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文檔簡介

1、信用社(銀行)今年稽核審計工作安排意見今年是省、縣聯(lián)社提出的合規(guī)文化建設(shè)年,稽核審計工作將緊緊圍繞聯(lián)社的中心工作,重點(diǎn)抓好依法合規(guī)經(jīng)營、內(nèi)控防范和制度的貫徹落實(shí),積極組織實(shí)施省聯(lián)社年度安排的各類稽核審計項目,以檢查促規(guī)范,以規(guī)范求發(fā)展。切實(shí)加強(qiáng)稽核審計人員學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高稽核審計工作質(zhì)量,最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用,確保農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展?,F(xiàn)將今年稽核審計工作安排如下:一、稽核工作指導(dǎo)思想今年稽核審計工作認(rèn)真貫徹省、市、縣農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)工作會議精神,緊緊圍繞依法合規(guī)經(jīng)營、防范和化解經(jīng)營風(fēng)險,進(jìn)一步完善稽核審計工作制度和崗位責(zé)任制,不斷提升稽核審計人員素質(zhì),加大序時稽核和各類專項稽

2、核審計力度,嚴(yán)格處理處罰標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大稽核審計范圍和深度,大力提升內(nèi)部管理水平,全面提升稽核審計能力,推進(jìn)稽核審計任務(wù)制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化,推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,穩(wěn)健發(fā)展。二、稽核審計工作目標(biāo)按照“全面審計、突出重點(diǎn)、講求實(shí)效、防險控險、提升質(zhì)量、促進(jìn)規(guī)范、確保依法合規(guī)”的目標(biāo)。(一)認(rèn)圍繞經(jīng)營管理作風(fēng)整頓認(rèn)真作好依法合規(guī)經(jīng)營和業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性以及各類風(fēng)險控制環(huán)節(jié)的稽核審計;(二)在加大內(nèi)部稽核審計的同時注重加強(qiáng)各類風(fēng)險管理的外部稽核審計,實(shí)施1-2個社存貸款客戶

3、的核對、走訪、調(diào)查、了解工作進(jìn)一步掌握被稽核審計對象對各類風(fēng)險控制環(huán)節(jié)的管理狀況。(三)重點(diǎn)抓好常規(guī)序時稽核,全年對XX個網(wǎng)點(diǎn)全面序時稽核2次。(四)認(rèn)真作好專項稽核審計。1、在認(rèn)真作好各級主管部門安排的專項稽核審計的基礎(chǔ)上,擬對全縣的白動取款機(jī)和P0S機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行一次專項審計;2、擬對全縣各網(wǎng)點(diǎn)的利息支付情況進(jìn)行專項審計;3、擬對全縣各類收入情況開展一次專項稽核審計。4、擬對后勤服務(wù)包括機(jī)關(guān)伙食管理、采購等進(jìn)行專項審計。(五)積極組織各類審計工作。1、每季度實(shí)施財務(wù)審計一次;2、認(rèn)真作好崗位變動人員的離崗審計工作;3、對新建項目工程決算進(jìn)行審計。三、稽核審計工作組織實(shí)施。(一)常規(guī)序時稽核

4、項目。制定詳實(shí)的序時稽核方案,并組織稽核員每半年按照分片包干的網(wǎng)點(diǎn),按照序時稽核方案結(jié)合稽核審計現(xiàn)場操作細(xì)則的內(nèi)容進(jìn)行常規(guī)序時稽核一次,對所轄網(wǎng)點(diǎn)所發(fā)生的經(jīng)營管理事項、會計憑證、賬簿、報表等進(jìn)行全面序時稽核。主要是通過查看各類記錄、翻閱會計傳票、各類總、分明細(xì)帳,檢查重要空白憑證、抵質(zhì)押品、庫存現(xiàn)金等,要求序時稽核檢查時間不間斷、業(yè)務(wù)全覆蓋,做到稽核檢查縱向到底、橫向到邊,不留死角。發(fā)現(xiàn)問題限時糾改,嚴(yán)肅處理,規(guī)范信用社的經(jīng)營行為,為我縣農(nóng)村信用社的發(fā)展有效堵塞漏洞,防范案件。(二)專項稽核項目。在搞好常規(guī)序時稽核的同時,認(rèn)真做好省聯(lián)社安排的2008-2009年新增貸款專項稽核;現(xiàn)金、往來資金

5、、股金專項稽核;稽核審計工作開展情況進(jìn)行稽核檢查等。結(jié)合我縣聯(lián)社的總體工作部署,重點(diǎn)對全縣的白動取款機(jī)和P0S機(jī)運(yùn)行情況、網(wǎng)點(diǎn)的利息支付情況、全縣各類收入、后勤保障情況開展一次專項稽核審計,具體安排是:一季度:一是對2009年度會計決算及年度經(jīng)營真實(shí)性進(jìn)行稽核;二是對2009年度稽核發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況進(jìn)行督促落實(shí)和后續(xù)稽核;三是對2009年四季度財務(wù)制度執(zhí)行情況組織稽核審計,包括:各項財務(wù)收入是否完整、真實(shí)、正確,各項財務(wù)支出是否真實(shí)準(zhǔn)確和合規(guī)合法;利潤指標(biāo)的完成情況和暫收、暫付款項、待攤費(fèi)用是否按規(guī)定列支,以及財務(wù)決算和會計報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性和合法性等;四是對依法合規(guī)經(jīng)營檢查存在

6、問題整改情況進(jìn)行復(fù)查、督辦,處理處罰到位。二季度:一是按照常規(guī)續(xù)時稽核的要求,集中人力和精力,利用三個月的時間對全縣XX個網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次全面的續(xù)時稽核審計;二是對一季度財務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計。三是對白動取款機(jī)和P0S機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行一次專項審計。三季度:一是利用一個月的時間對前期續(xù)時稽核發(fā)現(xiàn)問題整改情況進(jìn)行督辦和后續(xù)稽核,重點(diǎn)對存在問題較多、整改不徹底的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施跟蹤稽核督辦;二是對二季度財務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計;三是對全縣各網(wǎng)點(diǎn)的利息支付情況進(jìn)行專項審計;四是對全縣各類收入情況開展一次專項稽核審計。五是對后勤保障管理進(jìn)行專項稽核;六是總結(jié)分析通報上半年續(xù)時稽核情況及各網(wǎng)點(diǎn)存在的突出問題,

7、安排布置后期的續(xù)時稽核工作。四季度:一是從十月份起到十二月上旬結(jié)束,利用兩個月的時間對全縣XX個網(wǎng)點(diǎn)再進(jìn)行一次全面的續(xù)時稽核審計;二是對三季度財務(wù)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計;三是12月份及早動手對年度經(jīng)營及決算真實(shí)性落實(shí)檢查和部署,確保決算及年度經(jīng)營的真實(shí)性。(三)加強(qiáng)后續(xù)稽核、加大對違規(guī)、違紀(jì)人員的處罰力度。嚴(yán)格實(shí)施“人盯社”的稽核模式,使包片稽核人員對每項前期稽核檢查出的問題進(jìn)行后續(xù)再稽核,督促各社限期整改到位,沒有在要求時間整改到位或存在重大問題和累查累犯的違規(guī)、違紀(jì)人員以及信用社主任和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將嚴(yán)格按照陜西省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)工作人員違反規(guī)章制度行為處理辦法和XX縣農(nóng)村合作聯(lián)社經(jīng)營管理合規(guī)手冊從重處罰,決不姑息。同時加強(qiáng)對包片稽核員稽核工作的再稽核,督促稽核員認(rèn)真履職,加大對稽核員的考核力度。(四)離任(崗)稽核審計。結(jié)合聯(lián)社對機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人、信用社主任、員工的工作崗位輪換變動情況,進(jìn)行及時的離任(崗)稽核審計,同時根據(jù)聯(lián)社人事管理的要求,對強(qiáng)制休假人員進(jìn)行適時稽核審計,并對各離任(崗)稽核審計對象作出客觀公正的稽核審計結(jié)論(五)基建項目稽核審計。按照基建項目審計的要求,將對我縣今年新建及改造工程項目的稽核審計。(六)認(rèn)真完

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