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第5頁共5頁審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?范本1?.負(fù)責(zé)公?司風(fēng)控審?計(jì)體系的?建設(shè)、維?護(hù)和更新?,制定風(fēng)?險管控方?案,構(gòu)建?業(yè)務(wù)風(fēng)險?評價及預(yù)?警體系。?2.完?善風(fēng)控審?計(jì)職責(zé),?梳理業(yè)務(wù)?風(fēng)險點(diǎn),?對風(fēng)控審?計(jì)運(yùn)營結(jié)?果負(fù)責(zé),?監(jiān)控風(fēng)險?運(yùn)營數(shù)據(jù)?。3.?根據(jù)風(fēng)險?管理情況?和公司發(fā)?展需求,?制定公司?年度審計(jì)?計(jì)劃,并?實(shí)施。?4.負(fù)責(zé)?對公司的?項(xiàng)目投資?開發(fā)、設(shè)?計(jì)管理、?招標(biāo)采購?、成本控?制、工程?管理、財(cái)?務(wù)管理等?方面進(jìn)行?風(fēng)險評估?及審計(jì)。?5.負(fù)?責(zé)組織開?展風(fēng)控審?計(jì)條線的?各類工作?:包括組?織事前風(fēng)?險審計(jì)評?估、事中?風(fēng)險審計(jì)?監(jiān)控、事?后風(fēng)險審?計(jì)檢查,?出具風(fēng)險?審計(jì)預(yù)警?提示和風(fēng)?險審計(jì)評?估報告,?提出改進(jìn)?建議,并?監(jiān)督整改?到位。?6.負(fù)責(zé)?建立、健?全風(fēng)控審?計(jì)檔案,?保證審計(jì)?資料及時?歸檔。?7.負(fù)責(zé)?接受和管?理投訴舉?報信息,?組織開展?舉報監(jiān)察?工作審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本(二)?1、負(fù)?責(zé)集團(tuán)內(nèi)?部審計(jì)、?內(nèi)控體系?搭建;?2、對集?團(tuán)所屬公?司經(jīng)營情?況、內(nèi)控?制度執(zhí)行?情況進(jìn)行?全面審計(jì)?;3、?擬定并完?善內(nèi)部審?計(jì)制度和?流程,?4、負(fù)責(zé)?編制部門?年度、季?度或月度?工作計(jì)劃?和內(nèi)部審?計(jì)預(yù)算并?落實(shí)執(zhí)行?;5、?督促審計(jì)?結(jié)論和建?議的整改?;6、?組織、監(jiān)?督、審查?經(jīng)營成果?、財(cái)務(wù)、?管理、專?案等各項(xiàng)?審計(jì)活動?;7、?對審計(jì)項(xiàng)?目進(jìn)行調(diào)?查、核實(shí)?,搜集審?計(jì)證據(jù),?出具審計(jì)?報告,對?審計(jì)結(jié)果?做綜合分?析評價。?8、執(zhí)?行審計(jì)后?期跟進(jìn)及?監(jiān)控改善?進(jìn)度,協(xié)?助完善公?司內(nèi)控制?度,操作?流程,提?高內(nèi)部管?理水平的?控制有效?性;9?、協(xié)調(diào)公?司與外部?監(jiān)督、外?審之間的?關(guān)系;?10、負(fù)?責(zé)公司內(nèi)?部控制評?估報告的?編制審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本(三)?1、建?立健全集?團(tuán)審計(jì)管?理體系,?包括內(nèi)審?工作規(guī)章?制度,審?計(jì)業(yè)務(wù)流?程、文件?等;2?、協(xié)助擬?定年度審?計(jì)工作計(jì)?劃,確定?各類審計(jì)?事項(xiàng),報?董事會/?執(zhí)行董事?批準(zhǔn)后組?織實(shí)施;?3、組?織開展各?類審計(jì)項(xiàng)?目,包括?經(jīng)營審計(jì)?、離任審?計(jì)、專項(xiàng)?審計(jì)等;?4、組?織協(xié)調(diào)審?計(jì)過程中?和公司下?屬公司、?部門的關(guān)?系,實(shí)施?內(nèi)部各類?審計(jì)事項(xiàng)?,下達(dá)審?計(jì)工作任?務(wù),指定?經(jīng)辦人和?具體實(shí)施?時間;?5、審定?審計(jì)工作?方案,并?對審計(jì)方?案提出指?導(dǎo)性意見?;6、?復(fù)核審計(jì)?工作底稿?,最終確?定審計(jì)工?作報告,?提出最終?審計(jì)意見?;7、?負(fù)責(zé)中心?日常管理?,包括但?不限于人?員管理、?項(xiàng)目管理?等;8?、完成崗?位目標(biāo)和?上級下達(dá)?的其它任?務(wù)。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本(四)?1.負(fù)?責(zé)公司的?審計(jì)體系?搭建,制?定公司的?審計(jì)制度?及工作流?程,并在?推動實(shí)施?程中不斷?改進(jìn);?2.負(fù)責(zé)?公司上市?后的內(nèi)控?體系的搭?建和完善?;3.?根據(jù)經(jīng)營?管理需要?統(tǒng)籌開展?公司財(cái)務(wù)?審計(jì)、管?理審計(jì)、?合同審計(jì)?、職能領(lǐng)?域的專項(xiàng)?審計(jì)和離?任審計(jì)等?;4.?風(fēng)險控制?與管理:?搭建審計(jì)?預(yù)警機(jī)制?,組織編?寫風(fēng)險評?估報告,?并根據(jù)風(fēng)?險控制需?要確定審?計(jì)關(guān)鍵工?作;5?.監(jiān)察工?作:根據(jù)?經(jīng)營管理?需要對各?職能領(lǐng)域?關(guān)鍵事項(xiàng)?進(jìn)行過程?監(jiān)督,例?如重大項(xiàng)?目、重大?合同、重?大工程、?日常銷售?、日常采?購、日常?運(yùn)營等;?6.舞?弊調(diào)查工?作:開展?經(jīng)濟(jì)舞弊?調(diào)查,并?建立圍繞?舞弊調(diào)查?的投訴、?處理等配?套機(jī)制;?7.負(fù)?責(zé)審計(jì)部?的日常運(yùn)?營管理,?組織部門?團(tuán)隊(duì)建設(shè)?工作,提?高團(tuán)隊(duì)執(zhí)?行力和凝?聚力。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?范本(五?)1、?負(fù)責(zé)對集?團(tuán)下屬公?司進(jìn)行財(cái)?務(wù)收支審?計(jì)、經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?、工程審?計(jì)以及項(xiàng)?目效益審?計(jì),對業(yè)?務(wù)真實(shí)性?、合法性?、合理性?進(jìn)行檢查?監(jiān)督;?2、檢查?財(cái)務(wù)制度?、政策的?執(zhí)行情況?,檢查評?價公司內(nèi)?控制度的?健全性和?有效性,?發(fā)現(xiàn)和糾?正偏差及?錯誤;?3、審核?審計(jì)程序?、報告及?工作底稿?,編制并?提交審計(jì)?報告及管?理建議書?;4、?了解內(nèi)審?發(fā)展趨勢?并運(yùn)用新?技術(shù)、新?方法,有?效提高審?計(jì)效率和?質(zhì)量。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?范本(六?)__?__組織?建立健全?公司審計(jì)?管理制度?,完善審?計(jì)工作標(biāo)?準(zhǔn)和工作?流程;?2.編制?公司年度?審計(jì)計(jì)劃?,落實(shí)審?計(jì)方案;?3.按?計(jì)劃組織?對公司各?部門、各?所屬公司?經(jīng)營管理?活動和財(cái)?務(wù)管理的?真實(shí)性、?準(zhǔn)確性、?合規(guī)性?4.進(jìn)行?監(jiān)督、檢?查與評價?,對公司?重要崗位?進(jìn)行審計(jì)?稽查,防?范舞弊風(fēng)?險;5?.根據(jù)審?計(jì)結(jié)果,?對被審計(jì)?單位經(jīng)營?管理情況?、財(cái)務(wù)狀?況、內(nèi)部?控制情況?以及工程?管理情況?進(jìn)行分析?評價,形?成審計(jì)意?見,提交?內(nèi)部審計(jì)?報告。?審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?范本(七?)1、?主持審計(jì)?監(jiān)察中心?的工作;?2、組?織制定審?計(jì)監(jiān)察的?工作計(jì)劃?,組織實(shí)?施公司下?達(dá)的經(jīng)營?計(jì)劃;?3、根據(jù)?公司下達(dá)?的工作目?標(biāo)和指標(biāo)?,制定審?計(jì)監(jiān)察中?心的考核?指標(biāo);?4、組織?編制并實(shí)?施公司年?度審計(jì)工?作計(jì)劃;?5、組?織對公司?的各項(xiàng)經(jīng)?濟(jì)活動實(shí)?行審百計(jì)?監(jiān)督度,?必要時委?托審計(jì)事?務(wù)所進(jìn)行?;6、?組織對公?司開展經(jīng)?濟(jì)效益和?財(cái)務(wù)收支?審計(jì);?7、定期?檢查監(jiān)督?公司的資?產(chǎn)管理、?國家財(cái)經(jīng)?法規(guī)和財(cái)?務(wù)制度的?執(zhí)行情況?;8、?監(jiān)督、檢?查公司各?類招投標(biāo)?采購過程?和各類設(shè)?計(jì)變更,?審核公司?相關(guān)文件?,資料;?并對公司?各類合同?簽訂過程?實(shí)施監(jiān)督?;審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)范本?(八)?1、按照?《內(nèi)部審?計(jì)準(zhǔn)則》?的要求,?建立和健?全公司內(nèi)?部審計(jì)制?度,制定?內(nèi)部審計(jì)?規(guī)程或方?法;2?、對集團(tuán)?所屬公司?經(jīng)營情況?、內(nèi)控制?度執(zhí)行情?況進(jìn)行全?面審計(jì);?組織、監(jiān)?督、審查?經(jīng)營成果?、財(cái)務(wù)、?管理、專?案等各項(xiàng)?審計(jì)活動?;對審計(jì)?項(xiàng)目進(jìn)行?調(diào)查、核?實(shí)搜集審?計(jì)證據(jù)出?具審計(jì)報?告

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