私營酒店會計崗位職責_第1頁
私營酒店會計崗位職責_第2頁
私營酒店會計崗位職責_第3頁
私營酒店會計崗位職責_第4頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、 私營酒店會計崗位職責 私營酒店(會計)崗位職責 以下就是私營酒店會計崗位職責等等的介紹,希望為您帶來幫助。 崗位職責: 1、填制或?qū)徍嗽紤{證和記賬憑證,設(shè)置、登記各種賬簿。 2、負責具體會計核算,負責會計報表編制和財務(wù)分析工作。 3、嚴格執(zhí)行總部相關(guān)財務(wù)制度;監(jiān)督財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、財務(wù)收支的有關(guān)各項經(jīng)濟活動。 4、正確處理銀行、稅務(wù)部門、工商部門關(guān)系。 5、各項會計檔案的收集管理。 6、完成增值稅及各種稅費的網(wǎng)上申報和繳納工作。 7、完成其他日常財務(wù)工作,完成領(lǐng)導臨時交辦的工作。 任職要求: 1、年齡25-40周歲,會計等相關(guān)專業(yè),大專及以上學歷。 2、三年以上會計崗位工作經(jīng)驗,熟練運

2、用辦公軟件、財務(wù)記賬軟件。 3、兩年酒店行業(yè)工作經(jīng)驗,熟悉酒店會計財務(wù)處理流程者優(yōu)先考慮。 4、人品端正,工作認真仔細,責任心強,積極主動,有較強的組織統(tǒng)籌能力,有團隊合作精神。 酒店會計崗位職責 1、財務(wù)會計行政上歸屬酒店董事長領(lǐng)導。 2、嚴格按財務(wù)管理制度和會計制度要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理,積極參與酒店經(jīng)營管理工作。 3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅,誠信納稅,協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。 4、加強酒店財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。 5、堅持原則,嚴格按規(guī)定開支酒店費用,認真審核原始單據(jù),把好費用報銷關(guān),有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷;對于員工

3、辭職或調(diào)動,須見員工離職表中庫管員的簽字。 6、加強成本管理,嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本,有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。 7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進行財務(wù)分析,做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。 8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負責對財會資料和文件進行歸檔管理,不得外借和泄露公司商業(yè)秘密. 9、有權(quán)對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止;有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。 10、每月至少協(xié)助董事長召開一次經(jīng)營狀況分析會,有義務(wù)向董事長提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。 11、妥善保管和按規(guī)定使用酒

4、店財務(wù)專用章。 12、接受股東及董事長的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。 應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準確的錄入臺賬,每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。 2、認真、仔細審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。 3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。 4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。 5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。 6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。 7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細臺賬,并能根據(jù)領(lǐng)導要求出具相應(yīng)的往來報表。 8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。 9、領(lǐng)導調(diào)配的其他工作。 往來會計崗位職責 1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作; 2.根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細帳進行明細核算; 3.認真復核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù); 4.認真審核外地出差借款,控制借款額度; 5.督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導,按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳; 6.做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論