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文檔簡介

1、X X 銀 行 審 計(jì) 工 作 總 結(jié)XX分行結(jié)合XXX,進(jìn)一步完善審計(jì)工作制度和崗位責(zé) 任制,堅(jiān)持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,以合規(guī)審計(jì)為基礎(chǔ),以風(fēng)險(xiǎn)審 計(jì)為導(dǎo)向, 圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控, 努力加強(qiáng)我行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理, 嚴(yán)謹(jǐn)、有序地開展審計(jì)工作,不斷加強(qiáng)對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ) 管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo),切實(shí)履行審計(jì)工作職責(zé)。一、主要工作(一)積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)審計(jì) 為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力,規(guī)范我行柜面操作,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),提高柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識、加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范能 力,我行從四個方面入手控制運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。一是成立以XX行長為組長,綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng) 理為成員的柜面業(yè)務(wù)

2、操作風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)導(dǎo)小組,從組織上得到保 障。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度,特別是針對一線柜 員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過案例講解重點(diǎn)加深他們對制度的理解,不 斷提高他們的理論和操作水平。三是認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)檢查,XX分 行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操 作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查,全年共查出XX個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面,根據(jù)這些問題我們提出了整改 建議,并督促網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整改落實(shí)。四是強(qiáng)化處罰力度,依據(jù)檢 查出的問題,我行共對 XX人次進(jìn)行積分處理,并罰款 XX元。(二)積極參加總行的審計(jì)活動 一是積極配合總行的審計(jì)工作,服從總行統(tǒng)一安排,派專人協(xié)助總行審計(jì)小組對 XXX的經(jīng)

3、濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二是積極參加總 行組織的審計(jì)培訓(xùn),通過學(xué)習(xí)不斷提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和 專業(yè)技能,為明年審計(jì)工作全面開展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(三)積極推動審計(jì)問題整改1、 領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識。布置安排對XX年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落 實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識,主動查找風(fēng)險(xiǎn) 隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。2、精心組織,確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目 進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查 情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在 各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。3、強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)

4、的問題經(jīng)過直 接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié) 等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施 , 并給予經(jīng)濟(jì)處罰。4、嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問 題,督促制定下一步具體整改措施。二、存在的主要問題 一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng),審計(jì)質(zhì)量難保證,在 大部分情況下,審計(jì)人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨(dú)擋一面的承 擔(dān)審計(jì)工作任務(wù)。二是未能更多關(guān)注審計(jì)對象對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題 的整改情況, 整改措施未得到完全的落實(shí)。 三是工作交叉重復(fù), 在不必要的工作上, 耗費(fèi)了大量精力和人力, 降低了審計(jì)效率。三、XX年的工作目標(biāo)、措施。(一)加強(qiáng)完善制度建設(shè),夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)管理。1、健全和完善審計(jì)制度,

5、確保我行審計(jì)工作扎實(shí)、有序 開展。根據(jù)總行審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程,結(jié)合分行 實(shí)際,進(jìn)一步完善分行審計(jì)工作制度、 健全審計(jì)人員管理辦法、 規(guī)范審計(jì)工作流程、整理審計(jì)項(xiàng)目檔案等。2、配合總行做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)工作。根據(jù)總行統(tǒng) 一部署和實(shí)施規(guī)劃,XX年推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)建設(shè), 按照總行的相關(guān) 要求積極配合,做好審計(jì)系統(tǒng)建設(shè)各項(xiàng)工作。(二)加大審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè),進(jìn)一步提升專業(yè)水平。 加強(qiáng)審計(jì)人員的培訓(xùn)工作,提高審計(jì)制度的運(yùn)用能力和實(shí)踐操作能力, 進(jìn)一步提升審計(jì)人員的專業(yè)水平。 一是日常學(xué)習(xí)。 要求審計(jì)人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時,學(xué)習(xí)各 條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄。二是集中培訓(xùn)

6、。積 極安排審計(jì)人員參與總行組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),以及外部審計(jì) 機(jī)構(gòu)組織的后續(xù)教育,不斷提高我行審計(jì)人員的工作理論知 識。三是組織審計(jì)人員到審計(jì)管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交 流,從而提高自身的管理和專業(yè)水平。(三)加強(qiáng)審計(jì)檢查,抓好督查問責(zé),提高風(fēng)控水平。1、加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)的檢查,進(jìn)一步促進(jìn)全員自覺依法合規(guī) 從事經(jīng)營管理和辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),將違規(guī)違紀(jì)概率降到最低水 平,杜絕各類案件的發(fā)生。根據(jù)總行審計(jì)部要求,結(jié)合我行實(shí) 際,一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)突擊檢查,網(wǎng)點(diǎn)檢查 面達(dá)到 100%,重點(diǎn)加強(qiáng)簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查,把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險(xiǎn)作為防控重點(diǎn),網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定 頻率進(jìn)行查庫,

7、庫存是否額限管理等;要密切防控重點(diǎn)領(lǐng)域和 人員的案件風(fēng)險(xiǎn),突出反洗錢、銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強(qiáng)制休假、安保等內(nèi)控制度落實(shí)情 況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查,以檢查貸款 檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點(diǎn),抽 取一定比例深入借款人企業(yè)進(jìn)行實(shí)地檢查,提高檢查質(zhì)量和效 果。2、做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)分行人力資源下達(dá)的調(diào)令, 及時組織完成對支行、分行重要部室負(fù)責(zé)人及重要崗位人員的 履職情況進(jìn)行審計(jì), 加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度, 實(shí)現(xiàn)真實(shí)、 合法、 效益、責(zé)任審計(jì)并重的要求,考核審計(jì)人工作績效,以促進(jìn)我 行干部員工勤政廉潔,全面履職,加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理;堅(jiān)持 原則,實(shí)事求是,對審計(jì)對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績 進(jìn)行客觀、公正的評價。3、加強(qiáng)對新建網(wǎng)點(diǎn)基建項(xiàng)目的審計(jì)。根據(jù)總行財(cái)務(wù)制度 及相關(guān)規(guī)定,主要突出有未按規(guī)定公開招投標(biāo),資金的使用是 否真實(shí)、合理

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