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1、1XXXXXXXXXXXXXXX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用審批管理制度起草人審批人 實(shí)施 XXXXXX 發(fā)布7費(fèi)用審批管理制度第1章 目的:為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制和管理,強(qiáng)化資金的內(nèi)部控制,明確各項資金及資產(chǎn)申請流程及審批權(quán)限,有效控制公司成本費(fèi)用和資金風(fēng)險,特制定本制度:第2章 使用范圍:本制度適用于XXXXXX第3章 職責(zé):總經(jīng)理職責(zé):1、預(yù)算外支出的審批2、超預(yù)算支出的審批3、超權(quán)限費(fèi)用的審批(具體參照審批權(quán)限一覽表)財務(wù)中心職責(zé):1、負(fù)責(zé)對各(中心/部門)發(fā)生的所有費(fèi)用進(jìn)行審核、核算、分析、監(jiān)督、支出。2、負(fù)責(zé)組織費(fèi)用的分級預(yù)算管理、預(yù)算控制。各中心(部)職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定(本中心/部門)的年度費(fèi)用預(yù)

2、算,并嚴(yán)格控制費(fèi)用的發(fā)生和支出;2、負(fù)責(zé)(本中心/部門)所有用款申請、購置和費(fèi)用報銷的審查、審批;綜合管理中心職責(zé)綜合管理中心主導(dǎo)公司整體規(guī)章制度的建設(shè),并監(jiān)控考核職能運(yùn)行與規(guī)章制度的執(zhí)行情況,確保公司組織體系和業(yè)務(wù)流程高效、受控運(yùn)行。 第4章 管理制度與內(nèi)容:一、 審批內(nèi)容:1、 付款申請單審批2、 采購申請單審批3、 簽呈審批4、 借款申請單審批二、 審批權(quán)限:1、 審批權(quán)限的范圍應(yīng)包含整個業(yè)務(wù)的費(fèi)用金額合計,而不以單次付款申請或借款申請的金額判定;2、 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支出審批權(quán)限,詳見下表:序 號部 門金 額批 準(zhǔn) 人備注110000元以上10000元(含)以下25000元以上5000元(含

3、)以下33000元以上3000元(含)以下43000元以上3000元(含)以下53000元以上3000元(含)以下63000元以上3000元(含)以下71000元以上1000元(含)以下三、 審批流程:1、預(yù)算內(nèi)付款申請審批流程1.1在預(yù)算范圍內(nèi)且審批金額在權(quán)限內(nèi)不需要總經(jīng)理、副總經(jīng)理審批;1.2在預(yù)算范圍內(nèi)參照以下審批步驟; 審批步驟第一步第二步第三步第四步第五步第六步2、預(yù)算外、超預(yù)算、不符合制度規(guī)定產(chǎn)生的費(fèi)用審批流程2.1預(yù)算外、超預(yù)算、不符合制度規(guī)定產(chǎn)生的費(fèi)用必須先有簽呈,再走付款申請流程;2.2在取得簽呈后審批流程同上預(yù)算范圍內(nèi)審批步驟 3、簽呈審批流程3.1預(yù)算外、超預(yù)算、不符合制

4、度規(guī)定產(chǎn)生的、生產(chǎn)經(jīng)營活動中突發(fā)性的費(fèi)用支出使用簽呈;3.2簽呈上的內(nèi)容、金額與實(shí)際報銷時的發(fā)票內(nèi)容、金額完全一致,報銷不需要總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字;3.2簽呈審批參照下表審批步驟第一步第二步第三步第四步4、采購申請審批流程4.1辦公用品、標(biāo)配電腦等直接根據(jù)人員給予采購或調(diào)用;其他所有物料采購必須先有(各中心/部門)提交采購申請單,采購部進(jìn)行采購;4.2采購申請單審批流程:需求人員填寫采購申請單部門負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批采購部采購;部門負(fù)責(zé)人審批額度在審批權(quán)限范圍內(nèi)的不需要總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批;4.3特殊活動請購(包含:展會、年會、訂貨會、大型培訓(xùn)會、拓展活動等),請購部門應(yīng)先提交活動方

5、案、詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)中心/部門負(fù)責(zé)人審批,然后財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,上呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批,然后進(jìn)行采購,支付范圍在本活動方案內(nèi)的費(fèi)用,由本中心/部門負(fù)責(zé)人簽字,財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字,出納予以列支。5、借款申請審批流程:5.1借款申請分為:公務(wù)借支、個人借支,具體管理辦法參照總部借支款管理制度5.2員工因公務(wù)需要借支的款項,參照以下審批步驟:審批步驟第一步第二步第三步第四步第五步第六步四、審批制度:1、各中心/部門所有費(fèi)用支出應(yīng)根據(jù)預(yù)算項目??顚S?,各費(fèi)用項目之間不得挪用,特殊情況,需上報總經(jīng)理審核確認(rèn),方可執(zhí)行;2、各中心/部門在生產(chǎn)、經(jīng)營活動中要認(rèn)真、謹(jǐn)慎做好年度費(fèi)用預(yù)算,編制年度費(fèi)用支出計劃和各

6、項活動方案,并將計劃或方案提交財務(wù)中心進(jìn)行備案;3、員工工資、差旅費(fèi)、獎金及福利(包括旅游、聚餐、員工獎勵)等,應(yīng)根據(jù)公司統(tǒng)一規(guī)定,如有需要做工資調(diào)整或者費(fèi)用申請,需上報總經(jīng)理審核確認(rèn),方可執(zhí)行;4、公司統(tǒng)一規(guī)定的費(fèi)用或者政策(例如:員工活動費(fèi)XX元/人/年),在規(guī)定范圍內(nèi),一律按規(guī)定執(zhí)行,無需經(jīng)總經(jīng)理審批,各中心/部門直接審批即可,同時將方案報送財務(wù)中心及綜合管理中心備案,方可執(zhí)行;6、在預(yù)算范圍內(nèi)并已批準(zhǔn)的各事業(yè)部訂貨活動或銷售政策,按照事業(yè)部總監(jiān)的簽字確認(rèn),抄送郵件于財務(wù)中心備案,即可執(zhí)行;7、超預(yù)算范圍的銷售政策,經(jīng)事業(yè)部總監(jiān)批準(zhǔn),還必須由總經(jīng)理簽字審批,抄送郵件于財務(wù)中心備案,方可執(zhí)行;8、現(xiàn)金支付在X萬元以上必須提前X天通知出納;X萬元以上必須提前X天通知出納。第5章 附則:1、 除事業(yè)部外各部門超預(yù)算列支,將進(jìn)行績效考核,考核內(nèi)容按綜合管理中心出具的考核制度執(zhí)行;2、 各事業(yè)部超預(yù)算按勞動合同執(zhí)行,特殊情況,必須經(jīng)總經(jīng)辦同意,按總經(jīng)理辦決策執(zhí)行。3、 前期已發(fā)布的報銷制度里,涉及到審批流程的,全部以此審批流程及權(quán)限為主,前期涉及到的審批流程作廢。4、 審批原則:嚴(yán)謹(jǐn)、高效、負(fù)責(zé)。審批人在審批時要清楚審批費(fèi)用的用途、明細(xì),要對費(fèi)用使用的合理性負(fù)責(zé),審批人在日常工作中要優(yōu)先處理各項費(fèi)用審批,原則上工作日X

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