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文檔簡介

1、 - 26 - - 1 -平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 群眾來訪接待中心2017年度部門決算二一八年八月 - 3 -目錄第一部分平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心概況部門職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共

2、預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用情況說明第四部分名詞解釋 - 27 -第一部分 平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 群眾來訪接待中心概述一、部門職責(zé)政府法制工作。組織對法治政府建設(shè)實(shí)施綱要(20152020年)和省、市法治政府建設(shè)工作的實(shí)施,承辦全區(qū)規(guī)范性文件、合同協(xié)議的審核、備案工作,牽頭負(fù)責(zé)行政執(zhí)法人員培訓(xùn)、考核工作,承辦行政復(fù)議、行政確認(rèn)、行政、民商案件應(yīng)訴等法務(wù)工作;黨委政

3、法委工作。管理全區(qū)的社會(huì)治安綜合治理(平安建設(shè))工作,協(xié)調(diào)影響穩(wěn)定的重大事項(xiàng)和突出問題的處置 (維穩(wěn)辦),組織防范和打擊“法輪功”等邪教和有害氣功工作,承辦黨工委反恐、禁毒、反間(諜)防特(務(wù))工作,參與涉法涉訴信訪案件辦理、政法調(diào)研工作;司法行政工作。組織“全面依法治區(qū)”工作的實(shí)施,指導(dǎo)司法所、人民調(diào)解、法制宣傳、安置幫教等工作,管理高新區(qū)法律服務(wù)所等基層法律服務(wù)工作,管理社區(qū)矯正辦公室工作、協(xié)調(diào)公安、法院監(jiān)管矯正工作,安排法律援助工作;信訪穩(wěn)定工作。安排全區(qū)的來訪接待、案件受理、督辦、復(fù)查工作,協(xié)調(diào)非正常上訪的訓(xùn)誡、治安處罰、刑事打擊工作,組織安排重大敏感時(shí)期駐北京、駐鄭州信訪值班工作,評

4、估基層單位“信訪領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制”落實(shí)情況并實(shí)施獎(jiǎng)懲,協(xié)調(diào)重大群體性事件(集體訪)的化解處置;治安巡防隊(duì)管理。組織制定巡防隊(duì)管理制度、培訓(xùn)計(jì)劃、績效考核流程及規(guī)范,指導(dǎo)、監(jiān)督巡防隊(duì)業(yè)務(wù)管理和隊(duì)員的招聘工作,審核巡防隊(duì)員獎(jiǎng)懲、轉(zhuǎn)正、辭退情況,審定巡防專用車輛的租賃、使用、更換工作,審批巡防外勤工作(協(xié)助征遷、環(huán)保治理、群體事件處置;民情調(diào)查中心工作。組織民情調(diào)查中心人員招聘、業(yè)務(wù)培訓(xùn),安排實(shí)施全區(qū)民情電話調(diào)查和專項(xiàng)調(diào)查工作,歸納整理調(diào)查結(jié)果、分類交辦、督查反饋結(jié)果,建卷歸檔、建章立制。承辦和完成管委交辦的其他事項(xiàng)。二、基本情況平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心, 2016年5月取得法人證書。機(jī)構(gòu)

5、規(guī)格:正科級,核定事業(yè)制11名,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(正職1名,副職2名)。經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理,現(xiàn)在職人員23人(平編201336號文件確定編制人數(shù)11人)。無下設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表01表編制單位:河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位:元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)行次決算數(shù)欄次3欄次6欄次9一、財(cái)政撥款收入16,236,339.80一、一般公共服務(wù)支出376,153,575.80一、基本支出604,191,435.36其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出380.00 人員經(jīng)

6、費(fèi)612,668,312.36二、上級補(bǔ)助收入30.00三、國防支出390.00 日常公用經(jīng)費(fèi)621,523,123.00三、事業(yè)收入40.00四、公共安全支出400.00二、項(xiàng)目支出632,044,904.44四、經(jīng)營收入50.00五、教育支出410.00 基本建設(shè)類項(xiàng)目640.00五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出420.00 行政事業(yè)類項(xiàng)目652,044,904.44六、其他收入70.00七、文化體育與傳媒支出430.00三、上繳上級支出660.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出441,200.00四、經(jīng)營支出670.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出450.00五、對附屬單位補(bǔ)助支

7、出680.0010十、節(jié)能環(huán)保支出460.006911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出470.00支出經(jīng)濟(jì)分類7012十二、農(nóng)林水支出480.00基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)716,236,339.8013十三、交通運(yùn)輸支出490.00 工資福利支出722,432,228.3614十四、資源勘探信息等支出500.00 商品和服務(wù)支出733,075,427.4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出510.00 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助74236,084.0016十六、金融支出520.00 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼75492,600.0017十七、援助其他地區(qū)支出530.00 債務(wù)利息支出760.0018十八、國土海洋氣象等支出540.0

8、0 基本建設(shè)支出770.0019十九、住房保障支出5581,564.00 其他資本性支出780.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出560.00 其他支出790.0021二十一、其他支出570.008022二十二、債務(wù)還本支出580.008123二十三、債務(wù)付息支出590.0082本年收入合計(jì)246,236,339.80本年支出合計(jì)836,236,339.803594總計(jì)366,236,339.80總計(jì)956,236,339.80注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。收入決算表02表編制單位:河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心2017年度金額單位:元項(xiàng)目本年收

9、入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)6,236,339.806,236,339.800.000.000.000.000.00201一般公共服務(wù)支出6,153,575.806,153,575.800.000.000.000.000.0020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)6,153,575.806,153,575.800.000.000.000.000.002010308 信訪事務(wù)6,153,575.806,153,575.800.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,200.

10、001,200.000.000.000.000.000.0020827財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,200.001,200.000.000.000.000.000.002082799 其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,200.001,200.000.000.000.000.000.00221住房保障支出81,564.0081,564.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出81,564.0081,564.000.000.000.000.000.002210201 住房公積金81,564.0081,564.000.000.000.000.000.00支出決算表03表編制

11、單位:河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心2017年度金額單位:元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)6,236,339.804,191,435.362,044,904.440.000.000.00201一般公共服務(wù)支出6,153,575.804,108,671.362,044,904.440.000.000.0020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)6,153,575.804,108,671.362,044,904.440.000.000.002010308 信訪事務(wù)6,153,575.80

12、4,108,671.362,044,904.440.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,200.001,200.000.000.000.000.0020827財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,200.001,200.000.000.000.000.002082799 其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,200.001,200.000.000.000.000.00221住房保障支出81,564.0081,564.000.000.000.000.0022102住房改革支出81,564.0081,564.000.000.000.000.002210201 住房公積金81,564.0081,56

13、4.000.000.000.000.00財(cái)政撥款收入支出決算總表04表編制單位:河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心2017年度金額單位:元收 入支 出支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)行次決算數(shù)小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款小計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次3欄 次101112欄 次192021一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,236,339.80一、一般公共服務(wù)支出316,153,575.806,153,575.800.00一、基本支出544,191,435.364,191,435.360.00二、政府性

14、基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00 人員經(jīng)費(fèi)552,668,312.362,668,312.360.003三、國防支出330.000.000.00 日常公用經(jīng)費(fèi)561,523,123.001,523,123.000.004四、公共安全支出340.000.000.00二、項(xiàng)目支出572,044,904.442,044,904.440.005五、教育支出350.000.000.00 基本建設(shè)類項(xiàng)目580.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出360.000.000.00 行政事業(yè)類項(xiàng)目592,044,904.442,044,904.440.007七、文化體育與傳媒支

15、出370.000.000.00608八、社會(huì)保障和就業(yè)支出381,200.001,200.000.00619九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出390.000.000.006210十、節(jié)能環(huán)保支出400.000.000.006311十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410.000.000.00支出經(jīng)濟(jì)分類6412十二、農(nóng)林水支出420.000.000.00 工資福利支出652,432,228.362,432,228.360.0013十三、交通運(yùn)輸支出430.000.000.00 商品和服務(wù)支出663,075,427.443,075,427.440.0014十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00 對個(gè)人和家

16、庭的補(bǔ)助67236,084.00236,084.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450.000.000.00 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼68492,600.00492,600.000.0016十六、金融支出460.000.000.00 債務(wù)利息支出690.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出470.000.000.00 基本建設(shè)支出700.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00 其他資本性支出710.000.000.0019十九、住房保障支出4981,564.0081,564.000.00 其他支出720.000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備

17、支出500.000.000.007321二十一、其他支出510.000.000.007422二十二、債務(wù)還本支出520.000.000.007523二十三、債務(wù)付息支出530.000.000.0076本年收入合計(jì)246,236,339.80本年支出合計(jì)776,236,339.806,236,339.800.00本年支出合計(jì)776,236,339.806,236,339.800.00257878年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余790.000.000.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余790.000.000.00一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.00 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)800.000.00

18、0.00 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)800.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款280.00 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余810.000.000.00 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余810.000.000.00298282總計(jì)306,236,339.80總計(jì)836,236,339.806,236,339.800.00總計(jì)836,236,339.806,236,339.800.00注:本套決算報(bào)表中刷綠色單元格為自動(dòng)取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表05表編制單位:河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位:元項(xiàng)目合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助基本建設(shè)支出其他資本性

19、支出對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)類款項(xiàng)欄次121240576884合計(jì)6,236,339.802,432,228.363,075,427.44236,084.000.000.00492,600.00201一般公共服務(wù)支出6,153,575.802,431,028.363,075,427.44154,520.000.000.00492,600.0020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)6,153,575.802,431,028.363,075,427.44154,520.000.000.00492,600.002010308 信訪事務(wù)6,153,575

20、.802,431,028.363,075,427.44154,520.000.000.00492,600.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,200.001,200.000.000.000.000.000.0020827財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,200.001,200.000.000.000.000.000.002082799 其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,200.001,200.000.000.000.000.000.00221住房保障支出81,564.000.000.0081,564.000.000.000.0022102住房改革支出81,564.000.000.0081,564.00

21、0.000.000.002210201 住房公積金81,564.000.000.0081,564.000.000.000.00注:本表為自動(dòng)生成表。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表06表編制單位:河南省平頂山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位:元項(xiàng)目合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助基本建設(shè)支出其他資本性支出對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出其他支出支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)類款項(xiàng)欄次1212405768848992合計(jì)4,191,435.362,432,228.361,030,523.00236,084.000.00492,600.00

22、0.000.00201一般公共服務(wù)支出4,108,671.362,431,028.361,030,523.00154,520.000.00492,600.000.000.0020103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)4,108,671.362,431,028.361,030,523.00154,520.000.00492,600.000.000.002010308 信訪事務(wù)4,108,671.362,431,028.361,030,523.00154,520.000.00492,600.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,200.001,200.000.000.000.000.000

23、.000.0020827財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,200.001,200.000.000.000.000.000.000.002082799 其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,200.001,200.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出81,564.000.000.0081,564.000.000.000.000.0022102住房改革支出81,564.000.000.0081,564.000.000.000.000.002210201 住房公積金81,564.000.000.0081,564.000.000.000.000.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公

24、”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門:河南省平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位:元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112180000.00180000.00180000.00180000.00180000.00180000.00注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公

25、開08表部門:河南省平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)群眾來訪接待中心金額單位:元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年度收入623.63萬元,支出總計(jì) 623.63萬元。與2016年相比,收入增加301.19萬元,增長48.3%,支出增加301.19萬元,增長48.3%。主要原因是2017年巡防隊(duì)員工資及社保費(fèi)劃歸群訪中心發(fā)放。二、收入決算情況說明2017年度收入合計(jì)623.63萬元,

26、全部為財(cái)政撥款收入623.63萬元。三、支出決算情況說明2017年度支出合計(jì)623.63萬元,其中:基本支出419.14萬元,占67.21%;項(xiàng)目支出204.49萬元,占32.79%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入總決算623.63萬元,支出總決算623.63萬元。與2016年度相比,財(cái)政撥款收入增加301.19萬元,增長48.3%,支出增加301.19萬元,增長48.3%。主要原因是2017年巡防隊(duì)員工資及社保費(fèi)劃歸群訪中心發(fā)放。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)總體情況。2017年度支出全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出623.63萬元,與2016年度

27、相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加301.19萬元,增長48.3%。主要原因是2017年巡防隊(duì)員工資及社保費(fèi)劃歸群訪中心發(fā)放。(二)結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出623.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出615.36萬元,占98.67%;社會(huì)保障和就業(yè)支出支出0.12萬元,占0.02 %;住房保障支出支出8.16萬元,占1.31%。(三)具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為623.63萬元,支出決算為623.63萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:1一般公共服務(wù)(類)支出信訪事務(wù)。年初預(yù)算為615.36萬元,615.36萬元,完成年初預(yù)算的1

28、00%。2社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。年初預(yù)算為0.12萬元,支出決算為0.12萬元,完成年初預(yù)算的100%。3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.16萬元,支出決算為8.16萬元,完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出419.14萬元。與2016年度相比,增長179.03萬元,上升74.56%,主要原因:辦公支出增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)243.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)103.05萬元,主要包

29、括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.61萬元,主要包括:獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金;對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼49.26萬元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.8萬元,支出決算為1.8萬元,完成預(yù)算的100%。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.8萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出

30、決算0萬元。具體情況如下:1因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。2公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.8萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出1.8萬元。主要用于車輛燃油、維修及保養(yǎng)。2017年度期末,部門財(cái)政撥款公務(wù)用車保有輛為1輛。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。八、預(yù)算績效情況說明(一)績效管理工作開展情況。緊緊圍繞年初績效目標(biāo)不偏不倚,嚴(yán)格執(zhí)行管理。(二)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。對財(cái)政支出的科學(xué)性、效益性、管理水平的評判、促進(jìn)了單位不斷完善內(nèi)部管理、加強(qiáng)了對資金的監(jiān)督,提高了理財(cái)水平,最大限度的發(fā)揮資金的最大效益。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明本單位為事業(yè)單位,不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十一、政府采購支出情況說明2017年度政府采購支出總額0元。其中:政府采購貨物支出0元,政府采購工程支出0元,政府采購服務(wù)支出0元。十二、國有資產(chǎn)占用情況說明2017年期末,河南省平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人才服務(wù)中心共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車。第四部分

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