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PAGE22隆堯縣文化館2021年單位預(yù)算信息公開情況說明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》規(guī)定,現(xiàn)將隆堯縣文化館2021年單位預(yù)算公開如下:一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況主要職責(zé):組織開展群眾文化活動,開展群眾文化藝術(shù)培訓(xùn)和群眾文化藝術(shù)制作。機(jī)構(gòu)設(shè)置:單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式隆堯縣文化館事業(yè)股級財政撥款二、單位預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我縣單位預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算管理,即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。隆堯縣文化館單位的收支包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本單位當(dāng)年全部收入。2021年預(yù)算收入37.56萬元,其中:一般公共預(yù)算收入37.56萬元,基金預(yù)算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元,其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制,反映隆堯縣文化館2021年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2021年單位支出預(yù)算為37.56萬元,其中:人員經(jīng)費37.56萬元。3、比上年增減情況2021年單位預(yù)算收支安排37.56萬元,較2020年的57.25萬元減少19.69萬元,主要是2021年社保經(jīng)費在局本級統(tǒng)一核算,在局本級匯總預(yù)算公開。三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況2021年,我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費在局本級統(tǒng)一預(yù)算,在局本級匯總預(yù)算公開。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2021年,我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運維費0萬元(其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元);公務(wù)接待費0萬元。“三公”經(jīng)費與2020年持平。預(yù)算績效信息本單位項目在局本級統(tǒng)一預(yù)算,預(yù)算績效信息在局本級匯總預(yù)算公開。政府采購預(yù)算情況2021年,我單位安排政府采購預(yù)算0萬元。具體內(nèi)容見下表。單位政府采購預(yù)算357004隆堯縣文化館單位:萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計量單位數(shù)量單價政府采購金額(當(dāng)年部門預(yù)算安排資金)2021年預(yù)留中小微企業(yè)份額項目名稱預(yù)算資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財政專戶核撥單位資金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規(guī)格不同而變動,均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。注:本單位政府采購預(yù)算在局本級統(tǒng)一預(yù)算,在局本級匯總預(yù)算公開。國有資產(chǎn)信息隆堯縣文化館上年末固定資產(chǎn)金額為0.00萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為0.00萬元,已按要求列入政府采購預(yù)算,詳見政府采購預(yù)算表。單位固定資產(chǎn)占用情況表357004隆堯縣文化館截止時間:2020-12-31項目數(shù)量價值(金額單位:萬元)資產(chǎn)總額1、房屋(平方米)其中:辦公用房(平方米)2、車輛(臺、輛)3、單價在20萬元以上的設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)注:本單位固定資產(chǎn)在局本級統(tǒng)一預(yù)算,在局本級匯總預(yù)算公開。八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。8、機(jī)關(guān)運行費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。9、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成

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