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文檔簡介
二、系統(tǒng)管理(系統(tǒng)服務(wù)——系統(tǒng)管理)
1.以操作員01陳明(密碼為1)身份啟用并注冊666賬套的總賬系統(tǒng)。!c%T5V8t
J!n(D-D6v#L2Z
2.設(shè)置操作員陳明為“100”賬套的賬套主管。$o0J0b5j$Q8P(a(x
3.在系統(tǒng)管理模塊,創(chuàng)建“888”光明公司賬套,要求如下:
賬套號:888;賬套名稱:光明股份有限責(zé)任公司;賬套路徑:C:\U8SOFT\Admin;
啟用日期:2003年12月;單位名稱:光明股份有限責(zé)任公司;單位簡稱:光明公司;聯(lián)系電話:6547896賬套主管:01陳明;對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類核算;進(jìn)行外幣核算;其它各項采用系統(tǒng)默認(rèn);建賬后啟用系統(tǒng),設(shè)置總賬啟用日期為2003年12月10日;&p)K1M;d;P
&A-G+q
u+U
4.按新會計科目建立一個工業(yè)企業(yè)新賬套(U;B:}*U#n%N
賬套號:100賬套名稱:陽光信息有限公司單位名稱:陽光信息有限公司
#J#b!u5r2s$h%Q#n7w%I
單位簡稱:陽光公司啟用會計日期:2003年12月賬套路徑和核算類型:默認(rèn);|"P,y"{/o(L
三、賬務(wù)(財務(wù)會計——總賬)'t9T1h+\+h4g,g(K8K/t
1.在總賬系統(tǒng)中查詢2002年8月份的客戶“昌德醫(yī)藥”余額表,聯(lián)查該明細(xì)賬記錄。
+I1A(|(]1G5E,b;c
操作步驟:(財務(wù)會計——總賬——客戶往來
2.設(shè)置本企業(yè)“憑證類別”為:收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證三類憑證。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證類別)*_;O
Z!L
O2[*t2h3i6G
$~,W5J-I"E!e&Q1b)J$W;M
3.在100賬套總賬系統(tǒng)中,設(shè)置相關(guān)憑證參數(shù)如下:(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——選項)1o7j4d3Y;W+K+c4b8?
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(1)將“制單控制”由“序時控制”改為“支票控制”。)[8X-f'S+H2{:R;J#L
'F;D(W5}-\3^"?"L1v+t
(2)操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制。
)b0[
u'`1d*?:Y
(3)憑證編號方式采用手工編號。
其它參數(shù)默認(rèn)系統(tǒng)原有設(shè)置。7n9~7d0k+g8H
,P
R
A,|/N)j"[
4.2003年1月6日,出納姚彬從工商銀行提取現(xiàn)金67800元備發(fā)工資,現(xiàn)金支票號23355。請根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“提現(xiàn)備發(fā)工資”的記賬憑證,附單據(jù)1張。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——填制憑證)
:z4L&Y1K*w,N8W
_7r
5.會計周民在審核2003年1月份0002號轉(zhuǎn)賬憑證時,發(fā)現(xiàn)憑證有錯。請進(jìn)行標(biāo)錯處理。:G0K0_%Q#^*I#G)J4P+\1e
操作步驟:(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——憑證審核——標(biāo)錯)
6.總賬系統(tǒng)制單要求系統(tǒng)針對票據(jù)管理的結(jié)算方式進(jìn)行登記,請進(jìn)行相應(yīng)控制參數(shù)設(shè)置。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——選項);J(M/V8a(i0D&R%v9I
"i'F1c7q3I
7.明光公司2003年1月1日啟用銀行對賬時,“銀行存款—工商銀行存款”科目余額為1171000元,銀行對賬單余額為1171000元,無期初未達(dá)賬項。請在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中錄入期初銀行對賬情況。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——)
.\;D,A.X)e*c0o7J
8.12月2日,銷售一部趙兵購買200元辦公用品,以現(xiàn)金支付,附單據(jù)一張。根據(jù)以上業(yè)務(wù),請以操作員demo身份進(jìn)行相應(yīng)總賬業(yè)務(wù)處理。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——填制憑證)
.T)V1r1m*G(p4d
9.以01陳明身份,密碼“cm”,進(jìn)入“666”光明公司的“企業(yè)門戶”,在企業(yè)門戶中啟用“666”光明公司總賬系統(tǒng),完成后退出“企業(yè)門戶”。(企業(yè)門戶——企業(yè)信息)
10.在總賬系統(tǒng)中增加編碼為“2”的支票結(jié)算方式,并實行票據(jù)管理。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——結(jié)算方式)'r*r&`+p%k"y5s
#c$N5k's+G
]3}
11.光明公司(100賬套)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定:(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——選項)
*J2N6K/I+G(Q-w
(1)該賬套中的修改及作廢處理必須由制單人本人進(jìn)行。
(d
_3r"z.K7d9N+x#U+i
(2)操作員對記賬憑證的審核權(quán)限由會計主管進(jìn)行具體限定。#L,\
e4q6e*k+f0}4b
(3)收、付款憑證在登記前必須經(jīng)由出納簽字。請據(jù)此對總賬相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。
12.為666賬套設(shè)置總賬系統(tǒng)憑證控制參數(shù)。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——選項)
:L/i6t,I9F.^%z4b+]
(1)要進(jìn)行支票管理;(2)不允許修改和作廢他人填制的憑證;(3)憑證審核時控制到操作員;
q%W,y$w.W'^8W-x&]6P&J0x%x
(4)出納憑證必須由出納簽字;(5)憑證必須由主管會計簽字;(6)其余默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置;&K!K+P%L5W0`+T%D:Y
7s
r*N3C0f#h
13.為666賬套設(shè)置總賬系統(tǒng)其它控制參數(shù),修改“數(shù)量小數(shù)位”為“2”;設(shè)置部門、個人、項目均為“按編碼方式”進(jìn)行排序,其余默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——選項)
14.設(shè)置總賬系統(tǒng)中明細(xì)賬(日記賬、多欄賬)的打印方式為按年的排頁,請進(jìn)行相應(yīng)控制參數(shù)的設(shè)置。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——選項)3`:_.i.l1p"T,@4u7Y
15.定義項目大類“生產(chǎn)成本”的項目目錄。具體信息如下:(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——編碼方案——項目核算)
項目編號:2項目名稱:A102軟件產(chǎn)品是否結(jié)算:否所屬分類碼:1-}6X,Y!a%p
)J*K2G3Q
D'`&s#F9l
16.明光公司對下屬基建工程實施單獨項目管理。請根據(jù)需要,在總賬系統(tǒng)中設(shè)置“基建工程”項目大類,并指
4h-i8W7Z-g"M)y5t+H4@5X
定“在建工程”為其核算科目,該項目大類為“普通項目”,項目級次為1級1位。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——選項)!c6r,t0L/L#v-\
;n4~4^&a5T7r6x/K4N/^
17.在總賬系統(tǒng)中設(shè)置項目目錄,基本信息如下:
'e8h*X9];L$u9y4G
項目核算大類:成本對象;項目名稱:成本對象;項目級次:1級1位;增加項目欄目:備注;其中類型為文本;長度為20。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——編碼方案——項目核算)
18.指定“成本對象”項目大類的核算科目為項目公共輔助生產(chǎn)成本科目。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——編碼方案——項目核算)6p!Z5G
q(K7G:s3E&Z
3P-@"N:H0N0i%e5S
19.明光公司對“4105—制造費(fèi)用”科目實行分部門核算。2003年1月31日預(yù)提—車間固定資產(chǎn)大修理費(fèi)4000元。請根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“預(yù)提固定資產(chǎn)大修理費(fèi)”的記賬憑證,附單據(jù)1張。&M9c%s'|/C"V'z'l
操作步驟:借:制造費(fèi)用4L&O9b-N%A,Z1s
!i'\*F)_"r)Y9B4k9B%^
貸:預(yù)提費(fèi)用(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——填制憑證)*|*M'X&d8T
f:c
20.以操作員DEMO的身份,將12月份已審核的憑證進(jìn)行記賬處理。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——記賬)*A4E7[/?;?%T1s(K$J
\
21.以會計周民的身份查找2002年1月份所有未記賬憑證并進(jìn)行成批審核簽章。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——審核憑證)
22.在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中,根據(jù)以下資料采用手工錄入方式設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄。(財務(wù)會計——總賬——期末——轉(zhuǎn)賬設(shè)置——轉(zhuǎn)賬定義——轉(zhuǎn)賬生成))b;w7T8n9{5O%h8S:m
9w&h#a1k4o0N:T
轉(zhuǎn)賬序號:0001摘要:計提短期借款利息年利率:9%9F,Q!e:b5M3]9a2e6s)D
3Y)T)b1I6m$T
分錄:借:財務(wù)費(fèi)用(5503)公式:QM(2121,月)*0.09/12/E/R)U&m/w#N&W7d&q
貸:預(yù)提費(fèi)用—利息費(fèi)用(219102)取對方科目計算結(jié)果:JG()
注意:公式要手工輸入。
3M$v0Q-w:c2l)i3E&?
23.明光公司2002年12月份的一筆應(yīng)收通過公司的銷貨款,已于2003年1月收回,并登賬。請在總賬系統(tǒng)中對該筆客戶往來賬進(jìn)行手工兩清。
#a&@.A,e0A
B
操作步驟:4g$q+s8g8X+z-T.w
客戶往來兩清——科目——客戶——截止日期——兩清依據(jù)——顯示已兩清(不選)
#C*d"B9v
e+X2a1p
在要進(jìn)行兩清的一條明細(xì)分類的兩清區(qū)雙擊,表示該筆業(yè)務(wù)兩清。
24.明光公司財務(wù)部2003年1月11日從工商銀行提取現(xiàn)金2000元備用,該公司提現(xiàn)業(yè)務(wù)已設(shè)置成編號為“01”的常用憑證,請在總賬系統(tǒng)中調(diào)用常用憑證,據(jù)以編制相應(yīng)記賬憑證。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——填制憑證——制單——調(diào)用常用憑證)
25.輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù),基本信息如下:%S0\2{2Y(n!o*I#b1o'~#}
賬戶為10020102建行人民幣賬戶;
#b#W9k1]0L:Y,B'P
單位日記賬和銀行對賬單期初數(shù)據(jù)均為562500;#O+k9l.k0C.k
期初無未達(dá)賬項。!w(?-q's*[/x+G
$N0r5G&B5t'O
操作步驟:(財務(wù)會計——總賬——出納管理——銀行對賬期初
#C-{'O.T&m%y$O)L8e#J
26.以01陳明身份,密碼“1”,進(jìn)入賬套888陽光公司“企業(yè)門戶”,建立供應(yīng)商檔案,其基本情況如下:
供應(yīng)商編碼:001;供應(yīng)商名稱:華強(qiáng)木器廠;供應(yīng)商簡稱:華強(qiáng)廠;所屬分類碼:3;銀行賬號:072—7412056;地址:勁松路17號;電話:85236985;單價含稅;,r1N-Y8H$X7q*~-w0W,A
(財務(wù)會計——企業(yè)門戶——企業(yè)檔案——供應(yīng)商檔案)
27.01陳明身份,密碼“1”,進(jìn)入賬套888陽光公司“企業(yè)門戶”,建立供應(yīng)商分類系統(tǒng),其基本情況如下:
類別編碼:類別名稱:(財務(wù)會計——企業(yè)門戶——企業(yè)檔案——供應(yīng)商分類)
5A2w:l4p'Q4Y,}(h/o
01工業(yè)企業(yè)
02商業(yè)企業(yè)8o(b1e(y%s1Z3V*h
03其它企業(yè)6G:J1Z5^!G#S3Z6a
28.明光公司對“庫存商品”某產(chǎn)品“明細(xì)賬”(124301)實行數(shù)量金額核算。2003年1月31日結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本,某產(chǎn)品350臺,單位成本418元,總成本146300元。請根據(jù)上述業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本”的記賬憑證,附單據(jù)2張。0m7h.Q
Z;F#h
$[(_5l(n&p
n-@1x4f+^:d
(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——填制憑證).Y,_;]'j:x-z-D:W%h/R
8Q1Y,\.g'?+{)k2t0X,A)r
操作步驟:借:主營業(yè)務(wù)成本
"z
L.R'G(C$A
貸:庫存商品
29.在明光公司賬套中定義結(jié)算方式如下:(財務(wù)會計——企業(yè)門戶——企業(yè)檔案——結(jié)算方式)
#N;q(n2_;`6M"\5?%?1M-E
結(jié)算方式名稱:結(jié)算方式編碼:是否票據(jù)管理:
現(xiàn)金1否
5F!|,_"w5p$`
支票2是
6i5A-g%m%R&}(x1X;r7b$a
現(xiàn)金支票201是
0K#O;P;q4x&G,]#s#U
轉(zhuǎn)賬支票202是1M;w/{;D3c+f'`30.設(shè)置結(jié)算方式,其基本信息如下:(財務(wù)會計——企業(yè)門戶——企業(yè)檔案——結(jié)算方式)$];A/L4P2t,k3y9]
編碼:結(jié)算方式:票據(jù)管理標(biāo)志:'q3c
y,o*H)J-|$]
3l6G/n
Y5C
202轉(zhuǎn)賬支票√
1商業(yè)匯票&]4`$}-y8L"[
31.限定條件查找2003年1月份0002號轉(zhuǎn)賬憑證,以會計周明的身份審核憑證并簽字。
,r+f*v4i%O,I&}8Z0[%m9z
(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——審核憑證)1Y*@8?/`(I+P'N
/F-H+k:c0^#G+\
32.在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中,對2003年1月份會計賬簿進(jìn)行結(jié)賬。(財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬)8w!J8T5X-j*X0C5]:|(Z/H3d
33.在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中,以會計主管周民的身份將2003年1月份所有已審核的記賬憑證進(jìn)行記賬處理。&a7d({-R$z(b
5[%Q1]4^%b+f7o4t8|
(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——記賬)
34.在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中,根據(jù)以下資料設(shè)置對應(yīng)轉(zhuǎn)賬分錄:(財務(wù)會計——總賬——期末——轉(zhuǎn)賬設(shè)置——轉(zhuǎn)賬定義——轉(zhuǎn)賬生成)
轉(zhuǎn)賬序號:0001;摘要:結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
-i!^7l
P8F
分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額(21710105)5L"c2i6N(h7C;Z3|
6u#\
v5z)K(S%R
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅(217102)
.}/I)e%`;\+j-k4}.n/I:`
結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù):10z8d6k#[$C1h1Y
35.取消2003年8月份總賬中的結(jié)賬工作(即反結(jié)賬)。其中主管口令為“1”。%]!}8d.R)g0H+`1^!J
(財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬——Ctrl+Shift+F6)(l#~;@-N6v
1C"B/J5}
c1B.M*`
36.以出納員周民的身份,查找明光公司2003年1月份所有未記賬付款憑證,并取消其中0002號付款憑證的出納簽字。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——出納簽字——取消簽字)
37.2002年8月份,對客戶“昌德醫(yī)藥”的“113101”應(yīng)收人民幣科目的往來賬兩清處理。輸出時需要顯示已兩清業(yè)務(wù),并進(jìn)行兩清平衡檢查。(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——憑證——)
)W2O7b.D*c2?.w/E1K;S
操作步驟:點擊“檢查”圖標(biāo),則系統(tǒng)進(jìn)行兩清平衡檢查,并檢查結(jié)果。"A$p:p"F3b)b6n
$A.v'D(|7J$|4n1]
38.設(shè)置操作員王晶具有現(xiàn)金和銀行存款科目的查賬及制單權(quán)限。
(財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——數(shù)據(jù)權(quán)限分配)
(k(B)|,V4U5f!w.n;?%y
39.2003年1月1日,以賬套主管demo的身份從“財務(wù)會計”模塊啟動“100”賬套2003年度總賬,同時將demo的密碼由“demo”改為“11”。
(財務(wù)會計——總賬)/I8e"}8O-j
40.以賬套主管demo的身份啟用賬套號為“100”中的總賬系統(tǒng),密碼為“demo”,賬套啟用日期為2003年12月1日。5k.T/@%?1x2\
#l-?4L,~1K-q*_"]/v$`
(財務(wù)會計——企業(yè)門戶——企業(yè)信息)9@4c2R1e4~!s+x
四、報表類
1.請把A3:D20區(qū)域的框線設(shè)置為“網(wǎng)線”。
(財務(wù)會計——總賬——報表——格式——區(qū)域劃線)2p*b'l*v0V$l&B)](I-U
2.試將“本年累計”欄的數(shù)據(jù)顯示格式修改為“本月數(shù)”欄的顯示格式。!y)a-]*M-w
r,T,U
(財務(wù)會計——總賬——報表——單元屬性—
溫馨提示
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