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文檔簡介

1、.項目序號類別市內(nèi)交1通費2車輛使3 用費通訊網(wǎng)4絡(luò)5 業(yè)務(wù)招待費6會務(wù)費7用8差旅費91011121314151617常見費用報銷類別摘要費用明細(xì)備注交通費、燃油公交費、地鐵費、一卡通、出租車費、車輛租賃費、代駕費、停車費、市內(nèi)過路費、滴滴客運服費務(wù)費、因公使用車輛所發(fā)生的市內(nèi)燃油費保險及審驗因公使用車輛所發(fā)生的車輛保險、年檢等費用須注明修車單位、車牌號、維修保養(yǎng)費因公使用車輛所發(fā)生的維修費、 保養(yǎng)費、 裝飾費維修零配件、維修工時等內(nèi)及其它費用容。如果零配件更換較多,也要附明細(xì)清單通訊費因公發(fā)生的電話費、網(wǎng)絡(luò)費因公發(fā)生的對外接待餐飲、 娛樂、食品、禮品煙、業(yè)務(wù)招待費酒等費用需要業(yè)務(wù)招待費申請

2、單部門團(tuán)建聚餐1、會議清單必須由酒店系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)開具并加蓋發(fā)票因公承辦會議所發(fā)生的費用,包括場地及設(shè)備章,不再接受系統(tǒng)外開具的會議費租賃費、會議資料費、 會議交通費、 茶水糕點費、清單。會議餐費、 住宿費及紀(jì)念品費, 及因公參加會議2、附帶會議通知或證明材料的會務(wù)費用(包括會議時間、地點、參加人數(shù)、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)、支付憑證等)因公出差發(fā)生的交通費,包括市外公交車、出附外阜差旅費審批表管理層出差:一等座、商務(wù)交通費用租車、大巴車、火車、輪船、飛機票、市外停座、頭等艙、商務(wù)艙;普通車費、市外過路費、市外燃油費、訂票費員工出差:二等座、經(jīng)濟(jì)艙。食宿費用住宿費、工作餐、業(yè)務(wù)招待、禮品等特殊情況

3、報銷時寫清事由,差旅補助找領(lǐng)導(dǎo)簽字。報刊雜志報刊、雜志、圖書等費用附正規(guī)清單辦公物品筆墨紙硯等低值易耗物品附正規(guī)清單文印廣告裝訂、打印、印刷品及消耗、廣告宣傳費、制作費快遞費快遞費、快遞包裝、物流附快遞結(jié)賬單和部門費用劃分明細(xì)綠化保潔花木、植物租賃費、衛(wèi)生保潔費、清潔用品、日附正規(guī)清單用品、勞保用品茶水糕點統(tǒng)一采購的零食、 糕點、水果、茶葉等接待用品附正規(guī)清單費用證照費用公司證照年檢、 注冊、變更等登記費用, 及刊刻、公告、商標(biāo)登記等費用.軟件(廣聯(lián)達(dá)、算王、辦公軟件、用友T6、網(wǎng)18IT 建設(shè)站)使用的年費、設(shè)計制作、維護(hù)費、人次費、域名解析、 空間及服務(wù)器托管、 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)19會費行業(yè)

4、會費20招聘廣告費、服務(wù)費(如平臺、獵頭)、招聘物招聘費用料及其交通、差旅費、薦才獎勵等附合同21固定資產(chǎn)采電腦、配件、耗材、材料、打印機等機器設(shè)備的購及維修采購、租賃及維修22培訓(xùn)費行業(yè)培訓(xùn)費、 培訓(xùn)費收據(jù) (國家機關(guān)事業(yè)單位專用)、培訓(xùn)資料費23采購、維修費辦公設(shè)施的采購、 租賃、維修維護(hù)、 裝飾裝修費用用24需要提供合同:技術(shù)服務(wù)費、標(biāo)書費、咨詢費、顧問費、審計費25房租辦公地點所租用產(chǎn)生的費用、 以及日常水電、 物26物業(yè)費水電費管雜費、滅火器、車位等。27物管及雜費28其他費前述費用歸集之外的費用 (如因相關(guān)人員的紅白用喜事、看望祝賀、節(jié)日慰問所發(fā)生的禮品費用)附注:發(fā)票內(nèi)容:辦公用

5、品、食品、日用品、電腦配件和耗材、勞保用品、清潔用品、圖書、材料、配件、花木等籠統(tǒng)商品字樣,必須附上稅控系統(tǒng)開出的銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單,并加蓋發(fā)票專用章,而不是銷售方自行使用A4 紙制作的。餐票只能用于業(yè)務(wù)招待和加班餐費,不能用作其他類型的費用。一、 總體要求1. 業(yè)務(wù)事項的發(fā)票:出具相應(yīng)費用的發(fā)票首選:增值稅專用發(fā)票,因為專票可以抵扣,能為企業(yè)降低成本和費用。次選:增值稅普通發(fā)票,必須有納稅人識別號。財務(wù)原則上要求所取得的發(fā)票與實際業(yè)務(wù)相符合, 獲取發(fā)票確實困難的允許使用其他符合要求的正規(guī)發(fā)票替代(但要附替票說明) 。2. 注意事項( 1) 發(fā)票各要素齊全,特別是定額發(fā)票蓋章要蓋銷貨

6、單位發(fā)票專用章。無章或印章不清楚,空白發(fā)票、假發(fā)票、不規(guī)范的發(fā)票不予報銷。發(fā)票章不要蓋在金額和校驗碼上面。( 2) 發(fā)票打印錯位、密碼區(qū)嚴(yán)重偏移:要求銷貨單位作廢或沖紅重開。( 3) 除火車、飛機票外,個人抬頭發(fā)票不予報銷。涉及類型:餐費、招待費、通訊費、訴訟費、罰款、食品等。( 4)所開具的單張發(fā)票金額最好在2000 元以內(nèi)(替補) 。( 5)當(dāng)年發(fā)票當(dāng)年報銷,不能跨年。當(dāng)月只報銷三月內(nèi)的發(fā)票,超過三個月的發(fā)票,原則上不能報銷,特殊情況特殊處理。( 6) 現(xiàn)在發(fā)票都是國稅票,沒有地稅票。不再接受地稅發(fā)票,特殊情況特殊處理。( 7) 所開具的發(fā)票連號,不能粘貼在同一張報銷單據(jù),必須分別粘貼。二、發(fā)票粘貼注意事項:1. 發(fā)票粘貼紙張必須是從小到大的順序,即小紙張在前大紙張在后。.2. 發(fā)票粘貼先按照同類型再按照同金額,從大到小,從左往右粘貼。3. 報銷單據(jù)

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