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文檔簡介
IT系統(tǒng)管理與安全制度第一章總則第一條目的與依據(jù)1.1本制度旨在規(guī)范企業(yè)IT系統(tǒng)管理與安全工作,提升IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和安全性。1.2本制度訂立依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度。第二條適用范圍2.1本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部IT系統(tǒng)的管理和安全工作。2.2公司內(nèi)部IT部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行和監(jiān)督。第二章IT系統(tǒng)管理第三條IT系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)3.1公司應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)需要訂立IT系統(tǒng)規(guī)劃,并結(jié)合實際情況進(jìn)行建設(shè)。3.2IT系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的可擴(kuò)展性、穩(wěn)定性和安全性。第四條系統(tǒng)配置與監(jiān)控4.1全部IT系統(tǒng)應(yīng)依照規(guī)定配置,不得隨便增減或改動配置。4.2IT部門應(yīng)建立系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制,及時發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)異常情況。4.3系統(tǒng)監(jiān)控記錄應(yīng)進(jìn)行定期備份,并保管備份數(shù)據(jù)不少于6個月。第五條系統(tǒng)備份與恢復(fù)5.1公司應(yīng)建立完整的系統(tǒng)備份與恢復(fù)機(jī)制,保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和可恢復(fù)性。5.2全部緊要數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)定期備份,并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的地方。5.3定期進(jìn)行系統(tǒng)備份與恢復(fù)測試,確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。第六條系統(tǒng)維護(hù)與升級6.1IT部門應(yīng)定期進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)和升級工作,確保系統(tǒng)的正常運行。6.2系統(tǒng)維護(hù)和升級工作應(yīng)提前通知相關(guān)人員,并確保業(yè)務(wù)不受影響。6.3系統(tǒng)維護(hù)和升級過程中,應(yīng)做好記錄和備份工作,以便問題排查和回滾。第七條系統(tǒng)更改管理7.1任何系統(tǒng)更改需通過更改管理流程進(jìn)行,包含更改申請、評審、測試、上線等環(huán)節(jié)。7.2更改管理流程應(yīng)確保更改的合理性和安全性,減少對業(yè)務(wù)的影響。7.3更改管理過程中,應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真記錄和審計,以便問題追溯和分析。第三章IT系統(tǒng)安全第八條安全策略與政策8.1公司應(yīng)訂立IT系統(tǒng)安全策略和政策,明確安全目標(biāo)和要求。8.2安全策略和政策應(yīng)定期評估和更新,并告知相關(guān)人員。第九條權(quán)限管理9.1全部用戶賬號應(yīng)依照權(quán)限管理原則進(jìn)行調(diào)配和掌控,不得存在超出權(quán)限使用的情況。9.2用戶密碼應(yīng)定期更換,并采取安全強(qiáng)度較高的密碼規(guī)定。9.3離職或調(diào)崗人員的賬號應(yīng)及時停用或調(diào)整權(quán)限,防止信息泄露風(fēng)險。第十條網(wǎng)絡(luò)安全10.1公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系,包含網(wǎng)絡(luò)界限防護(hù)、入侵檢測、漏洞修復(fù)等措施。10.2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行安全檢查和修復(fù),確保網(wǎng)絡(luò)的安全性和可用性。10.3禁止私自連接未經(jīng)授權(quán)的外部網(wǎng)絡(luò),不得隨便下載和安裝未知來源的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。第十一條信息安全管理11.1公司應(yīng)建立信息安全管理體系,訂立相應(yīng)的安全規(guī)程和措施。11.2對于緊要數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng),應(yīng)采取加密和訪問掌控等手段,確保信息的安全性和保密性。11.3對于涉及個人信息的處理,應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī),并采取必需的措施保護(hù)用戶的隱私權(quán)。第十二條應(yīng)急響應(yīng)與漏洞管理12.1公司應(yīng)建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,及時處理安全事件和漏洞威逼。12.2定期進(jìn)行漏洞掃描和評估工作,及時修補(bǔ)系統(tǒng)漏洞,以降低潛在風(fēng)險。12.3對于發(fā)現(xiàn)的安全漏洞,應(yīng)及時進(jìn)行記錄、跟蹤和修復(fù),并通知相關(guān)人員。第四章審核與責(zé)任第十三條審核與監(jiān)督13.1IT部門應(yīng)定期進(jìn)行安全審計和監(jiān)督,評估系統(tǒng)管理和安全工作的合規(guī)性和有效性。13.2對于發(fā)現(xiàn)的問題和漏洞,應(yīng)及時跟進(jìn)并整改,確保問題得到妥當(dāng)解決。第十四條違規(guī)與懲罰14.1對于違反本制度的行為,將依照相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)的懲罰和紀(jì)律處理。14.2對于造成嚴(yán)重后果的違規(guī)行為,將追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。第五章附則第十五條本制度的解釋權(quán)和修訂15.1本制度的解釋權(quán)屬于公司。15.2對本制度的修訂,應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批和公告后生效,并通知相
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