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重慶市開州區(qū)政務(wù)信息中心2023年部門預(yù)算情況說明一、單位基本情況(一)職能職責(zé)重慶市開州區(qū)政務(wù)信息中心(重慶市開州區(qū)值班中心)主要職責(zé):1、負(fù)責(zé)完成市委值班室、市政府總值班室交辦的各項工作。2、負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府值班工作;值班系統(tǒng)的統(tǒng)籌、管理。3、負(fù)責(zé)市長、區(qū)長公開電話(信箱)的分類、交辦、督辦、反饋、匯總等工作。4、負(fù)責(zé)區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站、區(qū)政府辦公室政務(wù)新媒體的建設(shè)、管理、運行維護等工作;協(xié)助主管部門對全區(qū)政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體日常運行情況進行監(jiān)管。5、參與全區(qū)政務(wù)信息資源的交換、整合、共享、開發(fā)和利用。6、負(fù)責(zé)擬公開信息的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、審核工作。7、負(fù)責(zé)區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)(黨政網(wǎng))網(wǎng)絡(luò)、中心機房、OA辦公平臺的建設(shè)、運行、管理等工作;負(fù)責(zé)非涉密政務(wù)專網(wǎng)整合(集約建設(shè))工作。8、為各鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道、區(qū)政府各部門的政務(wù)信息化建設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)。9、負(fù)責(zé)突發(fā)事件和緊急事項的信息收集、研判和上報工作。10、負(fù)責(zé)全區(qū)值班系統(tǒng)管理、使用、調(diào)度工作;負(fù)責(zé)視頻會議系統(tǒng)(至鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道分會場)的運行和管理工作。(二)單位構(gòu)成重慶市開州區(qū)政務(wù)信息中心(重慶市開州區(qū)值班中心)為重慶市開州區(qū)人民政府辦公室管理的事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)8個科室,分別是綜合科、值班值守科、公開電話(信箱)科、信息公開科、電子政務(wù)科、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)媒體科、政工財務(wù)科。二、部門收支總體情況(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)577.79萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款577.79萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加15.36萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加15.36萬元。(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)577.79萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算465.15萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算56.90萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算28.44萬元,住房保障支出預(yù)算27.30萬元。支出預(yù)算較2022年增加15.36萬元,主要是基本支出預(yù)算增加11.36萬元,項目支出預(yù)算增加4.00萬元。三、部門預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入577.79萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出577.79萬元,比2022年增加15.36萬元。其中:基本支出543.79萬元,比2022年增加11.36萬元,主要原因是人員凈增和工資調(diào)標(biāo)相應(yīng)增加的工資性支出等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等;項目支出34.00萬元,比2022年增加4.00萬元,主要原因是增加一個項目,主要用于網(wǎng)站和新媒體監(jiān)測服務(wù)。2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2022年增加0萬元。重慶市開州區(qū)政務(wù)信息中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費情況說明2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.90萬元,比2022年減少0.10萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元;公務(wù)接待費1.90萬元,比2022年減少0.10萬元,主要原因是進一步壓縮“三公”支出,確保辦公運行正常支出;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2022年減少0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2022年減少0萬元。五、其他重要事項的情況說明1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2、政府采購情況。區(qū)政務(wù)信息中心政府采購預(yù)算總額0萬元。3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款34.00萬元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,區(qū)政務(wù)信息中心無車輛。六、專業(yè)性名詞解釋(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定

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