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文檔簡介

1、泓域咨詢/駐馬店關于成立鋁硅質陶瓷坩堝公司可行性報告駐馬店關于成立鋁硅質陶瓷坩堝公司可行性報告xx投資管理公司報告說明多數(shù)航空發(fā)動機、燃氣輪機用特種陶瓷產品行業(yè)內公司,受制于技術工藝積累不足、配合下游經驗缺乏、資金實力有限等原因,難以實現(xiàn)對下游行業(yè)全技術工藝產品的覆蓋,普遍業(yè)績及生產規(guī)模較小,抗風險能力較差,競爭力較弱。xx投資管理公司主要由xxx(集團)有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資731.00萬元,占xx投資管理公司85%股份;xxx有限公司出資129萬元,占xx投資管理公司15%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資39017.25萬元,其中:建設投資

2、31553.74萬元,占項目總投資的80.87%;建設期利息450.52萬元,占項目總投資的1.15%;流動資金7012.99萬元,占項目總投資的17.97%。項目正常運營每年營業(yè)收入77200.00萬元,綜合總成本費用60697.94萬元,凈利潤12089.08萬元,財務內部收益率25.80%,財務凈現(xiàn)值17126.22萬元,全部投資回收期5.06年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文,不作為投

3、資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108443915 第一章 擬組建公司基本信息 PAGEREF _Toc108443915 h 9 HYPERLINK l _Toc108443916 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108443916 h 9 HYPERLINK l _Toc108443917 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108443917 h 9 HYPERLI

4、NK l _Toc108443918 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108443918 h 9 HYPERLINK l _Toc108443919 四、 主要經營范圍 PAGEREF _Toc108443919 h 9 HYPERLINK l _Toc108443920 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108443920 h 9 HYPERLINK l _Toc108443921 公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108443921 h 11 HYPERLINK l _Toc108443922 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc10844392

5、2 h 11 HYPERLINK l _Toc108443923 公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108443923 h 12 HYPERLINK l _Toc108443924 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108443924 h 12 HYPERLINK l _Toc108443925 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108443925 h 13 HYPERLINK l _Toc108443926 第二章 背景、必要性分析 PAGEREF _Toc108443926 h 17 HYPERLINK l _Toc108443927 一、 熔模鑄造行

6、業(yè)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc108443927 h 17 HYPERLINK l _Toc108443928 二、 燃氣輪機行業(yè)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc108443928 h 18 HYPERLINK l _Toc108443929 三、 陶瓷型芯行業(yè)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc108443929 h 19 HYPERLINK l _Toc108443930 四、 全面融入新發(fā)展格局 PAGEREF _Toc108443930 h 20 HYPERLINK l _Toc108443931 第三章 行業(yè)、市場分析 PAGEREF _Toc108443931 h 23 HY

7、PERLINK l _Toc108443932 一、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) PAGEREF _Toc108443932 h 23 HYPERLINK l _Toc108443933 二、 航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc108443933 h 26 HYPERLINK l _Toc108443934 第四章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108443934 h 32 HYPERLINK l _Toc108443935 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108443935 h 32 HYPERLINK l _Toc108443936 二、 公司的目標、主要職責

8、PAGEREF _Toc108443936 h 32 HYPERLINK l _Toc108443937 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108443937 h 33 HYPERLINK l _Toc108443938 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108443938 h 33 HYPERLINK l _Toc108443939 五、 部門職責及權限 PAGEREF _Toc108443939 h 34 HYPERLINK l _Toc108443940 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108443940 h 38 HYPERLINK l _Toc1084

9、43941 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108443941 h 39 HYPERLINK l _Toc108443942 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108443942 h 45 HYPERLINK l _Toc108443943 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108443943 h 45 HYPERLINK l _Toc108443944 二、 董事 PAGEREF _Toc108443944 h 47 HYPERLINK l _Toc108443945 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108443945 h 51 HYPERLINK

10、 l _Toc108443946 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108443946 h 54 HYPERLINK l _Toc108443947 第六章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108443947 h 56 HYPERLINK l _Toc108443948 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108443948 h 56 HYPERLINK l _Toc108443949 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108443949 h 60 HYPERLINK l _Toc108443950 第七章 選址分析 PAGEREF _Toc108443950 h 63

11、HYPERLINK l _Toc108443951 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108443951 h 63 HYPERLINK l _Toc108443952 二、 建設區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc108443952 h 63 HYPERLINK l _Toc108443953 三、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,構筑高質量跨越發(fā)展新優(yōu)勢 PAGEREF _Toc108443953 h 66 HYPERLINK l _Toc108443954 四、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108443954 h 69 HYPERLINK l _Toc108443955 第八章

12、風險分析 PAGEREF _Toc108443955 h 70 HYPERLINK l _Toc108443956 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108443956 h 70 HYPERLINK l _Toc108443957 二、 公司競爭劣勢 PAGEREF _Toc108443957 h 77 HYPERLINK l _Toc108443958 第九章 環(huán)保分析 PAGEREF _Toc108443958 h 78 HYPERLINK l _Toc108443959 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108443959 h 78 HYPERLINK l _Toc108

13、443960 二、 環(huán)境影響合理性分析 PAGEREF _Toc108443960 h 79 HYPERLINK l _Toc108443961 三、 建設期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108443961 h 80 HYPERLINK l _Toc108443962 四、 建設期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108443962 h 81 HYPERLINK l _Toc108443963 五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108443963 h 82 HYPERLINK l _Toc108443964 六、 建設期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF

14、 _Toc108443964 h 82 HYPERLINK l _Toc108443965 七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108443965 h 83 HYPERLINK l _Toc108443966 八、 清潔生產 PAGEREF _Toc108443966 h 84 HYPERLINK l _Toc108443967 九、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108443967 h 85 HYPERLINK l _Toc108443968 十、 環(huán)境影響結論 PAGEREF _Toc108443968 h 86 HYPERLINK l _Toc108443969

15、 十一、 環(huán)境影響建議 PAGEREF _Toc108443969 h 86 HYPERLINK l _Toc108443970 第十章 投資估算及資金籌措 PAGEREF _Toc108443970 h 88 HYPERLINK l _Toc108443971 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc108443971 h 88 HYPERLINK l _Toc108443972 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108443972 h 89 HYPERLINK l _Toc108443973 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108443973 h 91 HYP

16、ERLINK l _Toc108443974 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108443974 h 91 HYPERLINK l _Toc108443975 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108443975 h 91 HYPERLINK l _Toc108443976 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108443976 h 93 HYPERLINK l _Toc108443977 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108443977 h 93 HYPERLINK l _Toc108443978 五、 總投資 PAGEREF _Toc108443978 h

17、94 HYPERLINK l _Toc108443979 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108443979 h 94 HYPERLINK l _Toc108443980 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108443980 h 95 HYPERLINK l _Toc108443981 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108443981 h 96 HYPERLINK l _Toc108443982 第十一章 項目規(guī)劃進度 PAGEREF _Toc108443982 h 97 HYPERLINK l _Toc108443983 一、 項目進度安排

18、 PAGEREF _Toc108443983 h 97 HYPERLINK l _Toc108443984 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108443984 h 97 HYPERLINK l _Toc108443985 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108443985 h 98 HYPERLINK l _Toc108443986 第十二章 經濟效益評價 PAGEREF _Toc108443986 h 99 HYPERLINK l _Toc108443987 一、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108443987 h 99 HYPERLINK l

19、_Toc108443988 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108443988 h 99 HYPERLINK l _Toc108443989 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108443989 h 100 HYPERLINK l _Toc108443990 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108443990 h 101 HYPERLINK l _Toc108443991 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108443991 h 102 HYPERLINK l _Toc108443992 利潤及利潤分配表 PAGEREF

20、 _Toc108443992 h 104 HYPERLINK l _Toc108443993 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108443993 h 104 HYPERLINK l _Toc108443994 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108443994 h 106 HYPERLINK l _Toc108443995 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108443995 h 107 HYPERLINK l _Toc108443996 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108443996 h 108 HYPERLINK l _Toc10844

21、3997 第十三章 總結說明 PAGEREF _Toc108443997 h 110 HYPERLINK l _Toc108443998 第十四章 附表附錄 PAGEREF _Toc108443998 h 113 HYPERLINK l _Toc108443999 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108443999 h 113 HYPERLINK l _Toc108444000 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108444000 h 114 HYPERLINK l _Toc108444001 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108444001 h 115 HYPE

22、RLINK l _Toc108444002 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108444002 h 116 HYPERLINK l _Toc108444003 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108444003 h 117 HYPERLINK l _Toc108444004 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108444004 h 118 HYPERLINK l _Toc108444005 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108444005 h 119 HYPERLINK l _Toc108444006 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 P

23、AGEREF _Toc108444006 h 120 HYPERLINK l _Toc108444007 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108444007 h 120 HYPERLINK l _Toc108444008 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108444008 h 121 HYPERLINK l _Toc108444009 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108444009 h 122 HYPERLINK l _Toc108444010 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108444010 h 123 HYPERLINK l

24、 _Toc108444011 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108444011 h 124 HYPERLINK l _Toc108444012 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108444012 h 125 HYPERLINK l _Toc108444013 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108444013 h 126 HYPERLINK l _Toc108444014 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108444014 h 127 HYPERLINK l _Toc108444015 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc10844

25、4015 h 128 HYPERLINK l _Toc108444016 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108444016 h 128擬組建公司基本信息公司名稱xx投資管理公司(以工商登記信息為準)注冊資本860萬元注冊地址駐馬店xxx主要經營范圍經營范圍:從事鋁硅質陶瓷坩堝相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)主要股東xx投資管理公司主要由xxx(集團)有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。(一)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依

26、然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造20

27、25、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主

28、要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12651.8510121.489488.89負債總額4253.623402.903190.22股東權益合計8398.236718.586298.67公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入48549.3038839.4436411.98營業(yè)利潤10601.558481.247951.16利潤總額9596.147676.917197.10凈利潤7197.105613.745181.91歸屬于母公司所有者的凈利潤7197.105613.745181.91(二)xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司在發(fā)

29、展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12651.8510121.489488.89

30、負債總額4253.623402.903190.22股東權益合計8398.236718.586298.67公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入48549.3038839.4436411.98營業(yè)利潤10601.558481.247951.16利潤總額9596.147676.917197.10凈利潤7197.105613.745181.91歸屬于母公司所有者的凈利潤7197.105613.745181.91項目概況(一)投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立鋁硅質陶瓷坩堝公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由燃氣輪機應用領域廣泛,包括循環(huán)發(fā)電、分布式能源

31、、油氣輸送,以及陸、海運載工具驅動等。此外,燃氣輪機具有占地小、效率高、可靠性強、操作靈活、排放低等特點,并可使用天然氣、混氫/純氫燃料或其他脫碳燃料,具備突出的燃料靈活性,對實現(xiàn)“雙碳”目標具有積極作用。因此,預計燃氣輪機產業(yè)未來將呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上,經濟強市建設邁出重大步伐,主要經濟指標年均增速高于全省平均水平,城鄉(xiāng)居民收入增速略高于生產總值增速,生態(tài)環(huán)境質量與經濟質量效益同步改善,社會事業(yè)進步與經濟發(fā)展水平同步提高,綜合實力邁上新臺階?,F(xiàn)代經濟體系建設取得重大進展,先進制造業(yè)強市和現(xiàn)代服務業(yè)強市建設加快推進,產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平顯著

32、提升,現(xiàn)代農業(yè)強市地位更加穩(wěn)固,培育形成食品加工、裝備制造、輕紡服裝等3個以上千億級、10個以上百億級特色產業(yè)集群和一批具有較強競爭力的優(yōu)勢產業(yè)集群,中國(駐馬店)國際農產品加工產業(yè)園初具規(guī)模,打造“國際農都”“智造之城”和中國高端專用車基地、全國農產品加工及冷藏基地、新型建筑材料基地、戶外休閑用品基地、電動自行車基地、生物醫(yī)藥基地、能源化工基地、防水材料基地。(三)項目選址項目選址位于xx,占地面積約63.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx套鋁硅質陶瓷坩堝的生產能力。(五)建

33、設規(guī)模項目建筑面積94996.47,其中:生產工程64864.80,倉儲工程16953.30,行政辦公及生活服務設施8854.05,公共工程4324.32。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資39017.25萬元,其中:建設投資31553.74萬元,占項目總投資的80.87%;建設期利息450.52萬元,占項目總投資的1.15%;流動資金7012.99萬元,占項目總投資的17.97%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):77200.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):60697.94萬元。3、凈利潤(NP):12089.08萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.06年。

34、5、財務內部收益率:25.80%。6、財務凈現(xiàn)值:17126.22萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。背景、必要性分析熔模鑄造行業(yè)發(fā)展情況熔模鑄造又稱失蠟鑄造,是一種少切削、無切削的特種鑄造方法,形成的鑄件的工作面無需機械加工或只需局部打磨,即可達到類似拋光鑄件的尺寸精度和表面粗糙度。熔模鑄造的典型特征是不開型取模,利用熔化、溶解或燒失等方法脫除母模,獲得鑄型空腔,鑄型可加熱后澆入金屬。熔模鑄造

35、形成的產品精密、復雜,接近于零件最終的形狀,可不加工或很少加工即直接使用,是一種近凈形成形的先進工藝。在熔模鑄造中,采用常規(guī)的涂料涂掛、撒砂等傳統(tǒng)生產工藝無法實現(xiàn)復雜狹窄的鑄件內腔。航空發(fā)動機、燃氣輪機空心渦輪葉片的冷卻通道迂回曲折,必須采用陶瓷型芯形成空腔。渦輪葉片的形狀尺寸、組織結構和性能直接影響飛機和發(fā)動機的性能、結構重量系數(shù)、壽命和制造成本等各種重要指標。因此熔模鑄造技術是先進航空裝備和民用航空產品向輕量化、精確化、長壽命、低成本方向發(fā)展的重要技術基礎。20世紀40年代熔模鑄造開始用于工業(yè)生產,廣泛應用于航空、軍工、化工、能源、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。熔模鑄造有如下優(yōu)勢:鑄件表面光潔度高;鑄件

36、尺寸精度高;材料利用率高(70%90%);幾乎不受合金種類限制,并可鑄造各種結構復雜的鑄件。尤其是20世紀70年代末,熱等靜壓(HIP)技術被廣泛應用于鑄件的后處理,使得某些鑄造缺陷得以被消除,從而有效改善了鑄件的力學性能及穩(wěn)定性。燃氣輪機行業(yè)發(fā)展情況1、技術發(fā)展歷程及趨勢燃氣輪機是一種以連續(xù)流動的氣體作為介質帶動葉輪高速旋轉,將燃料的熱能轉換為機械功的內燃式動力機械,是一種旋轉葉輪式熱力發(fā)動機。燃氣輪機與航空發(fā)動機結構類似。按其功率燃氣輪機可以分為輕型和重型,前者通常由航空發(fā)動機改裝,如世界先進的艦用燃氣輪機MT30是由Trent800系列航空發(fā)動機派生而來,功率通常在50MW以內,可用于工

37、業(yè)發(fā)電、船舶動力、分布式發(fā)電等。重型燃氣輪機功率通常在50MW以上,主要用于陸地上固定的發(fā)電機組和超大型艦艇。按其運行的燃氣初溫分類,燃氣輪機可以分為E級、F級、G級和H級等多個等級。 燃氣輪機主要用于地面發(fā)電機組和船舶動力領域,工作環(huán)境需要承受高硫燃氣和海水鹽分的腐蝕,工作壽命要求達到50,000-100,000小時。渦輪盤在工作時轉數(shù)接近10,000轉/分鐘,燃氣輪機渦輪輪盤直徑是航空發(fā)動機的3-6倍,渦輪輪盤輪緣長期工作在550-600,輪盤中心工作溫度則降至450以下,不同部位的溫差造成了輪盤的徑向熱應力極大。2、市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢燃氣輪機應用領域廣泛,包括循環(huán)發(fā)電、分布式能源、油氣輸

38、送,以及陸、海運載工具驅動等。此外,燃氣輪機具有占地小、效率高、可靠性強、操作靈活、排放低等特點,并可使用天然氣、混氫/純氫燃料或其他脫碳燃料,具備突出的燃料靈活性,對實現(xiàn)“雙碳”目標具有積極作用。因此,預計燃氣輪機產業(yè)未來將呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。陶瓷型芯行業(yè)發(fā)展情況提高渦輪燃氣溫度一直是航空發(fā)動機、燃氣輪機研究的重點?,F(xiàn)階段,提高渦輪燃氣溫度主要通過三種手段:一是開發(fā)新的高溫合金材料,以不斷提升葉片的承溫能力,二是研制新型的熱障涂層,三是改善渦輪葉片的氣冷結構,提高葉片的冷卻效率。渦輪葉片的制造過程中,傳統(tǒng)的鍛造、機加等手段不能成形復雜的葉片內腔形狀,只能采用熔模鑄造工藝生產。熔模鑄造中,形成

39、空心鑄件內腔形狀的陶瓷型芯,其性能和質量對鑄件生產的質量和合格率起到重要影響。我國對陶瓷型芯的研制,始于20世紀70年代中期。經有關研究院所、高等院校和企業(yè)的共同努力,自80年代以來,已研制成功XD-1硅基陶瓷型芯和AC-1、AC-2鋁基陶瓷型芯等多種陶瓷型芯,滿足了研制新型航空發(fā)動機的需要。進入21世紀以來,盡管研制陶瓷型芯的單位數(shù)量有所增加,但產品品類齊全、具備量產能力、穩(wěn)定供應的陶瓷型芯生產企業(yè)相對較少。陶瓷型芯經過多年發(fā)展,產品種類不斷豐富,行業(yè)內一般按化學組成、成型方法等的不同進行區(qū)分。全面融入新發(fā)展格局把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合起來,以創(chuàng)新驅動、高質量供給引領

40、和創(chuàng)造新需求,推動供給與需求互促共進、投資與消費良性互動、內需與外需相互融通,為全國構建新發(fā)展格局提供有力支撐。積極暢通經濟循環(huán)。堅持以供給側結構性改革推動產業(yè)上下游、企業(yè)產供銷有效銜接,以現(xiàn)代流通體系建設暢通現(xiàn)代市場體系,貫通生產、分配、流通、消費各環(huán)節(jié),全面融入新發(fā)展格局。完善政策支撐體系,破除影響生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制障礙,降低社會交易成本,充分釋放內需潛力。優(yōu)化市場布局、商品結構、貿易方式,積極擴大出口,增加優(yōu)質產品進口,實施貿易投資融合工程,更好利用國際國內兩個市場兩種資源,推動內需和外需、進口和出口、引進外資和對外投資協(xié)調發(fā)展。著力擴大有效投資。保持投資穩(wěn)定增長

41、,優(yōu)化投資結構,發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構和促進經濟增長的關鍵作用。堅持項目帶動,著眼創(chuàng)優(yōu)勢,加快新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化、重大交通水利能源等“兩新一重”領域重大工程項目建設;著眼補短板,圍繞科技創(chuàng)新、生態(tài)保護、公共服務、公共安全、防災減災、產業(yè)轉型升級、鄉(xiāng)村振興、民生保障等領域,加快實施一批重大項目。健全市場化投融資機制,優(yōu)化政府投資基金運營機制,落實民間投資平等市場主體待遇,激發(fā)民間投資活力,形成市場主導的投資內生增長機制。深化投資審批制度改革,推動投資管理向服務引導轉型,健全“要素資源跟著項目走”機制,全鏈條提高投資項目落地實施效率。全面促進消費。順應消費多元化、個性化、品質化趨勢,促進消費

42、向綠色、健康、安全發(fā)展,加快構建傳統(tǒng)和新興、線上和線下、城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村融合發(fā)展的消費格局,適當增加公共消費,增強消費對經濟發(fā)展的基礎性作用。推動傳統(tǒng)消費提檔升級,補好城鄉(xiāng)消費基礎設施短板,促進汽車、家電等大宗消費,推動住房消費健康發(fā)展,拓展農村消費需求。積極培育新型消費,加快發(fā)展旅游消費,完善“互聯(lián)網+”消費生態(tài)體系,推動消費新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展。大力發(fā)展服務消費,放寬服務消費領域市場準入。落實帶薪休假制度,擴大節(jié)假日消費。完善促進消費體制機制,加強消費品和服務質量標準建設,強化消費者權益保護,營造便捷、安全、放心的消費環(huán)境。行業(yè)、市場分析行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)國務院于2016年7月頒布的“十三五”國家

43、科技創(chuàng)新規(guī)劃,將航空發(fā)動機和燃氣輪機列為面向2030年的“重大科技項目”之一,要求在該領域“開展材料、制造工藝、試驗測試等共性基礎技術和交叉學科研究,攻克總體設計等關鍵技術。”,2021年3月頒布的中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要,將航空發(fā)動機和燃氣輪機列為“制造業(yè)核心競爭力提升”的重點領域之一,要求“加快先進航空發(fā)動機關鍵材料等技術研發(fā)驗證,推進民用大涵道比渦扇發(fā)動機CJ-1000產品驗證,突破寬體客機發(fā)動機關鍵技術,實現(xiàn)先進民用渦軸發(fā)動機產業(yè)化。建設上海重型燃氣輪機試驗電站”,“兩機”行業(yè)步入快速發(fā)展階段。在新時代中國國防和軍隊建設的戰(zhàn)略目標的引領下

44、,我國制訂了一系列支持性政策,中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二三五年遠景目標的建議明確提出確保2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標、加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展、2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化。在此大背景下,我國更新?lián)Q代軍用飛機、艦艇的需求增大,為軍用航空發(fā)動機、燃氣輪機市場及其零部件、生產耗材行業(yè)發(fā)展提供政策性保障。中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要提出“推動C919大型客機示范運營和ARJ21支線客機系列化發(fā)展”,我國商用飛機的發(fā)展迎來關鍵階段,商用航空發(fā)動機及零部件、生產耗材行業(yè)市場迎來發(fā)展良機,市場潛力巨大。國家能源

45、局、科學技術部印發(fā)“十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃,提出“突破燃氣輪機設計、試驗、制造、運維檢修等瓶頸技術,提升燃氣發(fā)電技術水平”,并提出多個燃氣輪機技術的推進方案。在我國“碳達峰”對清潔能源的總體規(guī)劃目標下,工業(yè)燃氣輪機及其零配件、生產耗材市場迎來發(fā)展契機。根據(jù)WorldAirForces的數(shù)據(jù),相較于美國,我國軍用飛機數(shù)量少,代際落后。中國一流空軍建設正在持續(xù)推進,目前正處于新型號上量和原有型號更新?lián)Q代的關鍵時期,對于換發(fā)和新裝發(fā)動機的需求均日益旺盛。近年來我國航空發(fā)動機領域的研發(fā)進度顯著加快,“秦嶺”、“太行”等定型量產發(fā)動機逐漸成熟,多款新型發(fā)動機均已接近定型狀態(tài),預計不久將實現(xiàn)大規(guī)模批

46、產。未來新產的殲-10、殲-15、殲-16、殲-20、運-20等各類單發(fā)、雙發(fā)戰(zhàn)機,將全部大批量使用國產發(fā)動機,這將為航空發(fā)動機及零部件市場帶來可觀的市場增量,在此支撐下,相關特種陶瓷產品市場將穩(wěn)步增長。我國的商用客機長期依賴進口,C919大型客機是我國自行研制、具有自主知識產權的大型噴氣式客機。ARJ21、C929國產民機已分別處于運營和研發(fā)階段,目前我國已經搭建起由支線客機ARJ21、單通道噴氣客機C919及雙通道噴氣客機C929組成的國產商用飛機譜系。作為飛機的動力裝置的航空發(fā)動機是飛機制造中最核心的部件之一,事關公共交通運輸安全,實現(xiàn)自主研發(fā)和國產替代勢在必行。隨著我國具有完全自主知識

47、產品的商用航空發(fā)動機研發(fā)、生產進度的不斷推進,有望大量替代進口發(fā)動機,航空發(fā)動機配套零部件的市場潛力巨大。艦用燃氣輪機和工業(yè)燃氣輪機,受制于國外將會威脅國家的國防安全和能源安全。燃氣輪機為國家重點推進研發(fā)的重點裝備,其實現(xiàn)自主可控是國家重點發(fā)展方向。多級別規(guī)格的燃氣輪機成功研發(fā)量產,將為相關特種陶瓷產品市場帶來新的市場增長點。GE、P&W、RR等航空發(fā)動機制造企業(yè)均在全球范圍內尋找配套廠商,該生產協(xié)作方式有助于構建專業(yè)、高效的供應鏈體系和產業(yè)生態(tài)圈,有助于加快利用社會資源提高航空發(fā)動機生產能力和技術水平。中國航發(fā)集團在經營中亦推行“小核心、大協(xié)作”的經營原則,聚焦核心業(yè)務,引進具有專業(yè)優(yōu)勢的供

48、應商和研究團隊,對其科研生產能力形成有效補充和支撐。航空發(fā)動機主機生產企業(yè)將配套業(yè)務大量外協(xié),為專業(yè)化科技型中小企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇,將顯著提升配套廠商的市場空間。航空發(fā)動機、燃氣輪機工作原理復雜、工作環(huán)境惡劣,研發(fā)難度極大,對技術指標要求苛刻,需要研制單位耗費大量物質、人力經過長達十余年的刻苦攻關才能實現(xiàn)成功研發(fā),又因其可靠性要求極高,需要經過反復多次驗證、評價,最終才能達到量產狀態(tài)。相應的配套企業(yè)在配合下游研發(fā)過程中,需要結合下游產品的技術指標要求,不斷進行配方工藝調試,反復調整方案,配合下游產品的驗證、評價工作,對其技術水平、研發(fā)投入提出了極高的要求。多數(shù)航空發(fā)動機、燃氣輪機用特種陶

49、瓷產品行業(yè)內公司,受制于技術工藝積累不足、配合下游經驗缺乏、資金實力有限等原因,難以實現(xiàn)對下游行業(yè)全技術工藝產品的覆蓋,普遍業(yè)績及生產規(guī)模較小,抗風險能力較差,競爭力較弱。航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展情況1、技術發(fā)展歷程及趨勢航空發(fā)動機,又稱航空動力裝置,為航空器的飛行提供動力,被譽為航空器的“心臟”。航空發(fā)動機的研制是航空產業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié),研發(fā)制造難度極大,其在要求優(yōu)異性能的同時,還要保證在長期使用中的穩(wěn)定性和安全性。渦輪發(fā)動機是目前應用最廣泛的航空發(fā)動機,主要由進氣口、壓氣機、燃燒室、渦輪組成。從進氣口進入的空氣在壓氣機中被壓縮后,進入燃燒室與噴入的燃油混合燃燒,生成高溫高壓燃氣。燃氣在膨脹過程中

50、驅動渦輪高速旋轉,將部分能量轉變?yōu)闇u輪功。渦輪帶動壓氣機不斷吸進空氣并進行壓縮,使發(fā)動機能連續(xù)工作。由壓氣機、燃燒室和驅動壓氣機的渦輪這三個部件組成的整體一般被稱為核心機,又稱為燃氣發(fā)生器,它不斷輸出具有一定可用能量的燃氣。按燃氣發(fā)生器出口燃氣可用能量的利用方式不同,渦輪發(fā)動機分為渦噴發(fā)動機、渦扇發(fā)動機、渦槳發(fā)動機和渦軸發(fā)動機等。渦噴發(fā)動機在20世紀50年代曾廣泛應用于軍用和民用飛機,特別是超聲速飛機,目前已被渦扇發(fā)動機大量取代。渦槳發(fā)動機主要用于亞聲速運輸機、支線飛機和公務機;渦軸發(fā)動機用于直升機。渦輪發(fā)動機是20世紀50年代以來主要的航空動力形式,而且在可預見的未來,仍將是發(fā)動機動力方式的

51、主流。航空發(fā)動機的研制流程可分為預先研究、工程研制和使用發(fā)展三大階段。預先研究階段的主要任務為發(fā)展新型發(fā)動機提供技術儲備,縮短研制周期,降低研制風險,不斷提高技術水平,同時為改進現(xiàn)役發(fā)動機性能、可靠性提供實用的技術成果。工程研制階段的主要任務是根據(jù)主要使用性能指標,研制滿足使用要求的發(fā)動機產品。該階段又分為工程驗證機研制和原型機研制兩個階段。使用發(fā)展階段,是發(fā)動機全壽命科研工作的重要組成部分,發(fā)動機裝備使用后應不斷解決使用中暴露的技術質量問題,提高可靠性,并根據(jù)發(fā)展需求和新技術研究成果進行改進改型發(fā)展。2、我國軍用航空發(fā)動機市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢“十四五”是我國國防和軍隊現(xiàn)代化建設關鍵時期,軍工行

52、業(yè)將整體保持確定性增長。根據(jù)新時代的中國國防白皮書,新時代中國國防和軍隊建設的戰(zhàn)略目標是,到2020年基本實現(xiàn)機械化,信息化建設取得重大進展,戰(zhàn)略能力有大的提升。同國家現(xiàn)代化進程相一致,全面推進軍事理論現(xiàn)代化、軍隊組織形態(tài)現(xiàn)代化、軍事人員現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)代化,力爭到2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化,到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。在我國國防預算穩(wěn)定增長的支撐下,新型武器裝備采購有望放量增長。我國國防預算從2010年的0.53萬億元增長到2022年的1.45萬億元,年均增長率8.75%。根據(jù)新時代的中國國防白皮書,2013年之后,國防支出增長的重心由之前的“改善部隊保障條件”轉變

53、為注重“武裝力量的建設與發(fā)展”,意味著我國國防開支將向武器裝備建設傾斜,重點投向“優(yōu)化武器裝備規(guī)模結構,發(fā)展新型武器裝備”,裝備費從2010年的1,773.59億元,增加到2017年的4,288.35億元,占國防費的比重從33.2%增長到41.1%,裝備費復合增長率達13.44%,是同期國防費增長率的1.33倍。新時代的中國國防白皮書提出構建現(xiàn)代化武器裝備體系。完善優(yōu)化武器裝備體系結構,統(tǒng)籌推進各軍兵種武器裝備發(fā)展,統(tǒng)籌主戰(zhàn)裝備、信息系統(tǒng)、保障裝備發(fā)展,全面提升標準化、系列化、通用化水平。加大淘汰老舊裝備力度,逐步形成以高新技術裝備為骨干的武器裝備體系。新型戰(zhàn)斗機、運輸機等航空裝備作為我國軍隊

54、目前迫切需要的新型主戰(zhàn)裝備,是未來我國發(fā)展新型航空裝備的重點領域,將直接受益于我國國防開支的總量增長和裝備支出的結構性增長。2015年我國首次將空軍定位為戰(zhàn)略軍種,空軍建設由“國土防御”向“空天一體、攻防兼?zhèn)洹钡膽?zhàn)略轉變,成為了新裝備加速發(fā)展和列裝的主要驅動力。2018年11月,我國空軍公布了建設強大的現(xiàn)代化空軍路線圖,指出到2020年基本跨入戰(zhàn)略空軍門檻,初步搭建起“空天一體、攻防兼?zhèn)洹睉?zhàn)略空軍架構,構建以四代裝備為骨干、三代裝備為主體的武器裝備體系,不斷增強基于信息系統(tǒng)的體系作戰(zhàn)能力;到2035年初步建成現(xiàn)代化戰(zhàn)略空軍,具備更高層次的戰(zhàn)略能力。在新時期戰(zhàn)略空軍建設目標下,大力發(fā)展先進戰(zhàn)斗機

55、、戰(zhàn)略運輸機/轟炸機,提高縱深攻擊能力、遠程投送/打擊能力和立體攻防能力,彌補代際差,盡快實現(xiàn)代際換裝,提高信息化、自動化程度。根據(jù)FightGlobal發(fā)布的WorldAirForces2022,截至2021年底,我國現(xiàn)有各類戰(zhàn)機總數(shù)3,285架,美國各類戰(zhàn)機總數(shù)13,246架,僅為美國的24.80%。我國作戰(zhàn)飛機中,J-7、J-8等二代作戰(zhàn)飛機484架,占我國作戰(zhàn)飛機比例高達30.81%;三代作戰(zhàn)飛機J-10235架、J-11/15/16/su-27/30/35共315架,合計550架,占比35.01%;第四代作戰(zhàn)飛機J20僅19架。美國作戰(zhàn)飛機基本上是三代以上作戰(zhàn)飛機,并擁有四代作戰(zhàn)飛機

56、F-22共178架,F(xiàn)-35A153架(不包括訓練飛機)。我國三代及四代戰(zhàn)機占比低,與以四代裝備為骨干、三代裝備為主體的武器裝備體系還有很大差距,與美國相比存在結構劣勢,難以達到覆蓋我國領土巡航的要求,距離戰(zhàn)略空軍的目標尚遠。我國在航空裝備領域同美軍仍存較大差距。中國一流空軍建設正在持續(xù)推進,目前正處于新型號上量和原有型號更新?lián)Q代的關鍵時期,對于換發(fā)和新裝發(fā)動機的需求均日益旺盛。3、商用航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展狀況根據(jù)波音公司CommercialMarketOutlook的數(shù)據(jù),全球商用飛機數(shù)量從2015年的22,510架增長到2019年的25,900架,復合增長率3.57%,保持穩(wěn)步增長。根據(jù)波音

57、公司的CommercialMarketOutlook2020-2039,波音公司預計全球商用飛機將從2019年的25,900架增長至2039年的48,400架,期間新增交付43,110架。隨著國民經濟的快速發(fā)展,民用航空市場蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國民用航空局的相關數(shù)據(jù),我國民用飛機的機隊規(guī)模從2012年的3,261架,發(fā)展到2021年的7,072架,保持了8.98%的復合增長率,其中商用運輸飛機從2012年的1,941架增長到2021年的4,054架,復合增長率8.53%。根據(jù)中國商飛公司市場預測年報(2020-2039),到2039年,全球航空旅客周轉量將是現(xiàn)在的2.1倍,預計全球客機機隊規(guī)模將達

58、到44,400架,是2019年機隊(23,856架)的1.9倍。到2039年,現(xiàn)有機隊中將有約84.3%左右(20,120架)的飛機退出商業(yè)客運服務,它們將被改裝成公務機、貨機和其它用途飛機,或者是永久退役,這部分客機將被新機替代。此外,預計全球機隊市場還將需要20,544架新增客機交付,用于替代和支持機隊的發(fā)展,其中約71.6%為單通道噴氣客機。中國的航空公司將接收其中的8,725架新機。到2039年,中國占全球客機機隊比例將從現(xiàn)在的16.2%增長到21.7%。公司成立方案公司經營宗旨依據(jù)有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)

59、持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行

60、業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、鋁硅質陶瓷坩堝行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx(集團)有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xx

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