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文檔簡介

東川區(qū)稅務(wù)自查報告單一、背景稅務(wù)自查是指納稅人對自身涉稅事項進行系統(tǒng)性的內(nèi)部審核,自主發(fā)現(xiàn)問題并主動糾正的一種稅務(wù)管理方式。自查報告是納稅人義務(wù)之一,也是稅務(wù)機關(guān)了解納稅人自查情況的重要依據(jù)。本文將針對東川區(qū)的稅務(wù)自查情況進行報告。二、自查對象本次自查對象為東川區(qū)某中型有限責任公司。三、自查過程1.自查主體自查主體為公司財務(wù)部門,自查期間為2021年1月1日至2021年9月30日。2.自查內(nèi)容自查內(nèi)容包括:發(fā)票管理制度的建立與執(zhí)行情況。稅收申報、繳納、清算情況的合規(guī)性。稅收減免、優(yōu)惠和退稅等優(yōu)惠政策的享受情況。轉(zhuǎn)讓、租賃、借用固定資產(chǎn)及其計提折舊、攤銷情況。對內(nèi)、對外貿(mào)易的關(guān)稅、增值稅、消費稅和企業(yè)所得稅等稅收申報、繳納情況。3.自查方式收集重要資料:收集公司財務(wù)部門的發(fā)票、流水賬、報表、賬本等資料,以便自查時使用。內(nèi)部審核:公司財務(wù)部門對發(fā)票、流水賬、報表、賬本等資料進行內(nèi)部審核,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并將處理結(jié)果記錄在內(nèi)部審核報告中。外部審核:由公司內(nèi)部審計部門對自查報告進行外部審核,檢查自查報告的真實性和完整性。自查報告制作:在內(nèi)部審核和外部審核后,由公司財務(wù)部門制作自查報告。四、自查結(jié)果1.發(fā)票管理制度的建立與執(zhí)行情況自查情況:發(fā)票管理制度未能建立和執(zhí)行到位,存在發(fā)票匯總不及時,填開發(fā)票存在錯誤等問題。處理情況:經(jīng)過自查和整改,公司及時建立了發(fā)票管理制度,對發(fā)票匯總進行了規(guī)范,并加強了對填開發(fā)票的審核。2.稅收申報、繳納、清算情況的合規(guī)性自查情況:公司在稅收申報、繳納、清算方面存在不規(guī)范情況,如部分月份未按時繳納稅收,月初余額結(jié)轉(zhuǎn)未按時處理等問題。處理情況:公司在自查后立即對不規(guī)范情況進行整改,制定緊急預(yù)案,在核實納稅義務(wù)后及時補繳稅款,規(guī)范余額結(jié)轉(zhuǎn)等問題。3.稅收減免、優(yōu)惠和退稅等優(yōu)惠政策的享受情況自查情況:公司存在未及時核實優(yōu)惠政策資格、未及時申請稅收減免、優(yōu)惠、退稅等問題。處理情況:公司制定了具體的申請流程和管理制度,規(guī)定優(yōu)惠資格的核定流程,確保優(yōu)惠政策合規(guī)化運行。4.轉(zhuǎn)讓、租賃、借用固定資產(chǎn)及其計提折舊、攤銷情況自查情況:公司固定資產(chǎn)及折舊、攤銷情況存在計算錯誤的問題,以及資產(chǎn)流程管理存在缺陷,固定資產(chǎn)檔案不完整等問題。處理情況:公司對固定資產(chǎn)的折舊、攤銷等進行了核算和清理,加強了資產(chǎn)流程管理,完善了固定資產(chǎn)檔案。5.對內(nèi)、對外貿(mào)易的關(guān)稅、增值稅、消費稅和企業(yè)所得稅等稅收申報、繳納情況自查情況:公司在關(guān)稅、增值稅、消費稅和企業(yè)所得稅的申報、繳納方面,存在申報、繳納不及時、未準確申報等問題。處理情況:公司加強了財務(wù)人員的培訓和管理,完善了申報、繳納流程。五、自查總結(jié)自查過程中,公司積極整改存在的不規(guī)范情況,增強了公司財務(wù)部門對稅務(wù)管理方面的意識,推動了公司財務(wù)管理工作的緊張程度和水平。通過本次稅務(wù)自查,公司不僅發(fā)現(xiàn)了存在的問題,而且在整改中不斷彌補了差距,提高了財務(wù)管理質(zhì)量。六、參考資料《企業(yè)稅務(wù)自

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