XX年2月財務(wù)審計工作總結(jié)_第1頁
XX年2月財務(wù)審計工作總結(jié)_第2頁
XX年2月財務(wù)審計工作總結(jié)_第3頁
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文檔簡介

1、XX年2月財務(wù)審計工作總結(jié)時光過的飛快, xx 年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在 xx 年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了 自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也 是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我 們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!xx 年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、 持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務(wù) 審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思 路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,團結(jié)奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任 年的各項工作

2、任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成xxxx 年財務(wù)審計工作的簡要回顧一)財務(wù)方面的工作1、增強財務(wù)服務(wù)意識 xx 年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使 用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重 要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求 公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公 司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團公司的實際情況,組織匯編了集 團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工

3、作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準 確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強對重大 投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技 術(shù)支持。2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx 年及 xx 年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目 進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的 xx 年全面預(yù)算奠定基 礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋 回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面 的了解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們 注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題

4、和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算 委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請 調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好xx 年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了XX物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作, 并由此取得了市國家稅務(wù)局準予XX物流公司、XX運輸公 司減免 xx 年度企業(yè)所得稅合計萬元、營業(yè)稅萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及XX年度XX物流公司、XX運輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。4、

5、切實加強財務(wù)管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求, 財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并 采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計 部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及 財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的 稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。5、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案, 集團公司圍繞市局 “規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為, 促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工 作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展” 為指導(dǎo)思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展 財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計 核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加 強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改

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