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20XX年第一季度案件防控工作總結(jié)阿克蘇銀監(jiān)分局:根據(jù)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神,XXX農(nóng)村信用合作聯(lián)社在2013年第1季度案防工作中,一是作好2013年的案防工作部署。我社在年初針對(duì)2012年各項(xiàng)工作進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)回顧,及時(shí)向你局上報(bào)2012年案防工作總結(jié),層層簽定了各項(xiàng)責(zé)任書;制訂2013年相關(guān)工作計(jì)劃,及時(shí)傳達(dá)了自治區(qū)聯(lián)社、銀監(jiān)局有關(guān)案防會(huì)議精神,使我社2013年的案防有絮開(kāi)展;二是按照銀監(jiān)局要求,開(kāi)展了監(jiān)管評(píng)級(jí)自評(píng)工作;三是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)及案件防控工作計(jì)劃工作措施,我社在2013年第1季度全面遵循性審計(jì)工作中,將存款滾動(dòng)式檢查、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)(含股金業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù))、銀行卡業(yè)務(wù)檢查、貸款業(yè)務(wù)檢查、安全保衛(wèi)、自律監(jiān)管再監(jiān)督及后續(xù)跟蹤檢查等多個(gè)項(xiàng)目作為第1季度全面遵循性審計(jì)的具體內(nèi)容,制訂了2013年第1季度全面遵循性審計(jì)檢查方案,自2013年2月21日,對(duì)XXX信用社、XX信用社、XX信用社及XX信用社等XX家網(wǎng)點(diǎn)信用社進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。一、案防工作開(kāi)展情況 (一)作好2013年的案防工作部署1.年初作好各項(xiàng)工作計(jì)劃安排2013年第1季度,我社向你局上報(bào)了2012年案件防控工作總結(jié)(X農(nóng)信20134號(hào)),向自治區(qū)聯(lián)社上報(bào)2012年審計(jì)工作計(jì)劃(X農(nóng)信201312號(hào)),2013年黨風(fēng)廉政建設(shè)及案件防控工作計(jì)劃(X農(nóng)信黨20131號(hào)),使我社2012年案防工作有計(jì)劃有步驟的開(kāi)展。2.層層簽定各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任書2013年初,理事長(zhǎng)與聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子、網(wǎng)點(diǎn)主任簽訂了案件防控目標(biāo)責(zé)任書、黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子與分管科室部門負(fù)責(zé)人簽訂了案件防控目標(biāo)責(zé)任書、黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書,科室部門負(fù)責(zé)人與部門人員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與網(wǎng)點(diǎn)人員簽訂了案件防控目標(biāo)責(zé)任書、黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書。同時(shí),我社還層層簽訂了優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作目標(biāo)責(zé)任書、治理商業(yè)賄賂工作目標(biāo)責(zé)任書、安全保衛(wèi)和反洗錢工作目標(biāo)責(zé)任書、員工“八小時(shí)以外”相互監(jiān)督責(zé)任書,同時(shí)層層開(kāi)展9種人排查工作。3.作好案防分析例會(huì)工作2013年1月16日,我社開(kāi)展了2012年第4季度案防分析例會(huì),一是傳達(dá)了近期發(fā)生的案情通報(bào);二是對(duì)2012年第4季度案防工作情況進(jìn)行了通報(bào),三是以2012年第4季度檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題為依據(jù),逐項(xiàng)分析問(wèn)題成因及整改措施,四是對(duì)2013年的案防工作進(jìn)行了總體計(jì)劃部暑安排。(二)作好九種人、員工八小時(shí)內(nèi)外的異常行為的排查工作2013年第1季度,我社結(jié)合全面遵循審計(jì),與網(wǎng)點(diǎn)員工面對(duì)面地進(jìn)行九種人排查62人次,員工八小內(nèi)外的異常行為調(diào)查62人次,現(xiàn)場(chǎng)向客戶發(fā)放客戶意見(jiàn)調(diào)查表23份,我社已將九種人排查、員工八小時(shí)內(nèi)外的異常行為排查,納入日常審計(jì)監(jiān)督工作之中。(三)強(qiáng)化了全面遵循性審計(jì)監(jiān)督按自治區(qū)聯(lián)社審計(jì)要求,結(jié)合本社實(shí)際工作,我社制訂了切實(shí)可行的審計(jì)計(jì)劃。我聯(lián)社自20XX年2月21日至3月31日,歷時(shí)39天,投入93個(gè)工作日,抽調(diào)172本傳票、196本登記簿、651份信貸檔案,14本卡資料,對(duì)XXX信用社、XX信用社、XX等11家信用社開(kāi)展存款滾動(dòng)式檢查、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)(含中間業(yè)務(wù)、股本金)、銀行卡業(yè)務(wù)檢查、貸款業(yè)務(wù)檢查、安全保衛(wèi)、自律再監(jiān)督及201X年第4季度發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的后續(xù)跟蹤檢查等7個(gè)項(xiàng)目的全面遵循性審計(jì)檢查工作。在全面遵循性審計(jì)檢查前,聯(lián)社理事長(zhǎng)進(jìn)行了總體部署,監(jiān)事長(zhǎng)進(jìn)行了具體安排,編制第一季度全面遵循性審計(jì)工作方案,此次現(xiàn)場(chǎng)檢查,我們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題226條。其中存款滾動(dòng)式檢查問(wèn)題47條、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題71條、銀行卡業(yè)務(wù)問(wèn)題24條、安全保衛(wèi)問(wèn)題9條,貸款業(yè)務(wù)方面問(wèn)題37條,2012年4季度后續(xù)跟蹤檢查,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督評(píng)價(jià)作用。此次共對(duì)前期檢查提出的246條問(wèn)題,進(jìn)行后續(xù)跟蹤檢查,確認(rèn)已整改的問(wèn)題208條,部分整改的問(wèn)題38條,無(wú)未整改的問(wèn)題,整改完成率為84.55%。(四)強(qiáng)化線索問(wèn)題的調(diào)查核實(shí)工作2013年第1季度,庫(kù)車縣聯(lián)社不放過(guò)任何違規(guī)問(wèn)題線索,強(qiáng)化了線索追查工作。我聯(lián)社因XX信用社不規(guī)范裝訂傳票的問(wèn)題,成立專項(xiàng)工作組,于201X年1月31日至2月17日,對(duì)XX信用社20XX年至2XXX年3月的傳票裝訂不規(guī)范情況進(jìn)行核實(shí),先后核查619冊(cè)傳票的完整性,對(duì)暴露出來(lái)的傳票風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查補(bǔ)救,堵塞風(fēng)險(xiǎn)隱患。因XXX信用社暴露的不良貸款風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,我聯(lián)社于201X年3月2日成立專項(xiàng)清收調(diào)查小組,對(duì)XXX信用社17筆違規(guī)貸款進(jìn)行調(diào)查清收,至201X年第1季度末, 17筆貸款本金已清收完畢,落實(shí)了1筆不良貸款債權(quán)清收,僅有1筆4235.15元欠息未收回。(五)認(rèn)真落實(shí)四項(xiàng)制度2013年我社進(jìn)一步強(qiáng)化四項(xiàng)制度的落實(shí)工作。2013年第1季度已落實(shí)輪崗輪調(diào)77人,其中網(wǎng)點(diǎn)主任(副主任)19人,會(huì)計(jì)主管18人;已落實(shí)強(qiáng)制休假89人。(六)強(qiáng)化離任離崗管理2013年第1季度,我社組織多個(gè)離任離崗監(jiān)交小組,對(duì)全轄調(diào)崗的主任15人進(jìn)行監(jiān)交,會(huì)計(jì)主管17人進(jìn)行監(jiān)交管理,并進(jìn)行離任離崗審計(jì),出具了37份離任離崗審計(jì)報(bào)告,其中主任(副主任)19人,會(huì)計(jì)主管18人。(七)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)處罰20XX年進(jìn)一步進(jìn)行審計(jì)責(zé)任追究。2013年第1季度先后出違規(guī)處罰文件4份,處罰36人次,合計(jì)處罰金額11300元,其中主任12人次,會(huì)計(jì)主管8人次,科員1人次,金庫(kù)中心負(fù)責(zé)人處罰1次,其他柜員14人次。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題(一)存款滾動(dòng)性檢查1.預(yù)留印鑒管理不規(guī)范。2.對(duì)賬管理部分網(wǎng)點(diǎn)存在操作不規(guī)范問(wèn)題。3.對(duì)帳單加蓋印鑒與預(yù)留印鑒不符。4.存取款傳票審核不嚴(yán)。(二)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)1.未按要求授權(quán)。2.部分網(wǎng)點(diǎn)查庫(kù)不到位。3.日終碰庫(kù)不規(guī)范。4.烏恰信用社發(fā)現(xiàn)3筆大額來(lái)賬戶名不符,未發(fā)查詢查復(fù),將掛賬業(yè)務(wù)進(jìn)行入賬處理。5.多方協(xié)議不全。6.部分網(wǎng)點(diǎn)掛失處理存在差錯(cuò)。(三)銀行卡、ATM機(jī)、POS機(jī)等遵循性審計(jì)1.銀行卡開(kāi)卡管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)開(kāi)卡戶名不符2筆;開(kāi)卡申請(qǐng)書填寫不完整2筆;開(kāi)卡資料要素填制不符合要求。2.ATM機(jī)管理需要進(jìn)一步提高。XXX信用社、XX信用社20XX年自助設(shè)備差錯(cuò)登記簿未將以前年度未處理完的長(zhǎng)款進(jìn)行過(guò)賬記錄;少量信用社ATM機(jī)相關(guān)登記簿使用不規(guī)范。3.POS機(jī)管理執(zhí)行不到位。XXX信用社、XX信用社未按按月巡查;部分網(wǎng)點(diǎn)信用社未按要求每日打印前一日特約商戶對(duì)帳單,打印前兩日特約商戶資金歸集明細(xì)表,未按要求與特約商戶進(jìn)行銀行卡收單業(yè)務(wù)對(duì)賬。(四)貸款業(yè)務(wù)的檢查1.農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案管理不嚴(yán)格。2.信貸合同未按要求填制。3.發(fā)放貸款前,未對(duì)借款人進(jìn)行征信查詢。4.貸款逾期未按要求發(fā)送到期貸款通知、逾期貸款催收通知書。(七)2012年檢查問(wèn)題的后續(xù)檢查此次共對(duì)前期檢查提出的246條問(wèn)題,進(jìn)行后續(xù)跟蹤檢查,確認(rèn)已整改的問(wèn)題208條,部分整改的問(wèn)題38條,無(wú)未整改的問(wèn)題,整改完成率為84.55%。三后期的案防措施1.各網(wǎng)點(diǎn)、職能部門應(yīng)該結(jié)合此次檢查問(wèn)題,進(jìn)行自我剖析。審計(jì)部門應(yīng)該剖析審計(jì)督辦存在不足,著手提高審計(jì)手段、審計(jì)方法,制訂好201XX年第2季度審計(jì)工作安排;相關(guān)職能部門應(yīng)該通過(guò)剖析,查找職能督導(dǎo)的工作重心,促進(jìn)職能內(nèi)相關(guān)操作流程的建設(shè),指導(dǎo)督辦職能內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)問(wèn)題的整改;網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)該通過(guò)檢查問(wèn)題的學(xué)習(xí),剖析問(wèn)題成因,發(fā)揮集體智慧,制訂切實(shí)可行的整改措施,落實(shí)好問(wèn)題的整改工作。1. 進(jìn)一步強(qiáng)化新核心系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作要點(diǎn)的學(xué)習(xí),抓住新核心系統(tǒng)的操作要點(diǎn),全面規(guī)范門柜業(yè)務(wù)的操作流程,減少操作風(fēng)險(xiǎn),提高合規(guī)操作能力。3全面開(kāi)展陽(yáng)光信貸后續(xù)教育及回頭看活動(dòng)。一是落實(shí)陽(yáng)光信貸教育,二是落實(shí)入戶貸款調(diào)查工作以上是我社201X年第1季度案件防控工作總
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