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文檔簡介

1、采購供應工作管理制度總則采購供應工作是公司經(jīng)營管理的重要組成部分。采購供應工作必須遵守國家頒布的各項政策、法規(guī)的有關規(guī)定。采購供應工作人員要嚴格自律,遵紀守法,廉潔奉公。為了加強對采購供應工作的管理,保證工程、生產(chǎn)、產(chǎn)品研發(fā)等方面所需物資的供應, 提高采購質(zhì)量, 降低采購成本, 特制定本制度。機構(gòu)與職責采購供應工作涉及公司以下部門,其職責分述如下:1、 采購供應部負責公司采購供應及外協(xié)加工的組織實施; 推薦分承包方, 簽訂供需合同; 負責所有對外付款和財務報銷手續(xù); 解決采購材料和設備在采購和使用中的有關糾紛;負責建立健全比價采購臺帳并及時更新。2、 管理規(guī)劃部負責編制和下達工程、生產(chǎn)、產(chǎn)品研

2、發(fā)所需設備、物料采購計劃和外協(xié)加工計劃; 負責采購報銷的審批并履行對采購價格的監(jiān)督; 負責公司物料的庫存與存量控制;組織對分承包方的資格審查和評價;協(xié)調(diào)采購部與各事業(yè)部之間的工作; 協(xié)助采購部建立健全比價采購臺帳。3、 公司辦公室負責編制和下達普通辦公用品、勞保用品、辦公家具采購計劃;負責上述采購報銷的審批并履行對采購價格的監(jiān)督。4、質(zhì)量辦公室負責組織采購物資及外協(xié)加工件的檢驗、 驗證; 參加對分承包方的資格審查和確認工作; 負責對廠商供貨的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督, 并將有關信息及時反饋給采購供應部與管理規(guī)劃部。5、各事業(yè)部負責提出采購及外協(xié)申請計劃并提供準確的采購要求; 將采購產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生

3、的問題及有關信息及時反饋給管理規(guī)劃部。采購實施辦法(一) 采購計劃采購計劃內(nèi)容應包含設備或材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量;特殊情況時應包含技術要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家、參考價格、交貨期等;若需從供應商處直接發(fā)運到用戶現(xiàn)場,應注明收貨單位、聯(lián)系人、到站(地址) 、郵編、電話及傳真等。1、 工程、產(chǎn)品項目需要的材料、設備(包括外協(xié)加工)等,由事業(yè)部根據(jù)合同及設計任務書或生產(chǎn)任務單編制材料、 設備需求計劃(又稱“材料表” ) ,經(jīng)管理規(guī)劃部(綜合計劃室)根據(jù)合同內(nèi)容并結(jié)合庫存情況編制采購計劃下達給采購供應部。2、 產(chǎn)品研發(fā)項目需要的材料、設備,由研發(fā)部門編制材料、設備需求計劃,經(jīng)管理規(guī)劃部(綜合計劃室)審

4、核后編制采購計劃下達給采購供應部進行采購; 少量的規(guī)格、 型號不確定的材料、 設備 (限2000 元以下)可以由研發(fā)人員自行采購,但事后必須補辦申購計劃。3、 生產(chǎn)、基建項目(含設備改造和設備維修) 、設計開發(fā)、辦公等需要的設備和工具,由使用部門按照公司設備管理制度編制設備需求計劃,經(jīng)管理規(guī)劃部(物產(chǎn)資源室)審核并報公司主管領導(重大項目和設備報董事會)批準后編制設備采購計劃,下達給采購供應部。4、 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由使用部門根據(jù)有關標準和規(guī)定編制需求計劃,經(jīng)公司辦公室審批后下達給采購供應部。(二)采購方式采購供應部按照采購計劃組織實施采購。采購應按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則

5、并選擇最有利的方式進行。采購方式一般有如下幾種:定點供應商長期報價采購、議標采購和一般采購。1、 定點供應商長期報價采購凡經(jīng)常使用且使用量較大的材料, 應事先選定廠商, 議定長期供應價格,采購供應部根據(jù)議定價格進行采購。 (常用材料與設備見附件)確定定點供應商的原則:( 1)由采購供應部提供擬定為定點供貨廠商名單(每類設備或材料原則上應有三家以上供貨商, 且必須是本公司的合格分承包方)以及供貨產(chǎn)品樣本和報價等資料。管理規(guī)劃部負責組織相關事業(yè)部、市場營銷部、采購供應部、 質(zhì)量辦公室等部門,共同對定點供貨廠商進行綜合評價, 篩選出符合條件的供貨廠商并確定該廠商的供貨資格與供貨范圍。采購供應部分別與

6、被確定資格的廠商協(xié)商優(yōu)惠供貨價 格、 簽訂供貨協(xié)議。 采購供應部應及時將協(xié)議價格提交管理規(guī)劃部備案。( 2)采購供應部負責編制包含供貨內(nèi)容及價格的定點供貨廠商名錄, 經(jīng)上述部門認可后分別存管理規(guī)劃部、 采購供應部和質(zhì)量辦公室。采購供應部與管理規(guī)劃部依據(jù)此名錄進行采購和審核。( 3)定點供貨廠商名錄每年評審一次,質(zhì)量辦公室、使用產(chǎn)品的相關事業(yè)部負責對廠商供貨的產(chǎn)品質(zhì)量進行評價, 管理規(guī)劃部和采購供應部對廠商的交貨及價格等情況進行評價; 對出現(xiàn)兩次以上嚴重質(zhì)量問題的供貨商要取消其供貨資格。( 4)生產(chǎn)外協(xié)加工定點廠的確定參照上述辦法進行。新增加的外協(xié)廠商必須進行實地考察對其生產(chǎn)條件、 質(zhì)量保證能力

7、等有關方面綜合評價后再行確定。2、 議標采購對于一次采購金額超過界定值的大宗材料與設備, 或重點工程項目中的一些關鍵材料與設備,采取議標方式進行采購。步驟如下:( 1)采購供應部負責組織相關事業(yè)部、市場營銷部、管理規(guī)劃部、 質(zhì)量辦公室等部門組成議標小組, 確定參加投標供貨廠商名單 (應優(yōu)先選擇定點供貨廠商) ;( 2)由采購供應部向供貨廠商發(fā)出詢價標書并回收標書;( 3)議標小組負責對收集到的供貨廠商提供的投標資料進行綜合評審,采取投票或其他方式確定供貨廠家。議標結(jié)果要形成文件,經(jīng)議標小組成員簽字后分別存管理規(guī)劃部和采購供應部;( 4)采購供應部據(jù)此與中標的供貨廠家簽訂商務合同。采取議標方式一

8、次性采購金額的界定值:?進口材料和設備n5萬元?國產(chǎn)檢測儀表A 3萬元?計算機、工控機、顯示器以及附件n5萬元?二類機電產(chǎn)品A 2萬元?變壓器、電抗器n 3萬元?電子類產(chǎn)品 1萬元? 生產(chǎn)制造用原材料(包括硅片、鉬片、管殼、鋼板、銅帶、散熱器、絕緣材料等) 5萬元? 外協(xié)加工(包括硬件制造、軟件調(diào)試、噴漆噴塑、電鍍、包裝、運輸?shù)龋? 萬元?常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 1萬元3、 一般采購不屬于以上兩種情況的采購方式為一般采購。一般采購要參考市場行情、 過去的采購記錄或供應商提供的報價, 選擇三家以上進行價格對比 , 并以各種方式向供應商議價,在保證質(zhì)量和工期的前提下以最低的價格采購。

9、如果詢到的最低價格或規(guī)格、型號、性能參數(shù)與采購計劃提出的要求不相符時, 采購供應部應及時通知管理規(guī)劃部協(xié)調(diào)處理;若仍有爭議,可采取議標方法處理。4、 比價采購臺帳采購供應部負責建立健全比價采購臺帳。 比價采購臺帳要有三家以上供應商的價格對比,臺帳內(nèi)容要包括:材料名稱、型號、規(guī)格、主要技術參數(shù)、供應商的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價格和運雜費用等。比價采購臺帳要抄報管理規(guī)劃部。 管理規(guī)劃部要協(xié)助并督促采購供應部及時修改、更新比價采購臺帳。(三)采購作業(yè)實施1、采購供應部接到采購計劃以后,要根據(jù)采購事項的輕重緩急確定采購的先后順序;符合招標、議標條件的要及時組織議標小組進行招標工作; 屬于定

10、點供應商供貨范圍的及時與供應商聯(lián)系; 屬于一般情況的,按一般采購方式進行。2、詢價完成后采購經(jīng)辦人員應詳細記錄詢價和議價結(jié)果,擬定訂購供應商, 與供應商確定交貨日期并簽訂采購合同, 經(jīng)采購部負責人審核 (特殊情況需事業(yè)部主管領導審核簽字) 并報管理規(guī)劃部核準后,方可蓋章生效。經(jīng)招標、議標確定的采購合同可直接蓋章生效。采購合同應交給管理規(guī)劃部和財務金融部各一份備案。3、采購員要按計劃規(guī)定時間完成采購任務。當采購員、外協(xié)員認為不能按時按計劃完成某項采購任務時, 應及時向管理規(guī)劃部通報并以文字說明原因。4、采購員、外協(xié)員采購的材料、設備按質(zhì)量辦公室有關規(guī)定進行檢驗或驗證后辦理入庫。 在執(zhí)行有直發(fā)現(xiàn)場

11、的采購計劃單時, 應及 時將供貨商發(fā)往現(xiàn)場的發(fā)貨證明返回到管理規(guī)劃部備案, 并及時辦理入庫手續(xù)。5、采購員、外協(xié)員采購的材料在使用中出現(xiàn)問題,采購員要負責與供貨商聯(lián)系, 處理有關事宜。 如(質(zhì)量和規(guī)格、 型號或技術性能)不合格,要負責退換、退貨以至索賠。6 、 按計劃采購及外協(xié)加工的付款, 由管理規(guī)劃部計劃員審核后,再經(jīng)采購部門負責人簽字,方可辦理付款手續(xù)。 (10 萬元以下由采購部門負責人審批; 10萬元以上由公司主管領導審批。 )7、采購經(jīng)辦人員取得購貨發(fā)票后應及時辦理報銷手續(xù)。報銷單據(jù)由采購部門負責人簽字 (計入事業(yè)部采購附加費用的, 由事業(yè)部領導審批) ,經(jīng)管理規(guī)劃部審核后,方可辦理報

12、銷手續(xù)。管理規(guī)劃部計劃員在審核時應對所購材料的型號、數(shù)量、價格進行核對,并逐項記錄備案。特殊情況處理辦法1、 特殊情況下,采購供應部可委托事業(yè)部進行采購及外協(xié)加工,但必須嚴格按本制度有關原則執(zhí)行。2、 事業(yè)部調(diào)試人員在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料( 價格低于 500元)可自行采購,回單位后由事業(yè)部領導審核簽字并向管理規(guī)劃部補交采購計劃單及填寫領料單。 (在現(xiàn)場自行采購的材料累計金額高于500元,低于 5000元,經(jīng)事業(yè)部領導批準;累計金額高于 5000元,由公司主管領導批準。 )3、 特殊情況下,經(jīng)公司主管領導同意后,可依據(jù)市場營銷部的合同供貨清單先行采購,事后由事業(yè)部補辦采購計劃申請單。附件:常用材料與設備? 進口控制裝置與檢測儀表? 國產(chǎn)普通與特殊檢測

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