采購采購驗(yàn)收管理制度模版_第1頁
采購采購驗(yàn)收管理制度模版_第2頁
采購采購驗(yàn)收管理制度模版_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

.5【采購】采購驗(yàn)收管理制度第1章總則

第1條目的

為規(guī)范本公司的驗(yàn)收管理工作,確保所購商品符合公司生產(chǎn)需要,特制定本制度。

第2條責(zé)任部門

商品的驗(yàn)收工作由質(zhì)檢部門主導(dǎo),會同倉儲部門、使用部門和選購部共同驗(yàn)收,對收到商品的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。

第2章驗(yàn)收前的預(yù)備工作

第3條收貨預(yù)備

1.驗(yàn)收人員在收到選購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“選購訂單”時(shí),按供應(yīng)商、交貨日期分別依序排列,并于交貨前支配存放的庫位,以便利收貨。

2.對于需要按重量、長度、體積等方面計(jì)量的商品,應(yīng)借助稱重儀器、檢測工具、容器等進(jìn)行試測驗(yàn)收,不得虛估。

第4條待驗(yàn)商品處理

已經(jīng)到貨等待驗(yàn)收的商品,必需在商品的外包裝上貼上商品標(biāo)簽并具體注明貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期,并且應(yīng)與已驗(yàn)收的分開儲存,并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”,以示區(qū)分。

第3章實(shí)施驗(yàn)收

第5條商品到貨后,驗(yàn)收人員應(yīng)會同使用部門依“裝箱單”、“選購訂單”、選購合同等選購文件核對商品名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過磅、測量重量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“訂購單”,同時(shí)驗(yàn)收人員填寫《驗(yàn)收報(bào)告》并在上面簽字。

第6條質(zhì)檢部門應(yīng)當(dāng)使用按挨次編號的《驗(yàn)收報(bào)告》,對于那些沒有對應(yīng)選購申請的商品,一律不得簽收。

第7條質(zhì)檢部門驗(yàn)收完畢后,對驗(yàn)收合格的商品應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號的驗(yàn)收證明,內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、收貨日期、商品名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運(yùn)貨人名稱、原購貨訂單編號等,作為驗(yàn)收商品的依據(jù),并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購部門和財(cái)務(wù)部門。

第8條驗(yàn)收過程中如發(fā)覺所載的商品與“裝箱單”、“選購訂單”或選購合同所載內(nèi)容不符,應(yīng)通知辦理選購的人員及相關(guān)部門進(jìn)行處理。

第9條驗(yàn)收過程中發(fā)覺商品有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等特別狀況且達(dá)到肯定程度時(shí),驗(yàn)收人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知選購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知供應(yīng)商前來處理,并盡可能維持其狀態(tài)以便于公證作業(yè)。

第10條公證單位或供應(yīng)商確認(rèn)后,驗(yàn)收人員開立“索賠處理單”呈部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后,送財(cái)務(wù)部門及選購部門督促辦理。

第11條超交處理

交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計(jì)算的商品,其超交量在3%(含)以下,由倉儲部門于收貨時(shí),在備欄內(nèi)注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后進(jìn)行收貨,并通知選購人員。

第12條短交處理

1.交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后,可免予補(bǔ)交。

2.短交如需補(bǔ)足時(shí),倉儲部門應(yīng)通知選購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第13條急用品處理

供應(yīng)商交貨時(shí),若倉儲部尚未收到“請購單”時(shí),驗(yàn)收人員應(yīng)先詢問選購部,確認(rèn)無誤后,開頭根據(jù)驗(yàn)收程序辦理。

第14條商品驗(yàn)收規(guī)范

為利于商品檢驗(yàn)收貨的業(yè)務(wù),質(zhì)檢部門就商品重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的商品質(zhì)量制定《商品驗(yàn)收規(guī)范》,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以此作為選購及驗(yàn)收的依據(jù)。

第15條商品檢驗(yàn)結(jié)果處理

依據(jù)不同檢驗(yàn)結(jié)果可做以下兩個(gè)方面處理。

1.檢驗(yàn)合格的商品,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼上合格標(biāo)簽。倉庫人員再將合格品入庫定位。

2.驗(yàn)收不合標(biāo)準(zhǔn)的商品,檢驗(yàn)人員應(yīng)貼上不合格標(biāo)簽,并于《驗(yàn)收報(bào)告》上注明不良緣由,經(jīng)負(fù)責(zé)人核實(shí)后通知選購部處理。

第16條退換貨作業(yè)

1.對于檢驗(yàn)不合格的商品退貨時(shí),選購員應(yīng)開立“商品交運(yùn)單”并附有關(guān)《驗(yàn)收報(bào)告》,呈選購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理退貨。

2.如為需要更換的商品,選購人員需要與供應(yīng)商協(xié)商解決;如需要增減貨款,要在付款前或有效承付期內(nèi)通知財(cái)務(wù)部門。

3.對于已付款但在保修期或保質(zhì)期消失質(zhì)量問題的商品,選購人員需要負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行修理或賠償,索賠收入全部上繳財(cái)務(wù)部,注明賠償商品及賠償緣由。

第4章附則

第17條本制度由選購部會同

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論