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文檔簡介
1、泓域咨詢 /萬盛工業(yè)氣體項目可行性研究報告萬盛工業(yè)氣體項目可行性研究報告xx(集團)有限公司報告說明我國工業(yè)氣體行業(yè)在80年代末期已初具規(guī)模,到90年代后期發(fā)展迅速,2000年后進入快速發(fā)展階段。根據(jù)研究機構SAI統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2015年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模為92億美元,過去五年的年均增長率為9.70%,大大快于全球市場增速。2015-2020年的預計年均增長率為6.80%,增長水平預期與國際趨同,進入平穩(wěn)增長時期。預計2020年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模將達到128億美元。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資13877.12萬元,其中:建設投資11405.17萬元,占項目總投資的82.19%;建設期利息12
2、5.86萬元,占項目總投資的0.91%;流動資金2346.09萬元,占項目總投資的16.91%。項目正常運營每年營業(yè)收入26200.00萬元,綜合總成本費用20353.78萬元,凈利潤4282.72萬元,財務內部收益率24.52%,財務凈現(xiàn)值8856.26萬元,全部投資回收期5.17年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據(jù)項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面
3、是充分可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目承辦單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢11四、 公司主要財務數(shù)據(jù)12公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 行業(yè)、市場分析17一、 工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展狀況17二、 行業(yè)基本風險特征19三、 二氧化碳領域發(fā)展狀況20第三章 項目概況24一、 項目概
4、述24二、 項目提出的理由26三、 項目總投資及資金構成28四、 資金籌措方案29五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標29六、 原輔材料及設備29七、 項目建設進度規(guī)劃30八、 環(huán)境影響30九、 報告編制依據(jù)和原則30十、 研究范圍32十一、 研究結論33十二、 主要經濟指標一覽表33主要經濟指標一覽表34第四章 建筑技術方案說明36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表38第五章 建設規(guī)模與產品方案39一、 建設規(guī)模及主要建設內容39二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領39產品規(guī)劃方案一覽表39第六章 選址分析41一、 項目選址原則41二、 建設區(qū)基本
5、情況41三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展45四、 社會經濟發(fā)展目標46五、 產業(yè)發(fā)展方向47六、 項目選址綜合評價48第七章 法人治理結構50一、 股東權利及義務50二、 董事55三、 高級管理人員60四、 監(jiān)事62第八章 運營管理模式65一、 公司經營宗旨65二、 公司的目標、主要職責65三、 各部門職責及權限66四、 財務會計制度69第九章 環(huán)境影響分析73一、 環(huán)境保護綜述73二、 建設期大氣環(huán)境影響分析73三、 建設期水環(huán)境影響分析74四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75五、 建設期聲環(huán)境影響分析75六、 營運期環(huán)境影響76七、 環(huán)境影響綜合評價77第十章 組織機構管理78一、 人力資源配置78勞
6、動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十一章 原輔材料供應及成品管理80一、 項目建設期原輔材料供應情況80二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理80第十二章 投資方案分析82一、 投資估算的依據(jù)和說明82二、 建設投資估算83建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87固定資產投資估算表88四、 流動資金89流動資金估算表90五、 項目總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十三章 項目經濟效益94一、 經濟評價財務測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表95固定資產折舊費估算表96無形資產和其他
7、資產攤銷估算表97利潤及利潤分配表98二、 項目盈利能力分析99項目投資現(xiàn)金流量表101三、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103第十四章 風險風險及應對措施105一、 項目風險分析105二、 項目風險對策107第十五章 項目總結109第十六章 附表附件110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表113總投資及構成一覽表114項目投資計劃與資金籌措一覽表115營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金流量表
8、120借款還本付息計劃表121建筑工程投資一覽表122項目實施進度計劃一覽表123主要設備購置一覽表124能耗分析一覽表124第一章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:韓xx3、注冊資本:580萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2010-11-177、營業(yè)期限:2010-11-17至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事工業(yè)氣體相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政
9、策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進
10、入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)
11、展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮?/p>
12、要的人力資源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)
13、據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5860.384688.304395.28負債總額3016.982413.582262.74股東權益合計2843.402274.722132.55公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15120.8712096.7011340.65營業(yè)利潤2656.312125.051992.23利潤總額2165.581732.461624.18凈利潤1624.181266.861169.41歸屬于母公司所有者的凈利潤1624.181266.861169.41五、 核心人員介紹1、韓xx,中
14、國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、夏xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、董xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)
15、。4、武xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、丁xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月
16、至今任公司獨立董事。7、黃xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、段xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效益,為全體股東提供滿意的經濟回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速
17、發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引
18、進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策
19、和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 行業(yè)、市場分析一、 工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展狀況1、工業(yè)氣體行業(yè)快速發(fā)展我國工業(yè)氣體行業(yè)在80年代末期已初具規(guī)模,到90年代后期發(fā)展迅速,2000年后進入快速發(fā)展階段。根據(jù)研究機構SAI統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2015年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模為92億美元,過去五年的年均增長率為9.70%,大大快于全球市場增速。2015-2020年的預計年均增長率為6.80%,增長水平預
20、期與國際趨同,進入平穩(wěn)增長時期。預計2020年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模將達到128億美元。2、工業(yè)氣體生產企業(yè)多而不強國內工業(yè)氣體生產企業(yè)數(shù)量較多,但多數(shù)裝備水平低、工藝和技術相對落后,造成低端產品產能過剩、競爭激烈,通用技術產品多,高技術、高附加值產品少的局面。普通工業(yè)氣體方面,由于管道供氣、現(xiàn)場液態(tài)空分配套都屬于資本密集型的投資,故該細分市場的大部分被有實力的外資企業(yè)牢牢控制著。而低附加值的分散用氣市場,由于投資門檻相對較低,又受運輸距離限制,所以涉足該部分市場的氣體公司數(shù)量較多,規(guī)模相對較小,競爭相對激烈。特種氣體方面,為數(shù)不多的國內特種氣體企業(yè)與國際氣體公司相比,在技術、資金、規(guī)模、產業(yè)鏈
21、上存在一定差距。但通過國家政策的支持,部分優(yōu)秀企業(yè)研發(fā)能力的持續(xù)提高,差距正在逐漸縮小,并且國內企業(yè)還擁有跨國企業(yè)無法比擬的低成本、貼近客戶、反應靈活等優(yōu)勢,上述優(yōu)勢使國內優(yōu)秀企業(yè)在市場競爭中份額得以逐步擴大,目前國內特種氣體產品正處于進口替代過程。3、專業(yè)社會化外包占比提高傳統(tǒng)上我國大型鋼鐵冶煉、化工企業(yè)自行建造空氣分離裝置,以滿足自身氣體需求。隨著專業(yè)化分工合作的快速發(fā)展,外包氣體供應商可以滿足客戶對氣體種類、純度和壓力等不同需求,為其提供一站式氣體解決方案,有利于減少客戶在設備、技術、研發(fā)上的巨額投入。工業(yè)氣體逐步實現(xiàn)社會化供應,氣體企業(yè)間實現(xiàn)資源相互利用,相互調劑,防止和杜絕產品過剩浪
22、費。國內企業(yè)尤其是民營企業(yè)將實行地區(qū)聯(lián)合,調整產業(yè)結構,以氣體產品為紐帶,以大型專業(yè)氣體企業(yè)為主體,以氣體分裝站和中央供氣站為網(wǎng)絡,組建大型企業(yè)集團。4、應用領域從大宗集中用氣市場向新興分散用氣市場拓展目前,傳統(tǒng)大宗集中用氣市場規(guī)模相對較為穩(wěn)定,用氣品類也較為單一,新興分散用氣市場用氣數(shù)量和種類在工業(yè)氣體應用中占比越來越高。正在崛起的新興分散用氣市場有光學、火箭燃料、超導材料、電子、半導體、光纖、燃超細加工低溫粉碎、壓縮天然氣汽車、氫能源汽車等。二、 行業(yè)基本風險特征1、宏觀經濟波動風險因為工業(yè)氣體行業(yè)下游客戶覆蓋眾多行業(yè),包括集成電路芯片、LED、光纖及光纖芯片、光電子行業(yè)、高端裝備、新能源
23、、新材料、工業(yè)氣體、生物制藥、食品加工、有色金屬冶煉、石油化工等行業(yè),均是國民經濟的基礎行業(yè),與宏觀經濟發(fā)展周期有著較強的相關性,受國家宏觀經濟環(huán)境和總體發(fā)展速度等因素的影響較大。在國民經濟發(fā)展的不同時期,國家的宏觀經濟調控政策也在不斷調整,政策調整帶來的宏觀經濟周期波動可能影響工業(yè)氣體的部分下游行業(yè),從而直接影響工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。2、安全生產風險工業(yè)氣體屬于危險化學品范疇,包括不燃氣體、可燃氣體、劇毒氣體等,又涉及壓力容器及其他特種運輸、貯藏設備,行業(yè)企業(yè)在進行氣體生產、運輸、分裝、儲存等環(huán)節(jié)時存在一定的安全風險。雖然國家對工業(yè)氣體行業(yè)的安全管理較為嚴格,對企業(yè)的生產經營資質、設備條件、人
24、員水平都做出了明確規(guī)定并進行嚴格管理,但是仍可能因為工作人員的疏忽以及其他無法預料的意外因素等造成安全事故而造成經濟損失。3、核心技術失密及核心技術人員流失風險本行業(yè)企業(yè)的生產運營需要大批專門人才。首先,業(yè)內生產企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力最終體現(xiàn)在技術人員的專業(yè)能力上,由于工業(yè)氣體的生產技術具有很強的應用性和專業(yè)性,加之國內各大院?;径紱]設立工業(yè)氣體的專業(yè)學科,因此新進人員需要在生產和研發(fā)實踐中進行多年的學習和鍛煉,才能勝任技術研發(fā)工作;其次,對于企業(yè)生產部門來說,由于工業(yè)氣體生產過程中技術節(jié)點較多、組織調度復雜,基層生產管理人員的培養(yǎng)極為重要;最后,本行業(yè)為原材料工業(yè),產品銷售對象明確,銷售
25、人員只有具備一定專業(yè)技術能力,才能精準而深度地挖掘客戶需求。如企業(yè)無法有效挽留專業(yè)技術人員,可能由于專業(yè)技術人員的流失而給行業(yè)產品的設計制造工作帶來困難。而隨著人才競爭的日趨加劇,可能存在關鍵生產管理和核心技術人員流失、核心技術失密的風險,從而對部分企業(yè)的正常生產和持續(xù)發(fā)展造成不利影響。三、 二氧化碳領域發(fā)展狀況1、二氧化碳排放增長迅速近幾十年來,全球二氧化碳排放量保持著持續(xù)快速增長的態(tài)勢。從1950年的58.5億噸上漲到1990年的212億噸,2007年上漲達到246億噸,預計到2030年,全球二氧化碳排放量將達到423億噸。隨著二氧化碳排放量的增加,溫室效應的危害已逐漸顯現(xiàn)出來,全球各國對
26、溫室效應危害的認識也進一步加深,各國之間就二氧化碳等溫室氣體排放的合作與交流日益密切。從聯(lián)合國氣候變化框架公約、京都議定書到哥本哈根會議協(xié)議,各國均把二氧化碳減排或回收給予了高度的重視。2、二氧化碳應用領域不斷拓展二氧化碳產品已廣泛應用于飲料、食品、化工、煙草、冶金、石油、電子、農業(yè)等多個等領域。(1)碳酸飲品的制作碳酸飲品中的二氧化碳可以提供酸性環(huán)境,產生刺激性的口感,還可以使汽水、汽酒類飲料具有較好的防腐能力,延長其保質期。所以碳酸飲品的二氧化碳含量是一個重要的特征性質量指標。隨著碳酸飲品消費量的不斷增加,該需求將持續(xù)增長。(2)保鮮冷藏干冰在大氣壓力條件下直接氣化成氣體二氧化碳可維持低溫
27、(-50),從而起到冷藏的作用。與傳統(tǒng)的機械冷藏相比,二氧化碳冷凍保鮮不僅不會使食品失水、風干、氣化,而且節(jié)能省電,尤其適用于大型食品保鮮和糧食的低溫干燥儲存。隨著電價的不斷上漲、大型超市的不斷增多,今后這一領域對二氧化碳的需求將會大幅度增加。(3)金屬加工焊接保護與手工電弧焊相比,使用二氧化碳氣體可提高工效1-2倍,節(jié)約電力50%,因而近幾年在汽車、造船、化工設備等大型制造業(yè)得到了廣泛應用。尤其是二氧化碳和氬氣混合氣體保護焊技術的開發(fā)與應用,不僅擴大了二氧化碳氣體保護焊的應用范圍,而且克服了二氧化碳氣體保護焊熱量分散、焊點大、焊接處易變形等不足,這必將推動該領域對二氧化碳需求的快速增長。(4
28、)煙絲膨化劑傳統(tǒng)的煙絲膨化劑是用氟里昂制作,但氟里昂對臭氧層有破壞作用,我國是全面禁止使用氟里昂的締約國之一,目前已全面禁止使用氟里昂。二氧化碳是我國目前煙草行業(yè)的首選膨化劑。經二氧化碳膨化處理的香煙煙絲蓬松度和柔軟度更加均勻,膨化過程中又能有效帶出煙油及尼古丁等有害物質,從而提高煙絲的質量,節(jié)約卷煙過程中煙絲用量,并能改善香煙口感。(5)石油助采二氧化碳可以提高原油采收率技術,在水驅基礎上,仍可將原油采收率提高12%以上,但受地質構造復雜和高純度二氧化碳輸送距離限制等諸多因素的制約,我國二氧化碳驅油技術的研發(fā)與應用起步較晚,未來二氧化碳該領域的應用具有較大發(fā)展空間。3、二氧化碳的回收快速發(fā)展
29、近年來,各國政府對二氧化碳的回收工作均給予了高度的重視,相繼制定了聯(lián)合國氣候變化框架公約、京都議定書到哥本哈根會議協(xié)議。按照京都議定書的相關要求,我國作為發(fā)展中國家,第一階段不要求我國減排。但2012年后,我國將承擔二氧化碳減排任務。在此背景下,國家出臺了一系列措施鼓勵或要求企業(yè)進行二氧化碳回收工作:“十一五”規(guī)劃中提出,“十一五”期間萬元GDP能耗下降20%的指標;2009年11月,我國政府作出決定并對外宣布,到2020年,單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降40到45,這是我國政府第一次公布關于溫室氣體減排的明確數(shù)字;而根據(jù)國家“十三五規(guī)劃”,“十三五”期間節(jié)能環(huán)保方面的投入可能
30、將是“十二五”期間的兩倍以上,二氧化碳回收作為廢氣處理及碳捕捉的有效方式受到國家政策鼓勵。國家政策的支持將使我國二氧化碳回收市場出現(xiàn)快速增長。第三章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:萬盛工業(yè)氣體項目2、承辦單位名稱:xx(集團)有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xx園區(qū)5、項目聯(lián)系人:韓xx(二)主辦單位基本情況公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境
31、、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則
32、基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約
33、增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破
34、。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約35.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx萬立方工業(yè)氣體/年。二、 項目提出的理由二氧化碳產品已廣泛應用于飲料、食品、化工、煙草、冶金、石油、電子、農業(yè)等多個等領域。碳酸飲品中的二氧化碳可以提供酸性環(huán)境,產生刺激性的口感,還可以使汽水、汽酒類飲料具有較好的防腐能力,延長其保質期。所以碳酸飲品的二氧化碳含量是一個重要的特征性質量指標。隨著碳酸飲品消費量的不斷增加,該需求將持續(xù)增長。構建現(xiàn)代產
35、業(yè)體系,著力推動經濟結構優(yōu)化升級推動制造業(yè)高質量發(fā)展。堅持把制造業(yè)高質量發(fā)展放到更加突出的位置,以創(chuàng)新驅動為引領,依托創(chuàng)新鏈提升產業(yè)鏈,聚焦新材料、新能源、生物醫(yī)藥、新一代信息技術等重點產業(yè)方向,培育具有獨特競爭優(yōu)勢的多個“百億級”現(xiàn)代制造業(yè)產業(yè)集群,推動全產業(yè)鏈優(yōu)化升級。進一步優(yōu)化工業(yè)園區(qū)功能布局,加快完善基礎配套設施,促進產業(yè)集約集群集聚,堅決淘汰落后產能,做大做強現(xiàn)有工業(yè)企業(yè),引進培育以大數(shù)據(jù)智能化為引領的戰(zhàn)略性新興產業(yè),打造一批創(chuàng)新平臺、孵化基地,吸引科技創(chuàng)新型企業(yè)入駐,擴量規(guī)上企業(yè)、做優(yōu)龍頭企業(yè)。加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。聚焦現(xiàn)代服務業(yè)關鍵領域,加快推進服務業(yè)數(shù)字化,構建錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補
36、、協(xié)作配套的現(xiàn)代服務業(yè)體系。推動生產性服務業(yè)向專業(yè)化和價值鏈高端延伸,引進培育各類市場主體參與服務供給,加快發(fā)展現(xiàn)代物流、服務外包、電子商務、創(chuàng)意設計等服務業(yè),推動現(xiàn)代服務業(yè)同先進制造業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)深度融合,加快推進服務業(yè)數(shù)字化。推動生活性服務業(yè)向高品質和多樣化升級,加快發(fā)展健康、養(yǎng)老、育幼、文化、體育、旅游、家政、物業(yè)等服務業(yè),加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。支持服務業(yè)利用新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式擴大服務半徑,提高服務水平,在區(qū)設立總部結算中心。促進數(shù)字經濟與實體經濟深度融合。在全市“芯屏器核網(wǎng)”全產業(yè)鏈和“云聯(lián)數(shù)算用”全要素群中,找準萬盛的著力點,重點發(fā)展“住業(yè)旅樂購”全場景集,推動數(shù)字
37、產業(yè)化、產業(yè)數(shù)字化,建設數(shù)字經濟人才培訓基地,積極打造“智造重鎮(zhèn)”,建設“智慧名城”。以5G全面商用為契機,加強數(shù)字社會、數(shù)字政府建設,開發(fā)培育智能化應用場景,拓展智慧政務、智慧交通、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧旅游、智慧社區(qū)等智能化應用。加快推動制造業(yè)生產過程智能化改造,實現(xiàn)傳統(tǒng)產業(yè)的數(shù)字化升級,培育打造一批數(shù)字化車間,提升企業(yè)全生產過程的數(shù)字化和智能化水平。加快推進服務業(yè)數(shù)字化,構建錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補、協(xié)作配套的現(xiàn)代服務業(yè)體系。推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在區(qū)內企業(yè)的應用,努力構建包含“硬件制造+系統(tǒng)集成+運營服務”的全鏈條產業(yè)體系。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金
38、。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資13877.12萬元,其中:建設投資11405.17萬元,占項目總投資的82.19%;建設期利息125.86萬元,占項目總投資的0.91%;流動資金2346.09萬元,占項目總投資的16.91%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資13877.12萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)8740.07萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額5137.05萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):26200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):20353.7
39、8萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4282.72萬元。4、財務內部收益率(FIRR):24.52%。5、全部投資回收期(Pt):5.17年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):8581.55萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括液化石油氣、丙烷、液氧、液氮、液氬、液態(tài)二氧化碳、工業(yè)氧、醫(yī)用氧、液氮、氮氣、食品氮、氬氣、二氧化碳、食品級二氧、化碳、干冰、氦氣。(二)主要設備主要設備包括:吸附塔、壓縮機、真空泵、置換氣緩沖罐、逆放氣緩沖罐、產品氣緩沖罐、真空泵冷卻器、可燃氣體報警儀、有毒氣體報警儀。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研
40、究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 環(huán)境影響項目符合國家產業(yè)政策,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求,符合國家土地供地政策,運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應的治理措施后,均能達到相應的國家標準要求,對外環(huán)境影響較小。因此,該項目在認真貫徹執(zhí)行國家的環(huán)保法律、法規(guī),認真落實污染防治措施的基礎上,從環(huán)保角度分析,該項目的實施是可行的。九、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三
41、個五年規(guī)劃綱要;6、關于實現(xiàn)產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數(shù);8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保
42、證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“
43、求是、客觀”的原則。十、 研究范圍投資必要性:主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在
44、實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。十一、 研究結論本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一
45、覽表序號項目單位指標備注1占地面積23333.00約35.00畝1.1總建筑面積43978.441.2基底面積12833.151.3投資強度萬元/畝319.162總投資萬元13877.122.1建設投資萬元11405.172.1.1工程費用萬元10078.742.1.2其他費用萬元957.522.1.3預備費萬元368.912.2建設期利息萬元125.862.3流動資金萬元2346.093資金籌措萬元13877.123.1自籌資金萬元8740.073.2銀行貸款萬元5137.054營業(yè)收入萬元26200.00正常運營年份5總成本費用萬元20353.78""6利潤總額萬元57
46、10.30""7凈利潤萬元4282.72""8所得稅萬元1427.58""9增值稅萬元1132.68""10稅金及附加萬元135.92""11納稅總額萬元2696.18""12工業(yè)增加值萬元9171.77""13盈虧平衡點萬元8581.55產值14回收期年5.1715內部收益率24.52%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8856.26所得稅后第四章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據(jù)生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、
47、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件,充分利用好現(xiàn)有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和
48、長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構。考慮當?shù)氐卣饚У姆植?,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建
49、設指標本期項目建筑面積43978.44,其中:生產工程29259.58,倉儲工程7869.28,行政辦公及生活服務設施3963.40,公共工程2886.18。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7699.8929259.583967.361.11#生產車間2309.978777.871190.211.22#生產車間1924.977314.90991.841.33#生產車間1847.977022.30952.171.44#生產車間1616.986144.51833.152倉儲工程2694.967869.28720.422.11#倉庫808.492360
50、.78216.132.22#倉庫673.741967.32180.102.33#倉庫646.791888.63172.902.44#倉庫565.941652.55151.293辦公生活配套807.213963.40605.893.1行政辦公樓524.692576.21393.833.2宿舍及食堂282.521387.19212.064公共工程1668.312886.18335.95輔助用房等5綠化工程3586.2869.01綠化率15.37%6其他工程6913.5731.867合計23333.0043978.445730.49第五章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地
51、規(guī)模該項目總占地面積23333.00(折合約35.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積43978.44。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx萬立方工業(yè)氣體,預計年營業(yè)收入26200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行
52、測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1工業(yè)氣體萬立方xxx2工業(yè)氣體萬立方xxx3工業(yè)氣體萬立方xxx4.萬立方5.萬立方6.萬立方合計xx26200.00干冰在大氣壓力條件下直接氣化成氣體二氧化碳可維持低溫(-50),從而起到冷藏的作用。與傳統(tǒng)的機械冷藏相比,二氧化碳冷凍保鮮不僅不會使食品失水、風干、氣化,而且節(jié)能省電,尤其適用于大型食品保鮮和糧食的低溫干燥儲存。隨著電價的不斷上漲、大型超市的不斷增多,今后這一領域對二氧化碳的需求將會大幅度增加。第六章 選址分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利
53、用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況萬盛位于重慶南部、渝黔交界,距重慶主城70公里,幅員面積566平方公里,轄8鎮(zhèn)2街,2021年7月萬盛經開區(qū)統(tǒng)計局發(fā)布的2020年第七次人口普查主要數(shù)據(jù)公報數(shù)據(jù)顯示,全區(qū)常住人口為235927人。唐貞觀十六年(公元642年)設溱州治榮懿縣,溱州及榮懿縣治所在今萬盛區(qū)境,至今有近1400年建制史。1955年設立南桐礦區(qū),1993年更名為萬盛區(qū),2011年設立萬盛經濟技術開發(fā)區(qū),由重慶市委、市政府直接管理。萬盛是一座移民城市。因明清時期“湖廣填四川”、抗戰(zhàn)時期人口內遷、“一五”時期支援南桐礦區(qū)建設、“三線建設”時期軍工企業(yè)入駐
54、而遷入大量人口,民風淳樸、開放包容,文化底蘊深厚。萬盛是一座轉型城市。1938年開始大規(guī)模采煤,產業(yè)發(fā)展長期“一煤獨大”,2009年列入全國資源型城市,目前轉型取得明顯成效,煤炭采掘業(yè)產值占工業(yè)總產值比重由歷史最高72下降到5,2017年度資源枯竭城市轉型績效考核獲評全國7個優(yōu)秀城市之一。萬盛是一座工業(yè)城市。曾是“三線建設”時期兵工重鎮(zhèn),正在做大做強煤電化工、新型材料、裝備制造三大傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè),積極培育電子信息、醫(yī)藥健康、臨空經濟等戰(zhàn)略性新興產業(yè),加快推進工業(yè)強區(qū)。萬盛是一座旅游城市。全域建成AAAAA級景區(qū)黑山谷萬盛石林和奧陶紀“世界第一天空懸廊”等22個景區(qū)景點,是中國優(yōu)秀旅游城市、國家全
55、域旅游示范區(qū)、國家衛(wèi)生區(qū)、全國休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)、國家級旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)。萬盛是一座運動城市。是知名羽毛球之鄉(xiāng)、國家羽毛球高水平體育后備人才基地,先后培養(yǎng)輸送了鐘波、張亞雯等36名知名羽毛球教練員和運動員,還是全民健身計劃研制聯(lián)系城市、國家體育產業(yè)示范基地。“十三五”時期是萬盛發(fā)展進程中極不平凡的五年,是萬盛培育開放和創(chuàng)新新動能、加快資源型城市轉型步伐、決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的重要五年。面對復雜多變的宏觀環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局,協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,深入貫徹新發(fā)展理念,深化供給側結構性改革,持續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn),深入實施“八項行動計劃”,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作,努力克服新冠肺炎疫情影響,萬盛國民經濟和社會發(fā)展各項事業(yè)取得明顯進步。經濟總量與發(fā)展質量同步躍升,地區(qū)生產總值邁上兩百億元臺階,人均地區(qū)生產總值突破一萬美元;創(chuàng)新發(fā)展駛入快車道,科技研發(fā)投入持續(xù)加大,科技型企業(yè)數(shù)量及規(guī)模、研
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