(yè)園,引進農產品精深加工企業(yè),加快南徽融創(chuàng)等投產。支持匯達檸檬、檬泰生物、樸真農業(yè)、維爾美紙業(yè)等企業(yè)新產品開發(fā)。新增2個市級消費品工業(yè)重點培育品牌試點示范項目。支持傳統(tǒng)消費品轉型升級。集聚發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè),推動巨科環(huán)保產業(yè)園擴大電鍍規(guī)模,依托表面處理關鍵工序,聚集一批有行業(yè)影響力的表面處理企業(yè),促進上下游產業(yè)延鏈集群發(fā)展。建設工業(yè)廢棄物資源化利用項目。積極發(fā)展綠色建筑建材產業(yè),依托三一筑工等龍頭企業(yè),帶動發(fā)展裝配式建筑結構件、新型綠色環(huán)保建材產業(yè),推動新久融裝配式材料擴產擴能,啟動建設北京千城裝配式建筑項目。規(guī)范砂石開采,加大建筑棄

32、砂回收利用。推動企業(yè)上規(guī)上云。支持重點企業(yè)發(fā)展壯大,新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)15家、“專精特新”企業(yè)3家。融入全市“芯屏器核網”全產業(yè)鏈、“云聯數算用”要素集群,建設區(qū)域性工業(yè)互聯網平臺,推動50家工業(yè)企業(yè)上云上平臺,爭取全市化工產業(yè)二級工業(yè)互聯網節(jié)點落戶潼南。實施“機器換人”項目5個,建成數字化車間5個,實現“兩化”融合貫標企業(yè)8家,工業(yè)技改投資增長12%以上。完成3家企業(yè)股份制改造工商登記,推動2家企業(yè)在重慶股權交易市場掛牌。推動招商引資提質提效。瞄準行業(yè)領軍企業(yè)和關鍵核心零部件制造企業(yè),招大商、招好商,積極發(fā)展總部經濟,力爭全年簽約項目合同金額550億元以上、到位資金150億元以上,新簽約十億級

33、工業(yè)項目10個。進一步發(fā)揮產業(yè)招商和駐外招商作用,加強洽談對接,強化代辦制等跟蹤服務,提升招商引資的落地率、投產達產率。推動要素保障落實落細。繼續(xù)落實好惠企政策,精準紓困解難。強化水電氣訊和用工等要素保障,穩(wěn)定企業(yè)生產。儲備工業(yè)用地3000畝,建成新產業(yè)大道,完善園區(qū)產業(yè)道路和生活配套服務。分類處置“僵尸企業(yè)”,依法收回閑置土地、追繳拖欠稅費。引導金融機構加大對實體經濟支持力度,制造業(yè)、普惠小微企業(yè)貸款增速達到20%左右,存貸比提高到63%。第四章 市場分析一、 中國特種氣體市場規(guī)模實現持續(xù)高增速發(fā)展特種氣體占工業(yè)氣體比重大約為20%左右。近幾年來,隨著我國工業(yè)氣體行業(yè)的快速發(fā)展,特種氣體行業(yè)

34、市場需求得到快速成長,市場規(guī)模實現持續(xù)高增速發(fā)展。2016年中國的特種氣體市場規(guī)模為156億元,至2020年達到282億元,2016-2020年期間中國特種氣體市場平均增速達15%以上,增速明顯。預計2020年之后仍將保持以15%以上高速增長趨勢,2025年中國特氣市場有望達到691億元的規(guī)模。我國電子特種氣體占特種氣體比重為六成左右,近幾年來,行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)實現持續(xù)高增速增長,行業(yè)成長性強。2016年中國電子特種氣體行業(yè)市場規(guī)模為103億元,至2020年達到175億元,2016-2020年期間復合增長率為14.17%,呈現不斷穩(wěn)步上升趨勢。同時,2020年中國電子特氣市場規(guī)模同比2019年

35、市場規(guī)模增長22.38%,增長規(guī)模進一步擴大。二、 特種氣體經過了30年的發(fā)展和沉淀,國產化具備了客觀條件中國的特種氣體行業(yè)已經經過了30年的發(fā)展和沉淀。隨著不斷的經驗積累和技術進步,業(yè)內領先企業(yè)已在部分產品上實現突破,達到國際通行標準,逐步實現了進口替代,特種氣體國產化具備了客觀條件。在需求層面,近年連續(xù)建設了多條8寸、12寸大規(guī)模集成電路生產線、高世代面板生產線等,為保障供貨穩(wěn)定、服務及時、控制成本等,特種氣體國產化的需求迫切。此外,近年來國家相繼發(fā)布一系列政策,旨在推動包括特種氣體在內的關鍵材料國產化。隨著在技術進步、需求拉動、政策刺激等多重因素的影響下,特氣行業(yè)國產化趨勢明顯。80年代

36、中期,行業(yè)處于萌芽期。美國氣體化工產品公司(APCI)進軍中國,成為第一家在華投資的海外氣體企業(yè),主要向國內鋼鐵公司、化學品公司等銷售空分、制氧裝置等工業(yè)氣體設備。1999-2007年期間,行業(yè)處于初步發(fā)展期。我國電子氣體初步形成產業(yè),但產業(yè)基礎較為薄弱。早期由于國內半導體廠商基本是外資獨資或合資,技術和裝備都是直接引進,基本不考慮對國內相關材料配套產業(yè)的帶動,導致國內電子氣體長期處于發(fā)展滯后。2008-2018年期間,行業(yè)處于成長期。一方面,國家陸續(xù)出臺相關政策支持鼓勵行業(yè)的發(fā)展;另一方面,國外半導體廠家紛紛在我國加大投資力度,帶動我國半導體產業(yè)鏈的進一步成長。此外,我國企業(yè)也通過自主創(chuàng)新突

37、破電子工業(yè)技術,成功將多晶硅制成改為單晶硅制成,通過工藝創(chuàng)新變更擴大和推動特種氣體化學品的需求量和產品更新換代速度。這些因素疊加使得我國特種氣體行業(yè)得到不斷成長。三、 特種氣體是指在特定領域中應用的對純度、品種、性質有特殊要求的氣體普通工業(yè)氣體產品可分為特種氣體、合成氣體、空分氣體三大類。特種氣體是指在特定領域中應用的對純度、品種、性質有特殊要求的氣體,主要包括電子氣體、醫(yī)療氣體、標準氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體等。特種氣體是隨著近年來國防工業(yè)、科學研究、自動化技術、精密檢測,特別是微電子技術的發(fā)展而發(fā)展起來的。從應用領域劃分,特種氣體主要有電子氣體、高純氣體和標準氣體三種,廣泛應用于

38、電子半導體、化工、醫(yī)療、環(huán)保和高端裝備制造等領域。電子氣體在電子產品制程工藝中廣泛應用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等工藝,被稱為集成電路、液晶面板、LED及光伏等材料的“糧食”和“源”。第五章 創(chuàng)新驅動一、 企業(yè)技術研發(fā)分析經過十多年產品創(chuàng)新和技術研發(fā),不斷消化吸收國內外先進技術資料,與客戶進行廣泛技術交流,公司擁有了多項核心技術,應用于各類產品,服務于客戶的多樣化需求。(一)核心技術人員、研發(fā)人員情況公司員工總數為xx人,其中研發(fā)人員xx人,占員工總數的xx%。公司的核心管理和技術團隊形成了以總經理為核心的技術研發(fā)團隊,建立了以市場需求為導向、技術創(chuàng)新為重點、項目管理為主線的研發(fā)管理體系

39、。(二)研發(fā)機構設置公司的創(chuàng)新活動由總經理負總責,公司形成了以企業(yè)技術中心為主體的創(chuàng)新平臺,負責創(chuàng)新活動的具體實施。公司創(chuàng)新組織機構完善,管理運作規(guī)范,確保了公司各項持續(xù)性創(chuàng)新機制的實施以及各項創(chuàng)新活動的有序開展。技術研發(fā)部根據公司發(fā)展戰(zhàn)略,負責新產品開發(fā)計劃、策劃、設計、實施工作,負責公司日常工藝、技術標準化管理,組織開展工藝和技術創(chuàng)新工作,開展對外技術交流與合作,帶動公司的整體發(fā)展。(三)技術創(chuàng)新機制和制度安排技術創(chuàng)新能力是公司核心競爭力的體現,公司一直將設計創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、材料創(chuàng)新作為生存和發(fā)展的核心要素。為了進一步促進創(chuàng)新能力的提升,加快產品開發(fā)步伐,公司采取了一系列措施,保障各項創(chuàng)新

40、活動的實施。(1)持續(xù)關注國際領先技術和產品公司積極組織研發(fā)人員參加德國、日本、美國等國家的行業(yè)及應用展會,充分了解和學習國際領先技術和產品,更加深入了解下游客戶對產品的應用,以更具性價比的產品滿足國內市場需求。(2)定期會議和培訓公司鼓勵研發(fā)人員主動拜訪各地的主要客戶,了解客戶的及時需求及公司產品的適用情況。公司管理層和研發(fā)人員定期召開會議,對新需求、新技術和新產品進行集中討論,形成產品技術開發(fā)方案,從而達到技術分享和激發(fā)創(chuàng)新的目標。(3)制度激勵公司制定了企業(yè)技術中心產品開發(fā)管理規(guī)定、技術創(chuàng)新項目管理實施方案、企業(yè)技術中心人員績效考核制度,實行以創(chuàng)新產品開發(fā)為核心的考核、獎懲管理辦法,針對

41、新產品的開發(fā)、量產、改進等,為研發(fā)人員設置了項目獎,激發(fā)了研發(fā)人員的創(chuàng)新熱情和參與創(chuàng)新的積極性。此外,公司核心技術人員間接持有公司股份,分享公司成長帶來的收益,提升其工作積極性,增強了核心技術人員的穩(wěn)定性。二、 項目技術工藝分析(一)工藝技術方案的選用原則1、對于生產技術方案的選用,遵循“技術上先進可行,經濟上合理有利,綜合利用資源”的進步原則,采用先進的集散型控制系統(tǒng),由計算機統(tǒng)一控制整個生產線的各工藝參數,使產品質量穩(wěn)定在高水平上,同時可降低物料的消耗。嚴格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產經營活動,有效控制產品質量,為廣大顧客提供優(yōu)質的產品和良好的服務。2、在工藝設備的配置上,依據節(jié)能的原則,選用新

42、型節(jié)能型設備,根據有利于環(huán)境保護的原則,優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備,滿足本項目所制訂的產品方案的要求。3、根據本項目的產品方案,所選用的工藝流程能夠滿足本項目產品的要求,同時,加強員工技術培訓,嚴格質量管理,嚴格按照工藝流程技術要求進行操作,提高產品合格率。4、遵循“高起點、優(yōu)質量、專業(yè)化、經濟規(guī)?!钡慕ㄔO原則。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備,使用高質量的原輔材料,穩(wěn)定和提高產品質量,制造高附加值的產品,不斷提高企業(yè)的市場競爭力。5、項目建設貫徹“三同時”的原則,注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等各項措施的落實。(二)工藝技術來源及特點本項目生產工藝技術擬采用國內成熟的生產工藝,生產

43、技術通過生產技術人員和研發(fā)技術人員制定。擬采用的技術具有能耗低、高質量、高環(huán)保性的特點,項目所生產的產品已經得到國內外市場很好認可。(三)技術保障措施本項目從設計、施工、試運行到投產、銷售等各個環(huán)節(jié),都聘請專家進行專門指導,使該項目無論在技術開發(fā)還是生產技術應用上,都達到現代化生產水平。三、 質量管理(一)質量控制體系與標準公司設立了質量管理部,全面負責公司質量管理體系和質量管理規(guī)程的建立、維護、審核和完善工作,并按照質量管理體系的要求,制定了完善的質量控制實施細則,明確了各部門、各生產環(huán)節(jié)質量管理的職責,保證公司質量控制體系的正常運行。(二)質量控制措施為保證公司質量目標的實現,提高產品質量

44、水平,公司采取了一系列質量控制措施。主要措施如下:1、建立和完善質量管理組織體系,設立了質量管理部,各生產車間建立了質量小組,配備了專職的質量管理員,保證質量管理工作的正常進行; 2、按照質量管理體系的要求,制定了嚴格的質量控制制度,建立了完善的各項質量控制細則,規(guī)范了公司的質量管理行為; 3、加強產品質量標準體系建設,嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)相關標準,保持公司產品質量在行業(yè)中的優(yōu)勢地位; 4、完善產品質量檢測手段,建立了原材料和產品檢測中心,配備了先進的檢測設備、儀器,為保證產品的質量提供了堅實的基礎。四、 創(chuàng)新發(fā)展總結公司通過移動互聯網、物聯網等技術與設備結合,以智能產品和智能工廠為重點深入推進

45、智能制造。1、持續(xù)推進4.0產品工程。4.0產品以“模塊化平臺+智能化產品”為核心,深度融合傳感、互聯等技術,均可實現“自診斷、自調整、自適應”,在性能、可靠性、智能化、環(huán)保方面更上新臺階。公司計劃通過自主研發(fā)和技術引入,全面實現原有產品的換代升級,充分發(fā)揮智能化技術優(yōu)勢,不斷創(chuàng)造全新的市場需求。 2、加快推進智能工廠建設。該項目的建設,將完全按照智能制造示范車間的標準進行建設,力爭成為國內領先的產業(yè)制造基地。產品實現多種不同規(guī)格的標準生產,努力成為行業(yè)智能工廠新標桿。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種

46、類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其

47、所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料,公司尚未對外披露時,股東應負有保密的義務,股東違反保密義務給公司造成損失時,股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法

48、規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向

49、人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,

50、嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯方通過各種方式直接或間

51、接占用公司的資金和資源,不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯方使用:(1)有償或無償地拆借公司的資金給控股股東及關聯方使用;(2)通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯方提供委托貸款;(3)委托控股股東及關聯方進行投資活動;(4)為控股股東及關聯方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票;(5)代控股股東及關聯方償還債務;(6)以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯方非經營性資金往來情況,杜絕控股股東及關聯方的非經營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上,財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股

52、東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時,公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況,公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現金清償或現金賠償的,公司有權按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序,通過變現控股股東所持

53、公司股份償還所侵占公司資產。二、 董事1、公司董事為自然人,董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質,并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓,以了解作為董事的權利、義務和責任,熟悉有關法律法規(guī),掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執(zhí)行期滿未逾五年;(3)擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁,對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾

54、三年;(4)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;(5)個人所負數額較大的債務到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年,任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任,但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事

55、,總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列忠實義務:(1)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;(6)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務;(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關聯關系損害公司利益;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列勤勉義務:(1)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求,商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍;(2)應公平對待所有股東;(3)及時了解公司業(yè)務經營管理狀況;(4)應當保證及時、公平地披露信息;(5)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證

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