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文檔簡介
1、河津市總工會2020年財政預算情況說明一、部門主要職責1.根據黨的路線、方針和政策,圍繞市委在各個時期的中心任務,確定全市工會工作的指導方針和任務,指導全市工會工工作。2. 依照中華人民共和國工會法和中國工會章程組織和指導各基層工會履行工會維護職工權益的基本職責和其他社會職能,貫徹全總、省總和運城市總有關文件精神,開展工會各項業(yè)務工作。3. 向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求,對有關職工利益的重大問題進行調查研究,并向市委、市政府提出建議。4. 以增強基層工會活力為中心,指導工會自身建設和改革,監(jiān)督檢查中國工會章程的貫徹執(zhí)行情況,研究制定全市工會的各項組織制度和民主制度。5. 同各鄉(xiāng)
2、、鎮(zhèn)(街道辦事處)黨委、政府,市直系統(tǒng)企業(yè)、事業(yè)、行政機關協(xié)商推薦工會的主要領導人選,研究制訂全市工會干部管理制度和培訓計劃,負責全市各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(街道辦事處)市直系統(tǒng)黨政機關、事業(yè)單位和各基層工會專兼職干部的培訓工作。6. 協(xié)助市政府做好各級勞動模范的評選推薦工作,負責全市各級勞動模范的管理工作。7. 負責全市工會組織經費的管理、審查、審計工作,負責全市工會企事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調工作。8. 承辦市委、市政府授權的有關工作。二、部門預算單位構成在編人數46人,內設部室:辦公室、組織部、宣教部、維權部、職工俱樂部、職工服務中心。三、部門預算收支情況說明1、2020年預算收入、支出比2019年預算增減
3、情況2020年收入260.85萬元,支出260.85萬元,其中一般公共服務支出191.53萬元,社會保障和就業(yè)支出65.28萬元,衛(wèi)生健康支出2.08萬元,住房保障支出1.96萬元。2020年預算收入、支出比2019年預算增加13.79%,增加部分為一般公共服務支出。2、“三公經費”預算2020年度“三公經費”預算0.3萬元,系公務接待預算,比2019年減少40%。四、關于2020年度機關運行經費執(zhí)行情況說明2020年度機關運行經費預算撥款0.51萬元。五、名詞解釋 一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、上級補助收入:
4、指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。四、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及基輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。九、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照
5、財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。十、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。十三、機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包
6、括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十四、因公出國(境)費用:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。十五、公務接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。十六、公務用車運行維護費:指單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。十七、公務用車購置:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。十八、人員經費:指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。十九、日常公用經費:指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。二十、“三公”經費:是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。二十一、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。二十二、上年結轉和結余:指以前年度尚未
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