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1、轉(zhuǎn)賬憑證的填制涂紅制作人:長(zhǎng)沙市財(cái)經(jīng)職業(yè)中專學(xué)校主菜單復(fù)習(xí)引入例題講解模擬實(shí)踐課堂小結(jié)復(fù)習(xí)引入請(qǐng)根據(jù)原始憑證編制記賬憑證。銀行電匯憑證(收賬通知)年 月 日匯款人全稱光明公司收款人全稱資陽(yáng)林豐工廠賬號(hào)3001002345賬號(hào)8854001345匯出地點(diǎn)建行二支行匯入地點(diǎn)工行星沙支行金 額人民幣壹萬(wàn)壹仟柒佰元整 (小寫)11700.00(大寫) 匯款用途:貨款 匯出行簽章款項(xiàng)已收入收款人賬戶。匯入行簽章復(fù)習(xí)1:200855銀行存款銀收 1收到還來(lái)貨款應(yīng)收賬款光明公司117000000007111¥涂 紅分析業(yè)務(wù):2008年5月5日,收到光明公司還來(lái)貨款11700元,存入銀行。庫(kù)存現(xiàn)金200851

2、0現(xiàn)付1借支差旅費(fèi)其他應(yīng)收款李均5000000005¥1伍 零 零 零 零 涂 紅分析業(yè)務(wù):2008年5月10日,廠長(zhǎng)李均出差借支差旅費(fèi)500元,以庫(kù)存現(xiàn)金支付。 2008年5月12日,上月采購(gòu)的甲材料千克,驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際采購(gòu)成本元入賬。想一想 請(qǐng)同學(xué)們思考,不涉及到庫(kù)存現(xiàn)金與銀行存款增減變化的業(yè)務(wù)該編制什么憑證? 收 料 單供貨單位:大華工廠發(fā)票號(hào)碼:0035321 2008年5 月 12 日 倉(cāng)庫(kù):本廠材料編號(hào)材料名稱規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)格備注應(yīng)收實(shí)收單價(jià)發(fā)票金額運(yùn)雜費(fèi)用合計(jì)02甲材料千克100010009.9990010010000合計(jì)100010009.9990010010000采

3、購(gòu)人:張剛 檢驗(yàn)員:李支 記賬員:王軍 保管員:王達(dá) 例題講解2008512轉(zhuǎn)1材料入庫(kù)原材料甲材料在途物資甲材料 1000000 1000000 1000000 1000000¥涂 紅1分析業(yè)務(wù):2008年5月12日,甲材料1000千克入庫(kù),按實(shí)際成本10000元入賬。模擬實(shí)踐 請(qǐng)根據(jù)給出的原始憑證分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),并登記記賬憑證。實(shí)踐1發(fā) 出 材 料 匯 總 表 2008年 5月 15 日 金額單位:元材料用途甲材料乙材料丙材料合計(jì)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額 生產(chǎn)A產(chǎn)品15005.00750080010800015500生產(chǎn)B產(chǎn)品車間一般消耗1003232003200管理部門耗用

4、銷售部門耗用 合計(jì)150075008008000100320018700復(fù)核: 制單:越 新 2008年5月15日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料: 生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1500千克,實(shí)際成本7500元;領(lǐng)用乙材料800千克,實(shí)際成本8000元;車間一般耗用丙材料100千克,實(shí)際成本3200元。分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):企業(yè)應(yīng)填制轉(zhuǎn)賬憑證。2008515轉(zhuǎn)2領(lǐng) 料生產(chǎn)成本A產(chǎn)品1550000制造費(fèi)用320000原材料甲材料乙材料丙材料320000750000800000187000018700001涂 紅¥1870000現(xiàn) 金 付 款 憑 單 2008年5 月 15 日付款內(nèi)容李莎出差報(bào)銷差旅費(fèi)920元,超過(guò)借支120元。備注付款金額(大寫)人民幣壹佰貳拾零元零角零分 小寫金額 ¥120.00批準(zhǔn)人張軍領(lǐng)款人:李莎單位主管 會(huì)計(jì) 復(fù)核 記賬:芳媛分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 2008年5月15日,采購(gòu)員李莎出差回來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)920元,以庫(kù)存現(xiàn)金補(bǔ)足120元,結(jié)清原借支800元。 該筆業(yè)務(wù)需編制一張轉(zhuǎn)賬憑證和一張付款憑證。庫(kù)存現(xiàn)金2008515現(xiàn)付2報(bào)銷差旅費(fèi)管理費(fèi)用1200000021¥芳媛1壹貳零零零課堂小結(jié)重點(diǎn):轉(zhuǎn)賬憑證的填制方法。難點(diǎn):根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)選擇需填 制的記賬憑證。課堂紀(jì)實(shí)姓名_ 日期_我在這節(jié)課學(xué)到的有_.對(duì)于這節(jié)課我

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