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財(cái)務(wù)支出管理制度財(cái)務(wù)支出管理制度是一個(gè)企業(yè)內(nèi)部管理的重要制度之一,它規(guī)范了企業(yè)財(cái)務(wù)支出行為,保證了企業(yè)資金的合理使用和安全性。下面就是一個(gè)約的財(cái)務(wù)支出管理制度的簡(jiǎn)要介紹:一、制度目的通過建立完善的財(cái)務(wù)支出管理制度,規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理行為,保證資金的正常、合理使用,確保企業(yè)的財(cái)務(wù)安全,提高財(cái)務(wù)管理的效率和標(biāo)準(zhǔn)化程度。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有的財(cái)務(wù)支出行為,包括但不限于各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、付款、報(bào)銷、借款等。三、相應(yīng)責(zé)任1.財(cái)務(wù)部門:(1)定期審核各項(xiàng)支出合法性、合理性;(2)合同審批、支付、報(bào)賬;(3)制定并執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度。2.各部門:(1)編制年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行報(bào)表;(2)提出支出申請(qǐng),按程序送達(dá)財(cái)務(wù)部門。3.職工:(1)遵守本制度;(2)認(rèn)真填寫各項(xiàng)財(cái)務(wù)申請(qǐng)表,提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的證明材料;(3)認(rèn)真查驗(yàn)各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)、借款單據(jù)等。四、財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部門每年制定全年預(yù)算,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行。預(yù)算具體實(shí)行方法詳見企業(yè)內(nèi)部預(yù)算制度。五、財(cái)務(wù)審批程序1.支出申請(qǐng)各部門提出支出申請(qǐng),內(nèi)容必須真實(shí)、清晰、完整、具體,附有相應(yīng)的證明材料,并按制度規(guī)定的流程送達(dá)財(cái)務(wù)部門。2.審批流程(1)財(cái)務(wù)部對(duì)支出申請(qǐng)進(jìn)行審批,對(duì)審核通過的申請(qǐng)進(jìn)行支付;(2)對(duì)于制度規(guī)定需要總經(jīng)理簽字的支出申請(qǐng),總經(jīng)理在財(cái)務(wù)部辦公室對(duì)支出申請(qǐng)進(jìn)行簽字后,再進(jìn)行支付;(3)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重要的支出申請(qǐng)進(jìn)行審批,并在簽字后送至財(cái)務(wù)部。3.報(bào)賬職工如有需要報(bào)銷的費(fèi)用,在獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)之后,按照制度規(guī)定的操作流程進(jìn)行報(bào)賬。六、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度財(cái)務(wù)部制定并實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度,包括但不限于:(1)賬戶管理制度;(2)收支管理制度;(3)票據(jù)管理制度;(4)報(bào)銷管理制度;(5)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)與分?jǐn)傊贫?;?)內(nèi)部審計(jì)制度等。七、支付方式支出經(jīng)財(cái)務(wù)部核審后,根據(jù)實(shí)際情況選擇支付方式,主要包括:現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。八、違規(guī)處理對(duì)于違反本制度的行為,財(cái)務(wù)部門將根據(jù)情況予以追究責(zé)任,懲處相應(yīng)人員。對(duì)于違反國(guó)家法律法規(guī)的不合法支出行為,將按照有關(guān)法規(guī)進(jìn)行處理。以上就是一個(gè)約的財(cái)務(wù)支出管理制度,

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