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文檔簡介
1、泓域咨詢 /南寧關于成立印制電路板公司可行性研究報告南寧關于成立印制電路板公司可行性研究報告xxx投資管理公司報告說明xxx投資管理公司主要由xxx(集團)有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資661.50萬元,占xxx投資管理公司45%股份;xx有限責任公司出資809萬元,占xxx投資管理公司55%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資8235.86萬元,其中:建設投資6548.33萬元,占項目總投資的79.51%;建設期利息85.34萬元,占項目總投資的1.04%;流動資金1602.19萬元,占項目總投資的19.45%。項目正常運營每年營業(yè)收入13500.00
2、萬元,綜合總成本費用10580.88萬元,凈利潤2135.17萬元,財務內部收益率20.31%,財務凈現值2975.90萬元,全部投資回收期5.65年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。2017年度,PCB全球前四十大制造商的產值占據了整個行業(yè)的60%以上,相較于2016年度提升15.9%,并且在不斷擴展市場占有率。Prismark預計PCB產業(yè)在2018年將保持穩(wěn)健增長,2017年到2022年年均復合增長率維持在3.2%左右。而從全球角度看來,近年中國PCB行業(yè)發(fā)展迅速,預計到2019年中國的PCB產值有望達336億美元,2014-2019年的復合增長率約為5
3、.1%,比全球增長率再高2%。隨著全球PCB產業(yè)的轉移態(tài)勢,中國有望在全球角逐中奪得PCB行業(yè)的領導地位。產業(yè)鏈上下游的全方位發(fā)展促使PCB行業(yè)迅速擴張。目前PCB下游需求中,計算機和通訊占比超過50%,消費電子占14%。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 背
4、景、必要性分析16一、 行業(yè)壁壘16二、 行業(yè)上、下游產業(yè)鏈關系17第三章 公司組建方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第四章 市場預測34一、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素34二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素36三、 行業(yè)概述39第五章 發(fā)展規(guī)劃分析42一、 公司發(fā)展規(guī)劃42二、 保障措施46第六章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、 董事53三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事61第七章 項目環(huán)保分析63一、 編制依據63二、 建設期大氣環(huán)境影響分析64三、 建設
5、期水環(huán)境影響分析66四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析66五、 建設期聲環(huán)境影響分析67六、 營運期環(huán)境影響67七、 環(huán)境管理分析68八、 結論69九、 建議69第八章 風險評估分析71一、 項目風險分析71二、 公司競爭劣勢76第九章 選址可行性分析77一、 項目選址原則77二、 建設區(qū)基本情況77三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展80四、 社會經濟發(fā)展目標81五、 產業(yè)發(fā)展方向83六、 項目選址綜合評價86第十章 進度計劃方案87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十一章 經濟收益分析89一、 基本假設及基礎參數選取89二、 經濟評價財務測算89營業(yè)收入、稅金及附加
6、和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95四、 財務生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表98六、 經濟評價結論98第十二章 投資方案99一、 編制說明99二、 建設投資99建筑工程投資一覽表100主要設備購置一覽表101建設投資估算表102三、 建設期利息103建設期利息估算表103固定資產投資估算表104四、 流動資金105流動資金估算表105五、 項目總投資106總投資及構成一覽表107六、 資金籌措與投資計劃107項目投資計劃與資金籌措一覽表108第十三章 項目總結109第十四章 補充表格111主要經
7、濟指標一覽表111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1470萬元三、 注冊地址南寧xxx四、 主要經營范
8、圍經營范圍:從事印制電路板相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx(集團)有限公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xxx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集
9、約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突
10、破。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2796.472237.182097.35負債總額1610.491288.391207.87股東權益合計1185.98948.78889.49公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9473.587578.867105.18營業(yè)利潤1861.641489.311396.23利潤總額1589.71
11、1271.771192.28凈利潤1192.28929.98858.44歸屬于母公司所有者的凈利潤1192.28929.98858.44(二)xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體
12、作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2796.472237.182097.35負債總額1610.491288.391207.87股東權益合計1185.98948.78889.49公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入9473.587578.867105.18營業(yè)利潤1861.641489.311396.23利潤總額1589.711271.771192.28凈利潤1192.28929.98858.44歸屬于母公司所有者的凈利潤11
13、92.28929.98858.44六、 項目概況(一)投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立印制電路板公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由印制電路板(PCB,PrintedCircuitBoard)又稱印制線路板或印刷電路板,在電子系統(tǒng)中起著支撐、互連電路元件的作用。印制電路板是電子產品的關鍵電子互連件和各電子零件裝載的基板,是電子元器件的支撐體和電氣連接的提供者,也是電子設備中不可或缺的重要電子元器件之一,應用范圍極為廣泛。按柔軟度劃分,PCB可分為剛性印制電路板、撓性印制電路板(FPC)和剛撓結合印制電路板。其中FPC又叫柔性電路板,以軟性銅箔基材(FCCL)為原材料制成,具
14、有配線密度高、輕薄、可彎曲、可立體組裝的優(yōu)點,適用于小型化、輕量化和移動要求的電子產品,有望在未來進一步實現快速發(fā)展?!笆濉睍r期是我國全面建成小康社會的決勝期,也是南寧貫徹“四個全面”戰(zhàn)略布局、落實“三大定位”新使命、勇當廣西“兩個建成”排頭兵的關鍵期。必須深刻認識國內外環(huán)境的新變化,準確把握發(fā)展的歷史方位和階段特征,抓住用好重大戰(zhàn)略機遇,促進經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。(三)項目選址項目選址位于xxx,占地面積約17.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx平方米印制電路板的生產能力
15、。(五)建設規(guī)模項目建筑面積19783.75,其中:生產工程10940.39,倉儲工程4919.90,行政辦公及生活服務設施2107.41,公共工程1816.05。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資8235.86萬元,其中:建設投資6548.33萬元,占項目總投資的79.51%;建設期利息85.34萬元,占項目總投資的1.04%;流動資金1602.19萬元,占項目總投資的19.45%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):13500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):10580.88萬元。3、凈利潤(NP):2135.17萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.65年。
16、5、財務內部收益率:20.31%。6、財務凈現值:2975.90萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業(yè)結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)壁壘1、客戶壁壘印制電路板制造行業(yè)的產品認證需要較長時間,為了穩(wěn)定供貨渠道,
17、下游客戶尤其是知名企業(yè)對其供應商有較為嚴格的認證程序,審核內容包括管理體系審核、質量控制體系審核、現場審核以及環(huán)境體系審核等,對其產品的電氣性能、耐熱性能、阻燃性能、物理性能、穩(wěn)定性能等性能的試用及認可,成為合格供應商后,與客戶形成相對穩(wěn)定合作關系。在既定的供應鏈關系下,行業(yè)內既有企業(yè)擁有先動優(yōu)勢,在一定程度上形成對行業(yè)內新進企業(yè)的壁壘。2、規(guī)模壁壘印刷線路板下游產品種類繁多,印刷線路板行業(yè)主要根據下游行業(yè)產品的個性化需求進行設計及生產,下游客戶對印制電路板布線密集度、輕薄度的要求也不斷提升,產品特性和價格定位決定了只有達到一定的生產規(guī)模,才能降低成本進而產生效益。而隨著生產規(guī)模的日益擴大,對
18、研發(fā)、制造設備等方面的資金投入要求也將持續(xù)提升,此時流動資金的規(guī)模和資金周轉效率都將成為制約企業(yè)發(fā)展壯大的關鍵要素。因此,基于這種經營環(huán)境,資金實力稍遜的新進企業(yè)由于缺乏規(guī)模效應而較難長期生存和發(fā)展,特別是難以在產品創(chuàng)新方面取得突破,無法與規(guī)模企業(yè)競爭。3、技術和人才壁壘由于印制電路板制造業(yè)是人才密集型行業(yè),對產品開發(fā)、設計和管理人員的專業(yè)素質要求較高,其技術和知識經驗的積累也需要較長的時間,因此人才的吸收和積累對于新進入本行業(yè)的企業(yè)具有一定的難度。印制電路板生產企業(yè)需要具備為客戶量身定做產品的能力,能夠針對不同領域、不同客戶、不同產品展開個性化的工藝設計,提供個性化的解決方案,能夠適應不同客
19、戶對印制電路板的不同要求。除此之外,技術更新?lián)Q代周期越來越短,如果沒有強大的技術研發(fā)能力做支持,很難在激烈的市場競爭中生存。因此,對于行業(yè)新進入的企業(yè)來說,具有一定技術和人才的壁壘。 二、 行業(yè)上、下游產業(yè)鏈關系本行業(yè)的上游行業(yè)主要是有覆銅板、油墨、金鹽、干膜以及半固化片等。以上原材料市場上供應商較多,貨源充足、渠道暢通、價格透明,產品質量、供給狀況均能支撐印制電路板制造業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。其中,覆銅板是制造印制電路板的主要原材料,在經蝕刻、電鍍、多層板壓合后制成印制電路板。銅箔是覆銅板的主要原材料,因銅箔價格與銅價密切相關,因而覆銅板價格受國際銅價影響較大。印制電路板的下游產業(yè)涵蓋計算機、消費電子
20、、網絡通訊、醫(yī)療電子、汽車電子、軍事、航天科技產品等領域。在信息化數字的發(fā)展趨勢驅動下,印制電路板產品的應用領域還在不斷擴展。印刷線路板下游產品種類繁多,印刷線路板行業(yè)主要根據下游行業(yè)產品的個性化需求進行設計及生產。由于下游目標市場可細分,不同的印刷線路板企業(yè)可針對不同的目標市場進行專業(yè)化生產,投資規(guī)模及經營運作均較為靈活,目前通信和消費電子等已成為中國最大的PCB產品應用領域。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)
21、市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、印制電路板行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換
22、企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx(集團)有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xxx(集團)有限公司出資661.50萬元,占xxx投資管理公司45%股份;xx有限責任公司出資809萬元,占xxx投資管理公司55%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制,
23、各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限
24、和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的
25、工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門
26、做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公
27、司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物
28、資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、張xx,中國國籍,1976年出生,本科
29、學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、張xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、孫xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、郝xx,中國國籍,
30、無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、嚴xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、韋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董
31、事、副總經理、財務總監(jiān)。7、侯xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、覃xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利
32、潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金
33、用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時
34、,應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式
35、以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確
36、定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現金流充裕,實施現金分紅不影響公司的持續(xù)經營;審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現金分紅政策公司董事會應當綜合
37、考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過,達到以下情形
38、之一:交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分
39、配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現金分紅方式。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)
40、督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 影響行
41、業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素(1)下游產業(yè)推動市場需求持續(xù)增長印制電路板的下游產業(yè)涵蓋計算機、消費電子、網絡通訊、汽車電子等領域,并且,在信息化數字的發(fā)展趨勢驅動下,印制電路板產品的應用領域還在不斷擴展。我國人口基數龐大,目前人均電子產品消費水平與發(fā)達國家相比依然較低,消費不斷升級、需求趨于多樣化預計將成為未來我國電子產品消費的主要特征。此外,近年來我國政府大力支持數字化音視頻、高性能計算機與網絡設備、新一代移動通訊設備的發(fā)展,同時積極推進電信業(yè)、IT產業(yè)及廣播電視產業(yè)的三網融合,以上政策將在一段時期內刺激我國電子產業(yè)的發(fā)展。在下游行業(yè)巨大市場空間的推動下,我國已成長為全球印制電路板需求最為強
42、勁的區(qū)域之一。(2)國家產業(yè)政策的支持印制電路板作為電子元器件的載體,是電子信息行業(yè)的關鍵基礎,對推動下游消費電子、通訊設備等新興產業(yè)起著重要的作用,對此,國家頒布了一系列法律法規(guī)和產業(yè)政策,規(guī)范行業(yè)運行,促進行業(yè)發(fā)展。例如,在外商投資產業(yè)指導目錄和產業(yè)結構調整指導目錄中,印制電路板(主要是高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印制電路板及封裝載板)同樣被列為鼓勵類產業(yè)。發(fā)展包括印制電路板制造業(yè)在內的電子信息產業(yè),對促進社會就業(yè)、拉動經濟增長、調整產業(yè)結構、轉變發(fā)展方式具有重要作用。隨著國家對電子信息產業(yè)的日益重視,國務院及有關部門對行業(yè)的扶植和管理力度進一步加強,印制電路板行業(yè)將會更具發(fā)展前景。
43、(3)全球印制電路板產業(yè)繼續(xù)向中國轉移我國電子信息產業(yè)的快速發(fā)展及在全球的重要地位,為我國PCB行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場需求和顯著的區(qū)位優(yōu)勢。2000年以來,國際知名PCB企業(yè)紛紛在我國投資建廠,推動了我國PCB產業(yè)的高速發(fā)展,全球PCB產業(yè)重心不斷向我國轉移,我國逐漸成為全球PCB制造中心。根據Prismark預測,未來五年中國PCB產業(yè)各細分產品產值增速均高于全球平均水平,尤其表現在高多層板、HDI板、撓性板和封裝基板等各類高技術含量PCB。以封裝基板為例,2016-2021年中國封裝基板產值年復合增長率約為3.55%,而全球平均水平僅為0.14%,產業(yè)轉移趨勢明顯。在這一背景下,中國已
44、成為全球最大印制電路板生產國,也是目前全球能夠提供印制電路板最大產能及最完整產品類型的地區(qū)之一。產業(yè)轉移有助于提高國內印刷線路板廠商的技術水平、管理水平,從而進一步促進行業(yè)的良性發(fā)展。2、不利因素(1)勞動力成本上漲近年來,我國勞動力成本不斷上漲,同時國家政府也開始推行全國性的產業(yè)結構調整政策,使得我國PCB行業(yè)的發(fā)展面臨一些新的問題。未來較長一段時間,中國大陸強大的經濟增長率將帶動更多的電子產品消費,也促使中國大陸繼續(xù)成為全球最大的PCB生產基地,但勞動力成本的上升、以及日趨嚴厲的環(huán)保要求,將促使我國PCB行業(yè)不斷地進行技術改造和產品升級,技術研發(fā)、產品創(chuàng)新、及成本控制能力不強的企業(yè)可能在未
45、來的競爭中逐漸被淘汰。(2)產品技術含量、附加值不高目前,從產品結構來看,我國印制電路板出口產品主要為中低端印制電路板產品,而進口的則多為HDI板、撓性板和封裝基板等中高端印制電路板產品。國內企業(yè)的自主研發(fā)能力與技術實力依然相對薄弱,與歐美、日本等發(fā)達國家與地區(qū)相比,我國印制電路板產品的技術水平尚有差距,總體來看產品技術附加值仍然較低,產品制造技術和工藝水平有待進一步提高。二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素(1)下游產業(yè)推動市場需求持續(xù)增長印制電路板的下游產業(yè)涵蓋計算機、消費電子、網絡通訊、汽車電子等領域,并且,在信息化數字的發(fā)展趨勢驅動下,印制電路板產品的應用領域還在不斷擴展。我國人口
46、基數龐大,目前人均電子產品消費水平與發(fā)達國家相比依然較低,消費不斷升級、需求趨于多樣化預計將成為未來我國電子產品消費的主要特征。此外,近年來我國政府大力支持數字化音視頻、高性能計算機與網絡設備、新一代移動通訊設備的發(fā)展,同時積極推進電信業(yè)、IT產業(yè)及廣播電視產業(yè)的三網融合,以上政策將在一段時期內刺激我國電子產業(yè)的發(fā)展。在下游行業(yè)巨大市場空間的推動下,我國已成長為全球印制電路板需求最為強勁的區(qū)域之一。(2)國家產業(yè)政策的支持印制電路板作為電子元器件的載體,是電子信息行業(yè)的關鍵基礎,對推動下游消費電子、通訊設備等新興產業(yè)起著重要的作用,對此,國家頒布了一系列法律法規(guī)和產業(yè)政策,規(guī)范行業(yè)運行,促進行
47、業(yè)發(fā)展。例如,在外商投資產業(yè)指導目錄和產業(yè)結構調整指導目錄中,印制電路板(主要是高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印制電路板及封裝載板)同樣被列為鼓勵類產業(yè)。發(fā)展包括印制電路板制造業(yè)在內的電子信息產業(yè),對促進社會就業(yè)、拉動經濟增長、調整產業(yè)結構、轉變發(fā)展方式具有重要作用。隨著國家對電子信息產業(yè)的日益重視,國務院及有關部門對行業(yè)的扶植和管理力度進一步加強,印制電路板行業(yè)將會更具發(fā)展前景。(3)全球印制電路板產業(yè)繼續(xù)向中國轉移我國電子信息產業(yè)的快速發(fā)展及在全球的重要地位,為我國PCB行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場需求和顯著的區(qū)位優(yōu)勢。2000年以來,國際知名PCB企業(yè)紛紛在我國投資建廠,推動了我國PC
48、B產業(yè)的高速發(fā)展,全球PCB產業(yè)重心不斷向我國轉移,我國逐漸成為全球PCB制造中心。根據Prismark預測,未來五年中國PCB產業(yè)各細分產品產值增速均高于全球平均水平,尤其表現在高多層板、HDI板、撓性板和封裝基板等各類高技術含量PCB。以封裝基板為例,2016-2021年中國封裝基板產值年復合增長率約為3.55%,而全球平均水平僅為0.14%,產業(yè)轉移趨勢明顯。在這一背景下,中國已成為全球最大印制電路板生產國,也是目前全球能夠提供印制電路板最大產能及最完整產品類型的地區(qū)之一。產業(yè)轉移有助于提高國內印刷線路板廠商的技術水平、管理水平,從而進一步促進行業(yè)的良性發(fā)展。2、不利因素(1)勞動力成本
49、上漲近年來,我國勞動力成本不斷上漲,同時國家政府也開始推行全國性的產業(yè)結構調整政策,使得我國PCB行業(yè)的發(fā)展面臨一些新的問題。未來較長一段時間,中國大陸強大的經濟增長率將帶動更多的電子產品消費,也促使中國大陸繼續(xù)成為全球最大的PCB生產基地,但勞動力成本的上升、以及日趨嚴厲的環(huán)保要求,將促使我國PCB行業(yè)不斷地進行技術改造和產品升級,技術研發(fā)、產品創(chuàng)新、及成本控制能力不強的企業(yè)可能在未來的競爭中逐漸被淘汰。(2)產品技術含量、附加值不高目前,從產品結構來看,我國印制電路板出口產品主要為中低端印制電路板產品,而進口的則多為HDI板、撓性板和封裝基板等中高端印制電路板產品。國內企業(yè)的自主研發(fā)能力與
50、技術實力依然相對薄弱,與歐美、日本等發(fā)達國家與地區(qū)相比,我國印制電路板產品的技術水平尚有差距,總體來看產品技術附加值仍然較低,產品制造技術和工藝水平有待進一步提高。三、 行業(yè)概述印制電路板(PCB,PrintedCircuitBoard)又稱印制線路板或印刷電路板,在電子系統(tǒng)中起著支撐、互連電路元件的作用。印制電路板是電子產品的關鍵電子互連件和各電子零件裝載的基板,是電子元器件的支撐體和電氣連接的提供者,也是電子設備中不可或缺的重要電子元器件之一,應用范圍極為廣泛。按柔軟度劃分,PCB可分為剛性印制電路板、撓性印制電路板(FPC)和剛撓結合印制電路板。其中FPC又叫柔性電路板,以軟性銅箔基材(
51、FCCL)為原材料制成,具有配線密度高、輕薄、可彎曲、可立體組裝的優(yōu)點,適用于小型化、輕量化和移動要求的電子產品,有望在未來進一步實現快速發(fā)展。2008年以來,智能手機、平板電腦等消費類移動電子產品市場高速增長,極大地推動了FPC行業(yè)發(fā)展;同時,汽車自動化、聯(lián)網化、電動化擴大了對車載FPC的需求。此外,近幾年新興的可穿戴智能設備、無人機等消費類電子產品市場也為FPC帶來新的增長空間。下游電子產品的快速發(fā)展為FPC行業(yè)帶來持續(xù)的需求動力。受此影響,自2008年以來,全球FPC產值保持持續(xù)穩(wěn)定增長,截至2016年,全球FPC產值取得6.5%的復合增速,占PCB行業(yè)的比重穩(wěn)定在20%以上。根據中國產
52、業(yè)信息網數據,預計2021年FPC年產值預計將超過125億美元,在PCB中占比有望提升到21%。目前,FPC產品部分核心原材料,如撓性覆銅板、導電膠膜、屏蔽膜等掌握在外資企業(yè)手中,全球消費電子龍頭企業(yè)主要分布在歐美、日韓,如三星、蘋果、日立等。國內FPC內資廠商發(fā)展兩頭受控的格局尚未根本改變,參與國際市場競爭能力較弱,銷售主要集中在國內市場。近幾年來,電子消費品民族品牌如華為、OPPO、小米等突飛猛進,國內FPC廠商通過自身技術創(chuàng)新、生產工藝改造以及產能升級,依托與國內客戶良好的合作關系,產銷規(guī)模逐年擴大,技術水平和生產規(guī)模與外資企業(yè)的差距在不斷縮小。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一
53、)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)
54、節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期
55、規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、
56、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足
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