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文檔簡介
精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔進出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(目錄:1、進出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(2、進出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊3、進出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊4、進出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊A5、進出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊B進出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(范例)□組織系統(tǒng)詳見組織系統(tǒng)圖18.2.1。經(jīng)經(jīng)理業(yè)務(wù)科管理科專業(yè)秘書總務(wù)人事會計圖18.2.1組織系統(tǒng)圖□業(yè)務(wù)流程1.新產(chǎn)品開發(fā)(樣品收集)。2.客戶開發(fā)。3.客戶詢價(電報、信件、電報處理)。4.報價。5.訂單確認(rèn)。6.開立境內(nèi)訂單。7.生產(chǎn)督促及L/C催開。8.出貨。9.押匯(出貨通知)。10.付款?!鯓I(yè)務(wù)處理細(xì)則1.新產(chǎn)品開發(fā)(樣品收集)(1)業(yè)務(wù)科取得新樣品后,應(yīng)填寫產(chǎn)品卡(附表18.2.2),寫明以下資料:①臨時編號。②品名、規(guī)格、包裝。③制造廠商名稱、地址、電話、負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)人、工廠產(chǎn)量規(guī)模。④開發(fā)成本。⑤預(yù)估生產(chǎn)成本。⑥制造商報價。⑦可能銷售對象及地區(qū)。⑧預(yù)估售價。⑨預(yù)估毛利。(2)業(yè)務(wù)科于每周業(yè)務(wù)匯報時,就前項新產(chǎn)品提出討論,經(jīng)逐項評估,按開發(fā)價值分為A、B、C三類,A類為極具開發(fā)價值,B類為有開發(fā)價值,C類為無開發(fā)價值。(3)經(jīng)評估列為A、B類之產(chǎn)品,賦予正式產(chǎn)品編號,列入產(chǎn)品檔。樣品拍照存檔,樣品存放樣品室,并于產(chǎn)品卡上寫明存放位置。經(jīng)評估列為C類之產(chǎn)品,產(chǎn)品卡列入次品檔,樣品存放次品室。(4)業(yè)務(wù)科每月就現(xiàn)有產(chǎn)品,選擇過時產(chǎn)品,于每月第一周業(yè)務(wù)匯報時,提出檢查,經(jīng)評定已無開發(fā)價值者,產(chǎn)品卡列入次品檔,樣品移入次品室。(5)新產(chǎn)品臨時編號共六位數(shù)字,分別代表填寫產(chǎn)品卡時的年、月、日。即1995年6月10日開發(fā)的產(chǎn)品,臨時編號為950610。若同一日開發(fā)數(shù)種新產(chǎn)品,則于第七位數(shù),按英文字母順序編號。舊產(chǎn)品淘汰列入次品檔,其淘汰編號原則與新產(chǎn)品之臨時編號相同。(6)①產(chǎn)品檔正式編號共七位數(shù)字,第一位數(shù)代表……,第二位數(shù)代表……,第三、四、五、六位數(shù)代表序號,第七位數(shù)填A(yù)、B分別代表A類產(chǎn)品或B類產(chǎn)品。②第一位數(shù)填1代表第一位數(shù)填6代表〃2〃〃7〃〃3〃〃8〃〃4〃〃9〃〃5〃③第二位數(shù)填1代表〃2〃〃3〃〃4〃〃5〃〃6〃〃7〃〃8〃〃9〃2客戶開發(fā):(1)業(yè)務(wù)科于每月最后一周業(yè)務(wù)匯報時,提報下個月的客戶開發(fā)計劃,計劃內(nèi)容包括:①制作公司簡介,產(chǎn)品目錄(注明交貨期限及付款條件)。②產(chǎn)品市場研究、分析、及客戶資料之收集。③介紹新產(chǎn)品(郵寄新產(chǎn)品目錄)。④刊登廣告、郵寄開發(fā)信。⑤其他。(2)客戶開發(fā)應(yīng)選擇A類產(chǎn)品,并配合季節(jié)性需求。(3)經(jīng)研討定案之客戶開發(fā)計劃,應(yīng)由業(yè)務(wù)科列入下個月的營業(yè)計劃(附表18.2.3),并按職責(zé)列入個人工作計劃(附表18.2.4)。3.客戶詢價(電報、信件、電話處理)(1)業(yè)務(wù)科收到客戶詢價的電報及信件,應(yīng)即加蓋收文戳記,填上收文日期,并依來電或來信內(nèi)容,于文件空欄填具處理意見后,將來文大意及處理情況,登記于收文簿(附件4),將原文呈經(jīng)理核閱后,依經(jīng)理批示內(nèi)容,回函或回電,并將回函或回電大意填入收文簿。回函或回電副本存客戶檔(附表18.2.6)。(2)處理中的電報或信件,存于待辦卷,隨時查閱催辦,已經(jīng)處理的電報或信件,依客戶別歸入客戶檔。來文無適當(dāng)空欄時可另以簽辦單(附表18.2.7),粘附處理。(3)客戶電報限當(dāng)日回電,客戶信件,除按經(jīng)理指示期限外,限三日內(nèi)回函。(4)接到客戶電話,應(yīng)將通話內(nèi)容記入電話記錄上(附表18.2.8),呈經(jīng)理批閱,并依指示處理。電話記錄一式兩聯(lián),處理程序同電報、信件。處理完成后,第一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔,第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。4.報價:(1)業(yè)務(wù)科接到客戶詢價之電報或信件,應(yīng)立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后,挑選產(chǎn)品ITEM,呈經(jīng)理審核后,打報價單(附表18.2.9),必要時修剪樣品照片,貼于報價單上。(2)報價單一式兩聯(lián),第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)存客戶檔。5.訂單確認(rèn):(1)業(yè)務(wù)科接到客戶訂單,即依訂單內(nèi)容,填成交卡(附表18.2.10)交專業(yè)人員,讓廠商確認(rèn)買價及交貨期后,打SALESCONFIRMATION(S/C)(附表18.2.11),S/C一式五聯(lián),第一、二、三聯(lián)寄客戶,第四聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷,第五聯(lián)存客戶檔,并將訂購品名、數(shù)量、單價、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。6.開立境內(nèi)訂單:業(yè)務(wù)科依據(jù)S/C及成交卡開立境內(nèi)訂貨單(附表18.2.12)。訂貨單一式四聯(lián),第一聯(lián)交售方存查,第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷,第三聯(lián)交專業(yè)人員,據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗貨進度表,第四聯(lián)交售方簽認(rèn)后存廠商檔,并將訂購品名、數(shù)量廠價、交貨期等,記入廠商檔。(3)業(yè)務(wù)科依據(jù)S/C及訂貨單填寫產(chǎn)品表。7.生產(chǎn)督促及催開L/C:(1)業(yè)務(wù)科專業(yè)人員依據(jù)生產(chǎn)及驗貨進度表進行督促,填寫實際生產(chǎn)進度,于每周業(yè)務(wù)會報時提出報告,必要時現(xiàn)場取樣攜回核驗。(2)業(yè)務(wù)科依每筆S/C所訂L/C開立日期,催開L/C。(3)收到客戶開來之L/C,應(yīng)立即核對交易內(nèi)容是否相符,若與原來的S/C內(nèi)容不符,應(yīng)即要求客戶修改L/C,或協(xié)調(diào)廠商修改訂貨單內(nèi)容,修改訂貨單處理程序與開立境內(nèi)訂單相同。8.出貨:(1)出貨前,業(yè)務(wù)科聯(lián)絡(luò)船公司確定船期,填寫裝船預(yù)計表,同時聯(lián)絡(luò)專業(yè)人員,確定裝柜日期及地點,通知拖車公司將貨柜拖到指定地點,以備裝柜。(2)裝船預(yù)計表一式三聯(lián),第一聯(lián)交報關(guān)行簽SHIPPINGORDER(S/O),第二聯(lián)業(yè)務(wù)科存查,第三聯(lián)交專業(yè)人員據(jù)以驗貨。(3)裝柜完成后,專業(yè)人員立即回報每一種貨品實際出貨數(shù)量、箱號、凈重、毛重、材數(shù)、及退稅方式,由業(yè)務(wù)科通知報關(guān)行修改,并通知報關(guān)行該筆出口押匯銀行。工廠退稅清表最晚須于結(jié)關(guān)前一日寄達(dá)本公司,匯送報關(guān)行。退稅清表上須用中文謄寫。9.押匯(出貨通知):(1)結(jié)關(guān)后三日內(nèi),業(yè)務(wù)科自報關(guān)行取得提單及押匯文件,經(jīng)與L/C條款核對相符,呈經(jīng)理簽名后送銀行辦理押匯,并隨時追蹤押匯程序,確定銀行已經(jīng)撥款后,通知銀行取回結(jié)匯證實書。海關(guān)簽放的輸出許可證(CBC)第六聯(lián)交會計,影本存待辦卷。(2)每筆貨品出口后,業(yè)務(wù)科依出口內(nèi)容,套打出貨通知單(SHIPPINGADVICELETTER),一式三聯(lián),第一聯(lián)(正本)及一份完整出口文件副本寄客戶,第二聯(lián)(副本)及一份完整出口文件副本(包括L/C,CBC第六聯(lián),裝船預(yù)計表第二聯(lián))存入出貨文件檔,第三聯(lián)(副本)存入客戶檔。(3)業(yè)務(wù)科依據(jù)實際出口內(nèi)容,分別填入客戶檔、產(chǎn)品檔及廠商檔。1.付款:(1)每筆貨品出口后,業(yè)務(wù)科于結(jié)關(guān)后三日內(nèi)收集廠商寄來的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗收記錄之裝船預(yù)計表第三聯(lián),核對無誤后送會計。(2)會計復(fù)核業(yè)務(wù)科轉(zhuǎn)來的付款憑證,確定該筆出口已經(jīng)押匯入帳后,即開立付款傳票,呈經(jīng)理核示后,開立結(jié)關(guān)后11天之支票支付貨款,并于所有付款憑證上加蓋“付訖”戳記。交易記錄S/CN0.成交日期嘜頭數(shù)量單位售價總售價單位廠商總廠價毛利(%),廠商預(yù)定交貨日期實際交貨日期B1V.N0.附表18.2.3營業(yè)計劃年月1.產(chǎn)品開發(fā)2.客戶開發(fā)日期客戶名稱廠商名稱S/CN0.P/0No.售價廠價毛利備注3.出口計劃4.其他批示:復(fù)核:制表:附表18.2.4工作計劃部門:姓名:年月日期星期工作計劃執(zhí)行情形12345678910111213141516171819202122232425262728293031收文簿收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日附表18.2.6客戶卡客戶代號:———名稱地址負(fù)責(zé)人(聯(lián)絡(luò)人)電話號碼電報號碼傳真號碼交易記錄S/CNo.成交日期產(chǎn)品編號數(shù)量單位售價總售價單位廣商總廠價毛利(%)廠商預(yù)定交貨日期實際交貨日期INV.N0.簽辦單(電話記錄收文編號內(nèi)容摘要擬辦、會辦批示年客戶名稱月日電話記錄收話編號內(nèi)容摘要擬辦、會辦批示年客戶名稱月日附表18.2.10成交卡年月日客戶名稱輸往地區(qū)交易條件訂單號碼交期品名規(guī)格包裝數(shù)量單價總價廠商單位廠價總廠價毛利(%)交貨職L/CN0.保險嘜頭船期效期分批轉(zhuǎn)船海運傭金經(jīng)理業(yè)務(wù)科長專業(yè)人員附表18.2.12訂貨單圖形售價:運費:毛利:I/C開狀情況售方:訂單號碼:訂約日期:交貨日期:電話:交貨地點:⑦(外箱正面背面嘜頭)⑧(外箱兩側(cè)面)⑨內(nèi)盒印刷ITBMNO.ITEMNo.Q’TY:MADEINSHANGHAIQ’Ty:ITEMN0.Q’TY:MADEINSHANGHAIN.w.KGS.G.w.KGS.ITEMNo.Q’TY:MADEINSHANGHAI⑤本商品口貼MADEINSHANGHAI口⑧貼客戶特別標(biāo)簽口月日前要樣品套①編號②品名及規(guī)格③包裝明細(xì)單位④數(shù)量單價總價內(nèi)盒中盒外箱售方印章:1.逾期交貨或不履行交貨所引起的后果售方應(yīng)負(fù)全責(zé)。2.訂貨質(zhì)量、規(guī)格應(yīng)完全與樣品符合,貨品雖經(jīng)本公司驗收,如因質(zhì)量不良而致發(fā)生退貨或索賠時,售方負(fù)責(zé)賠償并且放棄一切抗辯權(quán)。3.更改訂單所列的條件,必需以當(dāng)面為之并需經(jīng)本公司的同意,否則無效。4.請將訂單副本簽回以利清款。5.付款條件:結(jié)關(guān)后11天期票。購方人員簽章:精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔進出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(范例)□組織系統(tǒng)詳見組織系統(tǒng)圖18.2.1。經(jīng)理經(jīng)理業(yè)務(wù)科管理科專業(yè)秘書總務(wù)人事會計圖18.2.1組織系統(tǒng)圖□業(yè)務(wù)流程1.新產(chǎn)品開發(fā)(樣品收集)。2.客戶開發(fā)。3.客戶詢價(電報、信件、電報處理)。4.報價。5.訂單確認(rèn)。6.開立境內(nèi)訂單。7.生產(chǎn)督促及L/C催開。8.出貨。9.押匯(出貨通知)。10.付款?!鯓I(yè)務(wù)處理細(xì)則1.新產(chǎn)品開發(fā)(樣品收集)(1)業(yè)務(wù)科取得新樣品后,應(yīng)填寫產(chǎn)品卡(附表18.2.2),寫明以下資料:①臨時編號。②品名、規(guī)格、包裝。③制造廠商名稱、地址、電話、負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)人、工廠產(chǎn)量規(guī)模。④開發(fā)成本。⑤預(yù)估生產(chǎn)成本。⑥制造商報價。⑦可能銷售對象及地區(qū)。⑧預(yù)估售價。⑨預(yù)估毛利。(2)業(yè)務(wù)科于每周業(yè)務(wù)匯報時,就前項新產(chǎn)品提出討論,經(jīng)逐項評估,按開發(fā)價值分為A、B、C三類,A類為極具開發(fā)價值,B類為有開發(fā)價值,C類為無開發(fā)價值。(3)經(jīng)評估列為A、B類之產(chǎn)品,賦予正式產(chǎn)品編號,列入產(chǎn)品檔。樣品拍照存檔,樣品存放樣品室,并于產(chǎn)品卡上寫明存放位置。經(jīng)評估列為C類之產(chǎn)品,產(chǎn)品卡列入次品檔,樣品存放次品室。(4)業(yè)務(wù)科每月就現(xiàn)有產(chǎn)品,選擇過時產(chǎn)品,于每月第一周業(yè)務(wù)匯報時,提出檢查,經(jīng)評定已無開發(fā)價值者,產(chǎn)品卡列入次品檔,樣品移入次品室。(5)新產(chǎn)品臨時編號共六位數(shù)字,分別代表填寫產(chǎn)品卡時的年、月、日。即1995年6月10日開發(fā)的產(chǎn)品,臨時編號為950610。若同一日開發(fā)數(shù)種新產(chǎn)品,則于第七位數(shù),按英文字母順序編號。舊產(chǎn)品淘汰列入次品檔,其淘汰編號原則與新產(chǎn)品之臨時編號相同。(6)①產(chǎn)品檔正式編號共七位數(shù)字,第一位數(shù)代表……,第二位數(shù)代表……,第三、四、五、六位數(shù)代表序號,第七位數(shù)填A(yù)、B分別代表A類產(chǎn)品或B類產(chǎn)品。②第一位數(shù)填1代表第一位數(shù)填6代表〃2〃〃7〃〃3〃〃8〃〃4〃〃9〃〃5〃③第二位數(shù)填1代表〃2〃〃3〃〃4〃〃5〃〃6〃〃7〃〃8〃〃9〃2客戶開發(fā):(1)業(yè)務(wù)科于每月最后一周業(yè)務(wù)匯報時,提報下個月的客戶開發(fā)計劃,計劃內(nèi)容包括:①制作公司簡介,產(chǎn)品目錄(注明交貨期限及付款條件)。②產(chǎn)品市場研究、分析、及客戶資料之收集。③介紹新產(chǎn)品(郵寄新產(chǎn)品目錄)。④刊登廣告、郵寄開發(fā)信。⑤其他。(2)客戶開發(fā)應(yīng)選擇A類產(chǎn)品,并配合季節(jié)性需求。(3)經(jīng)研討定案之客戶開發(fā)計劃,應(yīng)由業(yè)務(wù)科列入下個月的營業(yè)計劃(附表18.2.3),并按職責(zé)列入個人工作計劃(附表18.2.4)。3.客戶詢價(電報、信件、電話處理)(1)業(yè)務(wù)科收到客戶詢價的電報及信件,應(yīng)即加蓋收文戳記,填上收文日期,并依來電或來信內(nèi)容,于文件空欄填具處理意見后,將來文大意及處理情況,登記于收文簿(附件4),將原文呈經(jīng)理核閱后,依經(jīng)理批示內(nèi)容,回函或回電,并將回函或回電大意填入收文簿?;睾蚧仉姼北敬婵蛻魴n(附表18.2.6)。(2)處理中的電報或信件,存于待辦卷,隨時查閱催辦,已經(jīng)處理的電報或信件,依客戶別歸入客戶檔。來文無適當(dāng)空欄時可另以簽辦單(附表18.2.7),粘附處理。(3)客戶電報限當(dāng)日回電,客戶信件,除按經(jīng)理指示期限外,限三日內(nèi)回函。(4)接到客戶電話,應(yīng)將通話內(nèi)容記入電話記錄上(附表18.2.8),呈經(jīng)理批閱,并依指示處理。電話記錄一式兩聯(lián),處理程序同電報、信件。處理完成后,第一聯(lián)依順序歸入電話記錄檔,第二聯(lián)按客戶別歸入客戶檔。4.報價:(1)業(yè)務(wù)科接到客戶詢價之電報或信件,應(yīng)立即按客戶需求指派人員洽詢廠商后,挑選產(chǎn)品ITEM,呈經(jīng)理審核后,打報價單(附表18.2.9),必要時修剪樣品照片,貼于報價單上。(2)報價單一式兩聯(lián),第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)存客戶檔。5.訂單確認(rèn):(1)業(yè)務(wù)科接到客戶訂單,即依訂單內(nèi)容,填成交卡(附表18.2.10)交專業(yè)人員,讓廠商確認(rèn)買價及交貨期后,打SALESCONFIRMATION(S/C)(附表18.2.11),S/C一式五聯(lián),第一、二、三聯(lián)寄客戶,第四聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷,第五聯(lián)存客戶檔,并將訂購品名、數(shù)量、單價、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。6.開立境內(nèi)訂單:業(yè)務(wù)科依據(jù)S/C及成交卡開立境內(nèi)訂貨單(附表18.2.12)。訂貨單一式四聯(lián),第一聯(lián)交售方存查,第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷,第三聯(lián)交專業(yè)人員,據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗貨進度表,第四聯(lián)交售方簽認(rèn)后存廠商檔,并將訂購品名、數(shù)量廠價、交貨期等,記入廠商檔。(3)業(yè)務(wù)科依據(jù)S/C及訂貨單填寫產(chǎn)品表。7.生產(chǎn)督促及催開L/C:(1)業(yè)務(wù)科專業(yè)人員依據(jù)生產(chǎn)及驗貨進度表進行督促,填寫實際生產(chǎn)進度,于每周業(yè)務(wù)會報時提出報告,必要時現(xiàn)場取樣攜回核驗。(2)業(yè)務(wù)科依每筆S/C所訂L/C開立日期,催開L/C。(3)收到客戶開來之L/C,應(yīng)立即核對交易內(nèi)容是否相符,若與原來的S/C內(nèi)容不符,應(yīng)即要求客戶修改L/C,或協(xié)調(diào)廠商修改訂貨單內(nèi)容,修改訂貨單處理程序與開立境內(nèi)訂單相同。8.出貨:(1)出貨前,業(yè)務(wù)科聯(lián)絡(luò)船公司確定船期,填寫裝船預(yù)計表,同時聯(lián)絡(luò)專業(yè)人員,確定裝柜日期及地點,通知拖車公司將貨柜拖到指定地點,以備裝柜。(2)裝船預(yù)計表一式三聯(lián),第一聯(lián)交報關(guān)行簽SHIPPINGORDER(S/O),第二聯(lián)業(yè)務(wù)科存查,第三聯(lián)交專業(yè)人員據(jù)以驗貨。(3)裝柜完成后,專業(yè)人員立即回報每一種貨品實際出貨數(shù)量、箱號、凈重、毛重、材數(shù)、及退稅方式,由業(yè)務(wù)科通知報關(guān)行修改,并通知報關(guān)行該筆出口押匯銀行。工廠退稅清表最晚須于結(jié)關(guān)前一日寄達(dá)本公司,匯送報關(guān)行。退稅清表上須用中文謄寫。9.押匯(出貨通知):(1)結(jié)關(guān)后三日內(nèi),業(yè)務(wù)科自報關(guān)行取得提單及押匯文件,經(jīng)與L/C條款核對相符,呈經(jīng)理簽名后送銀行辦理押匯,并隨時追蹤押匯程序,確定銀行已經(jīng)撥款后,通知銀行取回結(jié)匯證實書。海關(guān)簽放的輸出許可證(CBC)第六聯(lián)交會計,影本存待辦卷。(2)每筆貨品出口后,業(yè)務(wù)科依出口內(nèi)容,套打出貨通知單(SHIPPINGADVICELETTER),一式三聯(lián),第一聯(lián)(正本)及一份完整出口文件副本寄客戶,第二聯(lián)(副本)及一份完整出口文件副本(包括L/C,CBC第六聯(lián),裝船預(yù)計表第二聯(lián))存入出貨文件檔,第三聯(lián)(副本)存入客戶檔。(3)業(yè)務(wù)科依據(jù)實際出口內(nèi)容,分別填入客戶檔、產(chǎn)品檔及廠商檔。1.付款:(1)每筆貨品出口后,業(yè)務(wù)科于結(jié)關(guān)后三日內(nèi)收集廠商寄來的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗收記錄之裝船預(yù)計表第三聯(lián),核對無誤后送會計。(2)會計復(fù)核業(yè)務(wù)科轉(zhuǎn)來的付款憑證,確定該筆出口已經(jīng)押匯入帳后,即開立付款傳票,呈經(jīng)理核示后,開立結(jié)關(guān)后11天之支票支付貨款,并于所有付款憑證上加蓋“付訖”戳記。交易記錄S/CN0.成交日期嘜頭數(shù)量單位售價總售價單位廠商總廠價毛利(%),廠商預(yù)定交貨日期實際交貨日期B1V.N0.附表18.2.3營業(yè)計劃年月1.產(chǎn)品開發(fā)2.客戶開發(fā)日期客戶名稱廠商名稱S/CN0.P/0No.售價廠價毛利備注3.出口計劃4.其他批示:復(fù)核:制表:附表18.2.4工作計劃部門:姓名:年月日期星期工作計劃執(zhí)行情形12345678910111213141516171819202122232425262728293031收文簿收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日收文編號內(nèi)容摘要處理意見批示(回函)年月客戶名稱日
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