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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /長春化妝品項目投資分析報告長春化妝品項目投資分析報告xx有限責任公司目錄第一章 項目背景及必要性7一、 上下游行業(yè)及其影響7二、 行業(yè)風險特征8三、 國內化妝品市場10第二章 項目總論12一、 項目名稱及項目單位12二、 項目建設地點12三、 可行性研究范圍12四、 編制依據和技術原則13五、 建設背景、規(guī)模13六、 項目建設進度15七、 原輔材料及設備15八、 環(huán)境影響16九、 建設投資估算16十、 項目主要技術經濟指標17主要經濟指標一覽表17十一、 主要結論及建議19第三章 建筑工程方案20一、 項目工程設計總體要求20二、 建設方案21三、 建筑工程建設指標22

2、建筑工程投資一覽表22第四章 選址分析24一、 項目選址原則24二、 建設區(qū)基本情況24三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展29四、 社會經濟發(fā)展目標30五、 產業(yè)發(fā)展方向30六、 項目選址綜合評價30第五章 SWOT分析說明32一、 優(yōu)勢分析(S)32二、 劣勢分析(W)34三、 機會分析(O)34四、 威脅分析(T)35第六章 法人治理41一、 股東權利及義務41二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事51第七章 發(fā)展規(guī)劃分析53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施57第八章 原輔材料成品管理60一、 項目建設期原輔材料供應情況60二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理60第九章 組織機構、人力資源分

3、析62一、 人力資源配置62勞動定員一覽表62二、 員工技能培訓62第十章 勞動安全分析65一、 編制依據65二、 防范措施68三、 預期效果評價70第十一章 投資估算及資金籌措72一、 投資估算的編制說明72二、 建設投資估算72建設投資估算表74三、 建設期利息74建設期利息估算表75四、 流動資金76流動資金估算表76五、 項目總投資77總投資及構成一覽表77六、 資金籌措與投資計劃78項目投資計劃與資金籌措一覽表79第十二章 項目經濟效益81一、 經濟評價財務測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表82固定資產折舊費估算表83無形資產和其他資產攤銷估算表84利

4、潤及利潤分配表86二、 項目盈利能力分析86項目投資現金流量表88三、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90第十三章 風險風險及應對措施92一、 項目風險分析92二、 項目風險對策94第十四章 總結評價說明96第十五章 附表98主要經濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現金流量表107借款還本付息計劃表109第一章 項目背景及必要性一、 上下游行業(yè)及其影響1、化妝品OEM&OD

5、M的上游行業(yè)化妝品代工制造的上游行業(yè)主要為化妝品原料及包裝材料行業(yè),其中,原料主要包括水、乳化劑、穩(wěn)定劑、油脂、功能性添加劑和香精等;包裝材料包括紙包裝、塑料包裝、軟包裝膜袋和玻璃包裝等。2、上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響一般化妝品生產成本中原料占比約為20-40%,包裝材料占比約為40-60%。原材料價格較為公開,企業(yè)在采購原材料時,選擇性較大。近年來,隨著能源價格的上漲及通貨膨脹等因素的影響,化妝品原料和包裝材料的價格都出現了一定程度的上漲,對化妝品企業(yè)的毛利率產生了一定影響,但由于化妝品行業(yè)毛利率整體比較可觀,因此影響程度較小。3、化妝品OEM&ODM的下游行業(yè)化妝品代工制造的下游行業(yè)主要包

6、含5類客戶,分別為多元化經營集團、代理商、國際品牌、商超百貨、美容院線等。多元化經營集團:主要指國內跨行業(yè)經營且欲進軍化妝品市場的大型集團公司,既包括制藥、保健品、服裝等傳統(tǒng)消費品公司,也包括象華潤集團、長江實業(yè)這樣行業(yè)跨度較大的企業(yè),選擇專業(yè)的化妝品OEM&ODM企業(yè)代工生產是這些公司進行多元化經營所考慮選擇的方式之一。4、下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展的影響隨著我國居民收入的不斷提高及對生活品質的追求,化妝品下游需求一直保持擴張趨勢,且隨著美妝意識和消費習慣的不斷培養(yǎng),未來化妝品消費需求將不斷升級,人均消費及中高檔化妝品消費均有望顯著提升。下游渠道的良好發(fā)展將推動化妝品代工的需求量,并刺激OEM&O

7、DM企業(yè)提升自身研發(fā)創(chuàng)新能力,加速轉型升級。二、 行業(yè)風險特征1、宏觀經濟環(huán)境波動的風險化妝品行業(yè)作為個人非必需日常消費品,其消費受國民經濟的發(fā)展和居民人均可支配收入等宏觀經濟環(huán)境因素的影響較大。未來若宏觀經濟狀況出現重大不利變化,如經濟增速放緩或停滯,消費者對化妝品的消費意愿和消費能力將會受到較大影響,進而會影響整個化妝品行業(yè)的財務狀況和經營業(yè)績。2、市場競爭風險化妝品行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè),目前市場上的品牌數目眾多,高端市場基本仍被外資、合資企業(yè)壟斷,其強大的品牌影響力、持續(xù)的營銷投入和成熟的運作模式都使得國內企業(yè)面臨較大的競爭壓力。另一方面,中低端品牌的市場聚集了大量本土品牌和新興品牌

8、,市場集中度較低,產品同質化問題較大,競爭態(tài)勢也十分激烈,行業(yè)內企業(yè)若不能及時調整經營策略并形成差異化的核心競爭優(yōu)勢,將會面臨更為激烈的行業(yè)競爭風險。3、產品質量安全風險化妝品產品的根本基礎是“安全”,在此之外才是品質、功效、性價比等方面的考量。化妝品需要直接接觸皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等重要人體部位,其安全性的要求已經上升到與藥物、醫(yī)療器械等相近的管理高度。作為精細加工行業(yè),生產安全。4、政策風險化妝品生產質量安全準入門檻不斷提高。2007年7月實施的化妝品衛(wèi)生規(guī)范(2007年版)修訂了化妝品禁限用物質名單,對化妝品及其原材料的安全性做出了更嚴格規(guī)定;2011年10月推出國產非特殊用途化妝品

9、備案管理、2014年6月開始將美白化妝品納入祛斑類化妝品作為特殊化妝品類目管理、2017年7月起兩證合一要求化妝品企業(yè)換領化妝品生產許可證等一系列管理辦法的出臺提高了化妝品生產經營的管控要求,提升了企業(yè)的運營成本。若未來隨著對化妝品質量要求的進一步提高,相關法律政策的變更可能會對企業(yè)原本的生產經營造成影響,并可能提高企業(yè)的生產經營成本。三、 國內化妝品市場據國家食品藥品監(jiān)督管理總局數據,截止2016年9月,我國持有生產許可證的化妝品企業(yè)約3880家,主要集中在東部沿海地區(qū),其中江蘇省約309家。我國化妝品市場企業(yè)數量眾多,競爭激烈,但多存在規(guī)模較小、品牌競爭力較弱、產品質量不高的局限。從行業(yè)格

10、局上看,目前化妝品行業(yè)呈現出明顯的“二八”分化現象。從企業(yè)規(guī)模來看,超過90%的化妝品企業(yè)是中國本土的中小型企業(yè),而外資企業(yè)和合資企業(yè)只占不到10%;但從市場占有率來看,以歐萊雅、寶潔、雅詩蘭黛和LVMH等外資合資公司為代表的大型化妝品企業(yè)市場占有率卻超過了80%,以本土企業(yè)為代表的中小型企業(yè)僅占20%。國內化妝品品牌仍主要集中在中低端市場,而外資、合資品牌則主要占據著高端市場,并形成一定的進入壁壘。在這種格局背景之下,我國化妝品行業(yè)競爭主要通過細分市場領域來搶占市場份額。如高端護膚品市場長期被嬌蘭、迪奧、嬌韻詩、蘭蔻、雅詩蘭黛等大型歐美品牌壟斷,其國際聲譽優(yōu)勢和雄厚的財力使得我國企業(yè)短時間內

11、難以有效切入該細分領域市場。而在大眾消費市場,化妝品可通過專柜、大賣場、超市、電商等多樣化的渠道進行營銷,適宜開展大規(guī)模覆蓋的媒體宣傳,成為我國化妝品企業(yè)競爭的主要細分領域。但值得注意的是,國內化妝品企業(yè)正在不斷快速成長,2014年內地品牌增長率約為10%-15%,國內品牌的市場份額正逐漸提升,雖然仍有歐萊雅、資生堂、妮維雅等強勁的外資品牌競爭者,但越來越多的國產品牌如韓束、相宜本草、自然堂、丁家宜、大寶、卡姿蘭等取得了十分搶眼的市場表現,對外資化妝品牌帶來了一定的威脅。國際化妝品廠商由于進入國內市場較早,發(fā)展相對比較成熟,在市場營銷、品牌推廣和消費者教育上有豐富的經驗,因此,短期內相對于國內

12、企業(yè)仍然具有很強的競爭力,難以被超越。但是隨著國內企業(yè)不斷加大研發(fā)投入和擴展營銷渠道,國內化妝品的品牌研發(fā)、制造、營銷仍有很大的提升空間,未來本土品牌的行業(yè)地位和影響力都有不斷提升的趨勢。第二章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:長春化妝品項目項目單位:xx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約55.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術

13、、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;3、現行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定;4、相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)技術原則按照

14、“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景從行業(yè)格局上看,目前化妝品行業(yè)呈現出明顯的“二八”分化現象。從企業(yè)規(guī)模來看,超過90%的化妝品企業(yè)是中國本土的中小型企業(yè),而外資企業(yè)和合資企業(yè)只占不到10%;但從市場占有率來看,以歐萊雅、寶潔、雅詩蘭黛和LVMH等外資合資公司為代表的大型化妝品企業(yè)市場占有率卻超過

15、了80%,以本土企業(yè)為代表的中小型企業(yè)僅占20%。國內化妝品品牌仍主要集中在中低端市場,而外資、合資品牌則主要占據著高端市場,并形成一定的進入壁壘。在這種格局背景之下,我國化妝品行業(yè)競爭主要通過細分市場領域來搶占市場份額。如高端護膚品市場長期被嬌蘭、迪奧、嬌韻詩、蘭蔻、雅詩蘭黛等大型歐美品牌壟斷,其國際聲譽優(yōu)勢和雄厚的財力使得我國企業(yè)短時間內難以有效切入該細分領域市場。而在大眾消費市場,化妝品可通過專柜、大賣場、超市、電商等多樣化的渠道進行營銷,適宜開展大規(guī)模覆蓋的媒體宣傳,成為我國化妝品企業(yè)競爭的主要細分領域。但值得注意的是,國內化妝品企業(yè)正在不斷快速成長,2014年內地品牌增長率約為10%

16、-15%,國內品牌的市場份額正逐漸提升,雖然仍有歐萊雅、資生堂、妮維雅等強勁的外資品牌競爭者,但越來越多的國產品牌如韓束、相宜本草、自然堂、丁家宜、大寶、卡姿蘭等取得了十分搶眼的市場表現,對外資化妝品牌帶來了一定的威脅。國際化妝品廠商由于進入國內市場較早,發(fā)展相對比較成熟,在市場營銷、品牌推廣和消費者教育上有豐富的經驗,因此,短期內相對于國內企業(yè)仍然具有很強的競爭力,難以被超越。但是隨著國內企業(yè)不斷加大研發(fā)投入和擴展營銷渠道,國內化妝品的品牌研發(fā)、制造、營銷仍有很大的提升空間,未來本土品牌的行業(yè)地位和影響力都有不斷提升的趨勢。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積36667.00(折合約55

17、.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積63679.98。其中:生產工程40887.39,倉儲工程13609.65,行政辦公及生活服務設施5154.78,公共工程4028.16。項目建成后,形成年產xxx噸化妝品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括軟水、表面活性劑、香精、防腐劑、EDTA、易清劑、增泡劑、抗再沉積劑、洗潔精母液。(二)主要設備主要設備包括:攪拌鍋、乳化

18、鍋、升降乳化鍋、純水鍋、液洗鍋、漱口水鍋、油相鍋。八、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內,因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資19322.89萬元,其中:建設投資14978.21萬元,占項目總投資的77.52%;建設期利息370.09萬元,占項目總投資的1.92%;流動資金3974.59萬元,占項目總投資的

19、20.57%。(二)建設投資構成本期項目建設投資14978.21萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用12757.61萬元,工程建設其他費用1842.35萬元,預備費378.25萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入41500.00萬元,綜合總成本費用34512.25萬元,納稅總額3492.74萬元,凈利潤5096.66萬元,財務內部收益率18.13%,財務凈現值5678.15萬元,全部投資回收期6.33年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36667.00約55.00畝1.1總建

20、筑面積63679.981.2基底面積21633.531.3投資強度萬元/畝261.502總投資萬元19322.892.1建設投資萬元14978.212.1.1工程費用萬元12757.612.1.2其他費用萬元1842.352.1.3預備費萬元378.252.2建設期利息萬元370.092.3流動資金萬元3974.593資金籌措萬元19322.893.1自籌資金萬元11770.073.2銀行貸款萬元7552.824營業(yè)收入萬元41500.00正常運營年份5總成本費用萬元34512.256利潤總額萬元6795.557凈利潤萬元5096.668所得稅萬元1698.899增值稅萬元1601.6510稅

21、金及附加萬元192.2011納稅總額萬元3492.7412工業(yè)增加值萬元12021.9013盈虧平衡點萬元18344.04產值14回收期年6.3315內部收益率18.13%所得稅后16財務凈現值萬元5678.15所得稅后十一、 主要結論及建議綜上所述,本項目能夠充分利用現有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。第三章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能

22、設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。

23、1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的

24、視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積63679.98,其中:生產工程40887.39,倉儲工程13609.65,行政辦公及生活服務設施5154.78,公共工程4028.16。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11682.1140887.395072.161.11#生產車間3504.6312266.221521.651.22#生產車間2920.5310221.

25、851268.041.33#生產車間2803.719812.971217.321.44#生產車間2453.248586.351065.152倉儲工程5841.0513609.651184.132.11#倉庫1752.324082.89355.242.22#倉庫1460.263402.41296.032.33#倉庫1401.853266.32284.192.44#倉庫1226.622858.03248.673辦公生活配套1137.925154.78747.663.1行政辦公樓739.653350.61485.983.2宿舍及食堂398.271804.17261.684公共工程3028.69402

26、8.16427.49輔助用房等5綠化工程5540.38100.75綠化率15.11%6其他工程9493.0934.157合計36667.0063679.987566.34第四章 選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造

27、成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況長春,吉林省轄地級市、省會、副省級市、長春城市群核心城市,是中華人民共和國批復確定的中國東北地區(qū)中心城市之一和重要的工業(yè)基地。截至2020年,長春下轄7個區(qū)、1個縣、代管3個縣級市,總面積24744平方公里。截至2020年11月11日,長春常住人口為906.6906萬人。長春地處中國東北地區(qū),位于東北的地理中心,東北亞經濟圈中心城市,分別與松原、四平、吉林和哈爾濱接壤,是著名的中國老工業(yè)基地,是新中國最早的汽車工業(yè)基地和電影制作基地,有“東方底特律”和“東方好萊塢”之稱,同時還是新中國軌道客車、光電技術、應用化學、生物制品等產業(yè)發(fā)展的搖籃,誕生了著名的中國第一汽

28、車集團有限公司、中車長春軌道客車股份有限公司、長春電影制片廠、中國科學院長春光學精密機械與物理研究所、中國科學院長春應用化學研究所、長春生物制品研究所。長春是國家歷史文化名城,具有眾多歷史古跡、工業(yè)遺產和文化遺存,是近代東北亞政治軍事沖突完整歷程的集中見證地;也是中國四大園林城市之一,享有“北國春城”的美譽,綠化率居于亞洲大城市前列;還是“中國制造2025”試點城市、“首批全國城市設計試點城市”,位列“自然指數-科研城市2021”全球第37名、中國第13名。綜合實力達到新規(guī)模,經濟結構實現新優(yōu)化。到2020年,全市地區(qū)生產總值超過6600億元,比2010年翻一番,占全省經濟總量比重53.9%。

29、固定資產投資5年累計超過9000億元。地方財政收入超過440億元。社會消費品零售總額年均增長4%。供給側結構性改革深入推進,供給體系適應性和靈活性不斷增強,服務業(yè)對經濟增長貢獻率超過50%。民營經濟增加值占GDP比重持續(xù)提升,所有制結構進一步優(yōu)化。質量效益實現新提升,動能轉換集聚新優(yōu)勢。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到4萬元,農村居民人均可支配收入接近1.7萬元,分別是2010年的2.2倍和2.5倍。糧食總產量達到232.8億斤。稅收收入占地方財政收入比重保持在70%以上,且逐年穩(wěn)步提升。專利申請量年均增速超過10%,國家高新技術企業(yè)發(fā)展到1800戶以上,市場主體總量超過100萬戶,大學生年留長人數

30、突破10萬人。紅旗品牌汽車產銷量突破20萬輛,自主研發(fā)的時速400公里跨國互聯互通高速動車組下線,“吉林一號”衛(wèi)星在軌數量達到25顆?!笆奈濉睍r期,世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情全球大流行加速變局演化,我市內外環(huán)境變化深刻復雜。從外部看,我市正加快融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,經濟社會發(fā)展同時面臨機遇和挑戰(zhàn),主要表現為“五個前所未有”。宏觀形勢復雜多變前所未有。國際經濟、科技、文化等格局正在發(fā)生深刻調整,對我市的產業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、外資外貿等產生一系列深層次影響,但也為我市深度融入共建“一帶一路”、擴大東北亞地區(qū)經貿合作帶來新契機。經濟穩(wěn)中有進壓力前所

31、未有。受新冠疫情影響,世界經濟低迷,經濟再平衡和分工格局面臨系統(tǒng)性調整,對我市維護產業(yè)鏈供應鏈安全構成挑戰(zhàn),但也為我市融入以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供機遇??萍碱I域加速變革前所未有。以人工智能、生物技術、航空航天等為代表的新技術,正廣泛而深入地滲透到經濟社會各領域,對我市傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展帶來沖擊和挑戰(zhàn),但也為我市發(fā)揮科教優(yōu)勢,積極參與產業(yè)鏈分工、加快產業(yè)轉型升級創(chuàng)造條件。區(qū)域競爭分化極化前所未有。國際國內經濟地理空間結構深刻變化,大城市及城市群間競爭趨勢明顯,對我市爭先進位形成較大壓力,但也為我市集聚發(fā)展要素,加快推動現代化都市圈建設、改變城市間比較優(yōu)勢和發(fā)展位勢

32、創(chuàng)造有利條件。社會安全風險上升前所未有。傳統(tǒng)安全風險明顯上升,能源安全、網絡安全、食品安全、氣候變化等非傳統(tǒng)安全風險易發(fā)突發(fā),特別是新冠疫情等公共衛(wèi)生安全事件,對我市經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展帶來挑戰(zhàn),同時對我市全面提升治理能力、提高防范化解風險水平、努力實現更高質量發(fā)展提出新的要求。從內部看,我市處于新時期全面振興全方位振興的關鍵階段,主要呈現“五期疊加”的階段性新特征。振興發(fā)展進入加快突破期。“五大安全”戰(zhàn)略地位凸顯,“四大短板”挑戰(zhàn)突出,要求我們必須全面提升服務國家戰(zhàn)略大局的能力,推進現代化都市圈建設,深入落實老工業(yè)基地轉型升級、爭當農業(yè)農村現代化排頭兵、發(fā)揮區(qū)域創(chuàng)新中心作用、構筑東北地區(qū)生態(tài)

33、安全屏障、打造向北開放重要窗口和東北亞地區(qū)合作中心樞紐重大任務,在實現高質量發(fā)展上取得重大突破。產業(yè)結構進入加快變革期。新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā),經濟再分工格局面臨系統(tǒng)性調整,要求我們必須整合要素資源,推動新舊動能轉換,圍繞汽車、軌道交通裝備、農產品加工、光電信息、生物醫(yī)藥等優(yōu)勢產業(yè),推動產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現代化,實施一批富有前瞻性、全局性、基礎性的重大項目,構建多點支撐、多業(yè)并舉、多元發(fā)展的現代產業(yè)體系。城市空間進入加快優(yōu)化期。新型城鎮(zhèn)化水平需要持續(xù)強化,城市中心樞紐作用有待提升,要求我們必須全力加快現代化都市圈建設,著力打造國內大循環(huán)的戰(zhàn)略支點、國內國際雙循環(huán)的重要節(jié)點和引領振

34、興發(fā)展的強力引擎,努力構建核心引領、梯次推進、協調聯動的空間發(fā)展新格局,推動“四大板塊”率先發(fā)展、“兩大基地”融合發(fā)展,長吉、長平一體化聯動發(fā)展。改革開放進入加快重塑期。重點領域改革需要突破,開放對經濟拉動作用需要強化,要求我們必須把改革開放作為關鍵一招,加快破除體制機制瓶頸障礙,推動改革由夯基壘臺、立柱架梁、全面推進向系統(tǒng)集成、積厚成勢、協同高效轉變,開放由內陸城市向重要窗口、開放高地轉變,增強發(fā)展動能,重塑競爭優(yōu)勢,努力進入全國營商環(huán)境第一方陣。民生福祉進入加快提質期。人民群眾的物質文化需求呈高品質、多元化發(fā)展,推進治理體系和治理能力現代化需要提升,要求我們必須立足實現共同富裕,在決勝脫貧

35、攻堅、全面建成小康社會基礎上,加快補齊民生領域短板,不斷提高基本公共服務均等化水平,健全多層次社會保障體系,加快建設“平安長春”“法治長春”,讓人民群眾共享改革發(fā)展振興成果。綜合判斷,“十四五”時期,長春現代化都市圈建設進入加速推進期。我市自身發(fā)展格局更加清晰,全面融入國內國際雙循環(huán)的基礎扎實、前景廣闊,科教創(chuàng)新資源優(yōu)勢逐步釋放,產業(yè)轉型升級明顯提速,國家商品糧基地作用不斷凸顯,新型城鎮(zhèn)化步伐進一步加快,綜合交通樞紐功能得到強化,對外開放平臺更加豐富,幸福城市美譽度不斷提高,長春振興發(fā)展其時已至、其勢將起、其興可待。但也要看到,發(fā)展不平衡不充分仍是我市最大市情,體制機制等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革

36、任重道遠,產業(yè)結構調整和新舊動能轉換需持續(xù)加力,開放窗口和合作中心功能需加快提升,城鄉(xiāng)居民收入需加快提高,民生領域短板需加快補齊,安全發(fā)展領域風險不容低估,要求我們必須進一步增強機遇意識和風險意識,善于在危機中育先機,于變局中開新局,推動全面振興全方位振興取得新突破。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展到2030年,實現新時代長春全面振興全方位振興,形成支撐全面振興全方位振興的市場體系、產業(yè)體系、城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展體系、綠色發(fā)展體系、全面開放體系、民生保障體系。營商環(huán)境進入全國第一方陣,國資國企改革取得重大進展,民營經濟發(fā)展瓶頸得到根本破解。創(chuàng)新驅動能力顯著增強,現代農業(yè)持續(xù)走在全國前列,先進制造業(yè)具有國際競爭力,新

37、動能產業(yè)占比大幅提高。長春現代化都市圈更加成熟,新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略取得長足進步。生態(tài)產品價值實現機制基本建立,美麗長春建設取得重大進展。對內合作和對外開放協同聯動,開放合作短板基本補齊。人均地區(qū)生產總值和城鄉(xiāng)居民收入進入國家先進城市行列,共同富裕水平顯著提高。四、 社會經濟發(fā)展目標“十四五”時期,長春全面振興全方位振興取得實質性突破,以加快建設長春現代化都市圈為引領,把長春建設成為常住人口超1000萬、經濟總量邁向萬億的特大型現代化城市。經濟發(fā)展實現新突破。經濟實現高質量發(fā)展,年均增速達到6.5%左右。產業(yè)結構加快調整,農業(yè)農村現代化走在全國全省前列。規(guī)模以上工業(yè)總產值超過1.4萬億,長

38、春制造品牌享譽全球。服務業(yè)占比超過55%,數字經濟核心產業(yè)增加值占比超過全國平均水平,初步建成數字經濟東北地區(qū)第一城。五、 產業(yè)發(fā)展方向提升產業(yè)鏈現代化水平圍繞提供融入國內國際雙循環(huán)優(yōu)質產品供給,強化供給側結構性改革,打造品牌經濟,加快產業(yè)集聚,構建具有國際競爭力、面向未來的產業(yè)生態(tài)和產業(yè)體系。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質量良

39、好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第五章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科

40、技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)

41、集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司

42、穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優(yōu)化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在

43、國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好

44、的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析(T)(一)技術風險1、技術更新的風險行業(yè)屬于高新技術產業(yè),對行業(yè)新進入者存在著較高的技術壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè),其生產技術和產品性能處于快速革新中,隨著技術的不斷更新換代,如果公司在技術革新和研發(fā)成果應用等方面不能

45、與時俱進,將可能被其他具有新產品、新技術的公司趕超,從而影響公司發(fā)展前景。2、人才流失的風險行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),其技術含量較高,產品技術水平和質量控制對企業(yè)的發(fā)展十分重要。優(yōu)秀的人才是公司生存和發(fā)展的基礎,隨著行業(yè)競爭格局的變化,國內外同行業(yè)企業(yè)的人才競爭日趨激烈。若公司未來不能在薪酬待遇、晉升體系、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有效的激勵機制,可能會缺乏對人才的吸引力,同時現有管理團隊成員及核心技術人員也可能流失,這將對公司的生產經營造成重大不利影響。3、技術失密的風險公司在核心技術上均擁有自主知識產權。公司制定了嚴格的保密制度并嚴格執(zhí)行,但上述措施仍無法完全避免公司核心技術的失密風險。如果公司

46、相關核心技術的內控和保密機制不能得到有效執(zhí)行,或因行業(yè)中可能的不正當競爭等使得核心技術泄密,則可能導致公司核心技術失密的風險,將對公司發(fā)展造成不利影響。(二)經營風險1、宏觀經濟波動的風險公司的發(fā)展受行業(yè)整體景氣指數影響較大。行業(yè)與我國乃至全球的宏觀經濟走勢聯系緊密,使得公司面臨著一定宏觀經濟波動的風險。近年來,國際宏觀經濟復蘇程度較為有限,且我國宏觀經濟也正處于由高增長轉向平穩(wěn)增長的過渡時期。未來,若國內外宏觀經濟形勢無法好轉,將可能影響到行業(yè)的外部需求,從而使得公司面臨產品需求、盈利能力下降的風險。2、產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動及客戶較為集中的風險行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產業(yè),受宏觀經濟狀況、產業(yè)

47、政策、產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展均衡程度、市場需求、其他能源競爭比較優(yōu)勢等因素影響,呈現一定波動性。未來若主要客戶因產業(yè)政策變化、下游行業(yè)波動或自身經營情況變化等原因,減少對公司的采購而公司未能及時增加其他客戶銷售,將對公司的生產經營及盈利能力產生不利影響。3、原材料價格波動與供應商集中的風險若未來公司主要原材料市場價格出現異常波動,公司產品售價未能作出相應調整以轉移成本波動的壓力,或公司未能及時把握原料市場行情變化并及時合理安排采購計劃,則有可能面臨原料采購成本大幅波動從而影響經營業(yè)績的風險。公司與主要供應商形成較為穩(wěn)定的合作關系,雖然該等合作關系能保障公司原料的穩(wěn)定供應、提升采購效率,但若主要原料供

48、應商未來在產品價格、質量、供應及時性等方面無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求,將對公司的生產經營產生一定的不利影響。(三)市場競爭風險近年來相關行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)集中度較高,競爭優(yōu)勢進一步向頭部企業(yè)集中。業(yè)內企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭,競爭焦點也由原來的重規(guī)模轉向企業(yè)的綜合實力競爭,包括產品品質、技術研發(fā)、市場營銷、資金實力、商業(yè)模式創(chuàng)新等。如果公司不能采取有效措施積極應對日益增強的市場競爭壓力,不能充分發(fā)揮公司在技術、質量、營銷、服務、品牌、運營、管理等方面的優(yōu)勢,無法持續(xù)保持產品的領先地位,無法進一步擴大重點產品以及新研發(fā)產品的市場份額,公司將面臨較大的同業(yè)企業(yè)市場競爭風險。(四)內控風險近年來,

49、公司業(yè)務不斷成長,資產規(guī)模持續(xù)擴大,管理水平不斷提升。但隨著經營規(guī)模的迅速增長,特別是未來募集資金到位和投資項目實施后,公司的資產規(guī)模及營業(yè)收入將進一步上升,從而在公司管理、科研開發(fā)、資本運作、市場開拓等方面對管理層提出更高的要求,增加公司管理與運作的難度。倘若公司不能及時提高管理能力以及充實相關高素質人才以適應公司未來成長和市場環(huán)境的變化,將可能對公司的生產經營帶來不利的影響。(五)財務風險1、毛利率波動及低于同行業(yè)的風險公司毛利率的變動主要受產品銷售價格變動、原材料采購價格變動、產品結構變化、市場競爭程度、技術升級迭代等因素的影響。若未來行業(yè)競爭加劇導致產品銷售價格下降;原材料價格上升,公

50、司未能有效控制產品成本;公司未能及時推出新的技術領先產品有效參與市場競爭等情況發(fā)生,公司毛利率將存在波動加劇的風險,公司毛利率低于行業(yè)平均水平的狀況可能一直持續(xù),將對公司盈利能力造成負面影響。2、應收款項回收或承兌風險隨著公司業(yè)務的快速發(fā)展,公司應收款項金額可能上升。如果客戶信用管理制度未能有效執(zhí)行,或者下游客戶因經營過程受宏觀經濟、市場需求、產品質量不理想等因素導致其經營出現困難,將會導致公司應收款項存在無法收回或者無法承兌的風險,從而對公司的收入質量及現金流量造成不利影響。3、壞賬準備計提比例低于同行業(yè)的風險如果未來公司賬齡半年以內的應收賬款壞賬實際發(fā)生比例超過壞賬準備計提比例,將對公司的

51、業(yè)績水平產生不利影響。(六)法律風險1、知識產權保護風險若公司被競爭對手訴諸知識產權爭端,或者公司自身的知識產權被競爭對手侵犯而采取訴訟等法律措施后仍無法對公司的知識產權進行有效保護,將對公司的品牌形象、競爭地位和生產經營造成不利影響。2、產品質量、勞動糾紛責任等風險公司在正常生產經營過程中,可能會存在因產品質量瑕疵、勞動糾紛等其他潛在事由引發(fā)訴訟和索賠風險。如果公司遭遇訴訟和索賠事項,可能會對公司的企業(yè)形象與生產經營產生不利影響。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后

52、登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章

53、或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行

54、公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2

55、)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,

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