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文檔簡介
1、業(yè)務(wù)人員出差管理規(guī)定 業(yè)務(wù)員辦法 1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XXXX有限公司出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXX有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的 修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的.各方研究 是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 出差申請單 差旅費(fèi)報銷單 出差報告 3 要求 本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本執(zhí)行 3.1 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn),登記出差相關(guān)內(nèi)容,
2、并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理: a、出差前應(yīng)填寫出差申請單(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。 b、出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單,可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額,須經(jīng)由主管部長初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具差旅費(fèi)報銷單,結(jié)清暫支款項,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。 3.2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應(yīng)
3、經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差,除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用,交通費(fèi)憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿,因工作需要當(dāng)日中午無法返回的,給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。 3.3 員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費(fèi)。 3.4 出差的審核決定權(quán)限如下: a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn); b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 3.5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī),按以下實際票額發(fā)給交通費(fèi): a、乘坐汽車及火車,原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證
4、; b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根; c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報銷交通費(fèi); d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報銷,不得再報支其他交通費(fèi)。 3.6 交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi),按實際報支,其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報支。 3.7 出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)(包括:公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)),最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。 a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)180元,膳食費(fèi)每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元,膳食費(fèi)每日50元
5、; b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)100元,膳食費(fèi)每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元,膳食費(fèi)每日50元; 注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海 3.8 員工出差同行時要求同住,住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷,另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi)。 3.9 出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實報銷: a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用,經(jīng)批準(zhǔn),可另列特別費(fèi)用按實憑證報支; b、因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑; c、因公攜帶的行
6、李運(yùn)費(fèi),應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。 3.10 出差費(fèi)用的報銷: a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷,采取超標(biāo)自付原則; b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取; c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。 3.11 出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,必 須延長滯留,出差者需出具申請,經(jīng)調(diào)查確定無誤,方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改變 起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。 3.12 員工出差得按實報支出差旅費(fèi),如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用,可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn),其余超額報支一律剔除。 3.13
7、 員工報銷出差旅費(fèi)時,應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。 3.14 出差一般不得報支費(fèi),但節(jié)假日出差酌情予以計薪。 3.15 出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi),憑交通票據(jù)實數(shù)支給。 3.16 出差人員在出差期間或退差后,應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制出差報告向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。 3.17 本標(biāo)準(zhǔn)為行政部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán),修改時亦同。 3.18 本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之。 員
8、工出差管理辦法xx-09-06 9:54 | #2樓 第一章總則 第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工的出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意思,合理控制差旅費(fèi)開支,特制訂本制度。 第二章適用范圍 第二條 本制度適用于公司所有在職員工。 第三章規(guī)則內(nèi)容 第三條 出差審批手續(xù)和核準(zhǔn)權(quán)限 員工出差必須填寫出差申請單, 寫明出差時間、出差目的地及出差事由等 經(jīng)核準(zhǔn)權(quán)限主管批準(zhǔn)后方可出差; 第四條 本公司員工出差可分為: 1、 市內(nèi)外出:在上海市內(nèi)外出辦事的; 2、 短途出差:在上海郊區(qū)、江蘇、浙江一帶出差的; 3、 遠(yuǎn)途出差:在江、浙、滬以外的區(qū)域; 第五條 市內(nèi)外出 1、 市內(nèi)外出需填寫外出登記表,經(jīng)上級主管核準(zhǔn)
9、后方可外出; 2、 市內(nèi)外出交通工具主要以公交車或地鐵為主,財務(wù)至銀行提取現(xiàn)金可列外;憑乘車證明實數(shù)報銷; 3、 市內(nèi)出差早晚都必須進(jìn)公司報到,如有特殊情況需電話告知; 4、 餐旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn) 第六條 短程出差 1、 短程出差申請需填寫員工出差申請單交上級主管審核交由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差; 2、 短程出差使用交通工具以長途大巴或火車為主,憑乘車證明實數(shù)報銷; 3、 短程出差 (上海市郊及江蘇省、浙江?。?。 第七條 遠(yuǎn)途出差 1、 本公司員工出差外地使用交通工具以長途汽車及火車為主,特殊情況可申請搭乘飛機(jī)(以經(jīng)濟(jì)艙為主); 2、 乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局,公路局或汽車公司的購票證明單,如因個人原因沒有取得購票證明單的,則不給予報銷; 3、 出差人員每日須做出差日報向直屬主管報告; 4、 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)
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