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文檔簡介

1、深圳市xxxx三級文件文件名稱:不良品處理流程文件編號:CT-QC-XXXX版本/次:B/1制/修日期:2022年7月29日 生效日期:2022年7月29文件會簽部門會簽人文件會簽部門會簽人人資部電源部品管部技術(shù)部市場部財務部單板生產(chǎn)部采購部整機生產(chǎn)部后勤部 SMT部貨倉部方案部廠務部制訂審核核準管制文件禁止翻印第1頁,共5頁深圳市xxxx文件名稱不良品處理流程三級文件文件編號版本/次B/1頁數(shù)第2頁,共5頁生效日期CT-QC-XXXX*修 訂 履 歷*版/次修訂日期修訂頁碼修訂內(nèi)容A/0全部新制疋B/0全部格式及內(nèi)容全面更新B/1全部評審文件,格式升級B/22022-4-18P5深圳市XXX

2、X文件名稱不良品處理流程類別三級文件文件編號CT-QC-XXXX頁數(shù)第3頁,共5頁版本/次B/1生效日期1 .目的:為了加強不良品管制,有效防止不良品的漏失及不良報表的記錄真實性,特制訂本流程。2. 適用范圍:適用于公司制程不良品、OQC僉出不良品和客戶檢出不良品及不良品維修管制。3. 定義:無4. 職責:4.1品管部:負責不良品分析&確認。負責監(jiān)督生產(chǎn)部門之不良品識別,區(qū)分的執(zhí)行。4.2工程部:負責不良品分析&確認。協(xié)助有關工藝技術(shù)方面問題的解決;4.3生產(chǎn)部門:作業(yè)員負責自檢發(fā)現(xiàn)不良品。全檢人員發(fā)現(xiàn)不良品,使用紅色不良標簽或美紋膠紙進行標識區(qū)分,并認真填寫QC日報表維修人員

3、負責依維修流程對不良品進行維修,并認真及時地填寫維修記錄表。拉長負責不良品分析&確認。5. 作業(yè)程序:不良品標識管理:由各生產(chǎn)部門依實際不良進行標識小零件直接放入紅色不良盒內(nèi)。不良品發(fā)現(xiàn):作業(yè)前,作業(yè)員應先對上工站作業(yè)品質(zhì)進行確認,如發(fā)現(xiàn)異常立即返還上一工站。再對原物料 外觀進行根本確認,如發(fā)現(xiàn)來料不良時,立即將不良品放入不良盒。作業(yè)完畢后,應對本工站的作業(yè)品質(zhì)進行確認,無誤前方可投入下一工站。如發(fā)現(xiàn)作業(yè)不良, 立即將不良品放入不良盒。測試工站檢測到不良品時,先將產(chǎn)品頂部貼一美紋紙并在上面描述清不良現(xiàn)象,然后放在不良 品區(qū)域內(nèi)。并依照測試機的不良內(nèi)容,在 QC日報表作好相應記錄。注:所

4、有測試發(fā)現(xiàn)的不良品,不可進行第二次測試。外觀檢驗工站發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良現(xiàn)象,用紅色箭頭標或美紋紙對不良部位進行標識,然后將不良品 放入不良區(qū)域內(nèi),并立即在 QC日報表作好相應記錄。當檢驗連續(xù)3PCS不良時,應及時反應拉長&IPQC各工序作業(yè)員不可私自維修不良品。深圳市XXXX文件名稱不良品處理流程類三級文件文件編號CT-QC-XXXX頁數(shù)第4頁,共5頁別版本/次B/1生效日期5.3不良品移交:所有不良品由IPQC及拉長每2小時確認一次,確認為0K返回發(fā)現(xiàn)相應的工站,NG移交維修工 站原材料不良品須使用來料原包裝包裝并隔離。每2小時發(fā)現(xiàn)的不良品超過管制界限或 單項不良5PCS那么立即召集責任拉

5、長檢討。如不良持續(xù)四小時超管制界限,并由品管開出 品質(zhì)異常處理單知會相關單位工程、品質(zhì)、生產(chǎn)等共同解決。5.4不良品維修:維修人員接到不良品后首先確認不良工程,記錄維修日報表的“不良現(xiàn)象欄,再依據(jù)?不良品 維修作業(yè)流程?進行維修。維修人員必須如實記錄維修數(shù)量,修一臺,記一臺.并根據(jù)維修的情況記錄,記錄不良品的不良原 因,并將原因反應到責任工站及相應的責任人。IPQC和拉長每2小時須對維修日報表進行簽名確認。維修區(qū)必須設立在測試工站前或線外維修,并且明確區(qū)分標識。功能不良經(jīng)維修人員維修 0K后,須在主板上標識各自的代碼,以便追蹤。5.5維修品確實認返修0K的產(chǎn)品必須經(jīng)拉長、品管確認,確認工程如下

6、:.1須確認外觀、功能。.2未合上蓋的須確認內(nèi)部的生產(chǎn)工藝。第一次維修失效的修理品由IPQC或現(xiàn)場管理干部重新尋找原因,如屬于維修漏失那么重新維修, 流程依正常維修品流程作業(yè)。維修0K重新投入產(chǎn)品也不可將不良標識取下。.1功能不良由功能維修人員用筆將原不良內(nèi)容劃兩道并簽名;.2外觀不良由外觀維修人員在不良標識處寫“ 0K并簽名。5.6維修品的投入維修品每天分二個時段統(tǒng)一投入原那么上上午一次、下午一次。每條產(chǎn)線拉頭需明確標識“維修品投放點標識。維修0K品在投線過程中,外觀檢驗人員及測試人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標識有不良標識必須對其進行重點 確認和測試,功能不良標識必須由最后一道測試人員一般為恢復黙認或看版本

7、信息工站 取下,其他不良標識必須由外觀檢驗人員取下,非以上人員不得中途將不良標識取下。5.7維修品的標示:所有維修品需經(jīng)過全檢功能和外觀前方可分開包裝,假設產(chǎn)品有條碼,那么在維修日報表中記 錄條碼號,便于追溯??蛻羧缬刑厥庖竽敲匆揽蛻粢髮Ξa(chǎn)品進行標示。深圳市XXXX文件名 稱不良品處理流程類別三級文件文件編號CT-QC-XXXX頁數(shù)第5頁,共5頁版本/次B/1生效日期5.8維修品的不良分析與管理5維修人員如實地記錄維修狀況;5拉長收集每天維修數(shù)據(jù)加以統(tǒng)計,并針對前三項最高不良進行分析改善;假設是前工序造成的不良由IPQC及時知會給前工序改善。5.9不良品數(shù)量管制當天的不良品最后兩小時可劃為

8、第二天必須在當天內(nèi)修理完畢。5每天QC日報表記錄的不良總數(shù)量與維修工站的維修日報表統(tǒng)計數(shù)量相符。品管IPQC每天稽查此項內(nèi)容。如不相符計缺失項并追蹤改善。5.10不良品退倉產(chǎn)線在每個投產(chǎn)工位,在上線時挑出的原材料不良,放置規(guī)定區(qū)域,IPQC及拉長在物料員開單退料前,針對原材料不良全檢確認并做好標識,在退料單上簽名。產(chǎn)線維修發(fā)現(xiàn)原材料不良,主要電子件IC、DDR BGA FLASH接收頭、適配器、PCB等原材 料不良必須經(jīng)工程確認,如超過管控范圍必須提交分析報告,非電子材料,如出現(xiàn)絲印 不良、漏工序、凹陷、尺寸不符等不良為原材料不良,其他上線后出現(xiàn)的劃傷、擦花、 臟污、手指印等外觀不良為制程不良

9、。產(chǎn)線需將來料不良與制程不良分開包裝。IPQC及拉長確認后在退料單簽名。產(chǎn)線退來料不良或制程不良,必須以原包裝退倉。5.10.4 IQC收到退料單,在沒有急料的情況下須在 2個工作小時全檢在IQC現(xiàn)有設備可完成確 認,在全檢過程中如檢驗到制程不良、包裝方式不符、標識錯誤、誤判、標識不清晰料 號、供應商客戶、數(shù)量、不良標識、不良內(nèi)容、不良率、拉長/IPQC未簽名確認等, 那么直接通知物料員退回產(chǎn)線,直到IQC確認全屬來料不良為止。并在退料單簽字確認。倉管員接到退料單,有IQC簽名才可以完成退料。倉庫在退回供應商或客戶前,如供應商或客戶需來廠確認, IQC須陪同一起確認。6. 相關文件6.1?不合格品控制程序?CT-MP-16相關記錄7.1?SMT QC3報表?CT

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