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文檔簡介

1、東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章-費用管理制度東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章文件編號:HK-04版 本 號:1費 用 管 理 制 度修 訂 號:0頁    次:1/41.目的為明確費用報銷的管理,堵住費用開支上的漏洞,合理編制公司財務預算并執(zhí)行,以期有效降低公司運營成本提升公司競爭力。本制度適用于華坤公司管理費用:員工薪資、員工培訓費、福利費、辦公費、通訊費、會議費、咨詢顧問費、差旅費、招待費、車輛使用費、房屋租賃費、基建機修費等。總 經(jīng) 理:負責本制度的核準。負責公司財務預算案的審核及相關單據(jù)的核準。對違反本制度規(guī)定行為處罰的核準。財 務 部:負責本制度的

2、制定與修訂。負責編制各項費用或各部門的財務預算。費用開支的統(tǒng)計分析。報銷單據(jù)的核對、監(jiān)督。其他部門:執(zhí)行本制度及經(jīng)總經(jīng)理核準的部門或各類費用的預算。在權限內(nèi)審批本部門發(fā)生的費用報銷單據(jù)。4.1.1報銷費用必須以真實、合法的原始憑證為依據(jù)。1.合法的原始憑證主要是指:套印有稅務部門監(jiān)制章的發(fā)票或行政部門統(tǒng)一印制的收費收據(jù)、專用發(fā)票等;2.取得合法原始憑證時,應要求對方單位詳細填寫經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額,大小寫必須相符且不得涂改,并準確填寫付款單位全稱(東莞市華坤電線實業(yè)有限公司);3.因特殊情況未能取得合法原始憑證的報銷,應由總經(jīng)理核準否則不予報銷。4.1.2發(fā)生的差旅費、業(yè)務招待費用必

3、須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù),不得隨意填寫,并將相關單據(jù)排列整齊粘貼在報銷單據(jù)背面的右上角。4.1.3報銷單據(jù)上應注明以下內(nèi)容,否則一律退回不予報銷。1.所屬部門;2.差旅費用應詳細填寫費用發(fā)生日期及業(yè)務內(nèi)容;3.交通費要寫明出差地點、時間、乘坐路線及車票金額;4.業(yè)務招待費應寫明招待客戶、人數(shù)、陪客人員姓名、地點、時間。 4.1.4不需填寫報銷單據(jù)的費用,應注明經(jīng)辦人、用途。4.1.5費用報銷最遲應在5個工作日內(nèi)到財務部辦理。東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章文件編號:HK-04版 本 號:1費 用 管 理 制 度修 訂 號:0頁    次:2/44.2.

4、1開支各項管理費用時,屬各部門的正常開支且在各部門主管規(guī)定的審批權限范圍內(nèi),由各部門主管簽字后報財務部審核報銷;部門主管審批權限為單價在100元以下總金額不超過200元,司機送貨費用或正常發(fā)貨費用不受此限制。4.2.2超過審批權限的費用開支,部門主管審核后報總經(jīng)理核準。4.2.3各部門報銷有簽字權的為各部門主管正職,因部門主管請假、出差的,報銷暫緩,需急辦的報請總經(jīng)理審批。4.2.4部門主管的費用報銷由副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審批,差旅費、招待費須經(jīng)財務部校對副總經(jīng)理審核后由總經(jīng)理審批?!伴L途”和“短途”兩種,當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。1.伙食費補貼標準(人民幣),早餐

5、7:00前出差的5元/人,中餐13:00后返廠的10元/人,晚餐20:00后返廠的5元/人。注:出差至長安、虎門原則上不予報銷伙食補貼。2.員工短途出差只能乘坐公交汽車,無特殊情況不能乘坐摩托車或出租車。1.長途出差地分為:一類區(qū),特區(qū)、上海、北京、廣州等地區(qū);二類區(qū),除一類區(qū)以外的地區(qū);港澳臺地區(qū)三種。2.住宿、伙食補貼標準:(元/人/天)項目標準職別住宿標準伙食補貼一類區(qū)二類區(qū)港澳臺一類區(qū)二類區(qū)港澳臺一般人員100803005040100部門主管1501204006050150注:參展期間,住宿由公司統(tǒng)一安排除外;一般兩人住一間房。3.交通費用報銷標準:出差乘坐的交通工具按路線長短:部門主

6、管可乘汽車、飛機、軟、硬臥,乘坐飛機、軟臥須報總經(jīng)理批準。一般員工乘座汽車、火車硬座、硬臥等,軟臥須總經(jīng)理批準。4.3.4住宿費、交通費、伙食費,在規(guī)定的標準內(nèi)報銷,超標準自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷)。出租車費的報銷:員工因公出差原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外1.攜有巨款或重要文件須確保安全的;2.部門主管出差長途一人到達目的城市,短途兩人以上同時的;3.因公辦事所到目的地較遠,沒有公共交通工具的;東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章文件編號:HK-04版 本 號:1費 用 管 理 制 度修 訂 號:0頁    次:3/44.其他特殊情況或緊急情況

7、需乘坐出租車的(報銷時須細說明原因)。各部門因工作需要必須宴請客人的,按以下規(guī)定執(zhí)行:4.4.1必須事先填寫招待費審批單,并經(jīng)總經(jīng)理批準,如有特殊原因,應事先電話請示。4.4.2限制陪餐人數(shù),原則上1-2人陪同。4.4.3嚴格執(zhí)行宴請標準,一般標準40元/人/餐,客人為部門主管的標準為60元/人/餐,超標自付,特殊情況由總經(jīng)理簽批。4.4.4員工外地出差發(fā)生的宴請費,應于出差前申請,特殊情況應電話請示,回公司后補辦手續(xù);出差發(fā)生宴請的應扣除陪宴人員當日的出差補助。4.4.5業(yè)務員發(fā)生的宴請原則上不予報銷,重要客戶由業(yè)務經(jīng)理、總經(jīng)理陪宴的除外。4.5.1享受公司移動通訊費補貼的員工,報銷時應取得

8、電信部門的專用發(fā)票,按公司規(guī)定的標準報銷。4.6.1車輛費用系指路橋費、燃料費、檢測費、修理費、保險費等。4.6.2送貨或公事出差,應按經(jīng)濟合理的路線行駛;人力資源部每月考核行車里程、燃料消耗、修理費等指標。4.6.3公司配備專車的,因私事使用發(fā)生的車輛費用不予報銷。4.6.4橋路費用單據(jù)須按發(fā)生的先后順序排列整齊,并粘貼在差旅費報銷單后面。4.7.1借款包括暫借支和員工借支,需填寫借款單。暫借支即短期借款,為各部門需采購物品或出差等零星借支;員工借支即為員工因某些困難以私人名義向公司借支,借支金額不超過其一個月薪資的20%,借支人須入職30天以上。4.7.2核準權限:借支金額在2000元以下

9、,由副總經(jīng)理核準;借支在2000元以上,由總經(jīng)理核準。4.7.3還款期一般為1個月內(nèi),還款期超過1個月者,需扣發(fā)借支人工資作抵押。4.8.1公司費用統(tǒng)計期間為當月1日至當月31日。4.8.2統(tǒng)計由財務部負責,統(tǒng)計時按部門、類別進行。4.8.3財務部每季度將統(tǒng)計結果匯總分析,形成各部門費用管理的分析報告提交副總經(jīng)理、總經(jīng)理。4.8.4各部門主管應當參照分析報告采取措施降低部門管理運行的成本。東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章文件編號:HK-04版 本 號:1費 用 管 理 制 度修 訂 號:0頁    次:4/44.9.1公司年度費用管理預算由財務部負責編制。4.9.2財務部編制預算時依據(jù)上年度各部門各類費用的實際支出情況、公司上年度贏利情況、本年度公司的整體規(guī)劃。4.9.3編制的預算副總經(jīng)理審核經(jīng)總經(jīng)理核準后嚴格執(zhí)行。4.10本制度由財務部負責解釋。 東莞市華坤電線實業(yè)有限公司管理規(guī)章編號:HK-

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