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退稅申請(qǐng)書7篇退稅申請(qǐng)書篇1____國稅局:我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕?。特此?bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!退稅申請(qǐng)書篇2尊敬的領(lǐng)導(dǎo):我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。我公司年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫)目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑彿蓍_票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦?,?nèi)容必須真實(shí)具體)申請(qǐng)?jiān)鲑徳鲋刀悓S冒l(fā)票需報(bào)送資料1.[增值稅專用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表](一式三份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);2.書面申請(qǐng)(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章――流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清晰,合同項(xiàng)目填寫齊全);6.購票人身份證復(fù)印件(一式二份);7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);8.增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);9.前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章(以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)申請(qǐng)單位:x文庫20xx年x9月30日退稅申請(qǐng)書篇3xx稅務(wù)局:我公司為xx(類型)企業(yè),xx年度年終匯算中,彌補(bǔ)xx年度虧損x元后,全年應(yīng)繳所得稅額x元,已預(yù)繳了x元,多繳x元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅,所得稅退稅申請(qǐng)書3篇。以上妥否,請(qǐng)批示。退稅申請(qǐng)書篇4xx區(qū)國家稅務(wù)局:我司(廠)于________年____月____日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號(hào)碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會(huì)計(jì)xxx,注冊(cè)資本xxxx萬元,經(jīng)營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經(jīng)營方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xxxxxxxx的比例達(dá)到xx.xx%,________年xx—____月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,應(yīng)繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負(fù)率xx。xx%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫,無欠稅。能嚴(yán)格按照《x發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專職會(huì)計(jì)人員x名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號(hào)《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。單位名稱(公章)________年____月____日退稅申請(qǐng)書篇5xx市xx區(qū)xx稅務(wù)局:經(jīng)我司“xx有限公司”決定,對(duì)于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!xx有限公司(蓋上公章)年月日放棄退稅申請(qǐng)格式xx稅務(wù)??我單位20xx年度應(yīng)納企業(yè)所得稅xx元,已納企業(yè)所得稅xx元,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。特此聲明。xx有限公司年月日退稅申請(qǐng)書篇6_______海關(guān):根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。1、已繳稅款金額:關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。2、申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。3、申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。4、申請(qǐng)人名稱:___________________________________________________5、開戶銀行:_____________________________________________________6、開戶銀行賬號(hào):_________________________________________________敬禮!退稅申請(qǐng)書篇7一、土地使用稅退稅申請(qǐng)書怎么寫寫清楚具體交了多少、為什么申請(qǐng)退稅,把理由寫清楚。一般包括:1、申請(qǐng)單位(人)。2、納稅人識(shí)別號(hào)。3、納稅人編碼。4、開戶銀行名稱。5、開戶銀行行號(hào)。6、收款帳號(hào)。7、稅款所屬期。8、稅票號(hào)碼。9、稅種。10、已入庫稅額。11、申請(qǐng)退稅金額。二、土地使用稅退稅形式1、減免退稅減免退稅是根據(jù)每個(gè)省市稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的減免政策來具體實(shí)施的,所有省市都有自己的減免匯編,在細(xì)節(jié)之處會(huì)有所差異。大家如果對(duì)這方面有需求可以撥打當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的電話進(jìn)行咨詢,弄清楚減免部分后更方便計(jì)算退稅金額。2、誤收退稅誤收退稅主要是針對(duì)土地面積判定有誤或是征收時(shí)間有誤的情況來進(jìn)行退稅處理,也有部分是因?yàn)槠髽I(yè)單位在自行申報(bào)時(shí)填寫錯(cuò)誤,導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)跟著錄錯(cuò),上述問題都有可能造成稅款誤收。遇到這樣的情況大家不必著急,及時(shí)聯(lián)系稅務(wù)部門,提供正確的數(shù)字金額,然后進(jìn)行退稅。3、結(jié)算退稅結(jié)算退
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