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文檔簡介

1、 隰縣機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門決算第一部分單位概況 一、主要職責(zé) 1、研究制定縣機關(guān)后勤服務(wù)、機關(guān)管理事務(wù)的具體管理制度、管理辦法并組織實施。2、貫徹執(zhí)行國家國有資產(chǎn)和房地產(chǎn)有關(guān)政策、法規(guī)、負責(zé)配合有關(guān)部門對機關(guān)院內(nèi)各單位的房產(chǎn)、地產(chǎn)的所有權(quán)、土地使用權(quán)及相關(guān)的配套設(shè)施的附屬的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理、防止資產(chǎn)流失。 3、負責(zé)縣機關(guān)院內(nèi)的庭院規(guī)劃、綠化、美化、亮化。4、負責(zé)縣委政府機關(guān)大院的辦公用房、公共水、電、通訊設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、安全保障、機關(guān)秩序等行政事務(wù)管理與后勤服務(wù)工作。5、負責(zé)縣四大班子各項重大活動的后勤服務(wù)工作。6、負責(zé)機關(guān)基建立項、改建、改造與維修項目的審批實施。7、負責(zé)

2、全縣集中供熱工作的監(jiān)督。8、負責(zé)全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作。9、負責(zé)管理好服務(wù)中心工作人員的工作、學(xué)習(xí)、生活、勞保、福利等工作。10、負責(zé)縣級機關(guān)汽車的編制、更新、報廢及車輛資料等管理工作,負責(zé)縣四大班子工作用車的調(diào)配、油料供應(yīng)、維修及日常管理工作、負責(zé)縣級重要會議和重大活動的車輛調(diào)度和安排。11、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 二、部門決算單位構(gòu)成我單位為正科級建制,共設(shè)有8個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、財務(wù)科、保衛(wèi)科、基建維修科、車輛管理科、公共機構(gòu)管理辦公室、綜合科、接待辦。第2部分 2017年度部門決算報表1、 收入支出決算總表2、 收入決算表3、 支出決算表4、 財政撥款收入支出決算總表5、 一般

3、公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)6、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)7、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表8、 部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表9、 三公經(jīng)費公開表第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本年收入合計 865.17萬元。其中:財政撥款收入 865.17萬元,占比100%.二、支出決算情況說明 本年支出合計890.44萬元。其中:基本支出222.69 萬元, 占比 25.01%;項目支出 667.74 萬元,占比 74.99%。 三、支出決算具體情況 一般公共服務(wù)支出 890.44萬元,用于機關(guān)服務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù))支出。四、關(guān)于“三公”

4、經(jīng)費支出決算情況說明 2017 年度,我單位三公經(jīng)費共支出264.88萬元,其中:公務(wù)用車車運行維護費73.45萬元,比上年減少64.13萬元,同比減少46.61%;原因是:公車改革增加公務(wù)用車服務(wù)平臺和綜合執(zhí)法用車平臺,對全縣的公務(wù)用車進行統(tǒng)一調(diào)度和管理。公務(wù)接待費用191.43萬元,比上年減少8.88萬元,共計435次,2680人,同比下降4.43%;原因是:認真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,進一步從嚴(yán)控制,嚴(yán)把預(yù)算關(guān),減少不必要的開支。本年度未使用公共預(yù)算財政撥款支出國(境)外事接待費。五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明 我單位為后勤服務(wù)類事業(yè)單位,無機關(guān)運行費支出。六、關(guān)于國有

5、資產(chǎn)占用情況說明 截至 2017年12月31日,本單位共有車輛 24 輛,一般公務(wù)用車24輛;辦公用房6227平方米,縣委、縣政府及黨群口使用,價值324.87萬元;沒有價值200萬元以上的大型設(shè)備。七、政府采購情況 2017 年度政府采購支出總額 151.97萬元,其中貨物類8.53萬元,工程類78.11萬元,服務(wù)類65.33萬元。八、其他需要說明的情況2017年度,我單位無實行績效目標(biāo)管理的項目。我單位當(dāng)年無政府基金預(yù)算,故公開表八我單位數(shù)據(jù)為空。 第四部分 名詞解釋 財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算,是指政府的基本財政收支計劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表

6、格之中,以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。財政預(yù)算由一般財政收入和財政預(yù)算支出組成。財政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等;財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費、各項事業(yè)經(jīng)費、社會保障支出、基本建設(shè)支出及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入?;痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項支出。辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。印刷費:反映的印刷費支出。咨詢費:反映單位咨詢方

7、面的支出。手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。電費:反映單位電費的支出。郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生方面的支出。差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。會議費:反映會議

8、中按規(guī)定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費、評審費等。公務(wù)用車運行維護費:反映單位公務(wù)用車的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、采訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。 辦公設(shè)備的購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機、復(fù)印機等,必須辦理政府采購手續(xù),同時作

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