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文檔簡介

1、華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)數(shù)碼有限限公司Arlinnk commpanny limmiteed文件編號:HJ-PM-08-19版本/次:C/00產(chǎn)品監(jiān)視和和測量管管理程序序頁 碼:第第1頁 共5頁生效日期:20006年111月330日1.目的:監(jiān)視和和測量產(chǎn)產(chǎn)品的特特性,驗驗證產(chǎn)品品要求得得到滿足足,以保保證檢驗驗的不合合格品不不入庫,不不投入使使用,不不轉工序序和不出出廠。2.范圍:本公司司有關產(chǎn)產(chǎn)品所使使用的物物料、外外發(fā)加工工品、制制程半成成品、成成品及客客供品、退退貨品以以及樣機機的檢驗驗與試驗驗的控制制均適用用。3.職責:3.1.品品管部:負責實實施產(chǎn)品品的檢驗驗和試驗驗以及品品質狀

2、況況標識,不不合格品品的處理理跟蹤。3.2.工工程部、開開發(fā)部:負責提提供檢驗驗所需的的產(chǎn)品圖圖紙、物物料清單單、樣品品、樣機機。3.3.制制造部:負責線線上作業(yè)業(yè)員自主主檢驗、不不良品隔隔離、配配合相關關的檢驗驗工作。3.4.物物管部:負責進進料檢驗驗時有關關工作的的配合。4.作業(yè)內內容:4.1.進進料檢驗驗和試驗驗:4.1.11. 材材料進廠廠時由物物管部根根據(jù)來料料單進行行確認點點收,將將物料放放置驗收收倉相應應區(qū)域(綠綠色物料料區(qū)與非非綠色物物料區(qū),并并開出來來料記錄錄表交交IQCC檢驗。4.1.22. 品品管部IIQC接接到來來料送檢檢單后后,核對對是否正正確,若若核對其其填寫內內容

3、有誤誤則協(xié)助助倉管更更正,無無誤則至至物管部部待檢區(qū)區(qū)進行抽抽樣。核核對內容容包括是是否合格格供應商商或認可可的綠色色供應商商。綠色色物料供供應商需需提供材材料的RROHSS證明文文件如SSGS、IITS報報告,環(huán)環(huán)境有害害物質符符合證明明書,RRohss產(chǎn)品合合約。 4.1.33 品品管部IIQC依依據(jù)抽抽樣計劃劃、進進料檢驗驗標準、產(chǎn)產(chǎn)品物料料清單、作作業(yè)指導導書及及經(jīng)工程程部或開開發(fā)部確確認的圖圖紙、樣樣品及樣樣品承認認書等等進行檢檢驗。綠綠色材料料可焊性性檢驗時時,則需需用對應應的綠色色工具或或設備。4.1.44. 檢檢查完畢畢IQCC將檢驗驗情況填填入IIQC檢檢驗記錄錄表交交上司審

4、審核。IIQC在在判定合合格物料料的所檢檢查批的的包裝上上貼“合格”標簽,綠綠色物料料則需在在標簽和和來料料記錄表表上加加蓋“ROHHS”章。并并將來來料記錄錄表相相應頁交交倉管員員以辦理理入庫作作業(yè),倉倉管員應應依環(huán)保保類型分分區(qū)存放放。依判判定的先先后日期期妥善擺擺放,以以先進先先出為原原則。判判定不合合格的物物料按不不合格品品管理程程序進進行處理理。 4.11.5. 如來來料為生生產(chǎn)線急急用而IIQC來來不及檢檢驗的物物料(綠綠色物料料必須確確認無有有害物質質),由由PMCC部發(fā)行內部聯(lián)聯(lián)絡單注注明品名名與數(shù)量量經(jīng)品管管部經(jīng)理理確認后后通知IIQC,IIQC對對發(fā)放的的物料貼貼“緊急放行

5、”標簽簽,物管管部方可可放行,同同時IQQC要對對該批物物料進行行跟進或或抽檢,若若發(fā)現(xiàn)異異常(抽抽檢過程及生產(chǎn)使使用過程程中),立立即停止止使用按按不合合格品管管理程序序進行行處理。華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)數(shù)碼有限限公司Arlinnk commpanny limmiteed文件編號:HJ-PM-08-19版本/次:C/00產(chǎn)品監(jiān)視和和測量管管理程序序頁 碼:第第2頁 共5頁生效日期:20006年111月330日工程部或開開發(fā)部用用來制造造樣機或或評估用用的物料料、產(chǎn)品品試產(chǎn)所所涉及元元件均可可不經(jīng)IIQC檢檢驗如因本公司司原因,導致供供應商來來料錯誤誤,則按按不合合格品管管理程序序的相相關

6、條款款進行處處理。4.1.88 如如本公司司無法做做檢驗或或須進行行破壞性性檢驗的的物料,必須由由供應商商或有資資格的第第三方檢檢驗合格格的證明明文件(產(chǎn)品試試驗報告告或檢驗驗報告)。如IIQC無無法判定定來料品品質時,應應向品管管部經(jīng)理理申請,由由工程部部確認,并并在該物物料的IIQC檢檢驗報告告相關關欄簽注注。4.1.99 超超過儲存存期限之之物料,倉倉管人員員對超出出儲存期期限的物物料,應應于發(fā)貨貨之前通通知品管管單位再再行檢驗驗并確認認,合格格后方可可發(fā)交生生產(chǎn)線使使用。4.1.110 以以上除44.1.7項外外,其它它所有未未經(jīng)IQQC檢驗驗的生產(chǎn)產(chǎn)用料,均不可可投入生生產(chǎn)。4.1.

7、111 委委外加工工的質量量控制由由委外加加工廠按按我司提提供的樣樣品執(zhí)行行。品管管部根據(jù)據(jù)實際需需要派員員對加工工廠進行行跟蹤,必必要時采采取抽樣樣檢驗的的方法放放行加工工產(chǎn)品(同同進料檢檢驗相關關流程)。4.2.生生產(chǎn)退料料的檢驗驗: 4.2.11 生產(chǎn)產(chǎn)線在生生產(chǎn)過程程中加工工損壞和和加工前前挑檢出出的壞料料以及生生產(chǎn)剩料料,由制制造部填填寫退退料單,經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)主管級級以上審審核后交交IQCC檢驗。綠綠色物料料與非綠綠色物料料不可放放入同一一容器,且且綠色物物料的包包裝上應應有明確確的“ROHHS”標簽。若若綠色物物料和非非綠色物物料混合合,則按按非綠色色物料辦辦理。 4.22.2.IQC

8、C復核退退料單上上的有關關內容,有誤則則協(xié)助物物料員更更正,無無誤后按按抽樣樣計劃進進行抽檢或全全檢。4.2.33.檢驗驗完畢IIQC根根據(jù)檢驗驗結果,分分別在廠廠內退料料單上上注明“加工壞壞”、“來料壞壞”或“合格料料”,對于于綠色物物料單據(jù)據(jù)上需加加蓋“ROHHS”章,交交主管審審核。制制造部物物料員將將材料同同退料料單相相關頁一一起交倉倉庫辦理理相關手手續(xù)。4.2.44.委外外加工發(fā)發(fā)生的不不良物料料由委外外加工廠廠填寫委委外退料料單,IIQC按按4.22.2、44.2.3相關關內容處處理。4.3.樣樣機評審審4.3.11.由工工程部、開開發(fā)部制制作樣機機以及客客戶樣機機交品管管部QEE

9、評審,QQE根據(jù)據(jù)QEE作業(yè)手手冊等等進行評審,將將評審情情況填入入樣機機評審表表中,評評審合格格或經(jīng)外外貿、客客戶讓步步方可批批量生產(chǎn)產(chǎn)或交付。4.3.22.樣機機評審不不合格按按不合合格品管管理程序序進行行處理。4.4.制制程檢驗驗4.4.11.IPPQC依依據(jù)作作業(yè)指導導書、產(chǎn)產(chǎn)品物料料清單、產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙等進行行首檢及及巡檢,巡巡檢產(chǎn)品品以每兩兩小時1-3件件,檢驗驗結果應應填于IIPQCC巡檢表表中,若若首件不不合格需需由品管管部、工工程部、制制造部確確認, 華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)數(shù)碼有限限公司Arlinnk commpanny limmiteed文件編號:HJ-PM-08-19版

10、本/次:C/00產(chǎn)品監(jiān)視和和測量管管理程序序頁 碼:第第3頁 共5頁生效日期:20006年111月330日妥善處理后后方可正正常生產(chǎn)產(chǎn)。IPPQC在在巡檢中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格,隨時時經(jīng)制造造部拉長長以上確確認,并并由制造造部改善善,IPPQC將將驗證情情況記錄錄于檢查查表中。對對于Roohs產(chǎn)產(chǎn)品,上上線的物物料必須須以點檢檢形式逐逐個確認認無誤才才能生產(chǎn)產(chǎn),若檢檢驗中發(fā)發(fā)現(xiàn)有不不明確的的物料,則則通知生生產(chǎn)主管管追查,不不能證實實為綠色色物料一一律不可可上線生生產(chǎn),且且作為一一般材料料轉移至至非Roohs產(chǎn)產(chǎn)品上使使用。4.4.22.制造造部員工工依作作業(yè)指導導書或或品管部部提供樣樣品執(zhí)行行

11、自主檢檢驗或挑挑選。4.4.33.品管管部QCC依據(jù)作作業(yè)指導導書對對產(chǎn)品全全數(shù)檢驗驗,檢驗驗結果填填入QQC時報報表當當日的檢檢驗記錄錄由統(tǒng)計人員員統(tǒng)計于于QCC檢驗日日報表中中,老化化QA根根據(jù)老老化作業(yè)業(yè)指導書書對產(chǎn)產(chǎn)品進行行老化測測試,老化結結果記錄錄入老老化試驗驗報告中中。4.4.44.制程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品依依不合合格品管管理程序序執(zhí)行行。4.5.半半成品、成成品檢驗驗和試驗驗。4.5.11.制造造部將待待驗半成成品、成成品放置置于對應應待檢區(qū)區(qū)(分RRohss產(chǎn)品和和非Roohs產(chǎn)產(chǎn)品)并并填寫送送檢單交交QA檢檢驗。4.5.22.品管管部QAA依據(jù)抽抽樣計劃劃、送送檢單、半

12、半成品檢檢驗標準準或成成品檢驗驗標準進進行抽檢檢,正在抽檢的的產(chǎn)品用用“檢查中中”標識牌牌標示。若若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品周轉轉箱包裝裝上無明明確環(huán)保保狀態(tài)且且又無法法實現(xiàn)追追溯時,按按一般產(chǎn)產(chǎn)品處理理。4.5.33.檢查查完畢后后將檢查查結果填填于品品檢記錄錄表中中,經(jīng)上上司確認認后保存存,檢查查合格時時QA在在送檢單上蓋蓋QA PASSS章并并簽名經(jīng)經(jīng)QA拉拉長確認認后將之之貼在所所檢查批批的包裝裝上,RRohss產(chǎn)品需需在送檢單和和品檢檢記錄表表右上上角加蓋蓋“ROHHS”章。檢檢查不合合格時QQA在送送檢單上上REJJET欄打 “”簽名名并蓋RREJEECT章章,經(jīng)QQA拉長長確認后后貼在所所檢查

13、批批的包裝裝上。4.5.44.制造造部對不不合格品品進行返返工,QQC全檢檢后由QQC拉長長填寫返返工記錄錄表交交制造部部二次填填寫送送檢單,QQA根據(jù)據(jù)提交的的返工工記錄表表、送送檢單進進行二次次檢驗。檢檢查完畢畢依4.5.33.執(zhí)行行。4.5.55.QAA每日將將品檢檢記錄表表交QQA拉長長統(tǒng)計于于QAA檢驗日日報表中中,由QQC主管管提交品品管部存存檔。4.5.66.不合合格品按按不合合格品管管理程序序執(zhí)行行。4.5.77.顧客客退貨的的成品檢檢驗參照照不合合格品管管理程序序和客客戶抱怨怨、退貨貨處理管管理程序序執(zhí)行行。5.參考或或引用文文件5.1.產(chǎn)產(chǎn)品標識識和可追追溯性管管理程序序5

14、.2.不不合格品品管理程程序5.3.環(huán)環(huán)境有毒毒有害物物質管理理程序5.4.環(huán)環(huán)境有毒毒有害物物質管理理標準華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)數(shù)碼有限限公司Arlinnk commpanny limmiteed文件編號:HJ-PM-08-19版本/次:C/00產(chǎn)品監(jiān)視和和測量管管理程序序頁 碼:第第4頁 共5頁生效日期:20006年111月330日5.5.監(jiān)監(jiān)視和測測量設備備管理程程序5.6.客客戶抱怨怨、退貨貨處理管管理程序序5.7.抽抽樣計劃劃5.8.進進料檢驗驗標準5.9.半半成品檢檢驗標準準5.10.成品品檢驗標標準5.11.QEE作業(yè)手手冊5.12.品質控控制流程程圖6.相關記記錄6.1.進

15、進料送檢檢單 6.2.IIQC檢檢驗報告告6.3.IIPQCC巡檢表表6.4.IIQC檢檢驗記錄錄臺帳6.5.IIQC檢檢驗日報報表6.6.QQC時報報表6.7.老老化試驗驗報告6.8.檢檢驗日報報表6.9.返返工記錄錄表6.10.品檢記記錄表 6.11.樣機送送檢單6.12.廠內退退料單6.13.委外退退料單6.14.環(huán)境有有害物質質符合證證明書華甲數(shù)碼華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)數(shù)碼有限限公司Arlinnk commpanny limmiteed文件編號:HJ-PM-08-19版本/次:C/00產(chǎn)品監(jiān)視和和測量管管理程序序頁 碼:第第5頁 共共5頁生效日期:20006年111月330日客戶驗貨異常分析對策LOT NGSample NG成品入庫成品包裝組批退貨一般處理特采程序待處理異常反饋自檢OKIPQC部品組裝材料入庫進料送檢單包裝組批OKNGNGNGOK成品組裝維修同意NG自檢

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