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文檔簡介

1、泓域咨詢/宜昌微電機項目商業(yè)計劃書目錄第一章 項目建設背景、必要性8一、 行業(yè)發(fā)展趨勢8二、 行業(yè)競爭格局9三、 行業(yè)壁壘9四、 全面深化改革,優(yōu)化高質量發(fā)展經濟體制11五、 項目實施的必要性15第二章 行業(yè)發(fā)展分析17一、 行業(yè)基本風險特征17二、 影響行業(yè)發(fā)展的因素17三、 行業(yè)發(fā)展概況19第三章 項目概況23一、 項目名稱及項目單位23二、 項目建設地點23三、 可行性研究范圍23四、 編制依據和技術原則24五、 建設背景、規(guī)模26六、 項目建設進度27七、 環(huán)境影響27八、 建設投資估算27九、 項目主要技術經濟指標28主要經濟指標一覽表28十、 主要結論及建議30第四章 項目投資主體

2、概況31一、 公司基本信息31二、 公司簡介31三、 公司競爭優(yōu)勢32四、 公司主要財務數據34公司合并資產負債表主要數據34公司合并利潤表主要數據35五、 核心人員介紹35六、 經營宗旨37七、 公司發(fā)展規(guī)劃37第五章 項目選址44一、 項目選址原則44二、 建設區(qū)基本情況44三、 加快構建現代產業(yè)體系,增強經濟核心競爭力50四、 堅持創(chuàng)新第一動力,增強發(fā)展新動能52五、 項目選址綜合評價55第六章 建筑技術分析57一、 項目工程設計總體要求57二、 建設方案58三、 建筑工程建設指標59建筑工程投資一覽表59第七章 建設方案與產品規(guī)劃61一、 建設規(guī)模及主要建設內容61二、 產品規(guī)劃方案及

3、生產綱領61產品規(guī)劃方案一覽表61第八章 運營模式分析63一、 公司經營宗旨63二、 公司的目標、主要職責63三、 各部門職責及權限64四、 財務會計制度67第九章 SWOT分析74一、 優(yōu)勢分析(S)74二、 劣勢分析(W)76三、 機會分析(O)76四、 威脅分析(T)78第十章 組織機構、人力資源分析83一、 人力資源配置83勞動定員一覽表83二、 員工技能培訓83第十一章 勞動安全評價85一、 編制依據85二、 防范措施86三、 預期效果評價90第十二章 項目環(huán)境影響分析92一、 編制依據92二、 建設期大氣環(huán)境影響分析92三、 建設期水環(huán)境影響分析93四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分

4、析94五、 建設期聲環(huán)境影響分析94六、 環(huán)境管理分析95七、 結論97八、 建議97第十三章 進度計劃方案99一、 項目進度安排99項目實施進度計劃一覽表99二、 項目實施保障措施100第十四章 工藝技術設計及設備選型方案101一、 企業(yè)技術研發(fā)分析101二、 項目技術工藝分析103三、 質量管理104四、 設備選型方案105主要設備購置一覽表106第十五章 投資估算107一、 投資估算的依據和說明107二、 建設投資估算108建設投資估算表110三、 建設期利息110建設期利息估算表110四、 流動資金112流動資金估算表112五、 總投資113總投資及構成一覽表113六、 資金籌措與投資

5、計劃114項目投資計劃與資金籌措一覽表115第十六章 經濟效益分析116一、 經濟評價財務測算116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表116綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表121二、 項目盈利能力分析121項目投資現金流量表123三、 償債能力分析124借款還本付息計劃表125第十七章 招標、投標127一、 項目招標依據127二、 項目招標范圍127三、 招標要求127四、 招標組織方式130五、 招標信息發(fā)布133第十八章 總結評價說明134第十九章 附表136主要經濟指標一覽表136建設投資估算表137建設期利息估算表1

6、38固定資產投資估算表139流動資金估算表140總投資及構成一覽表141項目投資計劃與資金籌措一覽表142營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表143綜合總成本費用估算表143固定資產折舊費估算表144無形資產和其他資產攤銷估算表145利潤及利潤分配表146項目投資現金流量表147借款還本付息計劃表148建筑工程投資一覽表149項目實施進度計劃一覽表150主要設備購置一覽表151能耗分析一覽表151第一章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展趨勢微特電機作為動力的“力矩的電機”,從19世紀開始發(fā)展,到20世紀具有控制功能的“智能的電機”,再到21世紀滿足與地球環(huán)境共存、與網絡結合、機器人要求的“全優(yōu)

7、的電機”,不斷吸收科研新成果,構筑起微特電機的新時代。20世紀80年代之前,美英法蘇等國的少數公司或軍工企業(yè)壟斷了世界精密微電機市場,之后日本、德國、意大利等國迅速發(fā)展,產品水平為世界先進之列。隨著經濟全球化發(fā)展和全球內的產業(yè)轉移,微特電機行業(yè)開始被轉移到發(fā)展中國家。中國作為發(fā)展中國家的代表,承接了日本、韓國等發(fā)達國家的微特電機轉移。我國微特電機行業(yè)經歷了仿制、自行設計和研究開發(fā)的階段,現已形成產品開發(fā)、規(guī)?;a和關鍵零部件、關鍵材料、專用制造設備、測試儀器配套的完整工業(yè)體系。國內微特電機行業(yè)于60年代初期建成了許多專業(yè)生產微特電機的企業(yè)和研究所,自行設計了接觸式自整角機、交流和直流伺服電機

8、等多種微特電機產品;80年代,為滿足家用電器市場需求以及微型計算機的廣泛應用和普及,引進了步進電機生產線,并開發(fā)了寬調速直流伺服電動機和軍用微特電機;90年代以后,由于國外家電產能向國內轉移以及國內家電市場的快速發(fā)展,微特電機行業(yè)的發(fā)展速度加快,推出了永磁交流伺服電動機、無刷直流電動機等新產品,同時隨著控制理論的進一步完善和集成電路的廣泛應用,電機控制技術獲得迅速發(fā)展。對比國外微電機的發(fā)展,國內的微電機行業(yè)企業(yè)產品種類比較少、加工精細程度不夠、不合格率較高,在功率密度、運行精度和產品壽命等方面同國外有明顯差距,高端電機市場仍然被歐美德日等國企業(yè)把持控制,爭奪高端市場份額也是國內企業(yè)發(fā)展的重點;

9、同時,在全球降低能耗的背景下,高效節(jié)能電機成為全球電機產業(yè)發(fā)展的共識。在中國制造2025的大環(huán)境下,電機制造業(yè)對創(chuàng)新的要求和發(fā)展也在與日俱增。政策層面的大力推動與巨大的市場增長空間給電機節(jié)能環(huán)保材料、節(jié)能電機等帶來大量投資機會,節(jié)能電機發(fā)展前景十分廣闊。二、 行業(yè)競爭格局我國電機產業(yè)經過40多年的發(fā)展,特別是改革開放20多年以來的快速發(fā)展,行業(yè)非常市場化,市場上除少數大型知名企業(yè)外,絕大多數為中小型企業(yè),競爭較為激烈。但微型電機(主要應用與醫(yī)療領域的線性執(zhí)行器、音圈電機)這一細分行業(yè)因技術壁壘較高,目前參與競爭的企業(yè)數量很少,競爭相對較為溫和。三、 行業(yè)壁壘1、資金及規(guī)模壁壘電機行業(yè)的前期需要

10、大量資金用于購置各種機器設備以及產品生產涉及到的開發(fā)與制造、樣品試制和檢測費用。同時,在生產經營過程中又需要墊付較多的營運資金以保證原材料采購等日常經營活動的開展。因此,較大的資金投入對新進入的投資者形成了較高的資金壁壘。2、客戶壁壘行業(yè)下游客戶應用分為醫(yī)療設備和工業(yè)自動化控制兩大行業(yè)。特別是醫(yī)療設備行業(yè),客戶關系的建立需要相當長的周期,往往需要較長時間的測試、小批量試用通過之后,客戶才會大批量采購。客戶一般不會輕易改變已經使用的質量穩(wěn)定、可靠的產品,不會輕易放棄與現有合格供應商的合作關系。因此,先進入企業(yè)擁有明顯的先發(fā)優(yōu)勢,新企業(yè)想要進入該行業(yè)與先進入企業(yè)競爭客戶資源具有較大的難度。3、人才

11、供應壁壘行業(yè)產品品種多,涉及電力電子、機械制造、材料科學等多個學科,節(jié)能環(huán)保、這需要企業(yè)建立強大的技術研發(fā)團隊和持續(xù)技術開發(fā)的創(chuàng)新機制,不斷加強技術研發(fā)投入,擁有并保持較高技術實力,從而推動生產工藝流程的改善和產品特性的升級。目前具備研發(fā)、設計、制造技術的高素質人才較為稀缺,對于欲進入本行業(yè)的企業(yè)來說,人才的引進較為困難,而相關技術和經驗的積累也需要較長的周期。四、 全面深化改革,優(yōu)化高質量發(fā)展經濟體制堅持社會主義基本經濟制度,充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,推動有效市場和有為政府結合,提高資源配置效率和全要素生產率,著力打造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境。(一)深

12、化國資國企改革堅定不移發(fā)展國有經濟,加快國有經濟布局優(yōu)化和結構調整,做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè),增強國有經濟競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風險能力。推動國有資本更多投向關系國計民生的重要領域,推進資源向先進制造、交通運輸、現代服務、公共服務、基礎設施等領域集中。以管資本為主加強國有資產監(jiān)管,促進國有資產保值增值。推動國有企業(yè)聚焦主責主業(yè)。把黨的領導融入公司治理各環(huán)節(jié),加快形成有效制衡的公司法人治理機構、靈活高效的市場經營機制。以規(guī)范完善現代企業(yè)制度為重點,以混合所有制改革為抓手,探索推進市屬國企股權多元化改革。力爭到2025年,全市國有企業(yè)資產總量達到6000億元,實現利潤60億元,國

13、有資本保值增值率105%,平均資產負債率65%以內。(二)大力發(fā)展民營經濟建立完善促進中小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展的法律環(huán)境和政策體系,促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。保障民營企業(yè)依法平等使用資源要素、公開公平公正參與競爭、同等受到法律保護。在要素獲取、準入許可、政府采購和招投標等方面對各類所有制企業(yè)平等對待,破除制約市場競爭的各類障礙和隱性壁壘。暢通惠企政策傳導機制,推行“免申即享”。完善民營企業(yè)融資增信支持體系,健全民營企業(yè)直接融資支持制度,增強面向中小企業(yè)的金融服務供給,支持發(fā)展民營銀行、社區(qū)銀行等中小金融機構。支持民營企業(yè)等社會資本參與國有企業(yè)混合所有制改革,鼓勵國有

14、資本入股民營企業(yè)。支持民營企業(yè)參與重大戰(zhàn)略實施、重大項目建設。大力弘揚新時代企業(yè)家精神。(三)健全優(yōu)化營商環(huán)境長效機制對標國際一流、國內領先,以市場評價為第一原則,持續(xù)打造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境。完善優(yōu)化營商環(huán)境工作推進機制,全面開展縣市區(qū)營商環(huán)境考核評價。引導市場主體參與營商環(huán)境評價,建立投訴、處置、回應機制,聚焦市場主體反映的突出問題,定期調度、集中攻堅。深化“六多合一”改革,持續(xù)優(yōu)化審批流程,推進“一網通辦、一事聯辦、一窗通辦”,建設人民滿意的服務型政府。深化商事制度改革,推動“證照分離”改革全覆蓋,推進“一照通”改革。推進市縣鄉(xiāng)村政務服務體系標準化建設,實現高頻事項“就近辦、自

15、助辦”。推動公共數據有序開放,促進政務數據應用創(chuàng)新。完善政府權責清單制度,強化經濟調節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務等職能。全面落實市場準入負面清單制度,開展常態(tài)化公平競爭審查,確保清單之外無審批。推行公正監(jiān)管,實施涉企經營許可事項清單管理。推進“互聯網+監(jiān)管”,實現全市監(jiān)管事項全覆蓋、監(jiān)管過程全記錄、監(jiān)管風險可發(fā)現。構建以信用為基礎的新型監(jiān)管機制,強化市場主體信用信息歸集、共享和應用,推進信用分級分類監(jiān)管,實行守信聯合激勵和失信聯合懲戒機制。推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管全覆蓋、常態(tài)化。加強事中事后監(jiān)管,對新產業(yè)新業(yè)態(tài)實行包容審慎監(jiān)管。加強行業(yè)協會、商會和中介機構綜合監(jiān)管,深化行業(yè)協會、商會和中

16、介機構改革,完善行業(yè)商會、企業(yè)家參與涉企政策制定和執(zhí)行評估機制。深化“千名干部進千企”服務活動,弘揚有呼必應、無事不擾“店小二”服務精神,構建“親清”政商關系。(四)推進要素市場化配置改革推進勞動力、資本、技術、數據等要素市場化改革,實現要素價格市場決定、流動自主有序、配置高效公平。完善歸屬清晰、權責明確、保護嚴格、流轉順暢的現代產權制度,實現各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭。推進要素市場建設,引導各類要素向優(yōu)勢產業(yè)集聚。健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場體系,完善技術技能評價制度,引導勞動力要素合理暢通、有序流動。建立健全城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設用地市場,運用市場機制盤活存量土地和低效用地

17、,推動不同產業(yè)用地類型合理轉換。培育數據要素市場,創(chuàng)建區(qū)域數字交易中心。優(yōu)化經濟治理基礎數據庫,提升社會數據資源價值。完善主要由市場決定要素價格機制。拓展公共資源交易平臺功能,支持各類所有制企業(yè)參與要素交易平臺建設。(五)推進財政金融體制改革加強財政資源統(tǒng)籌,完善中長期財政規(guī)劃管理。深化預算管理制度改革,推進預算管理一體化,完善支出標準體系,強化預算約束和績效管理。推進權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度改革。培育壯大地方稅源,優(yōu)化稅收結構,提高財政收入質量。規(guī)范政府債務管理,依法構建管理規(guī)劃、責任清晰、公開透明、風險可控的政府舉債融資機制。優(yōu)化政府負債,提高資金利用效率。建立重點產業(yè)鏈、龍頭企業(yè)、

18、重大投資項目精準幫扶機制,完善項目投資評審與績效評價制度,發(fā)揮財政資金引導放大等杠桿作用,推進財政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務綜合改革全國試點。構建金融有效支持實體經濟的體制機制,積極引進各類法人金融機構,壯大地方金融主體實力,增強金融有效供給能力。優(yōu)化金融資源配置,培育和發(fā)展各類銀行和非銀行金融機構,設立產業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資引導基金和私募股權投資基金。整合擔保資源,完善融資擔保體系。設立民營及小微企業(yè)票據貼現中心。完善上市后備企業(yè)分層培育機制,推動更多企業(yè)多渠道掛牌上市,提高直接融資比重。拓展宜昌網上金融服務大廳功能,提升普惠金融服務效率和水平。制定促進中小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展的政策措

19、施。五、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新

20、產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)基本風險特征1、宏觀經濟下行的風險下游涉及到的產業(yè)較為廣泛,使得本行業(yè)受經濟大環(huán)境的影響較為明顯。若經濟大環(huán)境處于持續(xù)放緩期,下游行業(yè)的增長水平處于下降趨勢,那么本行業(yè)的利潤增長水平也將受到較大不利影響。2、技術替代的風險從行業(yè)整體而言,技術研發(fā)投入仍然不足,大部分產品并沒有轉型成為技術、知識密集型產品,雖然本行業(yè)的整體需求仍在不斷上升,然而,隨著科學技術的不斷進步,不排除未來會出現

21、對目前的電機的替代產品,從而造成對本行業(yè)的沖擊。如無法及時掌握新技術、調整研發(fā)方向并將產品及時推向市場,則會削弱市場競爭力。二、 影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素(1)國家相關產業(yè)政策支持國家發(fā)展改革委于5月20日發(fā)布公共衛(wèi)生防控救治能力建設方案(發(fā)改社會20200735號),明確指出:(1)加強重癥監(jiān)護病區(qū)(ICU)、呼吸、感染等科室建設:按照醫(yī)院編制床位的10-15%(或不少于200張)設置重癥監(jiān)護病床,設置一定數量負壓病房和負壓手術室,按不同規(guī)模和功能配置心肺復蘇、呼吸機、體外膜肺氧合(ECMO)等必要的醫(yī)療設備。(2)擴建醫(yī)院:每個城市選擇1-2所現有醫(yī)療機構進行改擴建,原則上100萬人

22、口(市區(qū)人口,下同)以下城市,設置病床60-100張;100-500萬人口城市,設置病床100-600張;500萬人口以上城市,設置病床不少于600張。原則上重癥監(jiān)護病區(qū)(ICU)床位占比達到醫(yī)院編制床位的5-10%。根據國家統(tǒng)計局數據,我國約為800萬張床位,根據重癥醫(yī)學:華東地區(qū)現狀調查數據,我國目前ICU床位數占整體床位數的比重約為2%左右,與5%-10%的目標仍然相去甚遠,在中性估計下,若按照8%作為對標水平,假設每張ICU病床配備呼吸機一臺,則可以測算出呼吸機的市場空間分別1000億元。因此在此次醫(yī)療新基建過程中,行業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。(2)下游需求旺盛,市場前景廣闊隨著中國經濟的

23、高速發(fā)展,人們對身體健康的重視程度顯著上升,并且隨著中國老齡人口比重的增加,我國對體外診斷的需求量將與日均增。根據Kalorama數據顯示,2016年我國人均IVD支出約4.6美元,為全球平均水平的一半(2016年全球人均IVD支出約8.5美元),更遠低于歐美日等發(fā)達經濟體國家的人均體外診斷支出水平。隨著我國經濟發(fā)展水平的提升和人們支付能力的提升,未來IVD產業(yè)發(fā)展空間巨大。2、不利因素生產所需原材料主要有鋼材、漆包線等,因此鋼材、銅的價格對本行業(yè)生產經營具有一定影響。行業(yè)經營業(yè)績受原材料價格波動的影響不可完全避免。三、 行業(yè)發(fā)展概況線性執(zhí)行器、編碼器、驅控器及其組件為基礎的精密運動控制系列產

24、品的核心為電機。電機是依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。微特電機全稱微型特種電機,簡稱微電機,是指直徑小于160mm或額定功率或具有特殊性能、特殊用途的微特電機。微特電機常用于控制系統(tǒng)中,實現機電信號或能量的檢測、解算、放大、執(zhí)行或轉換等功能,或用于傳動機械負載,也可作為設備的交、直流電源。微特電機的下游應用領域十分廣泛,凡需要電驅動的場合都可見到微特電機的應用,其在全球范圍內主要用于家用電器、汽車零部件設備、醫(yī)療器械、電子信息、機器人、航空航天、工業(yè)機械、軍事等領域。電機按用途可劃分:驅動用電動機和控制用電動機??刂朴秒妱訖C又可劃分為:步進電動機和伺服電動機等。步進電機是一種

25、將電脈沖信號轉換成相應角位移或線位移的電動機。每輸入一個脈沖信號,轉子就轉動一個角度或前進一步,其輸出的角位移或線位移與輸入的脈沖數成正比,轉速與脈沖頻率成正比。因此,步進電動機又稱脈沖電動機。步進電機相對于其它控制用途電機的最大區(qū)別是,它接收數字控制信號(電脈沖信號)并轉化成與之相對應的角位移或直線位移,它本身就是一個完成數字模式轉化的執(zhí)行元件。而且它可開環(huán)位置控制,輸入一個脈沖信號就得到一個規(guī)定的位置增量,這樣的所謂增量位置控制系統(tǒng)與傳統(tǒng)的直流控制系統(tǒng)相比,其成本明顯減低,幾乎不必進行系統(tǒng)調整。步進電機的角位移量與輸入的脈沖個數嚴格成正比,而且在時間上與脈沖同步。因而只要控制脈沖的數量、頻

26、率和電機繞組的相序,即可獲得所需的轉角、速度和方向。步進電機分三種:永磁式,反應式和混合式。反應式步進電機一般為兩相,轉矩和體積較小,步進角一般為7.5度或1.5度;永磁式步進一般為三相,可實現大轉矩輸出,步進角一般為1.5度,但噪聲和振動都很大。在歐美等發(fā)達國家80年代已被淘汰;混合式步進是指混合了永磁式和反應式的優(yōu)點。它又分為兩相、三相和五相:兩相步進角一般為1.8度而五相步進角一般為0.72度,混合式步進電機隨著相數(通電繞組數)的增加,步進角減小,精度提高,這種步進電機的應用最為廣泛?;旌鲜讲竭M電機的轉子本身具有磁性,因此在同樣的定子電流下產生的轉矩要大于反應式步進電機,且其步距角通常

27、也較小,因此,經濟型數控機床一般需用混合式步進電機驅動。但混合轉子的結構較復雜、轉子慣量大,其快速性要低于反應式步進電機。步進電機是由磁性轉子鐵芯通過與由定子產生的脈沖電磁場相互作用而產生轉動,線性執(zhí)行器(絲桿步進電機)在電機內部把旋轉運動轉化為線性運動。線性執(zhí)行器的基本原理是采用一根螺桿和螺母相嚙合,采取某種方法防止螺桿螺母相對轉動,從而使螺桿軸向移動。一般而言,目前有兩種實現這種轉化的方式,第一種是在電機內置一個帶內螺紋的轉子,以轉子的內螺紋和螺桿相嚙合而實現線性運動,稱之為:貫通式線性執(zhí)行器。第二種是以螺桿作為電機出軸,在電機外部通過一個外部驅動螺母和螺桿相嚙合從而實現直線運動,稱之為:

28、外部驅動式線性執(zhí)行器。在一些無法提供螺母或螺桿防轉的機械裝置的應用場合,可選用基于前2種電機,通過內置花鍵或者滑軌,花鍵和電機前端的花鍵套配合防止轉動或者螺母與滑軌套配合來推動滑動軸,從而實現電機的線性運動。該類型電機被稱為固定軸式線性執(zhí)行器。在電機本身內部直接完成旋轉到線性的轉換非常有意義,簡化了從旋轉到直線的設計,取代了傳統(tǒng)的齒輪齒條傳動、皮帶傳動和聯軸器的方式,更加適用于需要精確運動的場合。第三章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:宜昌微電機項目項目單位:xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx,占地面積約93.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃

29、電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠

30、址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設

31、,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度

32、,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景一般而言,目前有兩種實現這種轉化的方式,第一種是在電機內置一個帶內螺紋的轉子,以轉子的內螺紋和螺桿相嚙合而實現線性運動,稱之為:貫通式線性執(zhí)行器。第二種是以螺桿作為電機出軸,在電機外部通過一個外部驅動螺母和螺桿相嚙合從而實現直線運動,稱之為:外部驅動式線性執(zhí)行器。在一些無法提供螺母或螺桿防轉的機械裝置的應用場合,可選用基于前2種電機,通過內置花鍵或者滑軌,花鍵和電機前端的花鍵套配合防止轉動或者螺母與滑軌套配合來推動滑動軸,從而實現電機的線性運動。該類型電機被稱為固定軸式線性執(zhí)行器。(二)

33、建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積62000.00(折合約93.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積89957.97。其中:生產工程63930.06,倉儲工程9329.76,行政辦公及生活服務設施8905.68,公共工程7792.47。項目建成后,形成年產xx套微電機的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響該項目在建設過程中,必須嚴格按照國家有關建設項目環(huán)保管理規(guī)定,建設項目須配套建設的環(huán)境保護設施必須與主體工程同時

34、設計、同時施工、同時投產使用。各類污染物的排放應執(zhí)行環(huán)保行政管理部門批復的標準。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資39776.11萬元,其中:建設投資31059.38萬元,占項目總投資的78.09%;建設期利息393.00萬元,占項目總投資的0.99%;流動資金8323.73萬元,占項目總投資的20.93%。(二)建設投資構成本期項目建設投資31059.38萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用27253.10萬元,工程建設其他費用3123.53萬元,預備費682.75萬元。九、 項目主

35、要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入92200.00萬元,綜合總成本費用74800.60萬元,納稅總額8433.88萬元,凈利潤12712.34萬元,財務內部收益率24.52%,財務凈現值22798.45萬元,全部投資回收期5.27年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62000.00約93.00畝1.1總建筑面積89957.971.2基底面積35340.001.3投資強度萬元/畝322.022總投資萬元39776.112.1建設投資萬元31059.382.1.1工程費用萬元27253.102.1.2其他費用萬元312

36、3.532.1.3預備費萬元682.752.2建設期利息萬元393.002.3流動資金萬元8323.733資金籌措萬元39776.113.1自籌資金萬元23735.253.2銀行貸款萬元16040.864營業(yè)收入萬元92200.00正常運營年份5總成本費用萬元74800.60""6利潤總額萬元16949.78""7凈利潤萬元12712.34""8所得稅萬元4237.44""9增值稅萬元3746.82""10稅金及附加萬元449.62""11納稅總額萬元8433.88"

37、;"12工業(yè)增加值萬元28247.35""13盈虧平衡點萬元37671.41產值14回收期年5.2715內部收益率24.52%所得稅后16財務凈現值萬元22798.45所得稅后十、 主要結論及建議綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。第四章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:龔xx3、注冊資本:1040萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-10-247、營業(yè)期限:

38、2015-10-24至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事微電機相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國

39、內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國

40、際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科

41、技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)

42、集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司

43、穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17799.3014239.4413349.47負債總額5881.524705.224411.14股東權益合計11917.789534.228938.34公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入57571.6246057.3043178.72營業(yè)利潤13568.0910854.4710176.07利潤總額12255.059804.049191.29凈利潤9191.297169.216617.73歸屬于母公司所有者的凈利潤9191

44、.297169.216617.73五、 核心人員介紹1、龔xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、朱xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程

45、師。3、劉xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、段xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任x

46、xx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、盧xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、吳xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、魏xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有

47、限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創(chuàng)新求發(fā)展;以質量服務樹品牌;致力于產業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展,創(chuàng)建國際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機

48、遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員

49、為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素

50、質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。

51、(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動

52、公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本

53、市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系

54、,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊

55、伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第五章 項目選址一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土

56、、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況宜昌市位于湖北省西南部,地處長江上游與中游的結合部、鄂西武陵山脈和秦巴山脈向江漢平原的過渡地帶,“上控巴蜀,下引荊襄”。地跨北緯29°56'31°34'、東經110°15'112°04'之間,東西最大橫距174.08千米,南北最大縱距180.6千米。東鄰荊州市和荊門市,南抵湖南省石門縣,西接恩施土家族苗族自治州,北連神農架林區(qū)和襄陽市。宜昌,素有“三峽門戶”“川鄂咽喉”之稱。宜昌古稱“夷陵”,因“水至此而夷、山至此而陵”得名。清朝時改稱“宜昌”,取“宜于昌盛”之意。宜昌歷史悠久,巴楚文化源遠流長,是世界歷史文化名人屈原、古代民族團結使者王昭君的故里。宜昌是三峽工程、葛洲壩水利樞紐工程所在地,被譽為“世界水電之都”。宜昌現轄5區(qū)3市5縣和1個國家級高新區(qū),

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