倉庫調撥管理規(guī)定_第1頁
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倉庫調撥辦理規(guī)則之五兆芳芳創(chuàng)作企業(yè)應制定倉庫調撥辦理規(guī)則,以標準企業(yè)總倉與分倉之間的調撥業(yè)務,確保調撥公道、下降調撥成本.以下是某企業(yè)的倉庫調撥辦理規(guī)則,供讀者參考.倉庫調撥辦理規(guī)則第1條為了標準企業(yè)總倉和各分倉之間的存貨調撥業(yè)務,確保調撥有序、公道,節(jié)約調撥成本,特制定本規(guī)則.第2條本規(guī)則適用于企業(yè)所轄不合成品倉庫之間存貨的調撥辦理.第3條分倉庫必須從總倉調貨,不得直接從其他供貨單位推銷商品,分倉與分倉之間不得直接調貨,分倉與分倉之間調貨必須要有總倉調貨指令方可執(zhí)行.第4條企業(yè)統(tǒng)一擬定“調撥申請單”的格局,分倉庫按照商品庫存量及市場銷售形勢,填寫“調撥申請單”(一式兩聯),一聯由分倉庫保管、一聯傳真到商務.第5條分倉庫調入商品時應實時清點并籌劃入庫手續(xù),在調撥單上簽字確認.每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單.第6條分倉庫銷售商品時手工填寫“銷售預算清單”和“出庫單”,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報企業(yè)倉儲部和財務部記賬.滯后上報出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫辦理凌亂的,企業(yè)將予以處罰.第7條企業(yè)總倉庫按照分倉庫提供的銷售出庫單補錄銷售訂單,并聯系關系生成發(fā)貨單和出庫單,報企業(yè)財務部入賬.第8條各分倉庫應嚴格依照要求實時、準確地記實庫存商品賬.第9條分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表.第10條總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,對于賬實不符的予以通報處理.第11條本規(guī)則由倉儲部擔任制定與解釋.8.4.11存貨領用辦理制度為標準企業(yè)存貨領用作業(yè),確保管貨使用于企業(yè)規(guī)則的領域或規(guī)模,提高存貨辦理作業(yè)效率,企業(yè)應成立存貨領用辦理制度,具體示范如下.存貨領用辦理制度第1條為了對存貨領用進程進行標準和控制,特制定本制度.第2條本制度適用于企業(yè)各類原資料和幫助資料倉庫存貨的領用辦理.第3條企業(yè)資料使用部分擔任本部分所需資料的領用.第4條生產部等資料使用部分領用資料時,須填寫“領料申請單”并籌劃相應的審批手續(xù),并憑借經過審核審批的領料申請單到倉庫領料.超出存貨領料限額的,應當經過特別授權.第5條“領料申請單”上應填明資料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或資料用途,并經車間擔任人簽字.屬籌劃內的資料應有資料籌劃,屬限額供料的資料應合適限額供料制度,屬于必須審批的資料應由審批人簽字.第6條倉庫任務人員對“領料申請單”進行審核,審核內容包含資料的用途、領用部分、數量以及相關的審批簽字信息等,審核無誤后才干發(fā)料.第7條領用資料時,領料人必須同發(fā)料倉庫任務人員籌劃交代,當面點交清楚,并在領料申請單上簽字.第8條資料倉庫按“先進先出,按規(guī)則供給”的原則發(fā)放資料.發(fā)料應保持查對單據、監(jiān)視領料、匯總剩余資料庫存量的原則.對由于違規(guī)發(fā)放資料造成資料失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及錯誤等損失的情況,倉庫任務人員除承擔全部經濟損失外,還要接受行政處分.第9條資料倉庫任務人員按照資料領用情況編制“資料出庫單”,并在出庫單上加蓋“資料發(fā)訖”印章,同時需有倉庫庫管員、統(tǒng)計員的簽章.第10條倉庫任務人員應妥善保管所有發(fā)料憑證,避免丟失.第11條倉庫任務人員實時將資料領用的單據交財務部,財務部管帳按照加蓋“資料發(fā)訖”章后的“資料出庫單”登記庫存資料明細賬,并在資料出庫單上簽字.第12條對領用原資料進行核算時,按照領料資料匯總表借記“生產成本”、“

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