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文檔簡介
1、泓域咨詢 /秦皇島關于成立發(fā)動機密封制品公司商業(yè)計劃書秦皇島關于成立發(fā)動機密封制品公司商業(yè)計劃書xx投資管理公司報告說明近年來,我國社會固定資產(chǎn)投資保持在較高水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示,2013年至2019年間,我國全社會固定資產(chǎn)投資總額由44.63萬億元增長至55.15萬億元,年復合增長率約3.59%。xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中:xx有限責任公司出資192.00萬元,占xx投資管理公司15%股份;xx集團有限公司出資1088萬元,占xx投資管理公司85%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資8619.88萬元,其中:建設投資6473.74萬元,占
2、項目總投資的75.10%;建設期利息93.04萬元,占項目總投資的1.08%;流動資金2053.10萬元,占項目總投資的23.82%。項目正常運營每年營業(yè)收入18600.00萬元,綜合總成本費用14589.22萬元,凈利潤2934.21萬元,財務內(nèi)部收益率26.06%,財務凈現(xiàn)值5564.40萬元,全部投資回收期5.18年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經(jīng)分析,本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關政策,項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制
3、定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理,特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11
4、公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 公司組建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 項目背景及必要性29一、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)基本情況29二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素31第四章 行業(yè)、市場分析34一、 密封纖維板行業(yè)基本情況34二、 密封纖維板行業(yè)基本情況35三、 下游行業(yè)發(fā)展狀況36第五章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事56第六章 發(fā)展規(guī)劃58一、
5、公司發(fā)展規(guī)劃58二、 保障措施64第七章 風險分析67一、 項目風險分析67二、 項目風險對策69第八章 項目選址分析72一、 項目選址原則72二、 建設區(qū)基本情況72三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展76四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標80五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向83六、 項目選址綜合評價86第九章 環(huán)保方案分析88一、 環(huán)境保護綜述88二、 建設期大氣環(huán)境影響分析88三、 建設期水環(huán)境影響分析88四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析89五、 建設期聲環(huán)境影響分析89六、 營運期環(huán)境影響90七、 環(huán)境影響綜合評價92第十章 建設進度分析93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十一章 項
6、目經(jīng)濟效益95一、 經(jīng)濟評價財務測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產(chǎn)折舊費估算表97無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十二章 投資計劃106一、 投資估算的編制說明106二、 建設投資估算106建設投資估算表108三、 建設期利息108建設期利息估算表108四、 流動資金109流動資金估算表110五、 項目總投資111總投資及構成一覽表111六、 資金籌措與投資計劃112項目投資計劃與資金籌措一覽表112第十三章 項目總結分析114第
7、十四章 附表附件116主要經(jīng)濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產(chǎn)投資估算表119流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表123固定資產(chǎn)折舊費估算表124無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現(xiàn)金流量表126借款還本付息計劃表127建筑工程投資一覽表128項目實施進度計劃一覽表129主要設備購置一覽表130能耗分析一覽表130第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1280萬元三、 注冊地址
8、秦皇島xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事發(fā)動機密封制品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。(一)xx有限責任公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念
9、,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2989.312391.452241.98負債總額1386.391109.111039.79股東權益合計1602.9212
10、82.341202.19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11797.269437.818847.94營業(yè)利潤1825.731460.581369.30利潤總額1708.061366.451281.05凈利潤1281.05999.22922.36歸屬于母公司所有者的凈利潤1281.05999.22922.36(二)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構
11、,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2989.312391.452241.98負債總額1386.391109.111039.79股東權益合計1602.921282.341202.19公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度201
12、8年度營業(yè)收入11797.269437.818847.94營業(yè)利潤1825.731460.581369.30利潤總額1708.061366.451281.05凈利潤1281.05999.22922.36歸屬于母公司所有者的凈利潤1281.05999.22922.36六、 項目概況(一)投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立發(fā)動機密封制品公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由發(fā)動機是典型的差異化產(chǎn)品,不同發(fā)動機在密封面結構、螺栓緊固力、流道布置和密封介質參數(shù)等各方面存在差異。因此,密封墊片與發(fā)動機的匹配性非常重要,具體體現(xiàn)在密封墊片材料選擇、整體構型設計以及微密封性能的實現(xiàn)等多個環(huán)節(jié)。
13、隨著汽車排放標準的升級,現(xiàn)代發(fā)動機不斷追求更高的動力性和環(huán)保性,密封墊片需具備更好的密封性能,這對密封墊片生產(chǎn)廠商的同步研發(fā)和配套設計能力提出了更高的要求。綜合來看,我市發(fā)展正處于繼改革開放之后的又一戰(zhàn)略機遇期,站在新的歷史起點,面對新形勢、新階段、新要求,我們應以全球眼光和戰(zhàn)略思維,立足現(xiàn)有基礎,進一步解放思想、搶抓機遇、奮發(fā)作為,努力開創(chuàng)跨越發(fā)展新局面,奪取全面建成小康社會宏偉目標的決定性勝利。(三)項目選址項目選址位于xx園區(qū),占地面積約21.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)
14、xxx千件發(fā)動機密封制品的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積23465.75,其中:生產(chǎn)工程16231.60,倉儲工程3098.76,行政辦公及生活服務設施2815.16,公共工程1320.23。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資8619.88萬元,其中:建設投資6473.74萬元,占項目總投資的75.10%;建設期利息93.04萬元,占項目總投資的1.08%;流動資金2053.10萬元,占項目總投資的23.82%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):18600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):14589.22萬元。3、凈利潤(NP):2934.21萬元。4、全
15、部投資回收期(Pt):5.18年。5、財務內(nèi)部收益率:26.06%。6、財務凈現(xiàn)值:5564.40萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項目產(chǎn)品技術及工藝成熟,達到大批量生產(chǎn)的條件,且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項目財務評價分析,經(jīng)濟效益好,在財務方面是充分可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主
16、要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)動機密封制
17、品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中:xx有限責任公司出資192.00萬元,占xx投資管理公司15%股份;xx集團有限公司
18、出資1088萬元,占xx投資管理公司85%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;
19、3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對
20、工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、
21、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資
22、項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶
23、情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作
24、,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。3、孟xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2
25、011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、董xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。5、鐘xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董
26、事長、總經(jīng)理。6、孔xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、楊xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、湯xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公
27、司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分
28、配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經(jīng)營所得利潤
29、將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;
30、公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:公司當年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出
31、分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經(jīng)過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上
32、通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,
33、提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景及必要性一、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)基本情況1、發(fā)動機密封制品的分類和原理發(fā)動機的密封形式非常多元化,多以接觸式密封方式為主。接觸式密封分為動密封與靜密封,動密封主要涉及活塞環(huán)、氣門桿等運動部件,其他部件的密封形式基本都屬于靜密封。發(fā)動機靜密封制品主要包括密封墊片、密封罩、密封膠,其中密封墊片在密封功能方面起主導作用。發(fā)動機對密封墊片的需求來自于其部件密封面的非平整性。由于密封面存在粗糙度、不絕對平行、剛度不夠等問題,僅靠緊
34、固件無法實現(xiàn)密封效果。為了適應密封面的不規(guī)則性、最大程度地減小接觸面間隙,需要在連接件密封面間嵌入墊片,并通過壓緊墊片使其產(chǎn)生塑性或彈性變形,以實現(xiàn)更好的密封效果。2、發(fā)動機密封墊片的分類及應用發(fā)動機密封墊片按應用場景可分為氣缸蓋墊片和附屬墊片。氣缸蓋墊片用于發(fā)動機機體和缸蓋連接處的密封,其能有效密封燃燒室、油路及冷卻水路,以防止漏氣、漏油和漏水,是發(fā)動機的關鍵部件。發(fā)動機運行過程中會持續(xù)產(chǎn)生高溫和高壓,氣缸蓋墊片面臨的是高溫、高壓狀態(tài)下氣、油和水的混合環(huán)境,其密封效果直接影響到發(fā)動機性能。附屬墊片用于發(fā)動機各附屬部件的密封,包括水管、進氣接管等。發(fā)動機是典型的差異化產(chǎn)品,不同發(fā)動機在密封面結
35、構、螺栓緊固力、流道布置和密封介質參數(shù)等各方面存在差異。因此,密封墊片與發(fā)動機的匹配性非常重要,具體體現(xiàn)在密封墊片材料選擇、整體構型設計以及微密封性能的實現(xiàn)等多個環(huán)節(jié)。隨著汽車排放標準的升級,現(xiàn)代發(fā)動機不斷追求更高的動力性和環(huán)保性,密封墊片需具備更好的密封性能,這對密封墊片生產(chǎn)廠商的同步研發(fā)和配套設計能力提出了更高的要求。密封墊片按其主要材質可分為金屬和復合材料兩種類型。金屬材料主要是不銹鋼、冷板、鍍鋅板、鍍鋁板等;復合材料主要為金屬涂膠板、密封纖維板及復合纖維板。根據(jù)發(fā)動機對密封性能指標差異化要求,密封墊片基材需要各種材料搭配使用,并對基材的彈性、硬度等指標進行個性化處理。氣缸蓋墊片材質以金
36、屬為主,主要應用于發(fā)動機氣缸蓋以及發(fā)動機排氣、增壓系統(tǒng),具有更強的耐高溫、高壓能力,且氣密、水密、油密性能優(yōu)越。附屬墊片材質以復合材料為主,主要應用于油泵、水泵等發(fā)動機附屬部件中。隨著發(fā)動機輕量化發(fā)展,附屬部件越來越緊湊,對于附屬墊片的耐久性和一致性要求愈加苛刻,在材質方面越來越多的使用穩(wěn)定性和耐久性更好的金屬涂膠板。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)宏觀經(jīng)濟政策拉動行業(yè)增量市場需求當前,我國宏觀經(jīng)濟正處于加快轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構的關鍵時期,整體穩(wěn)中向好。當前及今后一段時間,我國將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,引導資金投向供需共同受益、具有乘數(shù)效應的基礎設施領
37、域。宏觀經(jīng)濟政策及供給側結構性改革將推動基礎設施建設、貨運物流等行業(yè)的發(fā)展,帶動汽車及工程機械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,拉動發(fā)動機密封制品和密封材料行業(yè)市場需求。在基礎設施建設方面,2019年中央經(jīng)濟工作會議指出,要加大基礎設施等領域補短板力度,推進重大項目建設,加大城際交通、物流、市政基礎設施等投資力度,加強市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流等建設,加快農(nóng)村公路、信息、水利等設施建設,補齊農(nóng)村基礎設施和公共服務設施建設短板。在貨運物流行業(yè)方面,根據(jù)2019年全國交通運輸工作會議以及各省、市、自治區(qū)對十三五期間高速公路建設規(guī)劃,2019年我國將完成公路水路投資1.8萬億元,新建改建農(nóng)村公路20萬公里,預計到
38、2020年高速公路通車里程或可突破17萬公里。(2)發(fā)動機與汽車污染物排放國五、國六標準升級的有利影響環(huán)保部、工信部聯(lián)合發(fā)布的關于實施第五階段機動車排放標準的公告規(guī)定各地區(qū)的所有類型機動車均應自2018年1月1日起符合國五標準。國五標準規(guī)定于2005年、2013年發(fā)布的車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法(中國、階段)和輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第五階段)。國五標準對汽油機、柴油機在不同試驗環(huán)境下排放的一氧化碳、氮氧化物等氣態(tài)污染物以及顆粒物的排放量做了上限規(guī)定,同時規(guī)定,前述排放量產(chǎn)生影響的組件在設計、制造和裝配上也應滿足標準要求。更嚴苛的發(fā)動機排指
39、標要求更嚴格的氣缸密封環(huán)境和效果,進而衍生出新的與之相適應的密封制品需求。自國五標準發(fā)布以來,研發(fā)能力強的發(fā)動機密封制品制造商開始陸續(xù)投入對國五標準產(chǎn)品的研發(fā)與試制。隨著國五標準于2016年在東部11省市的先行實施以及2018年在全國范圍內(nèi)的全面實施,主機廠于2013-2016年逐步量產(chǎn)、于2017-2019年大批量生產(chǎn)國五標準發(fā)動機。2、不利因素(1)行業(yè)基礎研發(fā)實力相對不足目前,我國發(fā)動機密封制品及密封材料企業(yè)在基礎研發(fā)領域方面的投入遠低于國際同行業(yè)。由于基礎研發(fā)投入大且經(jīng)濟效益難以在短期內(nèi)實現(xiàn),國內(nèi)企業(yè)大多注重與訂單直接相關的新型號產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)工藝改進。但是,基礎研發(fā)實力才是核心競爭力
40、的來源。這方面劣勢使得國內(nèi)企業(yè)難以在未來關鍵技術更迭時搶占技術制高點,產(chǎn)品附加值和利潤空間均受到限制。(2)勞動力等生產(chǎn)要素價格上漲帶來的成本壓力近年來,我國勞動力成本的持續(xù)上升,使得行業(yè)生產(chǎn)成本相應增加。雖然業(yè)內(nèi)企業(yè)一直致力于通過提升工藝水平及提高設備效率等方式來降低成本,但勞動力成本等生產(chǎn)要素價格的普遍上漲,仍將給業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來一定的成本壓力。第四章 行業(yè)、市場分析一、 密封纖維板行業(yè)基本情況1、密封纖維板產(chǎn)品的應用密封纖維板是非金屬密封材料之一,主要用于制造各種密封墊片,廣泛應用于各個領域,如汽車、摩托車、造船、通用機、制冷、石化等機械工業(yè)行業(yè)。根據(jù)纖維選材的不同,可分為石棉密封纖維板和無
41、石棉密封纖維板。由于應用領域廣泛、使用場景各異,因此客戶需求差異較大,產(chǎn)品種類豐富;不同密封纖維板產(chǎn)品在強度、彈性、滲透性等性能指標上各有側重。從生產(chǎn)工藝上來看,主要包括輥壓和抄取兩種工藝。2、密封纖維板行業(yè)發(fā)展狀況石棉密封纖維板是早期的密封纖維板,主要采石棉用做主體纖維,由于石棉纖維對人體具有危害性,無石棉密纖維封板成為了換代(替代)產(chǎn)品。早在上世紀七十年代,歐美地區(qū)同行業(yè)就已經(jīng)率先開發(fā)了系列化的無石棉密封板;國內(nèi)同行業(yè)起步較晚,多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)石棉產(chǎn)品為主,石棉和無石棉密封密封纖維板在終端市場在均有不同程度使用。近年來,隨著社會對環(huán)保和職業(yè)健康重視程度的提高,無石棉密封纖維板在各領域替代石棉
42、密封纖維板成為大趨勢,市場需求不斷擴大。目前,汽車和船舶行業(yè)配套材料已完成無石棉化的轉型,化工行業(yè)無石棉化的轉型步伐也正逐步加快。隨著無石棉化轉型的加快,國內(nèi)企業(yè)緊跟市場機遇優(yōu)化產(chǎn)品結構并改進關鍵技術環(huán)節(jié),逐漸縮小與國外企業(yè)的技術差距。目前,國外企業(yè)在高端產(chǎn)品領域仍具備一定的品牌優(yōu)勢,但國內(nèi)企業(yè)憑借快速的市場反應能力和完善的銷售網(wǎng)絡逐漸搶占高端產(chǎn)品市場,市場份額逐步提高。二、 密封纖維板行業(yè)基本情況1、密封纖維板產(chǎn)品的應用密封纖維板是非金屬密封材料之一,主要用于制造各種密封墊片,廣泛應用于各個領域,如汽車、摩托車、造船、通用機、制冷、石化等機械工業(yè)行業(yè)。根據(jù)纖維選材的不同,可分為石棉密封纖維板
43、和無石棉密封纖維板。由于應用領域廣泛、使用場景各異,因此客戶需求差異較大,產(chǎn)品種類豐富;不同密封纖維板產(chǎn)品在強度、彈性、滲透性等性能指標上各有側重。從生產(chǎn)工藝上來看,主要包括輥壓和抄取兩種工藝。2、密封纖維板行業(yè)發(fā)展狀況石棉密封纖維板是早期的密封纖維板,主要采石棉用做主體纖維,由于石棉纖維對人體具有危害性,無石棉密纖維封板成為了換代(替代)產(chǎn)品。早在上世紀七十年代,歐美地區(qū)同行業(yè)就已經(jīng)率先開發(fā)了系列化的無石棉密封板;國內(nèi)同行業(yè)起步較晚,多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)石棉產(chǎn)品為主,石棉和無石棉密封密封纖維板在終端市場在均有不同程度使用。近年來,隨著社會對環(huán)保和職業(yè)健康重視程度的提高,無石棉密封纖維板在各領域替代
44、石棉密封纖維板成為大趨勢,市場需求不斷擴大。目前,汽車和船舶行業(yè)配套材料已完成無石棉化的轉型,化工行業(yè)無石棉化的轉型步伐也正逐步加快。隨著無石棉化轉型的加快,國內(nèi)企業(yè)緊跟市場機遇優(yōu)化產(chǎn)品結構并改進關鍵技術環(huán)節(jié),逐漸縮小與國外企業(yè)的技術差距。目前,國外企業(yè)在高端產(chǎn)品領域仍具備一定的品牌優(yōu)勢,但國內(nèi)企業(yè)憑借快速的市場反應能力和完善的銷售網(wǎng)絡逐漸搶占高端產(chǎn)品市場,市場份額逐步提高。三、 下游行業(yè)發(fā)展狀況發(fā)動機密封制品和密封材料行業(yè)直接下游為發(fā)動機行業(yè),終端應用包括汽車、工程機械、農(nóng)用機械等領域,與宏觀經(jīng)濟運行情況密切相關。鐵路、公路等固定資產(chǎn)投資及消費需求的增長會拉動工程施工和物流需求,進而促進汽車
45、、工程機械行業(yè)的發(fā)展。1、宏觀層面情況(1)社會固定資產(chǎn)投資近年來,我國社會固定資產(chǎn)投資保持在較高水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示,2013年至2019年間,我國全社會固定資產(chǎn)投資總額由44.63萬億元增長至55.15萬億元,年復合增長率約3.59%。2019年初,受水利投資規(guī)模放緩的影響,我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模出現(xiàn)階段性回落。自2019年7月以來,固定資產(chǎn)投資進入新一輪增長周期,基建投資繼續(xù)承擔經(jīng)濟“穩(wěn)增長”的重任。一大批以推進交通、能源等基建為主體的項目開工建設,國家及各省市發(fā)改委、交通廳批復的公路、鐵路項目超30個,總項目投資額超4,500億元。2020年初,我國政府頻繁提及發(fā)力基建投資,并輔
46、以積極的財政政策和貨幣政策,提出適度提高財政赤字率,發(fā)行特別國債,增加地方政府專項債券規(guī)模,引導貸款市場利率下行,保持流動性合理充裕等,均對未來固定資產(chǎn)投資構成政策性利好。(2)鐵路、公路建設近年來,我國高速鐵路、高速公路等基礎設施建設持續(xù)快速發(fā)展。截至2018年末,全國高速公路、高速鐵路運營里程分別達到14.26萬公里、2.99萬公里,其中高速公路過去十年間復合增長率為8.99%,高速鐵路復合增長率達到了46%。目前,我國高速鐵路、高速公路運營里程已位居世界首位。截至2019年末,我國常住人口城鎮(zhèn)化率為60.60%,距離發(fā)達國家75%的水平還有很大提升空間。隨著我國城市化進程的進一步推進,作
47、為連接各我國大經(jīng)濟圈、帶動沿線城鎮(zhèn)發(fā)展的重要基礎設施,預計高速鐵路、高速公路建設仍將保持持續(xù)增長。(3)公路物流運輸當前我國物流市場,公路運輸為主要的運輸方式,具有機動靈活、簡捷方便的特點,公路運輸?shù)呢涍\量占主流貨運方式比例達70%以上。其他各種運輸方式均依賴公路來完成兩端的運輸。2018年,我國公路貨運量為395.9億噸,近十年復合增長率為7.52%,持續(xù)保持較快增長。從發(fā)展趨勢來看,公路運輸作為現(xiàn)代物流業(yè)基礎,具有廣闊的發(fā)展前景。目前,我國已形成14.26萬公里高速公路的全國網(wǎng)絡化布局,為公路運輸提供了有利的基礎條件。隨著高速公路建設的進一步發(fā)展,國內(nèi)公路運輸仍具有很大發(fā)展空間。2、汽車行
48、業(yè)發(fā)展概況(1)全球汽車行業(yè)發(fā)展概況隨著社會社會經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)水平的提高,汽車制造技術水平不斷發(fā)展,汽車產(chǎn)業(yè)已然成為眾多國家重要的支柱產(chǎn)業(yè);同時,汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關廣、資金和技術密集、規(guī)模效益明顯、附加值高等特點。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018年,全世界汽車的產(chǎn)量和銷量分別達到了9,687萬輛和9,506萬輛;自2009年至2018年,產(chǎn)量和銷量復合增長率分別為4.60%、3.78%。從中長期來看,全球汽車市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著全球汽車行業(yè)的發(fā)展,汽車行業(yè)形成了以亞洲市場占主導地位的基本格局。截至2018年,亞太地區(qū)汽車全球市場銷量占比達到50%。(2)我國汽車行業(yè)發(fā)展概況自加入WTO
49、以來,我國經(jīng)濟快速發(fā)展,居民可支配收入不斷增長,城鎮(zhèn)化率不斷提高,公路基礎設施不斷改善,在此基礎上,我國汽車行業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國汽車行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2007-2018年,我國汽車產(chǎn)銷量連年增長,2018年我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,780.92萬輛和2,808.06萬輛,較2007年分別增長213.08%和219.41%,自2007年至2018年復合增長率分別達到10.93%和11.13%,我國汽車產(chǎn)銷連續(xù)多年蟬聯(lián)全球第一。根據(jù)世界銀行最新發(fā)布的2019年國家千人汽車擁有量數(shù)據(jù)顯示,我國每千人擁車數(shù)量為173輛,位列第17名,與美國、澳大利亞、日本等發(fā)達國家相比,未來我國汽車消費需求增長仍
50、具有較大的空間。廣義上來看,商用車是指作為生產(chǎn)資料用于生產(chǎn)經(jīng)營的汽車,主要包括客車和貨車兩大類,其產(chǎn)銷規(guī)模與宏觀經(jīng)濟的發(fā)展情況相關性較大,是經(jīng)濟發(fā)展的“晴雨表”。我國商用車企業(yè)整體實力與國際企業(yè)差距相對較小。20世紀80年代開始,國內(nèi)商用車企業(yè)紛紛與外資企業(yè)成立合資公司。經(jīng)過30年的發(fā)展,我國商用車消化吸收國外先進技術的效果顯著,研發(fā)能力得到了顯著提升。在此背景下,我國本土商用車品牌結合本土化市場需求,紛紛推出了更適合國內(nèi)市場的車型,占據(jù)了市場主導地位。但是,就高端商用車來看,國際品牌仍然具有一定的優(yōu)勢。未來,隨著本土企業(yè)技術研發(fā)能力不斷提升,產(chǎn)品將以“進口替代”為目標繼續(xù)向高端市場發(fā)展。3、
51、我國工程機械行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會2011年6月1日發(fā)布的工程機械定義及類組劃分,凡土石方工程,流動起重裝卸工程,綜合機械化施工以及同上述工程相關的生產(chǎn)過程機械化所應用的機械設備,均稱為工程機械。在廣義上,部分工程機械也屬于商用車范疇,其載體也是以柴油發(fā)動機作為動力的半掛牽引車。(1)我國工程機械發(fā)展狀況工程機械行業(yè)與固定資產(chǎn)投資規(guī)模緊密相關,同時受到財政政策、基建規(guī)劃等宏觀經(jīng)濟政策的影響。工程機械下游應用領域主要包括基礎設施建設、房地產(chǎn)開發(fā)、礦山開采、農(nóng)林水利建設以及交通運輸業(yè)建設等。工程機械按照功能不同可分為挖掘機、裝載機、起重機、混凝土用車、平地機、推土機、壓路機、攤鋪機、
52、叉車等。近年來,我國工程機械發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段:第一階段為2009-2011年,行業(yè)整體受益于城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展以及“4萬億”經(jīng)濟刺激政策帶動的基建大潮,我國工程機械銷量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢;第二個階段為2012-2015年,由于前期市場經(jīng)過高速增長,工程機械保有量大增,在強刺激后投資需求出現(xiàn)回落,工程機械行業(yè)進入去庫存周期;第三個階段自2016年至今,受益“十三五”規(guī)劃實施,政府對“PPP”項目的大力推進為基建投資注入了資金,基礎設施建設回暖。此外,“一帶一路”政策推動,海外工程與基建投資規(guī)模增長,間接促進了工程機械的出口。(2)我國工程機械的發(fā)展趨勢2016年3月28日,中國工程機械工業(yè)協(xié)會
53、發(fā)布了工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃(以下簡稱“規(guī)劃”)。規(guī)劃強調行業(yè)發(fā)展應以質量效益、結構優(yōu)化為重點,著力實施“制造強國”發(fā)展戰(zhàn)略;加快實施走出去戰(zhàn)略,著力提高工程機械產(chǎn)品和服務標準水平,實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和邁向中高端水平。近年來,中國工程機械產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進結構調整,著力提質增效,產(chǎn)品向著大功率、智能化發(fā)展,同時更加注重節(jié)能環(huán)保。工程機械屬于技術密集型產(chǎn)品,功率大小及智能化程度是評價一個國家機械裝備技術水平的重要標志。國際品牌工程機械廠商已逐步應用全動力換檔、電控提升系統(tǒng)、液壓和機電一體化等技術,同時向多功能、大型化、智能化、聯(lián)合作業(yè)和無人駕駛等方向發(fā)展。工程機械向大功率、智能化發(fā)展對于提高
54、施工效率和精度具有重要意義,也是我國工程機械行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。2016年1月14日,環(huán)境保護部發(fā)布關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油發(fā)動機排氣污染物排放標準的公告,要求自2016年12月1日起,所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合非道路移動機械用柴油發(fā)動機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)(GB20891-2014)第三階段要求的柴油發(fā)動機。在節(jié)能環(huán)保的時代大背景下,非道路移動機械也需要實現(xiàn)環(huán)保標準同步升級,排氣污染物排放要求的提高將推動非道路移動機械生產(chǎn)企業(yè)及零部件供應商升級技術,在保證性能的前提下實現(xiàn)節(jié)能減排。近年來,隨著國產(chǎn)品牌的逐步崛起,國產(chǎn)挖掘
55、機銷售數(shù)量在國內(nèi)市場中的占有率快速提升。2015-2019年,國內(nèi)的國產(chǎn)挖掘機品牌占有率從36%提升到62%,市場競爭力大幅提升。目前,國產(chǎn)挖掘機在國際市場上占有率只有約16%,與國際工程機械巨頭差距仍然較大,市場發(fā)展?jié)摿薮?。隨著我國工程機械競爭力的不斷提升,預計整個工程機械行業(yè)將有著廣闊的市場成長空間。4、內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展概況內(nèi)燃機是目前應用范圍最廣的動力機械,根據(jù)所使用的燃料的不同,可以細分為柴油發(fā)動機與汽油發(fā)動機。相較于汽油發(fā)動機,柴油發(fā)動機具有動力強、熱效率高及經(jīng)濟性能好等優(yōu)點,同時存在體積大及噪聲大的缺點?;谝陨咸攸c,柴油發(fā)動機廣泛應用在大中型商用車、工程機械、發(fā)電機組、農(nóng)用機械、
56、船舶等其他通用設備中。從全球范圍來看,歐洲、美國和日本等發(fā)達國家仍占據(jù)著高端內(nèi)燃機的制高點,美國康明斯、卡特彼勒、德國曼公司、道依茨等幾大巨頭企業(yè),占據(jù)了高端內(nèi)燃機生產(chǎn)制造的主要市場份額。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國已發(fā)展成為全球內(nèi)燃機產(chǎn)銷大國,2018年,我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)排名世界第一。就柴油機領域來看,近年來,我國柴油發(fā)動機在行業(yè)整體水平上和世界先進水平的差距逐漸縮小。內(nèi)燃機行業(yè)緊跟下游汽車及非道路移動機械等行業(yè)發(fā)展與配套的需要,不斷適應體積小、輕量化、大功率的發(fā)展趨勢,加快了產(chǎn)品更新和新技術應用的速度,行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化。中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃重點產(chǎn)品項目對中重輕型柴油機、工程機械、農(nóng)業(yè)機械以及船舶等內(nèi)燃機產(chǎn)品提出了更高升功率的要求。同時,降低油耗、提高燃油經(jīng)濟性已經(jīng)成為內(nèi)燃機最主要的技術發(fā)展方向之一。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。股東為單位的,股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司
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