版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、9 銷售業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度9-01銷售授權(quán)01審批制度9-02客戶信用02管理制度9-03銷售合同04管理制度9-04發(fā)貨、退貨-05管理制度9-05貨款回收06管理制度9-06應(yīng)收賬款07管理制度9-07銷售回款09獎懲制度9-08問題賬款10管理辦法9-099-01應(yīng)收銷售授權(quán)審批制度票據(jù)11管理制度第 1 條 為規(guī)范企業(yè)銷售行為,明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限,加強對銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督與控制,防范銷售過程中的差錯和舞弊。第 2 條 銷售部根據(jù)市場情況、目標(biāo)利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預(yù)算,經(jīng)企業(yè)銷售副總審批后實施。第3 條經(jīng)審批的銷售預(yù)算應(yīng)層層分解到各部門,細(xì)化到銷售人員,以便于在銷售過
2、程中對銷售成本進行有效控制。第4 條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價目表,銷售部負(fù)責(zé)制定賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等,報銷售副總、總經(jīng)理審批通過后具體實施。第 5 條 銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關(guān)情況,如按價目表上的規(guī)定價格、 按規(guī)定條件給予的折扣,以及按信用政策確定的付款政策,應(yīng)由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。第 6 條 銷售業(yè)務(wù)中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣,以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項目,應(yīng)報銷售副總審批,并于通過后執(zhí)行。第 7 條 銷售業(yè)務(wù)員在開展銷售活動中,應(yīng)及時收集并提供客戶的信用信息和資料,為企業(yè)評估客戶信用等級提供參考數(shù)據(jù),財務(wù)部參與客戶信用等級的評估。第 8
3、 條 根據(jù)客戶信用等級評價標(biāo)準(zhǔn),銷售部可依客戶情況將客戶分為 A、 B、 C、 D 級 4 個信用等級,并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理、銷售副總審核。第 9 條 銷售合同審批規(guī)定1 銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判中,應(yīng)根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。2銷售業(yè)務(wù)員在與客戶訂立銷售合同時,應(yīng)按照以下權(quán)限執(zhí)行。( 1) 銷售合同標(biāo)的總額在10 萬元以下的,屬銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限范圍,無需報批,可直接與客戶訂立銷售合同。(2)銷售合同標(biāo)的總額在10萬50萬元的,由銷售經(jīng)理審批,予以訂立。(3)銷售合同標(biāo)的總額在50萬500萬元的,由銷售副總 審批,予以訂立。( 4)銷售合同標(biāo)的總額在500 萬元以上的,報總
4、經(jīng)理審批后,予以訂立。第 10條 發(fā)貨的審批1 銷售合同訂立以后,銷售業(yè)務(wù)員需開具發(fā)貨通知單,經(jīng)銷售經(jīng)理審核后,送至倉管員處以便備貨。2倉管員核對發(fā)貨通知單,并嚴(yán)格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準(zhǔn)備貨物,并做好貨物出庫記錄。3運輸主管負(fù)責(zé)辦理貨物發(fā)運手續(xù),并組織運送貨物,確保貨物的安全準(zhǔn)時送達(dá)目的地。第 11 條 客戶退貨的有關(guān)規(guī)定1 銷售業(yè)務(wù)員接到客戶提出的退貨申請,需經(jīng)銷售經(jīng)理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關(guān)手續(xù)。2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查,并出具檢驗證明。3倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫,并填制退貨接受報告。4銷售部對客戶退貨原因進行調(diào)查,并確定相關(guān)部門和人員的責(zé)任。第
5、12條 應(yīng)收賬款主管負(fù)責(zé)編制企業(yè)應(yīng)收賬款明細(xì)表,督促銷售部及時催收應(yīng)收賬款。第 13條銷售會計對可能成為壞賬的應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備。第 14 條合同辦負(fù)責(zé)為企業(yè)制定訴訟方案,以應(yīng)對催收無效的逾期應(yīng)收賬款。第 15條 銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務(wù)經(jīng)理、銷售副總審批后作出會計處理。9-02 客戶信用管理制度?第 1 條 為充分了解和掌握客戶的信譽、資信狀況,規(guī)范企業(yè)客戶信用管理工作,避免銷售活動中因客戶信用問題給企業(yè)帶來損失。第2 條營銷部負(fù)責(zé)擬定企業(yè)信用政策及信用等級標(biāo)準(zhǔn), 銷售部需提供建議及企業(yè)客戶的有關(guān)資料作為政策制定的參考。第3 條企業(yè)信用政策及信用等級標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后執(zhí)行,財務(wù)
6、部負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位信用政策的執(zhí)行情況。第4條 根據(jù)對客戶的信用調(diào)查結(jié)果及業(yè)務(wù)往來過程中的客戶的表現(xiàn),可將客戶分為四類,具體如下表所示??蛻舴诸惐砜蛻纛愪N售情況別客戶其他信息A類占累計銷售額的 70%左右規(guī)模大、信譽高、資金雄厚B類占累計銷售額的 20%左右規(guī)模中檔、信譽較好C類占累計銷售額的5溢右信用狀況一般的中小客戶D類占累計銷售額的5溢右一般的中小客戶、新客戶、信譽不太好的客戶第5條 銷售業(yè)務(wù)員在銷售談判時,應(yīng)按照不同的客戶等級給予不同的銷售政策。1 .對A級信用較好的客戶,可以有一定的賒銷額度和回款期 限,但賒銷額度以不超過一次供貨為限,回款回收期以不 超過一個供貨周期為限。2 .對B級客
7、戶,一般要求現(xiàn)款現(xiàn)貨??上仍O(shè)定一個額度,再 根據(jù)信用狀況逐漸放寬。3 .對C級客戶,要求現(xiàn)款現(xiàn)貨,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查,對于符合企 業(yè)信用政策的,給予少量信用額度。4 .對D級客戶,不給予任何信用交易,堅決要求現(xiàn)款現(xiàn)貨或先款后貨。第 6 條 同一客戶的信用限度也不是一成不變的,應(yīng)隨著實際情況的變化而有所改變。銷售業(yè)務(wù)員所負(fù)責(zé)的客戶要超過規(guī)定的信用限度時,須向銷售經(jīng)理乃至銷售副總匯報。第 7 條 銷售部應(yīng)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展情況及產(chǎn)品銷售、市場情況等,及時提出對客戶信用政策及信用等級進行調(diào)整的建議,并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第 8 條 客戶信用調(diào)查渠道。銷售部根據(jù)業(yè)務(wù)需要,提出對客戶進行信用調(diào)查。財務(wù)部可選擇以下途徑
8、對客戶進行信用調(diào)查。1 通過金融機構(gòu)(銀行)調(diào)查。2通過客戶或行業(yè)組織進行調(diào)查。3銷售業(yè)務(wù)員實地調(diào)查。即銷售部業(yè)務(wù)員在與客戶的接洽過程中負(fù)責(zé)調(diào)查、收集客戶信息,將相關(guān)信息提供給財務(wù)部,財務(wù)部分析、評估客戶企業(yè)的信用狀況。銷售業(yè)務(wù)員調(diào)查、收集的客戶信息應(yīng)至少包括以下內(nèi)容,如下表所示。銷售業(yè)務(wù)員對客戶進行信用調(diào)查用收集的客戶信息列表客 戶 信 息 主要內(nèi)容項目客戶的名稱、地址、電話、股東構(gòu)成、經(jīng)營管理者、基礎(chǔ)資料法人代表及其企業(yè)組織形式、開業(yè)時間等客戶特征企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營政策和觀念、經(jīng)營方向和特點、銷售能力、服務(wù)區(qū)域、發(fā)展?jié)摿Φ葮I(yè)務(wù)狀況與本企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等客戶的企業(yè)形象、聲譽、信用狀況、交
9、易條件、出現(xiàn)交易現(xiàn)狀的信用問題及對策等第 9 條 信用調(diào)查結(jié)果的處理。1 調(diào)查完成后應(yīng)編寫客戶信用調(diào)查報告。( 1)客戶信用調(diào)查完畢,銷售部有關(guān)人員應(yīng)編制客戶信用調(diào)查報告,及時報告給銷售副總。銷售業(yè)務(wù)員平時還要進行口頭的日常報告和緊急報告。( 2)定期報告的時間要求依不同類型的客戶而有所區(qū)別。A類客戶每半年一次即可。 B 類客戶每三個月一次。C類、D類客戶要求每月一次。( 3)調(diào)查報告應(yīng)按企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的格式和要求編寫,調(diào)查項目應(yīng)保證明確全面。2信用狀況突變情況下的處理。( 1)銷售業(yè)務(wù)員如果發(fā)現(xiàn)自己所負(fù)責(zé)的客戶信用狀況發(fā)生變化,應(yīng)直接向上級主管報告,按“緊急報告”處理。采取對策必須有上級主管的
10、明確指示,不得擅自處理。( 2)對于信用狀況惡化的客戶,原則上可采取如下對策:要求客戶提供擔(dān)保人和連帶擔(dān)保人;增加信用保證金;交易合同取得公證;減少供貨量或?qū)嵭邪l(fā)貨限制;接受代位償債和代物償債,有擔(dān)保人的,向擔(dān)保人迫債,有抵 押物擔(dān)保的,接受抵押物還債。第 10 條 銷售業(yè)務(wù)員自己在工作中應(yīng)建立客戶信息資料卡,以確保銷售業(yè)務(wù)的順利開展,及時掌握客戶的變化以及信用狀況??蛻糍Y料卡應(yīng)至少包括以下內(nèi)容。1 基本資料:客戶的姓名、電話、住址、交易聯(lián)系人及訂購日期、品名、數(shù)量、單價、金額等。2業(yè)務(wù)資料:客戶的付款態(tài)度、付款時間、銀行往來情況、財務(wù)實權(quán)掌管人、付款方式、往來數(shù)據(jù)等。第 11 條 交易開始。
11、3交易開始時,無論是新客戶,還是老客戶,都可依據(jù)信用調(diào)查結(jié)果設(shè)定不同的附加條件,如交換合同書、提供個人擔(dān)保、提供連帶擔(dān)保或提供抵押擔(dān)保。第 12條 中止交易。1 在交易過程中,如果發(fā)現(xiàn)客戶存在問題和異常點應(yīng)及時報告上級,作為應(yīng)急處理業(yè)務(wù)可以暫時停止供貨。2當(dāng)票據(jù)或支票被拒付或延期支付時,銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)向上級詳細(xì)報告,并盡一切可能收回貨款,將損失降至最低點。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)上級主管的批示,通知客戶中止雙方交易。9-03 銷售合同管理制度第 1 條 為明確銷售合同的審批權(quán)限,規(guī)范銷售合同的管理,規(guī)避合同風(fēng)險第 2 條 本制度根據(jù)中華人民共和國合同法及其相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)的實際情況制定,適用
12、于企業(yè)各銷售部、業(yè)務(wù)部門、各子公司及分支機構(gòu)的銷售合同審批及訂立行為。第3 條企業(yè)銷售合同采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式和條款,由企業(yè)銷售部經(jīng)理會同合同辦共同擬定。第4 條企業(yè)銷售格式合同應(yīng)至少包括但不限于以下內(nèi)容。1 供需雙方全稱、簽約時間和地點。2產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。3運輸方式、運費承擔(dān)、交貨期限、交貨地點及驗收方法應(yīng)具體、明確。4付款方式及付款期限。5免除責(zé)任及限制責(zé)任條款6違約責(zé)任及賠償條款。7具體談判業(yè)務(wù)時的可選擇條款。8合同雙方蓋章生效等。第 5 條 企業(yè)銷售格式合同須經(jīng)企業(yè)管理高層審核批準(zhǔn)后,紡織銷售部門按樣板標(biāo)準(zhǔn)自行打印。第 6 條 銷售業(yè)務(wù)員與客戶進行銷售談判時,根據(jù)實際需要可對
13、格式合同部分條款作出權(quán)限范圍內(nèi)的修改,但應(yīng)報銷售部經(jīng)理審批。第 7 條 銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)在權(quán)限范圍內(nèi)與客戶訂立銷售合同,超出權(quán)限范圍的, 應(yīng)報銷售經(jīng)理、營銷副總、總經(jīng)理等具有審批權(quán)限的責(zé)任人簽字后,方可與客戶訂立銷售合同。現(xiàn)款現(xiàn)貨的業(yè)務(wù), 客戶未返回銷售合同的,銷售部在訂立的銷售合同上附收款憑證復(fù)印件。第 8 條銷售合同訂立后,由銷售部將合同正本存檔。第 9 條合同履行過程中,因缺貨或客戶的特殊要求等,銷售部或客戶提出變更合同申請,由雙方共同協(xié)商變更,重大合同款項應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核后方可變更。第 10條根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、產(chǎn)品銷售的實際和客戶的要求,銷售部與客戶協(xié)商解除合同。第 11 條變更、解除
14、合同的手續(xù),應(yīng)按訂立合同時規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。第 12條 銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。第 13 條 企業(yè)合同辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。第 14 條空白合同由銷售部保管。第 15條 銷售合同按年、按區(qū)域裝訂成冊,保存5年以作備查。第 16條銷售合同保存5年以上的,合同檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管,已收款合同報銷售經(jīng)理批準(zhǔn)后作銷毀處理。9-04 發(fā)貨、退貨管理制度 第 1 條 為規(guī)范本企業(yè)發(fā)貨及退貨作業(yè)規(guī)程,確保銷售合同準(zhǔn)確執(zhí)行,避免或減少企業(yè)損失。第2 條本制度適用
15、于企業(yè)所有銷售發(fā)貨及退貨作業(yè)。第3 條各部門職責(zé)。1 銷售部負(fù)責(zé)發(fā)貨、銷售退貨的組織與全程跟蹤工作。2倉儲部負(fù)責(zé)貨物的清點、包裝、出庫及入庫工作。3運輸部負(fù)責(zé)貨物的運輸工作。4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查退回貨物的質(zhì)量。第 4 條 填寫發(fā)貨通知單。銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)正式簽訂的銷售合同,按照客戶訂單編制發(fā)貨通知單,經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字后,交倉儲部以備貨。發(fā)貨通知單一式六聯(lián),分別留存銷售部、財務(wù)部、倉儲部、回執(zhí)、運輸結(jié)算及客戶企業(yè),列明購貨單位、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額和制單人。第 5 條 備貨出庫。倉管員按照經(jīng)蓋章簽字的發(fā)貨通知單清點貨物,填寫貨物出庫單,再次核對發(fā)貨通知單后,組織貨物出庫并登記臺賬。第 6
16、 條 安排出貨。運輸部根據(jù)銷售部提供的發(fā)貨通知單安排出貨。如送貨途中有任何異常,造成延誤或不能送貨,及時通知銷售部業(yè)務(wù)員與客戶溝通協(xié)調(diào),確保在合同規(guī)定的時間內(nèi)將貨物完好無損地送達(dá)客戶指定地點,并取回客戶簽字確認(rèn)的回執(zhí)。 由快遞公司承運的貨物,由銷售部每月一次匯總發(fā)貨物品數(shù)量傳真或郵寄給客戶,經(jīng)客戶簽章確認(rèn)后回傳(現(xiàn)款現(xiàn)貨除外)。第 7 開具發(fā)票。銷售部執(zhí)發(fā)貨通知單、貨物出庫單及客戶回執(zhí)單給財務(wù)部,財務(wù)部針對不同客戶開具相應(yīng)的發(fā)票。第 8 因己方責(zé)任使得客戶對接收的貨物不滿意或者貨物不符合銷售合同規(guī)定的要求,客戶提出退貨時,企業(yè)應(yīng)接受退貨,退貨須經(jīng)銷售副總審批后方能辦理。第 9 質(zhì)檢員應(yīng)對退回的
17、貨物進行質(zhì)量檢查,并出具檢驗結(jié)果報告。第 10倉儲部負(fù)責(zé)清點退回貨物,注明退回貨物的品種和數(shù)量后,填寫退貨接收報告單。第 11銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)退貨接收報告單對客戶的退貨進行調(diào)查,確定客戶索賠金額的有效性及合理性,將調(diào)查結(jié)果及意見記錄在退貨接收報告單上,提交給銷售經(jīng)理及財務(wù)部作為最后審核的依據(jù)。第 12 銷售經(jīng)理根據(jù)退貨接收報告、調(diào)查結(jié)果及意見,填寫退貨理賠意見書報銷售副總、總經(jīng)理審批后,最終予以確定。第 13 財務(wù)部根據(jù)退貨理賠單據(jù)和憑證,辦理相應(yīng)的退款事宜,并對企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款等進行相關(guān)賬務(wù)處理。9-05 貨款回收管理制度第 1 條 為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作,確保銷售賬款能
18、及時收回, 防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形 成。第 2 條當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月5 號前尚未收回,從即日起至月底止,將此貨款列為未收款。第 3 條未收款的處理程序。1 財務(wù)部應(yīng)于每月20 號前將未收款明細(xì)表交至銷售部。2銷售部將未收款明細(xì)表及時通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。3銷售部將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于7 日內(nèi)以書面形式提交銷售副總,銷售副總根據(jù)實際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。第4 條銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。第5 條此貨款被列入未收款后的一個月內(nèi)前尚未收回,從即日起,此應(yīng)收貨款為催收款。第6 條催收款的處理程序。1 銷售經(jīng)理應(yīng)在
19、未收款轉(zhuǎn)為催收款后的5 日內(nèi)將其未能及時回收的原因及對策,以書面形式提交營銷副總批示。2 貨款經(jīng)列為催收款后,銷售經(jīng)理應(yīng)于15 日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。第 7 條貨款被列為催收款后的20 日內(nèi)仍未收回,企業(yè)將暫停對此客戶供貨。第 8 條財務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時將貨款列為準(zhǔn)呆賬。1 客戶已宣告破產(chǎn),或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。2客戶因其他債務(wù)受到法院查封,貨款已無償還可能。3支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無令人信服的理由,并已 停止供貨一個月以上者。4催收款迄今未能收回,且已停止供貨一個月以上者。5其他貨款的回收明顯存在重大困難,經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。第 9 條 企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部
20、為主,由財務(wù)部協(xié)助。第 10條 通過法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時,以合同辦為主力,由銷售部、 財務(wù)部協(xié)助。9-06 應(yīng)收賬款管理制度 ?第 1 條 為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場,同時防范應(yīng)收賬款管理過程中的各種風(fēng)險,減少壞賬損失,加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn),提高企業(yè)資金的使用效率。第 2 條 本制度所稱的應(yīng)收賬款,包括賒銷業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款和企業(yè)經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán),主要包括應(yīng)收銷貨款、預(yù)付購貨款、其他應(yīng)收款三個方面的內(nèi)容。第 3 條 在貨物銷售業(yè)務(wù)中,凡客戶利用信用額度賒銷的,須由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員填寫賒銷的 “開據(jù)發(fā)票申請單”, 注明賒銷期限。第 4 條 銷售經(jīng)理按照客戶信用限額對賒銷業(yè)務(wù)簽批后,財
21、務(wù)部門方可開票,倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)。第 5 條 應(yīng)收賬款主管人員應(yīng)定期按照 “信用額度期限表”核對應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況,嚴(yán)格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。第 6 應(yīng)收賬款超過信用期限30 日內(nèi)仍未收回的,應(yīng)及時上報銷售副總,并及時通知銷售經(jīng)理組織銷售業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收。第 7 凡前次賒銷款未在約定時間結(jié)算的,除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)?;蛱峤话l(fā)貨申請交銷售副總審批同意外,一律不再發(fā)貨和賒銷。第 8 銷售業(yè)務(wù)員在簽訂合同和組織發(fā)貨時,須按照信用等級和授信額度確定銷售方式,所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。第 9 應(yīng)收賬款主管人員應(yīng)于次月20 日前提供
22、一份當(dāng)月尚未收款的應(yīng)收賬款賬齡明細(xì)表,提交給財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理及營銷副總。第 10 銷售業(yè)務(wù)員在與客戶簽訂合同或協(xié)議書時,應(yīng)按照 信用額度表 中對應(yīng)的客戶信用額度和期限,約定單次銷售金額和結(jié)算期限,并在期限內(nèi)負(fù)責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。第 11銷售部應(yīng)嚴(yán)格按照信用額度表和財務(wù)部門的應(yīng)收賬款明細(xì)表 ,及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況。第 12清收賬款由銷售部統(tǒng)一安排路線和客戶,并確定返回時間,銷售業(yè)務(wù)員在外清收賬款時,無論是否清結(jié)完畢,均需隨時向銷售經(jīng)理電話匯報工作進度和行程。第 13 銷售業(yè)務(wù)員收取的匯票金額大于應(yīng)收賬款時,非經(jīng)銷售經(jīng)理同意,現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客戶,而應(yīng)作為暫收款收回,并抵扣
23、下次賬款。第 14 條 銷售業(yè)務(wù)員收款時對于客戶現(xiàn)場反映的價格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問題,在業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)時可立即給予答復(fù),若在權(quán)限外需立即匯報銷售經(jīng)理,并在不超過3 個工作日內(nèi)給予客戶答復(fù)。第 15條 銷售業(yè)務(wù)員在銷售產(chǎn)品和清收賬款時不得有下列行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),分別給予罰款或者開除處分,并限期補正或賠償,情節(jié)嚴(yán)重者移交司法部門處理。1 收款不報或積壓收款。2退貨不報或積壓退貨。3轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。4代銷其他廠家產(chǎn)品。5截留,挪用,坐支貨款不及時上繳。6收取現(xiàn)金改換承兌匯票。第 16條 銷售業(yè)務(wù)員崗位調(diào)換、離職, 必須對經(jīng)手的應(yīng)收賬款進行交接。第 17條 凡銷售業(yè)務(wù)員調(diào)崗的,必須先辦理包括應(yīng)收
24、賬款、庫存產(chǎn)品等在內(nèi)的工作交接,交接未完,不得離崗,交接不清的,責(zé)任由移交者負(fù)責(zé),交接清楚后,責(zé)任由接替者負(fù)責(zé)。第 18 條 凡銷售業(yè)務(wù)員離職的,應(yīng)在30 日前向企業(yè)提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后辦理交接手續(xù),未辦理交接手續(xù)而自行離開者其薪資不予發(fā)放,由此給企業(yè)造成損失的,將依法追究法律責(zé)任。第 19條 離職交接以最后在交接單上批示的生效日期為準(zhǔn),在生效日期前要完成交接,若交接不清又離職時,仍將依照法律程序追究當(dāng)事人的責(zé)任。第 20 條 銷售業(yè)務(wù)員提出離職后須把經(jīng)手的應(yīng)收賬款全部收回或取得客戶付款的承諾擔(dān)保,若在 1 個月內(nèi)未能收回或取得客戶付款承諾擔(dān)保的則不予辦理離職手續(xù)。第 21 條 離職銷售業(yè)務(wù)員經(jīng)
25、手的壞賬理賠事宜如已取得客戶的書面確認(rèn), 則不影響離職手續(xù)的辦理,其追訴工作由接替人員接辦。理賠不因經(jīng)手人的離職而無效。第 22 條 “離職移交清單”至少一式三份,由移交、接交人核對內(nèi)容無誤后雙方簽字,保存在移交人一份,接交人一份,企業(yè)檔案存留一份。第 23 條 銷售業(yè)務(wù)員接交時,應(yīng)與客戶核對賬單,遇有疑問或賬目不清時應(yīng)立即向銷售經(jīng)理反映,未立即呈報,有意代為隱瞞者應(yīng)與離職人員同負(fù)全部責(zé)任。第 24 條 銷售業(yè)務(wù)員辦交接時由銷售經(jīng)理監(jiān)督;移交時發(fā)現(xiàn)有貪污公款、短缺物品、現(xiàn)金、票據(jù)或其他憑證者,除限期賠還外,情節(jié)重大時依法追究其民事、刑事責(zé)任。第 25 條 應(yīng)收賬款交接后1 個月內(nèi)應(yīng)全部逐一核對
26、,無異議的賬款由接交人負(fù)責(zé)接手清收。第 26 條 交接前應(yīng)核對全部賬目報表,有關(guān)交接項目概以交接清單為準(zhǔn), 交接清單若經(jīng)交、接、 監(jiān)三方簽署蓋章即視為完成交接, 日后若發(fā)現(xiàn)賬目不符時由接交人負(fù)責(zé)。9-07 銷售回款獎懲制度?第 1 條 目的1 進一步加強應(yīng)收賬款管理,加大貨款回收和清欠力度,確保貨款回收率達(dá)99%。2激勵銷售業(yè)務(wù)員銷售積極性,及時回收貨款,將銷售業(yè)務(wù)員的收入與貨款回收全面掛鉤,體現(xiàn)回款與銷售同等重要 原則。第 2 條本制度適用于銷售部全體銷售業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員。第 3 條銷售業(yè)務(wù)員獎懲細(xì)則1 銷售業(yè)務(wù)員在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上(完成目標(biāo)95%以上),采取按提成比例進行獎懲。2貨款回
27、收率達(dá)100%的,且老欠款未有壞帳、呆帳,給予銷售業(yè)務(wù)員%的提成獎勵;回收率低于100% 98%,給予銷售業(yè)務(wù)員%提成獎勵;回收率低于98%,取消提成獎勵;低于95%以下,對銷售業(yè)務(wù)員按未回收額的%進行掛鉤處罰。3對拖延1 年以上的貨款,銷售業(yè)務(wù)員每月應(yīng)接受%的扣罰。4銷售中遇倒賬或收回票據(jù)未能如期兌現(xiàn)時,經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償售價或損失的5% 6%。5凡屬銷售業(yè)務(wù)員責(zé)任心不強導(dǎo)致發(fā)生壞賬的,應(yīng)按壞賬金額的5% 6%扣減銷售業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)提成。9-08 問題賬款管理辦法?第 1 條 為維護本企業(yè)與業(yè)務(wù)人員的權(quán)益,減少壞賬損失,特制定本辦法。第 2 條 問題賬款指本企業(yè)銷售業(yè)務(wù)員銷售過程中所發(fā)生被騙
28、、被倒賬、 收回票據(jù)無法如期兌現(xiàn)或部分貨款未能如期收回等情況所涉賬款。第 3 條 因銷貨而發(fā)生的應(yīng)收賬款,自發(fā)貨開票日起,滿 3 個月尚未收回,亦未按企業(yè)規(guī)定辦理銷貨退回者,視同問題賬款。第 4 條 問題賬款發(fā)生后,銷售部門應(yīng)于5 日內(nèi),據(jù)實填妥問題賬款報告書,并附相關(guān)證據(jù)資料,依序呈請銷售經(jīng)理查證并簽注意見后,呈報營銷副總并轉(zhuǎn)請合同辦協(xié)助處理。第 5 條 問題賬款報告書上的基本資料欄,由銷售會計填寫;賬款發(fā)生經(jīng)過、處理意見及附件明細(xì)等欄,由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員填寫。第 6 條 合同辦應(yīng)于收到報告書后5 日內(nèi), 與經(jīng)辦業(yè)務(wù)員及銷售經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理了解情況,了解情況后擬定處理方案,呈請營銷副總批示。第 7 條 “問題賬款”發(fā)生后,經(jīng)辦業(yè)務(wù)員未按規(guī)定期限提出報告書并請求協(xié)助處理,逾15 天仍未提出者,該“問題賬款”應(yīng)由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員負(fù)全額賠償責(zé)任。第 8 條 銷售會計未主動填寫報告書的基本資料或銷售經(jīng)理疏于督促經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員于規(guī)定期限內(nèi)填妥并提出報告書,致使經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任時,應(yīng)連帶受行政處分。第 9 條 經(jīng)核定由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員先行賠償?shù)摹皢栴}賬款”,合同辦應(yīng)尋求一切可能的途徑繼續(xù)協(xié)助處理。若事后追回產(chǎn)品或貨款時, 應(yīng)通知財務(wù)部于追回之日起7 天內(nèi), 按比率一次退還原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員。第10條銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對自己經(jīng)手賒銷業(yè)務(wù)的賬款回收。第11 條銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)定期或不定期地對客戶
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年度企業(yè)培訓(xùn)師資引進合同
- 二零二五年度土地開發(fā)權(quán)轉(zhuǎn)讓居間代理合同模板
- 二零二五年度出差安全防護設(shè)備及服務(wù)租賃合同4篇
- 2025業(yè)績目標(biāo)達(dá)成股權(quán)激勵與員工股權(quán)激勵績效合同3篇
- 二零二五年度企業(yè)培訓(xùn)項目監(jiān)督合同
- 二零二五年度天然氣交易平臺服務(wù)合同
- 二零二五年度兩居房車租賃與民宿合作合同樣本2篇
- 2025年度水路聯(lián)合運輸貨運代理服務(wù)合同范本
- 二零二五版文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保合同示范文本4篇
- 2025年度個人房產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保合同違約責(zé)任4篇
- 2025年度杭州市固廢處理與資源化利用合同3篇
- 部編版二年級下冊《道德與法治》教案及反思(更新)
- 充電樁項目運營方案
- 退休人員出國探親申請書
- 傷殘撫恤管理辦法實施細(xì)則
- 高中物理競賽真題分類匯編 4 光學(xué) (學(xué)生版+解析版50題)
- 西方經(jīng)濟學(xué)-高鴻業(yè)-筆記
- 幼兒園美術(shù)教育研究策略國內(nèi)外
- 物業(yè)公司介紹
- 2024屆河南省五市高三第一次聯(lián)考英語試題及答案
- 【永輝超市公司員工招聘問題及優(yōu)化(12000字論文)】
評論
0/150
提交評論