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文檔簡介

1、XXXXXX小學財務規(guī)章制度為加強學校財務管理,建立財務工作的正常秩序,充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,特制定本管理制度。一、學校財務工作任務認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律,本著精打細算,勤儉節(jié)約的原則,對學校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度,堵塞漏洞,嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,經(jīng)費包干,超支不補,結余留用”的辦法,做到量入為出、收支平衡。二、經(jīng)費收入管理學校財務部門管理以下各項資金:1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設撥款。2、上級撥入的預算外資金。3、

2、各種捐贈款項收入。4、其他雜項收入等。財務部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理,嚴禁將預算內(nèi)經(jīng)費轉入預算外使用。三、經(jīng)費計劃管理1、學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃,由財務部門據(jù)此作出下年度預算,經(jīng)主管校長審核。2、學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù),安排相關工作。3、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按預算用款、??顚S玫脑瓌t,并自覺接受審計部門的審計,若確需要更改項目,須經(jīng)正當渠道由領導簽字批準。四、經(jīng)費使用管理1、費用報銷一律先由使用人簽字后校長審批,然后到財務室報銷。2、教職工因公出差借款,由校長批簽。3、物資采購人員為各部門購物借款,由總務部門根據(jù)使用部門提供的采

3、購計劃數(shù)擬出借款金額,經(jīng)總務部門負責人批簽后,采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù),采購設備的借款金額在5000元以上,須經(jīng)校長批簽。4、物資采購人員在完成采購任務,按物資管理規(guī)定辦完驗收手續(xù),并將技術資料交學校檔案部門存檔后,方可到財務部門辦理費用報銷手續(xù)。5、出差人員回單位后3天以內(nèi),采購人員完成采購任務后7天以內(nèi),應按規(guī)定向財務部門辦理結算報銷手續(xù)。6、任何人不得因私借用公款。五、會計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。1、學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規(guī)定,認真審核各項原始憑證。符合財務規(guī)定的開支單據(jù)給予報銷,不符合規(guī)定的單據(jù),不予報銷。否則,追究當事人責任。2、學校財務部門,應按

4、會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務事項,通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結,手續(xù)完備,內(nèi)容真實,帳目清楚,數(shù)字準確,資料齊全。3、財務部門經(jīng)辦人員,應按崗位要求,每月按照結算中心要求及時結賬、報賬,供結算中心編造會計月報、季報、年度決算報表。4、財務部門各崗位經(jīng)辦人員,應按財務檔案管理要求,將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表,以及有關開支的經(jīng)濟文件資料,分類清理、裝訂、編號、造清單送交結算中心匯總,編造移交清冊,送交學校檔案管理。5、財務部門除向上級報送財會報表外,及時向領導反映不合理開支和超支的情況,協(xié)助領導管好、用好資金。六、財務監(jiān)督與檢查1、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度,維護財經(jīng)紀律,對于不執(zhí)行計劃,違反財務制度和財經(jīng)紀律的開支,財務人員有權拒絕付款或報銷,同時報領導處理。2、學校財務部門有權對學校有經(jīng)濟收支的部門進行定期或不定期的抽樣調(diào)查,每年至少審查一次3、學校財務部門有權對學生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查,以保證財產(chǎn)、物資的完整和安全。4、財務部門領導必須對學校負責,每月對各項費用憑證審核一次,發(fā)現(xiàn)問題,及時匯報和糾正。5、學校校長每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次,以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。6

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