風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評價表雙重預(yù)防體系建設(shè)達標評價表_第1頁
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文檔簡介

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日考核指標考核要點達標標準評分標準考核方法考核記錄扣分基本要求(80分)組織機構(gòu)(20分)1、企業(yè)應(yīng)建立“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員,企業(yè)主要負責人擔任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),全面負責企業(yè)“雙體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“雙體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責,并在安全生產(chǎn)1、未以正式文件明確建立企業(yè)“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的,扣2分。2、企業(yè)“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成人員不全面,缺一個崗位扣2分;企業(yè)主要負責人未擔任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的,扣5分。3、未明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“雙體系”建設(shè)職責的,一項不符合扣2分。4、未制定“雙體系”建設(shè)實施方案的,扣5分?!半p體系”建設(shè)實施方案未明確實施時間、責任人與分工、工作任務(wù)等,一項不符合扣2分。查文件:下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責任制度。查閱“雙體系”建設(shè)實施方案,并對照實際實施情況。詢問:企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“雙體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責。01/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日管理制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責。3、企業(yè)應(yīng)制定“雙體系”建設(shè)實施方案,明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排等。5、企業(yè)主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行“雙體系”建設(shè)職責的,每人次扣2分。否決項:未建立“雙體系”組織機構(gòu),明確企業(yè)主要負責人,分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關(guān)職責的,評定驗收不通過。全員培訓(20分)1、企業(yè)應(yīng)制定“雙體系”建設(shè)培訓計劃,明確培訓學時、培訓內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進行“雙體系”建設(shè)的1、企業(yè)未制定“雙體系”建設(shè)培訓計劃或計劃不具體的,扣5分。2、培訓記錄或檔案不詳實,無簽到表,無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的,扣5分3、未對全員進行“雙體系”建設(shè)培訓,缺少部門/崗位的一項扣2分。查資料:1、培訓計劃。2、培訓教育記錄與檔案。抽查問詢:抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握2/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月培訓,培訓內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標準要求。3、培訓結(jié)束須進行閉卷考試,考核結(jié)果應(yīng)記入培訓檔案。4、培訓結(jié)束未組織進行閉卷考試的,扣5分。否決項:抽查10%的相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握企業(yè)“雙體系”建設(shè)培訓內(nèi)容,驗收評定不予通過。“雙體系”建設(shè)培訓內(nèi)容,主要包括風險分級管控的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等,隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。5體系文件(20分)1、企業(yè)應(yīng)制定符合“雙體系”建設(shè)標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性,并傳達至各部門/崗位。1、未制定風險分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的,扣10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的,扣10分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實際、不具有可操作性,未明確責任部門、職責、工作內(nèi)容,一項內(nèi)容不符合扣2分。查資料:1、風險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達記錄。123/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達到各部門/崗位,發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2分?,F(xiàn)場檢查:工作崗位是否已獲取有效的風險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責任考核(20分)1、企業(yè)應(yīng)建立健全“雙體系”考核獎懲制度,或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容,明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等,并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的,扣5分。2、未根據(jù)“雙體系”考核結(jié)果落實獎懲的,一項不符合扣2分。否決項:未建立健全“雙體系”考核獎懲制度,或未有效落實的,評定驗收不通過。查資料:1、“雙體系”考核獎懲制度2、“雙體系”考核獎懲記錄,相關(guān)財務(wù)文件。24/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月2、應(yīng)落實“雙體系”考核獎懲制度,根據(jù)“雙體系”考核結(jié)果予以獎懲。風險分級管控體系建設(shè)(550分)風險點排查、確定(30分)1、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風險點應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動清單,扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的,缺一項扣2分。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單,扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的,缺一項扣2分。3、未建立職業(yè)病危害風險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學物濃度高、噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位,缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風險清單。查現(xiàn)場:通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位。65/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日危險源辨識、分析(150分)1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。2、針對作業(yè)活動清單,采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單,采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析。4、通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風險點存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離1、未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、分析的,缺一項扣5分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不具體、不全面的,一項不符合扣2分。2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進行危險源辨識、分析,缺一項扣5分。設(shè)備設(shè)施危險源辨識、分析不具體、不全面的,一項不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風險點可能存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進行識別的,缺一項扣2分。否決項:根據(jù)相關(guān)記錄文件,抽查10%相關(guān)崗位人員進行詢問,5人及以上未參與相查資料、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動分析評價記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。3、職業(yè)病危害風險清單。4、職業(yè)病危害因素檢測報告。詢問:詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果306/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。關(guān)危險源辨識、分析的,評定驗收不通過。(事故類型),是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。風險評價(80分)1、風險評價準則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實際。2、參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準則,合理評價,評價級別正確。3、重大風險的確定依據(jù)細則、實施指南進行判定。4按照DB37/T2973-20171、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風險評價準則的,扣5分。2、評價人員不熟悉評價準則或者風險評價取值不合理、評價級別不準確,一項不符合扣2分。3、應(yīng)為重大風險而未判定為重大風險的,一項不符合扣10分。企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風險相關(guān)內(nèi)容,一項不掌握扣2分。查資料、查信息系統(tǒng):1、風險評價準則。2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。詢問:1、企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人07/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日中5.5.1進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級。4、未進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級,一項不符合扣2分。否決項:應(yīng)判定為重大風險而未判定為重大風險,存在三項的,評定驗收不通過。員是否掌握企業(yè)重大風險相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風險評價規(guī)則并進行正確的評價。控制措施(150分)崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓教育、個體防護、應(yīng)急處置五個方面,針對辨識出的危險源,提出風險控制措施,并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定,控制措施應(yīng)與實際相符,具有可操作性并得到有效落1、控制措施與實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的,一項不符合扣2分。2、崗位人員未參與控制措施制定的,每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的,每人次扣2分。3、企業(yè)未按程序組織進行控制措施評審確定的,扣1分。查資料、查信息系統(tǒng):檢查控制措施制定過程,是否全員參與并經(jīng)過評審確定,控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強并有效落實?,F(xiàn)場檢查:418/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月實。否決項:根據(jù)相關(guān)記錄文件,核查控制措施,30%及以上控制措施與實際不相符或不具有可操作性,或未有效落實,評定驗收不通過。核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。風險分級管控(90分)1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況,合理確定各等級風險的管控層級。2、根據(jù)風險分級管控原則,確定風險點、危險源的管控層級,落實管控責任。1、風險管控層級不符合地方標準要求的,扣5分。2、各風險點和危險源未根據(jù)管控層級確定責任部門及人員,落實管控責任的,每項扣2分。3、抽查企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員,未掌握相應(yīng)管控風險內(nèi)容的,每人次扣5分。否決項:根據(jù)相關(guān)記錄文件,抽查10%相關(guān)崗查資料、查信息系統(tǒng):工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問:企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風險及相關(guān)控制措施。59/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風險及相關(guān)控制措施的,驗收評定不予通過。風險分級管控清單(30分)1、企業(yè)應(yīng)編制風險分級管控清單,清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審,并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。2、風險分級管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標準要求。1、未建立作業(yè)活動類風險分級管控清單,扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風險分級管控清單,扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風險分級管控清單,扣5分。3、風險分級管控清單中信息不符合通則、細則等地方標準要求的,每項扣2分。4、風險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負責人審定發(fā)布的,每項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動類風險分級管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風險分級管控清單。3、職業(yè)病危害風險分級管控清單。0風險告知1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式1、未采取有效方式告知風險的,風險查文件:10/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月(20分)告知企業(yè)主要風險相關(guān)內(nèi)容。2、對存在重大風險和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和崗位,要設(shè)置明顯警示標志。3、應(yīng)組織各層級、各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓。告知內(nèi)容不符合要求的,每少一項扣2分。2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和區(qū)域,未設(shè)置明顯的警示標志,每處扣5分。1、風險告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓記錄等資料現(xiàn)場檢查:安全風險和職業(yè)病危害風險公告欄及安全警示標志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。0隱患排查治理體系(270分)編制隱患排查清單(50)1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準應(yīng)包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單,扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標準未包含各風險點、危險源及控制措施的,每項扣2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單,扣20分。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中查資料、查信息系統(tǒng):1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。11/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日1、2、應(yīng)參照細則及相應(yīng)行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標準應(yīng)符合“雙體系”相關(guān)地方標準要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則》附錄8檢查內(nèi)容及標準。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。排查項目不全、排查標準不具體的,每項扣2分。3、排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的,每項扣5分。否決項:30%及以上的風險分級管控清單中各風險點、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準的,驗收評定不予通過。412/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日確定排查計戈U(20分)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點,制定隱患排查計劃,明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。1、未制定隱患排查計劃,扣20分。2、排查計劃內(nèi)容不全,缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng):隱患排查計劃等資料4隱患排查實施(100分)1、企業(yè)應(yīng)按照排查計劃,結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點,由各組織級別分別按要求組織隱患排查,并及時、準確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合通則、細則等地方標準的要求。1、抽查各組織級別隱患排查記錄表,缺一項扣10分。2、未按隱患排查計劃組織隱患排查,缺一項扣5分。3、排查記錄記錄不詳實的,隱患信息填寫不準確、全面的,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。查資料、查信息系統(tǒng):隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄現(xiàn)場檢查:核查項目與標準、結(jié)果與現(xiàn)場的一致性。013/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實,如條件允許應(yīng)保留影像資料。一般事故隱患治理(50分)1、隱患排查結(jié)束后,對于當場不能立即整改的,由隱患排查組織部門下達隱患整改通知,并填寫如下內(nèi)容:隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當方式向從業(yè)人員通報隱患信息。2、隱患存在單位在實施1、未定期通報隱患排查結(jié)果,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患整改通知單,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全,缺一項扣1分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當理由的,缺一項扣5分。5、隱患整改后未對整改情況進行驗收并出具驗收意見的,一項扣2分。否決項:查資料、查信息系統(tǒng):1、隱患通報。2、隱患整改通知單。3、隱患排查治理臺賬。O1114/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析,制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案,估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改,并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。30%及以上隱患未按期整改且無正當理由的,驗收評定不予通過。重大事故隱患治理(50分)1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的,企業(yè)應(yīng)當及時組織評估,并編制事故隱患評估報告書。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進行評估并出具評估報告書的,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、評估報告書內(nèi)容不詳實的,未包括隱患的類別、影響范圍和風險程查資料、查信息系統(tǒng):1、重大事故隱患檔案(含排查記錄、評估報告書、整改方案、015/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表企業(yè): 評估日期:年月日2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細則的規(guī)定,并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評估,并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評估報告,治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄,單獨建檔管理。3、未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的,一項扣10分。未按照治理方案要求及時治理的,一項扣20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后,未及時組織復(fù)查評估,一項扣5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的,一項扣2分。否決項:根據(jù)相關(guān)標準,發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的,驗收評定不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的,驗收評定不予通過。復(fù)查驗收記錄等)。2、隱患排查治理臺賬?,F(xiàn)場檢查:復(fù)查驗收記錄等)。2、隱患排查治理臺賬。現(xiàn)場檢查:查看隱患治理情況及治理效果注:經(jīng)核查,企業(yè)確實不存在重大隱患的,本項目按滿分50分計。風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日信息化管理(40分)信息系統(tǒng)應(yīng)用(40分)1、企業(yè)“雙體系”實現(xiàn)信息化管理,相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“雙體系”相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。2、信息系統(tǒng)中,風險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。3、信息系統(tǒng)中,風險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信1、信息系統(tǒng)中,企業(yè)基本信息、“雙體系”相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的,缺一項扣2分。2、風險分析、評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的,缺一項扣2分。3、信息系統(tǒng)中未建立風險分級管控清單和隱患治理臺賬的,扣5分,相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的,缺一項扣2分。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng),未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的,扣20分。查資料、查信息系統(tǒng):登錄相關(guān)系統(tǒng)(包括企業(yè)自建系統(tǒng))對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。4017/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月日息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。持續(xù)改進(60分)評審(20分)企業(yè)每年至少對“雙體系”建設(shè)情況進行一次系統(tǒng)性評審。1、每年未至少進行一次風險分級管控體系運行情況評審的,扣10分。2、每年未至少進行一次隱患排查治理體系運行情況評審的,扣10分。查資料、查信息系統(tǒng):評審記錄或評審報告。注:企業(yè)進行首次“雙體系”建設(shè)評定驗收時,本項目按滿分20分計。0更新(30分)1、企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價,更新風險信息與風險管控措施,編制、更新風險管控清單。1、未適時、及時對變更過程的風險進行危險源辨識、風險評價,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。2、未及時更新風險管控清單、或控制措施實效性不強,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。3、未根據(jù)風險變更情況及法律法規(guī)的查資料、查信息系統(tǒng):1、更新后的危險源辨識、風險評價記錄2、風險管控清單3、隱患排查清單4、隱患排查記錄及治018/22

風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估表評估日期:年月2、應(yīng)根據(jù)風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單,并按清單編制排查表,及時實施隱患排查。變化及時更新隱患排查內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。4、未根據(jù)更新的隱患排查表實施隱患排查,發(fā)現(xiàn)一項扣5分。理臺賬現(xiàn)場檢查:現(xiàn)場核查風險管控和隱患排查治理變更情況。注:企業(yè)進行首次“雙體系”建設(shè)評定驗收時,本項目按滿分30分計。溝通(10分)1、企業(yè)應(yīng)

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