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主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【篇一:主管會(huì)計(jì)工作職責(zé)】主管會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度和其他法規(guī)、政策,結(jié)合本單位實(shí)際情況,主持起草本單位具體會(huì)計(jì)制度及實(shí)施辦法,科學(xué)地組織會(huì)計(jì)工作,并領(lǐng)導(dǎo)、督促會(huì)計(jì)人員貫徹執(zhí)行;2、落實(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)崗位職責(zé)和人員分工,嚴(yán)格按照本公司會(huì)計(jì)制度和其他規(guī)定開(kāi)展本公司的日常財(cái)務(wù)工作,加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理;3、負(fù)責(zé)審核公司的各項(xiàng)原始單據(jù)及主持公司財(cái)務(wù)部門(mén)的日常工作;4、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析、決策和管理,做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)務(wù)管理助手;做好對(duì)本部門(mén)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查;5、負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析等各項(xiàng)資料的編制報(bào)送工作;7、負(fù)責(zé)定期或不定期組織有關(guān)部門(mén)人員共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作。結(jié)合財(cái)產(chǎn)清查,促使有關(guān)部門(mén)不斷完善管理制度,改進(jìn)管理方法;8、搞好財(cái)務(wù)部門(mén)人力資源管理,建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,組織財(cái)務(wù)部門(mén)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),不斷提高財(cái)務(wù)部門(mén)的整體素質(zhì);9、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。記賬會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,使用會(huì)計(jì)電算化正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,賬務(wù)處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、及時(shí)有效;2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售單據(jù)、發(fā)票的審核開(kāi)具工作,負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督;3、做好憑證、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷(xiāo)毀。;4、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。正確進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);5、負(fù)責(zé)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的對(duì)賬工作,協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)保管員建賬、對(duì)賬;6、配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作;7、及時(shí)完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。7、收取供應(yīng)商稅票,并做好稅票收取登記本,待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì),收集自行完稅證明,分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時(shí)打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理(11日到15)8、根據(jù)供應(yīng)商(提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票)扣取費(fèi)用,開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商,并做登記9、將收款收據(jù),發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì),并做好簽收登記。10、11、12、日銷(xiāo)售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、核對(duì)供應(yīng)商當(dāng)月銷(xiāo)售,根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn),計(jì)算出供應(yīng)商往來(lái)成本額。2、根據(jù)合同核對(duì)供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月2號(hào)要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì),并于3號(hào)錄入pos系統(tǒng)。4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算額。5、開(kāi)具供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算單。6、與供應(yīng)商往來(lái)核對(duì)。根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管對(duì)結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟蹤對(duì)當(dāng)月所有促銷(xiāo)扣點(diǎn)進(jìn)行核對(duì)并審核(25-30)7、收取供應(yīng)商稅票,并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)。8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費(fèi)用,開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。9、將收款收據(jù),發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì),并做好簽收登記。費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé):1、進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報(bào)表填制銷(xiāo)售收入憑證。3、月未待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)。4、員工個(gè)人往來(lái)的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金,收銀員備用金、購(gòu)物卡等的盤(pán)查,與集團(tuán)核對(duì)往來(lái)。6、銀行存款核對(duì),編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、做好與商戶(hù)的賬務(wù)核對(duì)工作,并依據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證填制記賬憑證2、供應(yīng)商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。3、稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷(xiāo)及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷(xiāo)。4、稅務(wù)報(bào)表在網(wǎng)上進(jìn)行國(guó)稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表報(bào)送及完稅。5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門(mén)解決結(jié)算存在的問(wèn)題并及時(shí)處理,并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6、核對(duì)供應(yīng)商往來(lái),上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致,不一致有差異查明原因,并于每月5號(hào)匯總出具供應(yīng)商往來(lái)差異表,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶(hù)的核對(duì)。出納(主管)職責(zé)1、據(jù)審批完整的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)付款,嚴(yán)格審查原始報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性,合法性,準(zhǔn)確性,和完整性,審核相關(guān)人員的簽名和審批情況,對(duì)不符合要求的報(bào)銷(xiāo)憑證,出納人員有權(quán)拒絕。2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款,注意收款人和開(kāi)具發(fā)票的人要一致,收款帳號(hào)要核準(zhǔn),然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加蓋“己付款”章,對(duì)于付款沒(méi)成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤,查明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費(fèi)用收取。5、做好銀行日記帳登記,日清月結(jié),保證帳實(shí)相符,能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。6、月終進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對(duì)相符。7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況,并及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。8、檢查,指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶(hù)的核對(duì)。10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動(dòng)態(tài),每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫(kù)存報(bào)告上報(bào)資金管理部11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線的資金管理原則,按時(shí)上交各項(xiàng)收入,不得擅自坐支營(yíng)業(yè)收入,不得擅自公款私存12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。出納員崗位職責(zé)1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋,詳細(xì)清點(diǎn)支票、信用卡等,與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員收入報(bào)表核對(duì)相符后將款項(xiàng)存入開(kāi)戶(hù)銀行,并將存款單交收益會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)安全及時(shí)的與銀行傳遞各種票據(jù),并將收到的票據(jù)分門(mén)別類(lèi)的交予各會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。3、按會(huì)計(jì)審查程序重新審核辦理報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)。4、協(xié)助收取收銀員每日的營(yíng)業(yè)款5
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