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第頁(yè)共頁(yè)危險(xiǎn)源及安全隱患排查治理制度模版第一章總則第一條為了加強(qiáng)企業(yè)安全管理,預(yù)防事故的發(fā)生,保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求,制定本制度。第二條本制度適用于本企業(yè)內(nèi)所有安全生產(chǎn)活動(dòng)的組織、管理和控制。第三條本制度內(nèi)容包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全隱患排查報(bào)告、安全隱患整改、安全隱患排查治理檔案等。第四條本制度的主要目標(biāo)是為了有效地辨識(shí)危險(xiǎn)源,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排查安全隱患,整改安全隱患,確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全穩(wěn)定。第五條企業(yè)須依法開展安全生產(chǎn)活動(dòng),并確保有足夠資源,包括人員、經(jīng)費(fèi)、設(shè)備等,用于對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和安全隱患的排查治理。第六條本制度的制定和修改由安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé),并報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。制度的實(shí)施和執(zhí)行由各部門負(fù)責(zé),并且納入各部門的年度工作計(jì)劃中進(jìn)行監(jiān)督。第二章危險(xiǎn)源辨識(shí)第七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)行嚴(yán)格的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并記錄危險(xiǎn)源。第八條危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法可以包括但不限于危險(xiǎn)源排查、現(xiàn)場(chǎng)巡查、隱患分析等。第九條危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)當(dāng)綜合考慮生產(chǎn)設(shè)施、工藝流程、作業(yè)活動(dòng)等因素,并記錄在企業(yè)的危險(xiǎn)源臺(tái)賬中。第十條危險(xiǎn)源臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)源的名稱、所屬部門、位置、狀態(tài)、等級(jí)等信息,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,定期更新。第三章安全隱患排查報(bào)告第十一條安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)定期組織開展安全隱患排查工作,并及時(shí)編制安全隱患排查報(bào)告。第十二條安全隱患排查報(bào)告應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄排查工作的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、方法等信息,分類列出已發(fā)現(xiàn)的安全隱患。第十三條安全隱患排查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容:(一)危險(xiǎn)源辨識(shí)情況;(二)已發(fā)現(xiàn)的安全隱患;(三)安全隱患的等級(jí)評(píng)定;(四)整改措施及時(shí)限;(五)責(zé)任單位和責(zé)任人;(六)報(bào)告人簽字。第四章安全隱患整改第十四條安全隱患排查報(bào)告應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門,并責(zé)成相關(guān)部門負(fù)責(zé)整改。第十五條整改措施應(yīng)當(dāng)明確、具體,并且有明確的整改時(shí)限和責(zé)任人。第十六條各部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行整改責(zé)任,按照整改措施規(guī)定的時(shí)限和要求,及時(shí)整改安全隱患。第十七條安全生產(chǎn)管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行督促、檢查和評(píng)估,并及時(shí)將整改情況報(bào)告給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第五章安全隱患排查治理檔案第十八條安全隱患排查治理檔案應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定建立和管理,包括但不限于以下內(nèi)容:(一)危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)賬;(二)安全隱患排查報(bào)告;(三)安全隱患整改記錄;(四)安全隱患排查治理的其他相關(guān)資料。第十九條安全隱患排查治理檔案應(yīng)當(dāng)保存完整,定期進(jìn)行備份和歸檔,并確保檔案的機(jī)密性和安全性。第二十條各部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫和記錄相關(guān)檔案信息,并且對(duì)檔案進(jìn)行及時(shí)更新和存檔。第六章附則第二十一條本制度實(shí)施細(xì)則由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門制定和解釋。第二十二條本制度自公布之日起施行,并且本企業(yè)內(nèi)所有人員必須嚴(yán)格遵守。第二十三條對(duì)違反本制度的行為,將依照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行紀(jì)律處分和法律追究。制度的目的是確保企業(yè)安全生產(chǎn)活動(dòng)的有序開展,降低生產(chǎn)事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),保障員工的安全和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。企業(yè)需要有一套科學(xué)、完善的制度來(lái)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全隱患的排查治理。本制度規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識(shí)、安全隱患排查報(bào)告、安全隱患整改和安全隱患排查治理檔案等具體的工作內(nèi)容和要求,明確了責(zé)任單位和責(zé)任人,并確定了違反制度的紀(jì)律處分和法律追究等具體的制度執(zhí)行措施。企業(yè)每年都要定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)工作,確保對(duì)所有危險(xiǎn)源的全面、準(zhǔn)確的辨識(shí)。辨識(shí)工作可以采取多種途徑,如危險(xiǎn)源排查、現(xiàn)場(chǎng)巡查、隱患分析等。危險(xiǎn)源臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)記錄危險(xiǎn)源的名稱、所屬部門、位置、狀態(tài)和等級(jí)等信息,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,定期更新。安全隱患排查報(bào)告是企業(yè)進(jìn)行安全隱患排查工作的總結(jié)和報(bào)告,應(yīng)當(dāng)明確記錄排查工作的時(shí)間、地點(diǎn)、人員和方法等信息,分類列出已發(fā)現(xiàn)的安全隱患。報(bào)告中還應(yīng)當(dāng)包括安全隱患的等級(jí)評(píng)定、整改措施及時(shí)限以及責(zé)任單位和責(zé)任人等信息,并由報(bào)告人簽字確認(rèn)。安全隱患整改是指企業(yè)根據(jù)安全隱患排查報(bào)告中的要求,對(duì)已發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行及時(shí)的整改和處理。整改措施應(yīng)當(dāng)明確、具體,并且有明確的整改時(shí)限和責(zé)任人。各部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行整改責(zé)任,按照整改措施的要求和時(shí)限,及時(shí)進(jìn)行整改,并將整改情況報(bào)告給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。安全隱患排查治理檔案是企業(yè)對(duì)安全隱患排查治理工作的記錄和歸檔。檔案中應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)賬、安全隱患排查報(bào)告、安全隱患整改記錄和其他相關(guān)資料等。檔案應(yīng)當(dāng)保存完整,并定期備份和歸檔,確保檔案的機(jī)密性和安全性。各部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫和記錄相關(guān)檔案信息,并及時(shí)更新和存檔。本制度的實(shí)施細(xì)則由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門制定和解釋。制度的實(shí)施和執(zhí)行由各部門負(fù)責(zé),通過(guò)年度工作計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)違反制度的行為,將依照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行紀(jì)律處分和法律追究。以上是危險(xiǎn)源及

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