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論企業(yè)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)摘要】?jī)?nèi)部控制信息系統(tǒng)是企業(yè)內(nèi)部控制得以有效實(shí)施的關(guān)鍵。文章以榮威集團(tuán)為例,在設(shè)立內(nèi)部控制信息系統(tǒng)管理小組、建立內(nèi)部控制體系、確定開(kāi)發(fā)模式及具體建設(shè)完善等方面進(jìn)行了探討。

【關(guān)鍵詞】?jī)?nèi)部控制信息系統(tǒng)附加模式

一、成立內(nèi)部控制信息系統(tǒng)管理小組

內(nèi)部控制信息系統(tǒng)是指利用計(jì)算機(jī)和通信技術(shù),對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制進(jìn)行集成、轉(zhuǎn)化和提升所形成的信息化管理平臺(tái)。榮威集團(tuán)在用的信息管理系統(tǒng)是自行開(kāi)發(fā)的,與一般的商業(yè)軟件相比,該管理系統(tǒng)能更好與集團(tuán)業(yè)務(wù)契合;同時(shí),考慮到目前的信息管理團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)且能更好地理解公司各業(yè)務(wù)模塊,故采用了附加模式的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建立模式。

為有序、高效地進(jìn)行內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和后續(xù)維護(hù),需成立一個(gè)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)管理小組,該小組的成員主要由財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門以及信息管理部門的人員組成,職責(zé)包括:(1)建立企業(yè)內(nèi)部控制體系。(2)確定內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)的基本模式和路線圖。(3)評(píng)估現(xiàn)有信息管理系統(tǒng),提出新增或改造方案。(4)組建不同業(yè)務(wù)模塊的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目小組,進(jìn)行內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。(5)評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)度,提出改進(jìn)建議,整合各模塊開(kāi)發(fā)成果,形成獨(dú)立運(yùn)行的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)。(6)根據(jù)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)實(shí)施效果,提出改進(jìn)、完善建議并負(fù)責(zé)持續(xù)維護(hù)等。

二、內(nèi)部控制體系的建立

內(nèi)部控制信息系統(tǒng)實(shí)質(zhì)上是公司內(nèi)部控制體系得以有效運(yùn)行的一個(gè)信息化平臺(tái),因此,在開(kāi)發(fā)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)之前,必須結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn),建設(shè)一套適合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系的建立由內(nèi)部控制系統(tǒng)管理小組中的財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門來(lái)共同完成。具體來(lái)說(shuō),由財(cái)務(wù)部門根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范指引的具體要求,結(jié)合企業(yè)特點(diǎn),梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程,如采購(gòu)、銷售、資產(chǎn)管理、合同管理、資金活動(dòng)、研發(fā)活動(dòng)、工程項(xiàng)目等,標(biāo)識(shí)出流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),針對(duì)性地制定相應(yīng)的控制措施,并將這些內(nèi)容形成公司規(guī)范性的內(nèi)部控制制度及文檔。這些控制文件是進(jìn)行后續(xù)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)建設(shè)的重要依據(jù)。另外,還要對(duì)信息管理人員進(jìn)行內(nèi)部控制文件的培訓(xùn),使他們充分理解如何將內(nèi)部控制的具體環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)程序語(yǔ)言。

三、制定內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)的基本模式和路線圖

根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部控制管理要求,結(jié)合信息管理人員的配備和業(yè)務(wù)構(gòu)成,我們確定了各相關(guān)內(nèi)部控制流程的開(kāi)發(fā)路線圖,具體來(lái)說(shuō):(1)之前負(fù)責(zé)不同業(yè)務(wù)信息管理模塊的開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)相應(yīng)的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。(2)根據(jù)集團(tuán)對(duì)不同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制需求的輕重緩急,由內(nèi)部控制信息系統(tǒng)管理小組綜合平衡,制定開(kāi)發(fā)的先后次序。(3)為保證項(xiàng)目得以有序開(kāi)展,針對(duì)不同業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需求,建立一套信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)任務(wù)管理系統(tǒng),該任務(wù)管理系統(tǒng)用于業(yè)務(wù)部門提出開(kāi)發(fā)需求,經(jīng)管理小組相關(guān)人員評(píng)估后確定開(kāi)發(fā)小組成員構(gòu)成、開(kāi)發(fā)完成時(shí)間等,這樣能夠及時(shí)評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)展情況,便于統(tǒng)籌調(diào)整,確保整體項(xiàng)目有序開(kāi)展。

四、實(shí)施內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的建設(shè)和完善

針對(duì)非生產(chǎn)性物資的采購(gòu)管理,榮威集團(tuán)已經(jīng)有了一個(gè)專門的管理系統(tǒng),該系統(tǒng)的主要功能是滿足非生產(chǎn)性物資的進(jìn)銷存管理,現(xiàn)在根據(jù)采購(gòu)付款內(nèi)部控制流程,需要對(duì)其嵌入與該內(nèi)部控制流程有關(guān)的內(nèi)部控制程序,以實(shí)現(xiàn)以下風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn):(1)采購(gòu)申請(qǐng)及審批。(2)采購(gòu)預(yù)算控制。(3)供應(yīng)商的資質(zhì)審批。(4)采購(gòu)價(jià)格的審批。(5)入庫(kù)檢驗(yàn)。(6)付款審批等。同時(shí),對(duì)于流程中需要不同部門相關(guān)崗位人員的審批權(quán)限可以通過(guò)提取人事管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)分離控制程序。

以下介紹如何采取嵌入或提取方式建立控制程序:

第一,采購(gòu)申請(qǐng)及審批。在原有采購(gòu)申請(qǐng)單模塊中添加初審人、審核人及終審人控制流程,申請(qǐng)采購(gòu)人員在系統(tǒng)中添加申購(gòu)單,列明申購(gòu)物資種類、品名、數(shù)量等信息,提交需求部門負(fù)責(zé)人初審,完成后提交審核人(具體為采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人),最后提交公司總經(jīng)理終審,然后才可以實(shí)施采購(gòu)行為。

第二,采購(gòu)預(yù)算控制。在原有的每張申購(gòu)單上設(shè)置專用按鈕,供選擇是“預(yù)算內(nèi)”還是“預(yù)算外”采購(gòu),以此來(lái)控制預(yù)算外采購(gòu)行為。

第三,供應(yīng)商資質(zhì)審批。新設(shè)供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估模塊,凡是新進(jìn)供應(yīng)商均需由采購(gòu)部門在該信息模塊中提出申請(qǐng),列明該供應(yīng)商的主要信息如營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼、法人代表、聯(lián)系人、經(jīng)營(yíng)范圍、付款期限等,經(jīng)過(guò)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后,自動(dòng)形成供應(yīng)商編碼并納入集團(tuán)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù),沒(méi)有供應(yīng)商編碼的供應(yīng)商不具備供貨資格,無(wú)法在系統(tǒng)中實(shí)施采購(gòu)申請(qǐng)功能。

第四,采購(gòu)價(jià)格審批。對(duì)不同采購(gòu)規(guī)模的物資采用不同的價(jià)格審批程序。(1)單次采購(gòu)低于10000元的物資,在系統(tǒng)中通過(guò)新增價(jià)格確認(rèn)單模塊來(lái)控制,由采購(gòu)部門通過(guò)電話/傳真詢價(jià)后填寫(xiě)系統(tǒng)“價(jià)格確認(rèn)單”,經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批后自動(dòng)納入物資價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù),價(jià)格有效期3個(gè)月,3個(gè)月內(nèi)重復(fù)采購(gòu)的,無(wú)須再詢價(jià),超過(guò)3個(gè)月,價(jià)格自動(dòng)失效,需要再次詢價(jià)并填寫(xiě)“價(jià)格確認(rèn)單”按流程審批后實(shí)施。(2)單次采購(gòu)超過(guò)10000元的物資必須采用招標(biāo)方式確定供應(yīng)商和價(jià)格,在申購(gòu)單中對(duì)這類采購(gòu)只有在輸入招標(biāo)單號(hào)后才能實(shí)施采購(gòu)。實(shí)現(xiàn)該控制程序是新增招標(biāo)流程審批模塊,對(duì)單次采購(gòu)超過(guò)10000元的物資由采購(gòu)部門實(shí)施招標(biāo),并按流程經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后生效,同時(shí)形成招標(biāo)單號(hào),該招標(biāo)單號(hào)碼僅供使用一次,使用過(guò)后就自動(dòng)作廢。下次同樣物資單次采購(gòu)超過(guò)10000元的必須再次實(shí)施招標(biāo)控制流程。

第五,入庫(kù)檢驗(yàn)。入庫(kù)環(huán)節(jié)由倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)并安排系統(tǒng)入庫(kù)手續(xù)(形成入庫(kù)單),同時(shí)質(zhì)量管理部門對(duì)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),凡是沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)的物資系統(tǒng)會(huì)以灰色顯示該物資信息并無(wú)法履行領(lǐng)用手續(xù)。

第六,發(fā)票審核及付款審批。新增發(fā)票錄入及付款申請(qǐng)模塊。倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)并錄入發(fā)票信息(包括供應(yīng)商、入庫(kù)單號(hào)等),系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付款信息,同時(shí)將發(fā)票及入庫(kù)單按流程進(jìn)行審批,最終由財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中鎖定發(fā)票信息(避免重復(fù)開(kāi)票)。采購(gòu)部門每月根據(jù)到期的應(yīng)付款余額進(jìn)行付款申請(qǐng),由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后安排支付,同時(shí)在應(yīng)付款系統(tǒng)中登記已付款信息。

以上非生產(chǎn)性物資采購(gòu)付款內(nèi)部控制信息系統(tǒng)是由非生產(chǎn)性物資管理系統(tǒng)的原開(kāi)發(fā)小組開(kāi)發(fā)完成的,具體思路由財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門、配送部門根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范指引的要求分別對(duì)不同的控制點(diǎn)進(jìn)行嵌入式的開(kāi)發(fā),將授權(quán)審批、職責(zé)分離等控制點(diǎn)嵌入控制程序中(通過(guò)提取人事管理系統(tǒng)的控制程序?qū)崿F(xiàn)具體的控制職能),同時(shí)將在手工環(huán)境下難以實(shí)現(xiàn)的控制功能如付款期限的計(jì)算、價(jià)格的選擇、不同規(guī)模采購(gòu)對(duì)價(jià)格確定方式的選擇等嵌入了控制程序。同樣,其他業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)也按照這樣的思路進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),所有的開(kāi)發(fā)過(guò)程由內(nèi)部控制信息系統(tǒng)管理小組負(fù)責(zé)全過(guò)程的跟蹤,同時(shí)對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)進(jìn)行管理,確保內(nèi)部控制信息系統(tǒng)按照規(guī)定的程序、制度和操作規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

參考文獻(xiàn)

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