版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
,業(yè)務(wù)1:1日,從大豐食品公司購入奶粉5000千克,單價40.00元,貨款200000.00元,增值稅稅額26000.00元;白糖6000千克,單價8.00元,貨款48000.00元,增值稅稅額6240.00元;食用添加劑300盒,單價100.00元,貨款30000元,增值稅稅額3900.00元。貨款已通過信匯方式付清,原材料尚未收到。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月1日,,記1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,從大豐購原材料,在途物資,奶粉,"200,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,950,6,"5,700.00",
,,,白糖,"48,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,12000,4,"48,000.00",
,,,食用添加劑,"30,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,11000,8,"88,000.00",
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(進項稅額),"36,140.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"24,089.00",
,,銀行存款,建行人民路支行,,"314,140.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"165,789.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件2張,合計,,"¥314,140.00","¥314,140.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"165,789.00","165,789.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)2:3日,將1日向大豐食品有限公司購入的奶粉、白糖、食用添加劑驗收入庫。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月3日,,記2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,大豐原材料入庫,原材料,奶粉,"200,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,950,6,"5,700.00",
,,,白糖,"48,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,12000,4,"48,000.00",
,,,食用添加劑,"30,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,11000,8,"88,000.00",
,,在途物資,奶粉,,"200,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"5,700.00"
,,,白糖,,"48,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"48,000.00"
,,,食用添加劑,,"30,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"88,000.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥278,000.00","¥278,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"141,700.00","141,700.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)3:4日,以現(xiàn)金支付總辦職員陳輝出差深圳參加會議的預(yù)借差旅費2500.00元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月4日,,記3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,記3,現(xiàn)付1號,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,付陳輝出差借款,其他應(yīng)收款,陳輝,"2,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"2,000.00",
,,庫存現(xiàn)金,,,"2,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"2,000.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥2,500.00","¥2,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"¥2,000.00","¥2,000.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)4:5日,收到明達貿(mào)易公司轉(zhuǎn)賬支票一張,歸還上月所欠貨款150000.00元,當日已存入銀行。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月5日,,記4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,記4,銀收1號,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,收明達貨款,銀行存款,建行人民路支行,"150,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"9,220.00",
,,應(yīng)收賬款,明達貿(mào)易公司,,"150,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"9,220.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件2張,合計,,"¥150,000.00","¥150,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"9,220.00","9,220.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)5:6日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交增值稅52000.00元,城市維護建設(shè)稅3640.00元,教育費附加1560.00元,地方教育費附加10400.00元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月6日,,記5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,記5,銀付2號,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,繳納稅款,應(yīng)交稅費,未交增值稅,"52,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"56,000.00",
,,,應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,"3,640.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"3,920.00",
,,,應(yīng)交教育附加費,"1,560.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,應(yīng)交地方教育附加費,"1,040.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"1,680.00",
,,銀行存款,建行人民路支行,,"58,240.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"66,600.00"
,附件3張,合計,,"¥58,240.00","¥58,240.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"61,600.00","66,600.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)6:7日,從華東貿(mào)易公司購入淡奶油500箱,單價240.00元,貨款120000.00元,增值稅稅額15600.00元;另支付運輸費用545.00元。原材料于當日驗收入庫,并開出一張期限為3個月、金額為136145.00的商業(yè)承兌匯票。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月7日,,記6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,從華東購原材料,原材料,淡奶油,"120,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,2700,16,"43,200.00",
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(進項稅額),"15,645.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,300.00,
,,應(yīng)付票據(jù),華東貿(mào)易公司,,"136,145.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"7,344.00",
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"50,844.00"
,附件4張,合計,,"¥136,145.00","¥136,145.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"50,844.00","50,844.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)7:8日,從美林貿(mào)易公司購入油籽醬300箱,單價320.00元,貨款96000.00元,增值稅稅額12480.00元;另支付運輸費用327.00元。原材料于當日驗收入庫,并開出一張金額為108807.00元的轉(zhuǎn)賬支票支付貨款。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月8日,,記7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,從美林購原材料,原材料,油籽醬,"96,300.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(進項稅額),"12,507.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,銀行存款,美林貿(mào)易公司,,"108,807.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件4張,合計,,"¥108,807.00","¥108,807.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)8:9日,本月生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料。其中,生產(chǎn)牛奶糖領(lǐng)用412300.00元,生產(chǎn)酥心糖領(lǐng)用207450.00元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月9日,,記8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,生產(chǎn)領(lǐng)料,生產(chǎn)成本,直接材料——牛奶糖,"412,300.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"98,934.00",
,,原材料,奶粉,,"280,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,8125,4,,"32,500.00"
,,,白糖,,"40,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,5688,8,,"45,504.00"
,,,淡奶油,,"72,300.00",,,,,,,,,,,,,,,,1300,16.1,,"20,930.00"
,,,食用添加劑,,"20,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥412,300.00","¥412,300.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"98,934.00","98,934.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月9日,,記9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,生產(chǎn)領(lǐng)料,生產(chǎn)成本,直接材料——酥心糖,"207,450.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,原材料,油籽醬,,"144,450.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,白糖,,"24,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,花生油,,"36,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,食用添加劑,,"3,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥207,450.00","¥207,450.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)9:10日,開出現(xiàn)金支票從銀行提現(xiàn)4500.00元現(xiàn)金備用。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月10日,,記10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,記10,銀付3號,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,提現(xiàn)金備用,庫存現(xiàn)金,,"4,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"5,000.00",
,,銀行存款,建行人民路支行,,"4,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"5,000.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥4,500.00","¥4,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"5,000.00","5,000.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)10:10日,從如意文具店購買辦公用品,支付現(xiàn)金452.00元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月10日,,記11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,記11,現(xiàn)付2號,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,現(xiàn)金購辦公文具,管理費用,辦公費,400.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"2,400.00",
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(進項稅額),52.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"2,400.00"
,,庫存現(xiàn)金,,,452.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,¥452.00,¥452.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,"2,400.00","2,400.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)11:12日,銷售給永隆百貨商場牛奶糖9500千克,單價20.00元,增值稅稅額24700.00元;酥心糖9600千克,單價18.00元,增值稅稅額22464.00元??铐椛形词盏?。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月12日,,記12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,記12,銀收2號,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,銷售給永隆產(chǎn)品,應(yīng)收賬款,永隆百貨商場,"409,964.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"383,760.00",
,,主營業(yè)務(wù)收入,牛奶糖,,"190,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,10500,16,,"168,000.00"
,,主營業(yè)務(wù)收入,酥心糖,,"172,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(銷項稅額),,"47,164.00",,,,,,,,,,,,,,,,8000,20,,"160,000.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"55,760.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥409,964.00","¥409,964.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"383,760.00","383,760.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)12:13日,陳輝報銷差旅費2300.00元,退回剩余現(xiàn)金200.00元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月13日,,記13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,陳輝報差旅費,管理費用,差旅費,"2,300.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"1,560.00",
,,庫存現(xiàn)金,,200.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"1,560.00"
,,其他應(yīng)收款,陳輝,,"2,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件2張,合計,,"¥2,500.00","¥2,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"1,560.00","1,560.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)13:15日,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,用以支付公司的電話費1060.00元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月15日,,記14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,記16,銀付4號,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,付電話費,管理費用,電話費,"1,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"1,323.00",
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(進項稅額),60.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"1,323.00"
,,銀行存款,,,"1,060.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件2張,合計,,"¥1,060.00","¥1,060.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"1,323.00","1,323.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)14:16日,銷售給華東百貨公司牛奶糖9000千克,單價20.00元,增值稅稅額23400.00元;酥心糖8500千克,單價18.00元,增值稅稅額19890.00元。當日收到貨款。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月16日,,記15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,銷售給華東產(chǎn)品,銀行存款,建行人民路支行,"376,290.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"145,080.00",
,,主營業(yè)務(wù)收入,牛奶糖,,"180,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,4000,16,,"64,000.00"
,,主營業(yè)務(wù)收入,酥心糖,,"153,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,3000,20,,"60,000.00"
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(銷項稅額),,"43,290.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"21,080.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件2張,合計,,"¥376,290.00","¥376,290.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"145,080.00","145,080.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)15:18日,從銀行提取現(xiàn)金110000.00元,準備發(fā)放工資。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月18日,,記16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,記18,銀付5號,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,提現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金,,"110,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"90,000.00",
,,銀行存款,建行人民路支行,,"110,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"90,000.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥110,000.00","¥110,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"90,000.00","90,000.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)16:20日,以現(xiàn)金110000.00元發(fā)放工資。其中,80000.00元發(fā)放工資,30000.00元發(fā)放上季度獎金。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月20日,,記17,,,,,,,,,,,,,,,,,,,記19,現(xiàn)付3號,
,摘要,借方科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,付工資,應(yīng)付職工薪酬,工資,"110,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"60,000.00",
,,庫存現(xiàn)金,,,"110,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"90,000.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥110,000.00","¥110,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"60,000.00","90,000.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)17:25日,支付管理人員培訓(xùn)費9010.00元,開出轉(zhuǎn)賬支票一張。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月25日,,記18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,付培訓(xùn)費,管理費用,培訓(xùn)費,"8,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(進項稅額),510.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,銀行存款,建行人民路支行,,"9,010.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件2張,合計,,"¥9,010.00","¥9,010.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)18:28日,以銀行支付電費13000.00元。其中,生產(chǎn)車間耗用10000.00元,行政部門耗用1504.42元。以銀行存款支付水費6000.00元。其中,生產(chǎn)車間耗用5000.00元,行政部門耗用825.24元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月28日,,記19,,,,,,,,,,,,,,,,,,,記21,銀付6號,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,交水電費,制造費用,水電費,"15,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"4,000.00",
,,管理費用,水電費,"2,329.66",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"1,000.00",
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(進項稅額),"1,670.34",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,銀行存款,建行人民路支行,,"19,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"5,000.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件5張,合計,,"¥19,000.00","¥19,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"5,000.00","5,000.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)19:31日,計提固定資產(chǎn)折舊。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,計提折舊,制造費用,折舊費,"26,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"10,000.00",
,,管理費用,折舊費,"2,400.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,累計折舊,,,"29,200.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"2,500.00",
,附件1張,合計,,"¥29,200.00","¥29,200.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"12,500.00",#REF!
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)20:31日,分配本月工資80000.00元。其中,生產(chǎn)牛奶糖工人工資20000.00元,生產(chǎn)酥心糖生產(chǎn)工人工資24000.00元,車間人員工資9000.00元,行政人員工資22000.00元,銷售人員工資5000.00元。分配本獎金30000.00元。其中,生產(chǎn)牛奶糖工人獎金8700.00元,生產(chǎn)酥心糖生產(chǎn)工人獎金12000.00元,車間人員獎金2000.00元,行政人員獎金4800.00元,銷售人員獎金2500.00元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,分配工資,生產(chǎn)成本,直接人工——牛奶糖,"28,700.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"18,000.00",
,,生產(chǎn)成本,直接人工——酥心糖,"36,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"15,000.00",
,,制造費用,工資,"11,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"6,000.00",
,,管理費用,工資,"26,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"18,000.00",
,,銷售費用,工資,"7,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"3,000.00",
,,應(yīng)付職工薪酬,工資,,"110,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"60,000.00"
,附件1張,合計,,"¥110,000.00","¥110,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"60,000.00","60,000.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)21:31日,將制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,分配對象,分配標準(生產(chǎn)工人工資),分配率,分配金額,備注,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,牛奶糖,20000.00,1.20,"24,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,酥心糖,24000.00,1.20,"28,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,合計,44000.00,,"52,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,分配制造費用,生產(chǎn)成本,制造費用——牛奶糖,"24,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"50,400.00",
,,生產(chǎn)成本,制造費用——酥心糖,"28,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"42,000.00",
,,制造費用,,,"52,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"92,400.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥52,800.00","¥52,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"92,400.00","92,400.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)22:31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本。其中,牛奶糖29062.50千克,酥心糖19446.43千克。產(chǎn)品已交倉庫驗收。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,產(chǎn)品成本計算單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,產(chǎn)品名稱,直接材料,直接工資,制造費用,合計,單位成本,產(chǎn)量(千克),,,,,,,,,,,,,,,,,
,牛奶糖,"412,300.00","28,700.00","24,000.00","465,000.00",16.00,"29,062.50",,,,,,,,,,,,,,,,,
,酥心糖,"207,450.00","36,000.00","28,800.00","272,250.00",14.00,"19,446.43",,,,,,,,,,,,,,,,,
,合計,"619,750.00","64,700.00","52,800.00","737,250.00",,"48,508.93",,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記23,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,庫存商品,牛奶糖,"465,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,15500,11.34,"175,834.00",
,,庫存商品,酥心糖,"272,250.00",,,0,,,,,,,,,,,,,,12500,14.94,"186,700.50",
,,生產(chǎn)成本,牛奶糖,,"465,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"175,834.00"
,,生產(chǎn)成本,酥心糖,,"272,250.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"186,700.50"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件2張,合計,,"¥737,250.00","¥737,250.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"362,534.50","362,534.50"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)23:31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品成本。其中,銷售牛奶糖18500千克,銷售酥心糖18100千克)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記24,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,主營業(yè)務(wù)成本,牛奶糖,"293,900.00",,,31500+16*(18500-2100),,,,,,,,,,,,,,14000,11.42,"159,880.00",
,,主營業(yè)務(wù)成本,酥心糖,"251,700.00",,,22100+14*(18100-1700),,,,,,,,,,,,,,11000,14.94,"164,340.00",
,,庫存商品,牛奶糖,,"293,900.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"159,880.00"
,,庫存商品,酥心糖,,"251,700.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"164,340.00"
,附件2張,合計,,"¥545,600.00","¥545,600.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"324,220.00","324,220.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)24:31日,計算本月應(yīng)負擔(dān)的銀行借款利息。原借入短期借款150000.00元,月利率0.6%。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,計提利息,財務(wù)費用,利息支出,900.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,250.00,
,,應(yīng)付利息,,,900.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,250.00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,¥900.00,¥900.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,250.00,250.00
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)25:31日,以現(xiàn)金支付豐收食品有限公司合同違約金1000.00元。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記26,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,付違約金,營業(yè)外支出,違約金,"1,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,庫存現(xiàn)金,,,"1,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥1,000.00","¥1,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)26:31日,計算當月應(yīng)繳納的增值稅。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記27,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,計算結(jié)轉(zhuǎn)稅費,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),"23,869.66",,,進項稅額=36140+15645+12507+52+60+510+1670.34=66584.34,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,應(yīng)交稅費,未交增值稅,,"23,869.66",,銷項稅額=47164+43290=90454,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,90454-66584.34=23869.66,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥23,869.66","¥23,869.66",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)27:31日,計算和結(jié)轉(zhuǎn)城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育費附加。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,計算結(jié)轉(zhuǎn)稅費,稅金及附加,,"2,864.36",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,,"1,670.88",,23869.66*7%,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,應(yīng)交教育費附加,,716.09,,23869.66*3%,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,應(yīng)交地方教育費附加,,477.39,,23869.66*2%,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥2,864.36","¥2,864.36",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2010年12月20日,,記18,銀付5號,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,提現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金,,"90,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,銀行存款,,,"90,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"90,000.00","90,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)28:31日,將各損益類賬戶轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記29,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,結(jié)轉(zhuǎn)成本,本年利潤,,"601,594.02",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"368,453.00",
,,主營業(yè)務(wù)成本,,,"545,600.00",,293900+251700,,,,,,,,,,,,,,,,,"324,220.00"
,,稅金及附加,,,"2,864.36",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"38,283.00"
,,管理費用,,,"43,729.66",,400+2300+1000+8500+2329.66+2400+26800,,,,,,,,,,,,,,,,,"1,200.00"
,,銷售費用,,,"7,500.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,財務(wù)費用,,,900.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"4,500.00"
,,營業(yè)外支出,,,"1,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,250.00
,附件1張,合計,,"¥601,594.02","¥601,594.02",,,,,,,,,,,,,,,,,,"368,453.00","368,453.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,結(jié)轉(zhuǎn)收入,主營業(yè)務(wù)收入,,"695,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"452,000.00",
,,本年利潤,,,"695,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"452,000.00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件見29#憑證張,合計,,"¥695,800.00","¥695,800.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,"452,000.00","452,000.00"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)29:31日,根據(jù)本月利潤總額,按25%所得稅稅率計算并結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,本月盈利=695800-601594.02=94205.98,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,所得稅=(393400+94205.98)*0.25=121901.50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,本月凈利潤合計=393400+94205.98-121901.50=365704.48,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記31,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,計提所得稅,所得稅費用,,"23,551.50",,,94205.98*25%,,,,,,,,,,,,,,,,"20,886.75",
,,應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅,,"23,551.50",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"20,886.75"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件1張,合計,,"¥23,551.50","¥23,551.50",,,,,,,,,,,,,,,,,,"20,886.75","20,886.75"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,2021年12月31日,,記32,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,摘要,會計科目,,借方金額,貸方金額,記賬,,,,,,,,,,,,,,,數(shù)量,單價,借方金額,貸方金額
,,總賬科目,明細科目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,本年利潤,,"23,551.50",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"20,886.75",
,,所得稅費用,,,"23,551.50",,,,,,,,,,,,,,,,,,,"20,886.75"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,附件張,合計,,"¥23,551.50","¥23,551.50",,,,,,,,,,,,,,,,,,"20,886.75","20,886.75"
,會計主管:崔佳記賬:XX出納:蘇玲審核:王瑋制證:XX,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,業(yè)務(wù)30:31日,按全年凈利潤的10%提取盈余公積金,按全年凈利潤20%向投資者分配利潤。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,盈余公積計算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,分配基數(shù),金額,比例,分配金額,,,,,,,,,,,,,,,,,分配金額,,,
,1-11凈利潤,"295,050.00",0.10,"29,505.00",,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,
,12月凈利潤,"70,654.48",0.10,"7,065.45",,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,
,累計,"365,704.48",,"36,570.45",,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,記賬憑證,,,,,,,,,,,,,
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 單位管理制度集合大全人員管理篇十篇
- 單位管理制度集粹選集人事管理篇十篇
- 單位管理制度匯編大全人員管理十篇
- 《語文作業(yè)要求》課件
- 單位管理制度分享合集職工管理十篇
- 單位管理制度分享大合集職工管理
- 單位管理制度范文大合集職員管理十篇
- 單位管理制度范例匯編員工管理十篇
- 單位管理制度呈現(xiàn)匯編【人力資源管理】十篇
- 單位管理制度呈現(xiàn)大全員工管理十篇
- 手術(shù)室發(fā)生地震應(yīng)急預(yù)案演練
- 配合、協(xié)調(diào)、服務(wù)方案
- 市政工程監(jiān)理大綱
- 2023-2024學(xué)年廣東省廣州市黃埔區(qū)六年級(上)期末數(shù)學(xué)試卷(A卷)
- 初中數(shù)學(xué)新課程標準(2024年版)
- 2024年北京市學(xué)業(yè)水平合格性地理試卷(第一次)
- 黑龍江哈爾濱六中2025屆高三第六次模擬考試數(shù)學(xué)試卷含解析
- GB/T 36547-2024電化學(xué)儲能電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定
- 會議記錄培訓(xùn)教材課件幻燈片
- 期末測試卷(一)2024-2025學(xué)年 人教版PEP英語五年級上冊(含答案含聽力原文無聽力音頻)
- 2023-2024學(xué)年廣東省深圳市南山區(qū)八年級(上)期末英語試卷
評論
0/150
提交評論