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1、2020/3/27增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)及增值稅相關(guān)規(guī)定制定本表。納稅人無(wú)論有無(wú)銷售額,均應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限填寫本有,并向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。稅款所屬時(shí)間:自 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日填表日期:2018/ 年 01 月 30 日金額單位:元至角分納稅人識(shí)別號(hào)所屬行業(yè):農(nóng)民專業(yè)合作社納稅人名稱瀘定縣鴻昌種植專業(yè)合作社 (公法定代表人姓名付兵注冊(cè)地址瀘定縣冷磧鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村一組營(yíng)業(yè)地址瀘定縣冷磧鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村一組開(kāi)戶銀行及帳號(hào)電話號(hào)碼項(xiàng)目欄次一般貨物及勞務(wù)即征即退貨物及勞務(wù)本月數(shù)本年累計(jì)本月數(shù)本年累計(jì)(一)按適用稅率征稅貨物及勞
2、務(wù)銷售額1其中:應(yīng)稅貨物銷售額2應(yīng)稅勞務(wù)銷售額3納稅檢查調(diào)整的銷售額4(二)按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額5其中:納稅檢查調(diào)整的銷售額6(三)免、抵、退辦法出口貨物銷售額7(四)免稅貨物及勞務(wù)銷售額8其中:免稅貨物銷售額9免稅勞務(wù)銷售額10銷項(xiàng)稅額11進(jìn)項(xiàng)稅額12上期留抵稅額13進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出14免抵退貨物應(yīng)退稅額15按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額16應(yīng)抵扣稅額合計(jì)17 12+13-14-15+16實(shí)際抵扣稅額18(如 17<11 ,則為17,否則為 11)應(yīng)納稅額19 11 18期末留抵稅額20 17 18簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額21按簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額22應(yīng)納稅額
3、減征額23應(yīng)納稅額合計(jì)24 19+21 23期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))25實(shí)收出口開(kāi)具專用繳款書退稅額26本期已繳稅項(xiàng)27 28+29+30+31分次預(yù)繳稅額28出口開(kāi)具專用繳款書繳稅額29本期繳納上期應(yīng)納稅額30本期繳納欠繳稅額31期末未繳稅額(多繳未負(fù)數(shù))32 24+25+26 27其中:欠稅稅額( 0 )33 25+26 27本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額34 24 28 29即征即退實(shí)際退稅額35期初未繳查補(bǔ)稅額36本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額37期末未繳查補(bǔ)稅額38 16+22+36 37農(nóng)民專業(yè)合作社企業(yè)登記注冊(cè)類型無(wú)銷售額稅額計(jì)算稅款繳納如果你已授權(quán)委托代理人申報(bào),請(qǐng)?zhí)顚懴铝匈Y料:此納稅申報(bào)表是根據(jù)中華
4、人民共和國(guó)增值稅暫行條例的規(guī)定填授權(quán)聲明為代理一切稅務(wù)事宜,現(xiàn)授權(quán)地址)為本納稅人的代理人,任何與本申報(bào)表有關(guān)的往來(lái)文件,都可寄予此人。授權(quán)人簽名:主管稅務(wù)機(jī)關(guān):接收人接收日期:報(bào),我相信它是真實(shí)的、可靠的、完整的。聲明人簽字:2020/3/27增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)(本期銷售情況明細(xì))納稅人名稱 : (公章)稅款所屬時(shí)間: 年 月 日一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)項(xiàng)目欄次應(yīng)稅貨物應(yīng)稅勞務(wù)小計(jì)17稅率13稅率份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票1非防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票2開(kāi)具普通發(fā)票3未開(kāi)
5、具普通發(fā)票4小計(jì)5 1+2+3+4納稅檢查調(diào)整6合計(jì)7二、簡(jiǎn)易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)項(xiàng)目欄次6征收率4征收率小計(jì)份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票8非防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票9開(kāi)具普通發(fā)票10未開(kāi)具普通發(fā)票11小計(jì)12 8+9+10+11納稅檢查調(diào)整13合計(jì)14三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)項(xiàng)目欄次免稅貨物免稅勞務(wù)小計(jì)份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用15開(kāi)具普通發(fā)票16未開(kāi)具普通發(fā)票17合計(jì)18 15+16+17填表日期: 年 月 日金額單位:元至角分2020/3/27增
6、值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))稅款所屬時(shí)間:一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額(一)認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票1其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣2前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣3(二)非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證4其中: 17 稅率513 稅率或扣除率610 扣除率77 征收率86 征收率94 征收率10(三)期初已征稅款11當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)12二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額13其中:免稅貨物用14非應(yīng)稅項(xiàng)目用15非正常損失16按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物用17免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額18納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額19未經(jīng)認(rèn)證已
7、抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2021三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額(一)認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票22期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣23本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣24期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣25其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣26(二)非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證27其中: 17 稅率2813 稅率或扣除率2910 扣除率307 征收率316 征收率324 征收率3334項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票35期初已征稅款掛帳額36期初已征稅款余額37代扣代繳稅額38納稅人名稱 : (公章)填表日期: 年 月 日金額單位:元至角分注:第 1欄第 2欄第 3欄=第 23欄+第35欄第
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