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文檔簡介

采購入庫應付流程采購流程進入采購管理,業(yè)務-訂貨-采購訂單增加,填制采購訂單,保存并審核。注意事項:存貨有產(chǎn)地的要輸入產(chǎn)地,有件數(shù)要輸入件數(shù)。入庫流程進入庫存管理,日常業(yè)務-入庫-采購入庫單點擊生單輸入供應商等條件,點擊過濾。選擇要入庫的記錄,確定,生單。是進入應付款管理,日常處理-應付單據(jù)處理-應付單據(jù)審核,選擇過濾條件,確認。全選并審核。注意事項:財務要確保錄入的發(fā)票與實際發(fā)票數(shù)量單價金額一致,否則影響到存貨采購成本。付款流程應付款管理-日常處理-付款單據(jù)處理點增加,輸入信息,保存并審核。也可用選擇付款確認,選擇結算方式生成付款單錄入適用于與應付賬款相匹配或者不匹配的情況,選擇付款適用于與應付賬款相匹配的情況。注意事項:注意結算方式和付款金額生成憑證應付款管理-日常處理-制單處理選擇單據(jù)類型,供應商等條件確定選擇并制單,保存。注意事項:最好一種單據(jù)生成一張憑證,盡量不要多種類型的單據(jù)混合生成憑證,憑證不便于理解

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