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文檔簡介
1、貴陽新建白酒項目經(jīng)營分析報告規(guī)劃設計/投資方案/產(chǎn)業(yè)運營第一章 項目總體情況說明一、經(jīng)營環(huán)境分析從消費品研究框架的三個維度:品牌、渠道和產(chǎn)品對白酒行業(yè)的特點進行了總結(jié),其中主要包括:1)品類單一,創(chuàng)新難度大;2)白酒行業(yè)市場容量巨大;3)核心競爭力是品牌,品牌稀缺性是白酒一項重要屬性;4)白酒呈現(xiàn)區(qū)域分布(分散性)名酒空心化,地方酒企較多;5)價格彈性高,各個價位段都能實現(xiàn)匯量,但不同價格帶的運作模式區(qū)別大;6)具有文化消費、聚飲消費的屬性,和餐飲關(guān)聯(lián)度高。對于消費品來講,一條典型的成長路徑就是跨品類延伸,比如康師傅和雀巢等企業(yè)都是通過品類創(chuàng)新來實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。不同于其他食品飲料子行業(yè),白酒
2、很難實現(xiàn)品類創(chuàng)新,具有典型“品類單一,品牌眾多”的特點。因此,白酒企業(yè)通常采用多產(chǎn)品線的結(jié)構(gòu)來進行市場擴張,如洋河藍色經(jīng)典采用的是跨價格帶的品牌組合系列,而茅臺采用的是單一主導產(chǎn)品模式,依靠品牌拉力實現(xiàn)全國化高端產(chǎn)品的全覆蓋。據(jù)統(tǒng)計,目前國內(nèi)白酒行業(yè)的市場規(guī)模超過6000億人民幣,位居食品飲料板塊第一,白酒總市值超萬億,市值占比達到整個板塊的55%。2016年,我國白酒產(chǎn)量1358.36萬千升,同比增長3.23%,銷售收入6125.74億元,同比增長10.07%。整體來看,我國白酒行業(yè)目前總體規(guī)模(銷量)已經(jīng)趨于平穩(wěn),未來將是存量博弈下的內(nèi)部結(jié)構(gòu)升級和集中度提升。白酒行業(yè)的市場容量巨大,但生產(chǎn)
3、企業(yè)的數(shù)量眾多,據(jù)酒業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計,目前我國白酒生產(chǎn)企業(yè)約有2萬多家,而上規(guī)模的企業(yè)卻僅有1500余家。另外,不同地理區(qū)域?qū)Π拙莆幕?、口味和品牌的偏好也不盡相同,這就導致市場分散化現(xiàn)象明顯,市場集中度偏低。這種分散主要體現(xiàn)在兩個方面,一個是行業(yè)收入的分散,另一個是區(qū)域分布的分散。酒品類的價格跨度比較大,產(chǎn)品從10元的二鍋頭到1000的茅臺都有分布,并且在不同的價位段上都能賣上量。白酒行業(yè)的毛利率水普遍較高,其中高端品牌酒企的高毛利率尤為突出:據(jù)統(tǒng)計,2016年白酒行業(yè)平均毛利率為71%,凈利率為29%。相比之下,啤酒行業(yè)銷售毛利率僅在36%左右,凈利率僅為4%,大幅低于前者。在高毛利的優(yōu)勢下
4、,白酒價格空間更大,利潤彈性更高,這就決定了白酒的渠道利潤允許多級分配,代理買斷品牌+傳統(tǒng)經(jīng)銷+密集分銷+團購+電商,多渠道并存,可進行渠道和終端攔截。白酒是文化附著力很強的行業(yè),其承載的社交禮儀、文化傳承等消費因素已經(jīng)超越了產(chǎn)品本身的價值,因此,白酒企業(yè)在市場推廣中會更多地挖掘和塑造其獨特的品牌形象,而品牌的訴求點主要包括歷史、傳統(tǒng)、文化、工藝等。二、項目情況說明為了積極響應某某工業(yè)新城關(guān)于促進白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求,xxx集團通過科學調(diào)研、合理布局,計劃在某某工業(yè)新城新建“白酒項目”;預計總用地面積16188.09平方米(折合約24.27畝),其中:凈用地面積16188.09平方米;項目規(guī)
5、劃總建筑面積19587.59平方米,計容建筑面積19587.59平方米;根據(jù)總體規(guī)劃設計測算,項目建筑系數(shù)58.43%,建筑容積率1.21,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.10%,固定資產(chǎn)投資強度160.80萬元/畝。根據(jù)謹慎財務測算,項目總投資5314.72萬元,其中:固定資產(chǎn)投資3902.62萬元,占項目總投資的73.43%;流動資金1412.10萬元,占項目總投資的26.57%。在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資1412.68萬元,占項目總投資的26.58%;設備購置費2020.31萬元,占項目總投資的38.01%;其它投資費用469.63萬元,占項目總投資的8.84%。項目建成投入正常運營后主要生產(chǎn)白
6、酒產(chǎn)品,根據(jù)謹慎財務測算,預期達綱年營業(yè)收入13188.00萬元,總成本費用9917.04萬元,稅金及附加118.89萬元,利潤總額3270.96萬元,利稅總額3841.02萬元,稅后凈利潤2453.22萬元,達綱年納稅總額1387.80萬元;達綱年投資利潤率61.55%,投資利稅率72.27%,投資回報率46.16%,全部投資回收期3.67年,提供就業(yè)職位221個,達綱年綜合節(jié)能量44.17噸標準煤/年,項目總節(jié)能率27.50%,具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和節(jié)能效益。三、經(jīng)營結(jié)果分析國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,1-4月,全國釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入2497.30億元,同比下降8.59%;利潤為
7、536.40億元,同比下降4.56%。其中,白酒銷售收入1801.74億元,同比下降4.79%;利潤504.38億元,同比增長1.15%。中國酒業(yè)協(xié)會認為,酒類產(chǎn)業(yè)銷售收入下降速度已經(jīng)大幅收窄。雖然線下消費場景和各種活動在逐漸恢復,但酒企的“云”端活動仍在持續(xù)上演,云營銷已漸漸成為酒業(yè)品牌推廣、消費培育以及提升消費忠誠度的有效途徑,推動著酒業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。白酒淡季漲價一般分三種情況:一線強勢酒企淡季漲價是為了通過核心產(chǎn)品價格上浮來提振渠道,拉升品牌形象;區(qū)域很多酒企淡季漲價是擔心在出貨量有限的情況下影響價格,漲價是為了穩(wěn)價;還有一些酒企核心產(chǎn)品淡季漲價,則是為了刺激渠道提前囤貨,進而促進銷售。中國
8、白酒協(xié)會稱,進入5月,我國疫情壓力逐漸減少,復工復產(chǎn)有序推進,疊加刺激消費政策落地;茅臺、五糧液等龍頭企業(yè)一季度凈利潤均實現(xiàn)高增長,對行業(yè)起到帶動作用;淡季挺價,旺季走量,是白酒行業(yè)的“潛規(guī)則”,因淡季銷量不如旺季,此時白酒價格的調(diào)整不會讓消費者產(chǎn)生較大的反感。以上這些因素共同導致白酒漲價。不過業(yè)內(nèi)人士認為,從目前情況來看,全面復蘇還為時尚早,一季度白酒業(yè)受到的影響并不大,二季度才是真正考驗白酒業(yè)業(yè)績的時候。所以,白酒業(yè)是否已經(jīng)全面復蘇,二季度業(yè)績至關(guān)重要。1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某工業(yè)新城行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設對促進某某工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組
9、織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、項目擬建設在某某工業(yè)新城內(nèi),工程選址符合某某工業(yè)新城土地利用總體規(guī)劃,保證項目用地要求,而且項目建設區(qū)域交通運輸便利,可利用現(xiàn)有公用工程設施,水、電、氣等能源供應有保障。3、根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目達綱年投資利潤率61.55%,投資利稅率72.27%,全部投資回報率46.16%,全部投資回收期3.67年,固定資產(chǎn)投資回收期3.67年,因此,本期工程項目經(jīng)營非常安全,說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、本期工程項目利用現(xiàn)有土地,計劃總建筑面積19587.59平方米(計容建筑面積19587.59平方米);購置先進的技術(shù)裝備共計52臺(
10、套),項目建設規(guī)模合理、經(jīng)濟技術(shù)實施方案可行。5、本期工程項目總投資5314.72萬元,其中:固定資產(chǎn)投資3902.62萬元,流動資金1412.10萬元;經(jīng)測算分析,項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入13188.00萬元,總成本費用9917.04萬元,年利稅總額3841.02萬元,其中:稅后凈利潤2453.22萬元;納稅總額1387.80萬元,其中:增值稅451.17萬元,稅金及附加118.89萬元,年繳納企業(yè)所得稅817.74萬元;年利潤總額3270.96萬元,全部投資回收期3.67年,固定資產(chǎn)投資回收期3.67年,本期工程項目可以取得較好的經(jīng)濟效益。6、確保工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展,工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉?/p>
11、明顯成效,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大進展,為構(gòu)建具有浙江特色的現(xiàn)代工業(yè)體系打下堅實基礎,力爭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級走在全國前列,加快實現(xiàn)工業(yè)發(fā)展動力從資源消耗為主向創(chuàng)新驅(qū)動為主轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從低附加值的一般加工業(yè)為主向高附加值的先進制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)變,企業(yè)經(jīng)營方式從粗放經(jīng)營為主向集約經(jīng)營為主轉(zhuǎn)變,產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)從傳統(tǒng)塊狀經(jīng)濟為主向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群為主轉(zhuǎn)變。到2012年,科技進步貢獻率達55%,規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占銷售收入比例達1.5%左右,新產(chǎn)品產(chǎn)值率達18%以上,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重分別達到26%和32%,大中型企業(yè)綜合經(jīng)濟指標達到上世紀九十年代末國際先進水平,資源利用和
12、節(jié)能減排等指標繼續(xù)保持國內(nèi)先進水平,現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值比重明顯提高。做好工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的統(tǒng)籌規(guī)劃。按照發(fā)展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級要求,排出一批重點行業(yè),逐個制訂轉(zhuǎn)型升級的實施方案,明確目標定位、總體布局、發(fā)展導向以及相應的配套措施。加強各重點行業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃及三大產(chǎn)業(yè)帶規(guī)劃等其他規(guī)劃的銜接。做好各類園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的研究、修編和實施工作。抓好重大基礎設施的規(guī)劃建設工作,充分考慮工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展的需要,前瞻性規(guī)劃并建設一批能源、交通、物流、污水處理等重大基礎設施。第二章 經(jīng)濟效益分析一、
13、投資情況說明截至目前,項目實際完成投資3690.93萬元,占計劃投資的69.45%。其中:完成固定資產(chǎn)投資2630.46萬元,占總投資的71.27%;完成流動資金投資1060.47,占總投資的28.73%。二、經(jīng)濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算根據(jù)初步統(tǒng)計測算,該項目實際實現(xiàn)營業(yè)收入10575.73萬元,同比增長16.37%(1488.10萬元)。其中,主營業(yè)務收入為8663.64萬元,占營業(yè)總收入的81.92%。(二)利潤及利潤分配根據(jù)初步統(tǒng)計測算,該項目實際實現(xiàn)利潤總額2498.75萬元,較去年同期相比增長564.80萬元,增長率29.20%;實現(xiàn)凈利潤1874.06萬元,較去年同期相比增
14、長238.15萬元,增長率14.56%。節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元3690.931.1完成比例69.45%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2630.462.1完成比例71.27%3完成流動資金投資萬元1060.473.1完成比例28.73%三、項目盈利能力分析按照相關(guān)計算準則,該項目主要盈利分析指標如下:1、投資利潤率:67.70%。2、財務內(nèi)部收益率:21.55%。3、投資回報率:50.77%。第三章 經(jīng)營分析一、運營情況說明截至目前,該項目(公司)總資產(chǎn)規(guī)模達到13088.10萬元,其中流動資產(chǎn)總額4821.65萬元,占資產(chǎn)總額的36.84%,資產(chǎn)負債率20.97%,運營情況
15、良好。行業(yè)整體趨勢:至今為止,復蘇主要仍集中于一二線名酒陣營中。在經(jīng)濟低迷的背景下,馬太效應仍將是主旋律。國內(nèi)白酒市場容量未增加,復蘇的因素主要是產(chǎn)品平均價格提升。行業(yè)第二次全國化進程面向二、三線白酒開啟。酒類電商有望逐漸成為常規(guī)化渠道。高端:增速放緩、供需不變。1、前期行業(yè)調(diào)整去庫存帶來的行業(yè)補償性增長主要為短期利好。2、中長期發(fā)展趨勢主要看宏觀及消費結(jié)構(gòu)。基建投資增速下降對行業(yè)產(chǎn)生負面影響,高凈值人群的增加及貧富差距的擴大仍將提供高端品類增長空間。3、預計保證動銷為高端酒企2019年的工作重點,茅臺缺口或?qū)⒗脼o州老窖業(yè)績。次高端:業(yè)績或進入瓶頸期,競爭加劇。1、低迷的宏觀經(jīng)濟將提升消費者
16、對價格敏感度并降低商務宴請需求,2019年次高端業(yè)績或?qū)⑦M入瓶頸期。2、競爭形勢將升級,資本雄厚的公司市占率或擴大領先優(yōu)勢,但盈利能力將下降。中端:2019年或加速擴容。200-300元價格帶消費為主流大眾消費升級區(qū)間,100-200元的價位對應原本消費100元以下白酒消費人群的升級區(qū)間。未來一段時間,低線城市消費增長大概率將繼續(xù)提速,利好中端加速擴容。低端:消費升級疊加集中化,線上增量亦可觀。1、低端白酒迎來消費升級,2019年增速或領先白酒行業(yè)平均水平。2、近年來名優(yōu)酒企運營狀況不斷改善,未來必然會加速擠壓式擴張,低端市場的集中度會加快提升。3、未來低收入人群上網(wǎng)增量仍然可觀,為低端白酒龍
17、頭公司提供了更為高效的終端擴張途徑。二、項目運營組織結(jié)構(gòu)(一)完善企業(yè)管理制度的意義1、引導中小企業(yè)精細化生產(chǎn)、管理和服務,以美譽度好、性價比高、品質(zhì)精良的產(chǎn)品和服務在細分市場中占據(jù)優(yōu)勢。鼓勵中小企業(yè)抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),量化標準,強化責任,不斷提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。支持中小企業(yè)最大限度地發(fā)揮員工的優(yōu)勢和潛能,滿足日益增長的個性化、定制化需求。就業(yè)是民生之本,是社會和諧之基,促進中小企業(yè)發(fā)展就是最大的民生工程。中小企業(yè)量大面廣,提供就業(yè)崗位多,吸納就業(yè)人員多,這對緩解就業(yè)壓力具有非常重要作用。目前,中小企業(yè)提供了80以上的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位。國有企業(yè)下崗失業(yè)人員80%以上在中小企業(yè)實現(xiàn)了再就業(yè),大量農(nóng)民工主
18、要在中小企業(yè)務工。近年來不少高校畢業(yè)生也把中小企業(yè)作為就業(yè)的重要選擇,相當數(shù)量軍隊退役人員在中小企業(yè)實現(xiàn)就業(yè)。大企業(yè)隨著自動化程度越來越高,在提高生產(chǎn)效率和增加財政收入方面作用突出,但在解決就業(yè)方面的作用卻逐漸減小。所以,緩解就業(yè)壓力,僅指望大企業(yè)是不行的,就是要鼓勵“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”,就是要大力發(fā)展中小企業(yè)。中小企業(yè)發(fā)展得好,人們的收入就能提高,社會就更加和諧穩(wěn)定。2、引導民營企業(yè)建立品牌管理體系,增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點,扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構(gòu),打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。(二)法人治理結(jié)構(gòu)xxx集團按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行組織和運行,建立有
19、股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及高層管理人員分級權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu);股東大會擁有對公司資產(chǎn)的最終所有權(quán)并根據(jù)股權(quán)比例行使相應股東權(quán);由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構(gòu)對股東大會負責并行使相應權(quán)限的經(jīng)營決策權(quán);由股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行使監(jiān)督權(quán),維護股東利益,對股東大會負責;由董事會聘請的公司總經(jīng)理及高級管理人員根據(jù)董事會決策進行企業(yè)的日常經(jīng)營管理指揮活動,保持企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營效率。xxx集團組織經(jīng)營機構(gòu)的設置按照“精簡、高效”的原則,而且業(yè)務開展、專業(yè)技術(shù)培訓、經(jīng)營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理;為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合,以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)
20、營目標,按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構(gòu)進行設置。(三)公司管理體制xxx集團的機構(gòu)設置按現(xiàn)代化企業(yè)制度設置管理體制,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實際需要,本著“力求精簡、實行全員聘用制,管理機構(gòu)精簡,適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現(xiàn)代企業(yè)體制運作,實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化基礎是技術(shù)裝備水平先進、工人技術(shù)水平優(yōu)良,在此基礎上精簡機構(gòu),建立一套科學管理機構(gòu)和管理體制,減少管理人員,人員編制根據(jù)生產(chǎn)設備的需要進行配置。生產(chǎn)設備、輔助生產(chǎn)設施、公用工程設施由生產(chǎn)車間統(tǒng)一管理。生產(chǎn)車間對主要生產(chǎn)設備的正常運行、安全、產(chǎn)品質(zhì)量負責。xxx集團實行
21、董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風險因素分析及規(guī)避措施一、社會影響評價范圍及內(nèi)容的界定該項目社會影響評價范圍是以某某工業(yè)新城項目建設地為重點,分析“白酒項目”對節(jié)約能源、減少排放、當?shù)厣鐣蜆I(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。二、社會影響因素分析(一)項目實施對當?shù)鼐用袷杖氲挠绊戫椖拷ㄔO區(qū)
22、域為某某工業(yè)新城項目建設地,無特殊環(huán)境功能區(qū),也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū),在該區(qū)域?qū)嵤╉椖拷ㄔO,不僅不會影響當?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn),還能夠充分利用當?shù)厥S嗟呢S富勞動力資源,項目實施后能夠提供就業(yè)機會,吸收當?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè),帶動和發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),在一定程度上緩解當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題,因此,可以改變當?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況,因此,可以明顯地提高當?shù)鼐用竦氖杖?。(二)對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質(zhì)的搖籃,是保護人類健康的基石;本期工程項目的技術(shù)含量、管理水平要求較高,需要引進培養(yǎng)一部分文化、技術(shù)素質(zhì)高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員,也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事
23、業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展基礎的意識,促進當?shù)卣诎l(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署,如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業(yè)技術(shù)教育等;同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會,從而為進一步發(fā)展當?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經(jīng)濟基礎。(三)對當?shù)鼗A設施、社會服務容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成,將完善區(qū)域間路網(wǎng)結(jié)構(gòu)和功能,提升某某工業(yè)新城項目建設地的整體形象,明顯改善當?shù)氐慕煌l件和出行環(huán)境,直接服務于某某工業(yè)新城項目建設地的規(guī)劃開發(fā),促進項目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進程。三、社會影響效果分析(一)主要社會影響效果分析本期工程項目建設有利于繁榮地方經(jīng)濟,取得較好的社會經(jīng)濟效益;項目建成后,可以極大地改善某某
24、工業(yè)新城項目建設地的環(huán)境狀況,進一步改善眉山市的投資環(huán)境,加快附近區(qū)域的建設與開發(fā),引導該區(qū)域白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整,促進城鄉(xiāng)貿(mào)易的流通,帶動商業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產(chǎn)業(yè)等迅速發(fā)展,從而促進項目影響區(qū)域的經(jīng)濟繁榮。(二)對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積16188.09平方米(折合約24.27畝),項目的實施將會進一步減少土地可用量;此外,近年來,城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對建設用地的需求不斷擴張,而建設用地需求的擴張又導致占用耕地面積的不斷擴大。(三)對環(huán)境污染影響分析1、項目施工活動對自然環(huán)境會造成污染性破壞,必然對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響,項目建設因大量的開挖
25、取土破壞土體的原有自然結(jié)構(gòu),土壤水循環(huán)被破壞,相應的生物鏈隨之改變,改變了動植物的生存環(huán)境,影響其生長活動規(guī)律,對生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、落實重大發(fā)展戰(zhàn)略,推動綠色制造示范和產(chǎn)業(yè)升級。推動京津冀地區(qū)綠色協(xié)同發(fā)展,圍繞北京非首都功能疏解,以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,構(gòu)建區(qū)域資源綜合利用協(xié)同發(fā)展體系,推動煤炭替代和綠色能源消費,提升區(qū)域資源能源利用效率,降低污染物排放。大力推動長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護,推進沿江工業(yè)節(jié)水治污、清潔生產(chǎn)改造,加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新能源裝備等綠色產(chǎn)業(yè),支持一批節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)示范基地建設和發(fā)展。3、堅持節(jié)約優(yōu)先,大力推進能源消費革命,提高工業(yè)能源利用效率,促進企業(yè)降本增
26、效,加快形成綠色集約化生產(chǎn)方式,增強制造業(yè)核心競爭力。未來五年,是落實制造強國戰(zhàn)略的關(guān)鍵時期,是實現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展的攻堅階段。資源與環(huán)境問題是人類面臨的共同挑戰(zhàn),推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經(jīng)濟體的共同選擇,資源能源利用效率也成為衡量國家制造業(yè)競爭力的重要因素,推進綠色發(fā)展是提升國際競爭力的必然途徑。我國工業(yè)總體上尚未擺脫高投入、高消耗、高排放的發(fā)展方式,資源能源消耗量大,生態(tài)環(huán)境問題比較突出,形勢依然十分嚴峻,迫切需要加快構(gòu)建科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的綠色制造體系。加快推進工業(yè)綠色發(fā)展,也是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的重要舉措,有利于推進節(jié)能降耗、實現(xiàn)降本增效
27、,有利于增加綠色產(chǎn)品和服務有效供給、補齊綠色發(fā)展短板。到2020年,綠色發(fā)展理念成為工業(yè)全領域全過程的普遍要求,工業(yè)綠色發(fā)展推進機制基本形成,綠色制造產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟增長新引擎和國際競爭新優(yōu)勢,工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業(yè)能源消耗增速減緩,六大高耗能行業(yè)占工業(yè)增加值比重繼續(xù)下降,部分重化工業(yè)能源消耗出現(xiàn)拐點,主要行業(yè)單位產(chǎn)品能耗達到或接近世界先進水平,部分工業(yè)行業(yè)碳排放量接近峰值,綠色低碳能源占工業(yè)能源消費量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業(yè)增加值用水量進一步下降,大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率進一步提高,主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。(四)市場分析預測長久的
28、朝陽產(chǎn)業(yè),消費升級推動行業(yè)前行。白酒不是單純的酒精飲料,更承載歷史文化,生命周期已歷經(jīng)千年仍經(jīng)久不衰。白酒是人際關(guān)系粘合劑,核心消費人群為35-45歲中高收入的男性,聚飲消費占比高達80%。因核心人群數(shù)量減少&健康意識減少飲用量,白酒消費量或緩慢減少,但白酒具備強社交屬性,消費升級趨勢明顯,長期均價提升速度或能趨近人均收入提升幅度。分價格帶看,白酒銷量結(jié)構(gòu)類似扁花瓶:寬口、細長頸、大肚,消費升級或長期推動高端&次高端量價齊升、中端量增、低端量減。名酒血統(tǒng)限制玩家數(shù)量,不同檔次競爭因素存差異。白酒講究出身、血統(tǒng),歷史名酒為行業(yè)主流入場券。時代變遷下,白酒社交品屬性逐步強化,品牌高度尤為重要,這也
29、導致白酒龍頭幾經(jīng)輪換。高端市場品牌為王,茅臺為2000元價格帶唯一玩家,考慮茅臺未來6年可出售成品酒復合增長率僅3.9%-6.2%,五糧液、國窖有望承接茅臺溢出需求。次高端市場憑借品牌力+渠道力競爭,群雄正逐鹿,次高端名酒積極走向全國、地產(chǎn)酒龍頭憑借渠道優(yōu)勢沖擊400元價格帶、高端名酒下延產(chǎn)品參與競爭。中端市場渠道推力更為關(guān)鍵,名酒外省擴張難度較高,空間更多來自本地集中度提升,未來或走向區(qū)域寡頭化。低端酒屬性偏快消品,消費更注重性價比,份額加速向優(yōu)秀產(chǎn)品集中,行業(yè)集中度有望向飲料品類看齊。白酒板塊19年ROE高達27%,遠高于其他消費品,充分說明白酒是個好生意。高ROE的背后主要為高凈利率所支
30、撐,這一方面來自以品牌價值定價、具備持續(xù)提價能力的強定價權(quán),另一方面來自參與玩家有限、整體競爭良性(品牌建設是持久戰(zhàn),價格是生命線)的好格局。此外,白酒對創(chuàng)新要求低、無有威脅的替代品,好生意可長期持續(xù),酒廠對下游渠道強勢&資本開支小,自由現(xiàn)金流充沛,更顯難能可貴。白酒需求長期旺盛,品牌供給具有稀缺性,商業(yè)模式優(yōu)越,是值得長期投資的好賽道。消費升級大趨勢下,高端、次高端長期成長性最優(yōu),且品牌高度導致參與者少,正是優(yōu)中選優(yōu)的細分賽道,建議關(guān)注價格帶規(guī)模領先、品牌力出眾、渠道管控力強的龍頭。白酒行業(yè)景氣度下行風險:當前宏觀經(jīng)濟增速出現(xiàn)下滑的趨勢,消費升級進程減緩或?qū)⒉贿_預期,這將導致消費端的需求增速
31、放緩,白酒行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟存在相關(guān)性,景氣度下降可能導致企業(yè)營收增速大幅放緩。第五章 綜合評價1、7月17日,國家統(tǒng)計局發(fā)布2017年上半年國民經(jīng)濟數(shù)據(jù)。初步核算,上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值381490億元,按可比價格計算,同比增長6.9%。分季度看,一季度同比增長6.9%,二季度增長6.9%。對此,專家指出,上半年,中國經(jīng)濟各大指標可謂全線超出預期,經(jīng)濟穩(wěn)中向好的態(tài)勢更趨明顯,這充分展現(xiàn)了中國經(jīng)濟發(fā)展的巨大潛力與韌性,同時也讓一些針對中國經(jīng)濟的“質(zhì)疑論”“唱空論”失去市場。下半年,中國經(jīng)濟運行當中積極變化還會繼續(xù)增加,穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢將會進一步鞏固和擴大。2、該項目適應國內(nèi)和國際白酒行業(yè)總體發(fā)
32、展趨勢,是國家支持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè),白酒市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的;通過財務分析得出,項目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益,并具有一定的抗風險能力,從投資經(jīng)濟角度來評價,本期工程項目具備經(jīng)濟合理性,而且具有較好的投資價值;通過經(jīng)濟效益分析認定,達綱年投資利潤率61.55%,投資利稅率72.27%,全部投資回報率46.16%,全部投資回收期3.67年,表明本期工程項目利潤空間較大,具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。3、undefined綜上所述,該項目經(jīng)營狀況良好。在某某工業(yè)新城建設白酒項目,其建設選址合理,自然條件良好,綜合優(yōu)勢突出,功能分區(qū)明確,投資規(guī)模適度,符合某某工業(yè)新城
33、及某某工業(yè)新城“十三五”白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,切合某某工業(yè)新城經(jīng)濟發(fā)展的實際需求,是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設項目。本期工程項目的實施,對于增加國家財政收入,加快某某工業(yè)新城全面建設小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規(guī)劃數(shù)據(jù)分析表固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1412.682020.31160.803902.621.1工程費用萬元1412.682020.319424.791.1.1建筑工程費用萬元1412.681412.6826.58%1.1.2設備購置及安裝費萬元2020.312020.313
34、8.01%1.2工程建設其他費用萬元469.63469.638.84%1.2.1無形資產(chǎn)萬元242.51242.511.3預備費萬元227.12227.121.3.1基本預備費萬元107.29107.291.3.2漲價預備費萬元119.83119.832建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3902.623902.62流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元9424.794051.708416.329424.799424.799424.791.1應收賬款萬元2827.441272.352261.952827.442827.442827.441.2存貨萬
35、元4241.161908.523392.924241.164241.164241.161.2.1原輔材料萬元1272.35572.561017.881272.351272.351272.351.2.2燃料動力萬元63.6228.6350.8963.6263.6263.621.2.3在產(chǎn)品萬元1950.93877.921560.751950.931950.931950.931.2.4產(chǎn)成品萬元954.26429.42763.41954.26954.26954.261.3現(xiàn)金萬元2356.201060.291884.962356.202356.202356.202流動負債萬元8012.693605
36、.716410.158012.698012.698012.692.1應付賬款萬元8012.693605.716410.158012.698012.698012.693流動資金萬元1412.10635.441129.681412.101412.101412.104鋪底流動資金萬元470.70211.81376.56470.70470.70470.70總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5314.72136.18%136.18%100.00%2項目建設投資萬元3902.62100.00%100.00%73.43%2.1工程費用萬元3432.998
37、7.97%87.97%64.59%2.1.1建筑工程費萬元1412.6836.20%36.20%26.58%2.1.2設備購置及安裝費萬元2020.3151.77%51.77%38.01%2.2工程建設其他費用萬元242.516.21%6.21%4.56%2.2.1無形資產(chǎn)萬元242.516.21%6.21%4.56%2.3預備費萬元227.125.82%5.82%4.27%2.3.1基本預備費萬元107.292.75%2.75%2.02%2.3.2漲價預備費萬元119.833.07%3.07%2.25%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3902.62100.00%100.00%73.43%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1412.1036.18%36.18%26.57%7鋪底流動資金萬元470.7012.06%12.06%8.86%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5934.6010550.4013188.0013188.0013188.001.1白酒萬元5934.6010550
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