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文檔簡介
1、2015年管理評審計劃 1. 評審目的 確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2. 評審內(nèi)容 2.1內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。 2.2糾正和預防措施實施效果(包括前次管理評審跟蹤措施的實施情況)。 2.3過程控制、效率提升、工作改善情況。 2.4產(chǎn)品的質(zhì)量狀況(包括重大質(zhì)量問題)。 2.5顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。 2.6管理方針和質(zhì)量目標的實施情況及其適宜性。 2.7管理手冊及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。 2.8組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。 2.9資源是否配置得當。 2.10有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。
2、2.11改進的建議。 3. 管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式,對評審的內(nèi)容進行討論、分析、評價,最后確認結(jié)果并形成管理評審報告。 4 評審人員及分工 4.1管理評審會議由總經(jīng)理主持,管理者代表協(xié)助。 4.2車間主任以上主管參加管理評審。 5 管理評審的時間安排及地點 2015年8月1日在公司會議室進行2015年管理評審。 6評審輸入的準備 各部門/人員準備下列報告,并在2015年8月1日前提交給管理者代表/總經(jīng)理: (注:各部門可將下列多份報告的內(nèi)容匯總在一份報告里)6.1技術質(zhì)量部 糾正和預防措施實施情況報告。 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告(包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問題分
3、析以及改進情況要單獨分列報告)。 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 (注:改進建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同) 6.2生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。 生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。各車間生產(chǎn)計劃完成情況報告。 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。 生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。 生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。 工藝紀律執(zhí)行情況報告。 設備維修保修情況報告。 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。6.3采購部 供應商業(yè)績情況報告。 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告
4、6.4銷售部 本年度銷售及市場分析報告 部門工作改進建議以及2015年度銷售規(guī)劃。服務情況報告(包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等,內(nèi)銷部分單獨分列)。 本年度銷售及市場分析報告(包括市場環(huán)境的變化等)。 合同的執(zhí)行狀況報告。 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。6.5行政人事部 組織機構(gòu)、職責分配、人力資源的總體分析報告。 人員培訓情況報告。 改進建議(包括員工合理化建議)、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 6.6 管理者代表 管理者代表對各部門提交的報告進行分析,并在此基礎上編寫“質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)報告,”內(nèi)容包括: 公司質(zhì)量方針、目標實施情況。 前次管理評審
5、跟蹤措施的落實情況和效果評論。 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析。 質(zhì)量體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。 改進建議。 6.7總經(jīng)理 必要時,總經(jīng)理就企業(yè)實力(市場占有率、社會信譽、開發(fā)能力、管理水平)的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。 編制: 審核: 批準: 日期: 日期: 日期:內(nèi)外部質(zhì)量審核情況報告 綜合部 柏志剛 在管理者及顧客的推動下,在全體員工的努力下,公司按質(zhì)量手冊、程序文件等與質(zhì)量體系運作實施相關。在2013年1月至2014年6月份,公司共進行了3次審核(2013年9月的3C審核,2014年5月的ISO9001:2008審核,及2014年6月的內(nèi)部審
6、核)。針對各次審核結(jié)果,綜合部均組織公司各部門認真進行了整改。現(xiàn)就公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核與第三方審核及糾正措施驗證情況報告如下: 1、質(zhì)量審核情況 公司在年初制訂了2013年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,按年度計劃要求分別在9月進行過程審核、產(chǎn)品審核、體系審核各1次。 2013年9月,CQC認證中心對我公司進行了審核,針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關意見,我公司相關部分組織人員進行了認證分析,并認真進行了相應整改。 2014年5月,第三方審核對我公司進行了IS09001:2008審核針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關意見,我公司相關部分組織人員進行了認證分析,并認真進行了相應整改。 20
7、14年6月,我公司內(nèi)部對運行的體系進行審核,審核過程中對公司產(chǎn)品進行了抽樣審核,從審核情況來看,各檢測項目均合格,未發(fā)現(xiàn) 2 不符合項,質(zhì)量指數(shù)Qkz=100%。 從審核情況來看,共發(fā)現(xiàn)1個不符合項,全為一般不符合項,且已全部整改。 2、說 明 不論是內(nèi)部還是外部質(zhì)量體系審核均是抽樣進行,具有一定的風險性,且每次審核各部門都是有準備的,所以審核中不是所有不符合項都能被觀察到。在日常工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些與體系不太相符的現(xiàn)象。所以我們希望各單位能有計劃的組織對相關文件的學習,經(jīng)常性的進行自查,以維護質(zhì)量體系的正常運行。提高組織對質(zhì)量的全員參與性,不斷持續(xù)改進,最后爭取將公司產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn):“零缺陷”
8、的質(zhì)量目標,我們始終貫徹:“以質(zhì)量求生存,以利益謀發(fā)展。”的戰(zhàn)略目標,爭取在這個競爭激烈的行業(yè)里面,樹立起我公司的品牌形象。管理評審計劃 評審時間 茲定于 2010 年8月3 1日 9:00召開管理評審會議。 會議地點 公司會議室 出席人員 公司領導、各部門主管 評審類型 例行評審 第二、三方審核前評審 例外評審 評審目的 驗證公司所建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性 評審范圍 公司所建立的體系涉及的各部門和各過程 評審依據(jù) ISO9001:2008和ISO14001:2004標準、公司的管理手冊、程序文件、作 業(yè)文件和外來文件及相關法律法規(guī) 評審內(nèi)容內(nèi)外部審核結(jié)果. 糾正措施和
9、預防措施的實施情況. 質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標的實施情況. 各部門管理體系的運行情況. 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見(含投訴)及其處理情況,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果. 可能涉及管理體系的變更情況. 各部門對管理體系改進的建議. 上次管理評審決定采取措施的實施情況. 注:請有關部門負責人準備好以上有關與會資料(書面)。 編制/日期:蔡文明/2010- 8-16 批準/日期:管理評審會議各部門準備資料要求 一、 各部門提交一份“管理評審部門工作報告”; 二、 報告于8月27日前提交管代; 三、 報告由部門負責人執(zhí)筆,并簽署后提交; 四、各部門報告的主要內(nèi)容如下: 1、體系實施中部門工作的總體情況;2、
10、本部門在體系中的職責及貫徹情況; /3、本部門在內(nèi)部審核或外部審核中被查出問題及不符合項情況和整改情況; 4、本部門管理方針及目標實現(xiàn)情況; 5、本部門的資源配備情況及增補需求; 6、本部門認為體系及其過程需要改進的地方或文件需要修正之處; 7、本部門糾正和預防措施的實施情況。 五、 專項匯報資料: 1、管理者代表提交體系實施和運行的總體情況報告; 2、管理者代表提交管理方針和目標的實現(xiàn)情況報告; 3、管理者代表提交糾正和預防措施實施情況報告; 4、管理者代表提交內(nèi)外部審核匯報資料; 5、市場課提交顧客滿意調(diào)查報告及顧客投訴處理情況報告; 6、品管課提交公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報告; 7、其他認為有必
11、要提交的報告,如組織的變化、環(huán)境的變化等。 8、模切及轉(zhuǎn)軸事業(yè)部負責將三個月來體系運行狀況的報告。 具體準備資料詳見管理評審控制程序中第4.4管理評審的輸入: 4.4.1評審輸入的準備 品管課 a、糾正和預防措施實施情況報告。 b、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告(包括從進料到售后服務的各個質(zhì)量控制點的監(jiān)控情況)。 c、改過建議、本部門質(zhì)量目標、環(huán)境目標實施情況報告。 d、ROHS相關指令執(zhí)行情況。 技術課(含鉗工) a、新模具開發(fā)(包括模具設計及制造)情況報告。 b、模具維修及模具改進落實情況報告。 c、模具設計、制造完成情況報告。 d、工藝方案執(zhí)行情況報告。 e、模具質(zhì)量控制報告。 f、設備維修和保養(yǎng)
12、情況報告。 g、改進建議、本部門質(zhì)量目標、環(huán)境目標實施情況報告。 (3)生產(chǎn)課(含設備) a、生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告(包括生產(chǎn)過程的能力信息等)。 b、設備維修保養(yǎng)情況報告。 c、生產(chǎn)任務完成情況報告。 d、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。 e、生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。 f、改進建議、本部門質(zhì)量目標、環(huán)境目標實施情況報告。 設備課 a、設備、設施的使用情況。 b、設施、設備管理及其適宜性報告。 C、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標實施情況。 資材課 a、生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。 b、生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。 c、倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。 d、供應商績效情況報告。 e、改進建議、本部門質(zhì)量目標、環(huán)境目標實施情況報告。 行政課 a、組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告。 b、人員能力培訓意識情況報告。 C、法律法規(guī)執(zhí)行情況報告、環(huán)境安全監(jiān)測情況報告; d、改進建議、(包括員工合理化建議)、本部門質(zhì)量目標、環(huán)境目標實施情況報告。 市場課 a、服務情況報告(包括客戶的滿意度、與客戶溝通的情況、客戶投訴處理的情況以及客戶反饋的其他信息)。 b、本年度接單及市場分析報告(包括市場環(huán)境的變化等)。 c、合同的執(zhí)行狀況報告。 d、新產(chǎn)品導入建議。 e、改進建議、
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