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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /山西智能終端產(chǎn)品項目申請報告目錄第一章 行業(yè)、市場分析6一、 行業(yè)風險特征6二、 行業(yè)進入壁壘7三、 不利因素9第二章 項目基本情況11一、 項目名稱及項目單位11二、 項目建設(shè)地點11三、 可行性研究范圍11四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則11五、 建設(shè)背景、規(guī)模12六、 項目建設(shè)進度13七、 原輔材料及設(shè)備13八、 環(huán)境影響14九、 建設(shè)投資估算14十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標15主要經(jīng)濟指標一覽表15十一、 主要結(jié)論及建議17第三章 項目建設(shè)背景、必要性18一、 有利因素18二、 行業(yè)發(fā)展的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性20三、 行業(yè)上下游情況21第四章 建筑工程可行性分析23一、

2、 項目工程設(shè)計總體要求23二、 建設(shè)方案24三、 建筑工程建設(shè)指標25建筑工程投資一覽表25第五章 產(chǎn)品方案27一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容27二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)27產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表27第六章 運營模式29一、 公司經(jīng)營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 各部門職責及權(quán)限30四、 財務(wù)會計制度33第七章 法人治理結(jié)構(gòu)40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事51第八章 節(jié)能方案說明54一、 項目節(jié)能概述54二、 能源消費種類和數(shù)量分析55能耗分析一覽表56三、 項目節(jié)能措施56四、 節(jié)能綜合評價58第九章 勞動安全生產(chǎn)59一、 編制依據(jù)59二

3、、 防范措施62三、 預(yù)期效果評價66第十章 原輔材料供應(yīng)67一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況67二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理67第十一章 投資方案69一、 投資估算的編制說明69二、 建設(shè)投資估算69建設(shè)投資估算表71三、 建設(shè)期利息71建設(shè)期利息估算表72四、 流動資金73流動資金估算表73五、 項目總投資74總投資及構(gòu)成一覽表74六、 資金籌措與投資計劃75項目投資計劃與資金籌措一覽表76第十二章 項目經(jīng)濟效益分析78一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取78二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算78營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費用估算表80利潤及利潤分配表82三、 項目盈利能力分析

4、83項目投資現(xiàn)金流量表84四、 財務(wù)生存能力分析86五、 償債能力分析86借款還本付息計劃表87六、 經(jīng)濟評價結(jié)論88第十三章 風險風險及應(yīng)對措施89一、 項目風險分析89二、 項目風險對策91第十四章 總結(jié)說明93第十五章 附表附錄95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表95固定資產(chǎn)折舊費估算表96無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表97利潤及利潤分配表98項目投資現(xiàn)金流量表99借款還本付息計劃表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動資金估算表104總投資及構(gòu)成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106本報告基于可信

5、的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)風險特征1、市場競爭的風險移動通信設(shè)備制造領(lǐng)域市場競爭較為激烈,相關(guān)ODM廠商眾多,彼此之間的關(guān)系為競爭與合作共存,即個別廠商在訂單眾多,自身產(chǎn)能不足時會將訂單以外協(xié)生產(chǎn)的方式交由競爭對手代為生產(chǎn),但總體而言仍為競爭關(guān)系居多。思路名揚憑借出眾的研發(fā)能力和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量在市場競爭中成為移動通信設(shè)備制造領(lǐng)域的重要力量。未來,不排除競爭對手為擴大市場規(guī)模采取大幅降低售價等惡性競爭行為,可能會給經(jīng)營活動造成一定影響。2、政策變化的風險我國的市場經(jīng)濟體制仍未健全,行

6、業(yè)發(fā)展受國家政策導向的影響較大,一直以來計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)都屬于國家鼓勵與重點扶持的行業(yè),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄、外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄、電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等政策性文件都將該行業(yè)納入政策鼓勵類范疇,國家發(fā)改委、科學技術(shù)部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局等部委也曾聯(lián)合發(fā)文,將數(shù)字移動通信產(chǎn)品列入優(yōu)先發(fā)展的重點領(lǐng)域。在國家政策的扶持下,通信設(shè)備行業(yè)近年來獲得了跨越式的快速發(fā)展,涌現(xiàn)出了華為、聯(lián)想、小米、中興、酷派等一批世界知名的手機品牌商,在國內(nèi)市場乃至全球市場都占有較高的市場地位,若未來國家政策導向發(fā)生變化,使得對本行業(yè)的鼓勵傾向減弱,本行業(yè)的發(fā)展可能會受到影響,從而對業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響

7、。二、 行業(yè)進入壁壘1、研發(fā)壁壘隨著手機基礎(chǔ)技術(shù),特別是芯片技術(shù)、底層協(xié)議及技術(shù)的快速發(fā)展,移動智能通訊終端制造業(yè)的技術(shù)門檻大大降低,但同時,消費者對手機的外觀、功能及用戶體驗方面的綜合要求又大幅提高,因此,市場對手機廠商的研發(fā)設(shè)計能力、創(chuàng)新能力以及快速反應(yīng)能力均提出了更高的要求,單純依靠低成本已無法取得持續(xù)的競爭優(yōu)勢,研發(fā)能力的強弱在很大程度上決定了產(chǎn)品的品質(zhì)和競爭力。2、人才壁壘智能移動通訊終端產(chǎn)品的研發(fā)涉及產(chǎn)品功能設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、硬件設(shè)計、軟件設(shè)計、測試系統(tǒng)開發(fā)、項目管理等諸多方面的復雜工作,需要完整的團隊配備和部門協(xié)作。相關(guān)研發(fā)、設(shè)計崗位要求工程師、設(shè)計師有較高的專業(yè)知識和技

8、術(shù)水平,并且需要積累豐富的專業(yè)實踐經(jīng)驗,因此工程師、設(shè)計師隊伍的培養(yǎng)周期較長。除了研發(fā)設(shè)計團隊之外,產(chǎn)品面世還需要公司具備采購、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制以及銷售等多方面的人才,這樣才能在不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時,持續(xù)降低成本,保持產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。因此,一個ODM廠商要在激烈競爭中持續(xù)保持競爭優(yōu)勢,需要具備充足的人才儲備。3、資金壁壘行業(yè)產(chǎn)品在研發(fā)階段技術(shù)密集度高,培養(yǎng)和儲備各類技術(shù)人才、獲取芯片技術(shù)授權(quán)、進行新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計等都需要大量資金投入。同時,由于通信設(shè)備制造業(yè)的特殊性,為保證產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)的領(lǐng)先性,在研發(fā)、生產(chǎn)過程中要進行一系列的實驗和測試,都需要持續(xù)的資金投入,因此,新進入者面臨著較高的資金

9、壁壘。4、管理壁壘消費者對手機需求的快速多變、對手機功能訴求的日益豐富,要求手機廠商具備快速研發(fā)能力。同時,在激烈的市場競爭中,既保證產(chǎn)品質(zhì)量又控制成本成為了關(guān)系產(chǎn)品競爭力的重要因素,也對手機廠商的整體管理能力提出了較高的要求,使得ODM廠商需要具備在研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等方面全方位的管理能力。只有具備強大的管理能力,才能在創(chuàng)新、速度、品質(zhì)及成本方面做到綜合最優(yōu),從而保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。5、客戶壁壘智能移動通訊終端業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶主要來源于國內(nèi)外的大型品牌手機廠商,要成為其長期穩(wěn)定的供應(yīng)商,不僅要達到行業(yè)的基礎(chǔ)標準,還要通過其嚴格的資質(zhì)認定。而大型品牌手機廠商對合作伙伴的開發(fā)與測試能力、制造設(shè)備

10、、工藝流程、質(zhì)量控制、工作環(huán)境及經(jīng)營狀況等各個方面的要求均較為嚴格,僅對單類產(chǎn)品,服務(wù)商就需要經(jīng)歷產(chǎn)品評審、產(chǎn)線整改、小批量試供貨、批量供貨等多個環(huán)節(jié)后,才能獲得大批量的定單,并真正成為其供應(yīng)商。一般而言,整個資質(zhì)認定的周期需要半年以上。一旦確定合作關(guān)系,為保證產(chǎn)品品質(zhì)及維持穩(wěn)定的供貨,品牌手機廠商通常不會輕易改變供應(yīng)商。這種嚴格的供應(yīng)商資質(zhì)認定機制以及長期的策略合作關(guān)系,對擬進入智能移動通訊終端ODM行業(yè)的企業(yè)形成壁壘。三、 不利因素1、產(chǎn)品趨同、同質(zhì)化現(xiàn)象顯現(xiàn)手機平臺的主要載體為手機芯片組和與其配套的軟件,其對手機的主要硬件配置和操作系統(tǒng)框架等都有所要求。由于芯片產(chǎn)業(yè)高技術(shù)、高投入的特點,

11、全世界僅有為數(shù)不多的手機芯片廠商可以提供手機平臺,每個廠商所提供的平臺系列又往往有自身統(tǒng)一的風格與操作特點。手機廠商對于上游手機平臺的選擇相對比較有限,往往是眾多公司同時選擇同一家手機芯片廠商甚至同一款主流手機平臺進行設(shè)計。這種選擇手機平臺的趨同往往會造成市場上手機產(chǎn)品的同質(zhì)化,特別是在價位相近、目標市場類似的手機產(chǎn)品之間,同質(zhì)化現(xiàn)象尤為嚴重,這無形中增加了業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度。由于手機平臺趨同導致的產(chǎn)品同質(zhì)化傾向,需要ODM廠商具備強大的研發(fā)能力與創(chuàng)新意識,能夠在現(xiàn)有手機平臺上引入更多的新功能、新技術(shù)、新應(yīng)用以使產(chǎn)品體現(xiàn)出有別于市場其他產(chǎn)品的特點;同時,要求ODM廠商在設(shè)計時更加注重自身的風格

12、,使產(chǎn)品體現(xiàn)出有別于市場其他廠商的鮮明特色。2、產(chǎn)品技術(shù)更新迅速移動通信技術(shù)長期以來一直處于高速發(fā)展中,消費者需求的多樣化和快速多變對手機應(yīng)用功能的研發(fā)創(chuàng)新速度提出了更高的要求,促使產(chǎn)品技術(shù)迅速更新,技術(shù)更新速度較快的特點給行業(yè)帶來業(yè)務(wù)機會的同時也對其研發(fā)實力提出了較高的要求,即便是國際知名手機廠商,如果其產(chǎn)品不能快速迎合消費者的需求,不能得到市場的肯定,那么在短時間內(nèi)也會讓該廠商失去其已建立的市場競爭力,進而被市場所摒棄,這就要求能精準定位市場的需求,快速應(yīng)變,及時研發(fā)出符合市場要求的高品質(zhì)手機產(chǎn)品。第二章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:山西智能終端產(chǎn)品項目項目單位:xx有限

13、公司二、 項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx,占地面積約14.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。三、 可行性研究范圍1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案;2、調(diào)研產(chǎn)品市場;3、確定工程技術(shù)方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則(一)編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;2、中國制造2025;3、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。(二)技術(shù)原

14、則為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術(shù),在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。五、 建設(shè)背景、規(guī)模(一)項目背景智能移動通訊終端產(chǎn)品的研發(fā)涉及產(chǎn)品功能設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、硬件設(shè)計、軟件設(shè)計、測試系統(tǒng)開發(fā)、項目管理等諸多方面的復雜工作,需要完整的團隊配備和部門協(xié)作。相關(guān)研發(fā)、設(shè)計崗位要求工程師、設(shè)計師有較高的專業(yè)知識和技術(shù)水平,并且需要積累豐富的專業(yè)

15、實踐經(jīng)驗,因此工程師、設(shè)計師隊伍的培養(yǎng)周期較長。除了研發(fā)設(shè)計團隊之外,產(chǎn)品面世還需要公司具備采購、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制以及銷售等多方面的人才,這樣才能在不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時,持續(xù)降低成本,保持產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。因此,一個ODM廠商要在激烈競爭中持續(xù)保持競爭優(yōu)勢,需要具備充足的人才儲備。(二)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積9333.00(折合約14.00畝),預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積14925.83。其中:生產(chǎn)工程9564.45,倉儲工程2707.66,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1669.95,公共工程983.77。項目建成后,形成年產(chǎn)xxx套智能終端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。六、 項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)

16、的實際工作情況,xx有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。七、 原輔材料及設(shè)備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括硅片、磷紙、石英桿舟、電子清洗液、哈摩粉、異丙醇、硅單晶片、預(yù)擴石英管、主擴SIC管、熱電偶、高純洗凈劑、高純液態(tài)磷源、拋光液。(二)主要設(shè)備主要設(shè)備包括:引線框架、銅絲、塑封料、鹽酸、硫酸、甲基磺酸、錫球。八、 環(huán)境影響建設(shè)項目的建設(shè)和投入使用后,其產(chǎn)生的污染源經(jīng)有效處理后,將不致對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。建設(shè)項目的建設(shè)從環(huán)境保護角度考慮是可行的。項目建設(shè)單位在執(zhí)行“三同時

17、”的管理規(guī)定的同時,切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施,并要經(jīng)環(huán)境保護管理部門驗收合格后,項目方可投入使用。九、 建設(shè)投資估算(一)項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資6220.45萬元,其中:建設(shè)投資4796.91萬元,占項目總投資的77.12%;建設(shè)期利息54.27萬元,占項目總投資的0.87%;流動資金1369.27萬元,占項目總投資的22.01%。(二)建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資4796.91萬元,包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費,其中:工程費用4217.72萬元,工程建設(shè)其他費用457.63萬元,預(yù)備費121.56萬

18、元。十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(一)財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入12400.00萬元,綜合總成本費用9982.93萬元,納稅總額1147.73萬元,凈利潤1767.93萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率21.50%,財務(wù)凈現(xiàn)值2252.54萬元,全部投資回收期5.58年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積9333.00約14.00畝1.1總建筑面積14925.831.2基底面積5693.131.3投資強度萬元/畝332.822總投資萬元6220.452.1建設(shè)投資萬元4796.912.1.1工程費用萬元4217.722.1.2其他費用萬元457

19、.632.1.3預(yù)備費萬元121.562.2建設(shè)期利息萬元54.272.3流動資金萬元1369.273資金籌措萬元6220.453.1自籌資金萬元4005.543.2銀行貸款萬元2214.914營業(yè)收入萬元12400.00正常運營年份5總成本費用萬元9982.936利潤總額萬元2357.247凈利潤萬元1767.938所得稅萬元589.319增值稅萬元498.5910稅金及附加萬元59.8311納稅總額萬元1147.7312工業(yè)增加值萬元3858.4313盈虧平衡點萬元4876.35產(chǎn)值14回收期年5.5815內(nèi)部收益率21.50%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2252.54所得稅后十一、 主要結(jié)

20、論及建議本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛,產(chǎn)品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進,產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè);項目產(chǎn)品暢銷,經(jīng)濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第三章 項目建設(shè)背景、必要性一、 有利因素1、通信技術(shù)的更新?lián)Q代帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展近二十年來,由于微電子技術(shù)和計算機技術(shù)的發(fā)展與結(jié)合,通信行業(yè)實現(xiàn)了革新式的發(fā)展,各種新技術(shù)層出不窮,新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。每一次通信技術(shù)的革新,將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。當前,隨著3G通信網(wǎng)絡(luò)的全面覆蓋和4G網(wǎng)絡(luò)的逐步商用和普及,以及三網(wǎng)融合的推進,通信

21、智能終端產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)融合產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),通信終端設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間廣闊。2、國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持推動行業(yè)快速發(fā)展移動通信終端設(shè)備制造業(yè)是國家信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2007年度)、國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域、電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃、中國高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄、中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄、當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄等一系列政策的頒布與實施,為我國手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。我國移動通信技術(shù)不斷升級、通信網(wǎng)路覆蓋廣度不斷延伸以及國家對移動通信設(shè)備制造業(yè)扶持力度加大,都將促進我國智能移動通訊終端制造業(yè)進一步快速發(fā)展。

22、3、完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系保證行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展經(jīng)過近十年的發(fā)展,我國智能移動通訊終端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,擁有數(shù)量眾多的元器件廠商,培養(yǎng)了大量高素質(zhì)、工程師和產(chǎn)業(yè)工人,積累了雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。同時,我國智能移動通訊終端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局緊密,集中于珠三角、長三角、京津唐等三大產(chǎn)業(yè)集群區(qū),行業(yè)先進技術(shù)信息和市場需求傳遞通暢,物流便捷高效。我國完善、高效的智能移動通訊終端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,是世界其他國家和地區(qū)難以比擬的,這為國內(nèi)該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強有力的保障。4、國產(chǎn)手機品質(zhì)獲得海外認可品牌效應(yīng)促進行業(yè)發(fā)展近年來,隨著我國手機廠商整體研發(fā)設(shè)計水平的大幅提高,國產(chǎn)手機的品質(zhì)有了大幅提升,性價比整體優(yōu)勢突出,并

23、逐步獲得了全球消費者、運營商的認可。國內(nèi)手機廠商積極開拓海外市場,出口量持續(xù)增長,成為新興市場的重要參與者并為推動新興市場行業(yè)的發(fā)展作出重要貢獻。國產(chǎn)手機在海外市場的優(yōu)異表現(xiàn),表明國產(chǎn)手機已獲得世界各國手機品牌商、運營商和終端消費者的認可,這為國內(nèi)手機廠商繼續(xù)拓展海外市場打下了良好的基礎(chǔ)。全球范圍內(nèi)特別是新興市場持續(xù)快速增長的手機需求,為國內(nèi)智能終端制造行業(yè)參與者提供了廣闊的發(fā)展空間。二、 行業(yè)發(fā)展的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性由于PCBA、智能移動通訊整機等產(chǎn)品均屬于消費品,因此其行業(yè)周期受宏觀經(jīng)濟周期波動影響較大,宏觀經(jīng)濟衰退時,消費者收入減少,未來收入預(yù)期降低,對消費品的需求減少,從而導致行業(yè)

24、整體需求減少;宏觀經(jīng)濟好轉(zhuǎn)時,消費者收入增加,未來收入預(yù)期提高,對消費品的需求增加,從而導致行業(yè)整體需求增加。智能終端制造行業(yè)發(fā)展程度與地區(qū)經(jīng)濟水平以及科技實力的發(fā)展程度密切相關(guān)。就全球區(qū)域而言,美國、西歐、日本等發(fā)達國家經(jīng)濟實力較強,通信行業(yè)發(fā)展早,技術(shù)較成熟,相比之下,中國、東南亞等經(jīng)濟發(fā)展較快的發(fā)展中國家,盡管行業(yè)發(fā)展相對較晚,但發(fā)展速度較快,已成為行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力量。就國內(nèi)區(qū)域而言,本行業(yè)的生產(chǎn)制造主要集中在以深圳為中心的珠三角區(qū)域和以上海為中心的長三角區(qū)域,在這兩個區(qū)域,集中了全國主要的供應(yīng)鏈配套服務(wù)商,以及行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的研發(fā)和設(shè)計人員,此外,深圳還集中了大量的生產(chǎn)工廠,成為國內(nèi)乃

25、至全球智能終端產(chǎn)品供應(yīng)聚集地。智能終端制造業(yè)有較明顯的季節(jié)特征,主要受到國內(nèi)外節(jié)假日的影響。海外市場方面,主要的節(jié)日如感恩節(jié)、圣誕節(jié)等集中在第四季度,因此各品牌廠商、零售商等一般在四季度集中備貨,以應(yīng)對節(jié)日的購物熱潮。相較而言,每年第一和第二季度需求較少,屬于行業(yè)淡季。國內(nèi)市場方面,因為五一假期、十一黃金周、“雙十一”網(wǎng)絡(luò)促銷、春節(jié)假期等因素,每年第三、第四季度是消費電子產(chǎn)品的銷售旺季。三、 行業(yè)上下游情況行業(yè)的上游企業(yè)主要為提供行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的結(jié)構(gòu)物料及電子元器件,如電阻、電容、PCB(印制電路板)、黃銅、背膠、電池、攝像頭等結(jié)構(gòu)原材料物件,該部分原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足、質(zhì)量可以達到標準,

26、且國內(nèi)采購物流成本較低。該類電子原材料物件,主要以香港為集散地,可以進行集中采購和銷售。除此之外,行業(yè)產(chǎn)品的零部件之一為國外知名技術(shù)公司供應(yīng)的芯片,受制于我國目前的技術(shù)水平,尚無能與國外大型芯片公司比肩的同類型供應(yīng)商,因此該部分原材料存在一定程度的壟斷。上游行業(yè)加工制造能力決定了原材料或半成品的質(zhì)量、技術(shù)水平和成本。芯片性能的不斷提高、精密制造等電子元器件制造領(lǐng)域的快速發(fā)展,均為本行業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。行業(yè)的下游企業(yè)主要為國內(nèi)外手機品牌廠商與電信運營商,與本行業(yè)有著較強的聯(lián)動性。隨著全球通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷升級,人們對于手機的新功能提出了更高的要求,對應(yīng)用新技術(shù)的手機產(chǎn)品的消費需求不斷擴張,

27、對我國智能移動通訊終端制造業(yè)的快速發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設(shè)計總體要求(一)總圖布置原則1、強調(diào)“以人為本”的設(shè)計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結(jié)構(gòu),配套建設(shè)各項目設(shè)施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求,滿足生產(chǎn)使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質(zhì)條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下,力求降低造價,節(jié)

28、約建設(shè)資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預(yù)留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設(shè)計防火規(guī)范進行,滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路

29、兩旁,建(構(gòu))筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。二、 建設(shè)方案(一)結(jié)構(gòu)方案1、設(shè)計采用的規(guī)范(1)由有關(guān)主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(1)車間與倉庫:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),磚砌外墻作圍護結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)采用淺基礎(chǔ)及地梁拉接,并在適當位置設(shè)置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu),(二)建筑立面設(shè)計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設(shè)計時盡可能簡潔明了,重點把握

30、個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關(guān)系,充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設(shè)指標本期項目建筑面積14925.83,其中:生產(chǎn)工程9564.45,倉儲工程2707.66,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1669.95,公共工程983.77。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程3188.159564.451248.731.11#生產(chǎn)車間956.442869.34374.621.22#生產(chǎn)車間797.042391.11312.181.33#生產(chǎn)車間765.162295.47299.701.44#生產(chǎn)車間6

31、69.512008.53262.232倉儲工程1651.012707.66296.632.11#倉庫495.30812.3088.992.22#倉庫412.75676.9174.162.33#倉庫396.24649.8471.192.44#倉庫346.71568.6162.293辦公生活配套331.341669.95249.963.1行政辦公樓215.371085.47162.473.2宿舍及食堂115.97584.4887.494公共工程512.38983.7793.48輔助用房等5綠化工程1564.2126.13綠化率16.76%6其他工程2075.668.057合計9333.001492

32、5.831922.98第五章 產(chǎn)品方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積9333.00(折合約14.00畝),預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積14925.83。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設(shè)能力分析,建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套智能終端產(chǎn)品,預(yù)計年營業(yè)收入12400.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需

33、求預(yù)測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務(wù))名稱單位單價(元)年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1智能終端產(chǎn)品套xx2智能終端產(chǎn)品套xx3智能終端產(chǎn)品套xx4.套5.套6.套合計xxx12400.00移動通信設(shè)備制造領(lǐng)域市場競爭較為激烈,相關(guān)ODM廠商眾多,彼此之間的關(guān)系為競爭與合作共存,即個別廠商在訂單眾多,自身產(chǎn)能不足時會將訂單以外協(xié)生產(chǎn)的方式交由競爭對手代為生產(chǎn),但總體而言仍為競爭關(guān)系居多。思路名揚憑借出眾的研發(fā)能力和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量在市場競爭中成為移動通信設(shè)備制造領(lǐng)域的重要力量。未來,不排除競爭對手為擴大市場規(guī)模采取大幅降低售價等惡性競爭行

34、為,可能會給經(jīng)營活動造成一定影響。第六章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質(zhì)量服務(wù)樹品牌;致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進

35、管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能終端產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和智能終端產(chǎn)品行業(yè)有關(guān)政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內(nèi)智能終端產(chǎn)品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明

36、建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定

37、期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員

38、工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領(lǐng)導和相關(guān)部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總,編制供應(yīng)商評估報告,擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見

39、修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務(wù)標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設(shè)訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結(jié)果,每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依

40、據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程,定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律

41、、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之

42、前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利

43、潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年

44、實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公

45、司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見;公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立

46、董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表

47、的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、

48、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前30天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及

49、義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容;(4)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(5)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(6)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財

50、務(wù)會計報告;(7)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(8)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(9)單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東,有向股東大會行使提案的權(quán)利;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的,應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,

51、或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi),請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

52、他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務(wù),嚴重損害公司債權(quán)人

53、利益的,應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應(yīng)當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)??毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會,對股東大

54、會負責。2、董事會由12人組成,其中獨立董事4名;設(shè)董事長1人,副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán):(1)負責召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項;(7)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;(8)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書,根據(jù)總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)及其他高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;擬訂并向股東大會提交有

55、關(guān)董事報酬的數(shù)額及方式的方案;(9)制訂公司的基本管理制度;(10)制訂本章程的修改方案;(11)管理公司信息披露事項;(12)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所;(13)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;(14)決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項;(15)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設(shè)立審計委員會,并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權(quán)履行職責,提案應(yīng)當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程,規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審

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