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文檔簡介

1、XXXX醫(yī)院票據(jù)管理辦法 為規(guī)范醫(yī)院票據(jù)日常監(jiān)管,加強醫(yī)院財務管理工作,維護醫(yī)院正常經濟秩序,根據(jù)XX省財政票據(jù)管理暫行辦法和XX省行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理辦法文件規(guī)定,結合我院實際,制定本辦法。第一條 票據(jù)的管理財務科負責對醫(yī)院票據(jù)進行統(tǒng)一管理,負責統(tǒng)一到票據(jù)管理部門購買或經批準印制,所有票據(jù)必須指定專人負責辦理領購、保管、使用、核銷等手續(xù)。未經批準,院內任何單位和部門均不得自行印制、購買和出售收費票據(jù)。第二條 票據(jù)的種類醫(yī)院的票據(jù)包括財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據(jù)和本院自制收款收據(jù)。醫(yī)院收費票據(jù)是指財政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據(jù),專用票據(jù)包括:XX省醫(yī)院門診收費專用票據(jù)、XX省醫(yī)院住院收

2、費專用票據(jù)。醫(yī)院自制收款收據(jù)包括門診預收款收據(jù),住院預收款收據(jù)。第三條 收費票據(jù)的購置醫(yī)院財務科由專人負責購置統(tǒng)一票據(jù)。購置票據(jù)前,先由票據(jù)管理員持物價收費許可證、經辦人員會計證、單位介紹信及有關文件向財政部門申請辦理收費票據(jù)準購證。票據(jù)管理員根據(jù)申請的種類、數(shù)量,憑收費票據(jù)準購證及時向縣財政局預算外科領購,以保證醫(yī)院日常業(yè)務所需。醫(yī)院內部收款收據(jù)由醫(yī)院財務科根據(jù)需要自行訂購。內部收據(jù)的式樣、規(guī)格、聯(lián)次、內容,由醫(yī)院財務科制定,院領導審批。第四條 收費票據(jù)的領用醫(yī)院購入票據(jù)時,需票據(jù)管理員驗收、核實所購票據(jù)名稱、起止號并經主管會計確認后做好登記工作。門診收款處、住院收費處領用票據(jù)時,由其負責人

3、直接到票據(jù)管理員處領用所需票據(jù),并在票據(jù)領用簿上登記注明領用時間、起止號碼、數(shù)量、名稱等內容。門診收款處收款人員和住院部結算人員領用票據(jù)時,由使用人根據(jù)工作需要領取,同時在票據(jù)領用登記薄上做好票據(jù)領用時間、起止號碼、數(shù)量、名稱等登記工作,并簽字確認。第五條 票據(jù)的使用收費票據(jù)必須嚴格按照各自用途使用,不得互相混用,也不得轉讓、轉借或代開。收費票據(jù)應按編號順序填開,不得拆本使用,填寫必須內容真實完整,字跡清楚,印章齊全,全部聯(lián)次一次復寫,內容完全一致。第六條 票據(jù)的核銷財務科票據(jù)管理員負責票據(jù)的核銷工作,并及時辦理核銷登記手續(xù)。核銷票據(jù)時,應當認真檢查票據(jù)的使用范圍和標準是否符合規(guī)定,開具的票據(jù)

4、是否規(guī)范,存根聯(lián)內容是否與封面內容一致等。核銷門診收款票據(jù)(含預收款收據(jù))和住院收費票據(jù)(含預繳款收據(jù))時,必須核對收入日報表中登記的號碼與存根號碼是否一致。核銷統(tǒng)一票據(jù)及其他專用票據(jù)時,須核對領用人交回的存根聯(lián)與記賬聯(lián)金額是否一致。第七條 票據(jù)的作廢各收款單位錯寫、錯打、退費或因機械故障報廢的票據(jù),各聯(lián)粘貼在存根聯(lián)上并加蓋“作廢”印章。第八條 票據(jù)丟失 如發(fā)票票據(jù)丟失應及時向票據(jù)管理員及部門領導匯報,提交詳細書面匯報資料,并逐級上報,經各級領導簽字后票據(jù)管理員及時做好票據(jù)核銷手續(xù),且單獨存檔備案。由此給醫(yī)院造成的損失,應追究責任人責任。 第九條 票據(jù)的保管醫(yī)院財務科票據(jù)管理人員應當按照財政部門的規(guī)定存放和保管票據(jù),不得私自損毀。已開具的票據(jù)存根聯(lián)和票據(jù)領用登記簿,作為會計檔案保管5年,保存期滿,登記造冊,報經主管部門查驗后銷毀。第十條 票據(jù)的監(jiān)督與檢查醫(yī)院財務科票據(jù)管理員定期抽檢住院部、門診收款處票據(jù)使用情況。醫(yī)院監(jiān)察部門不定期對票據(jù)的使用情況進行檢查,被檢查單位要如實反映情況,提供有關資料。第十一條 處罰對于違反票據(jù)管理辦法規(guī)定使用票據(jù)的科室和個人,醫(yī)院將按照XX省行政事業(yè)性收費和政

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