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文檔簡介

1、一、目的為進(jìn)一步規(guī)范公司成本費(fèi)用的支出,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。二、適用范圍*電子商務(wù)有限公司、*有限公司、*有限公司。(相關(guān)公司參照此辦法執(zhí)行)三、定義費(fèi)用開支指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各種資金支付行為。四、職責(zé)財(cái)務(wù)部是費(fèi)用開支的管理部門,對各部門的成本費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行審核、報(bào)銷、支付以及賬務(wù)處理。各業(yè)務(wù)部門對本部門的費(fèi)用開支承擔(dān)管理控制職責(zé)。五、費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用開支實(shí)行預(yù)算管理和專項(xiàng)審批相結(jié)合的原則。財(cái)務(wù)部于每月5日前制定當(dāng)月資金使用計(jì)劃,確定當(dāng)月的費(fèi)用開支范圍、種類及金額,并上報(bào)總經(jīng)理。各部門應(yīng)于每月30日前將本部門下月預(yù)計(jì)要支付的費(fèi)用,按財(cái)務(wù)統(tǒng)一表格填報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)中心,以便及

2、時(shí)納入費(fèi)用預(yù)算。六、費(fèi)用開支規(guī)定工資、社保費(fèi)工資由人力資源與行政管理中心按核定標(biāo)準(zhǔn)、考勤記錄等于每月12日前造表經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后報(bào)批,每月15日發(fā)放上月工資。社保費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),增減員計(jì)劃由人力資源與行政管理中心報(bào)批后于每月30日前報(bào)財(cái)務(wù)管理中心,財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行系統(tǒng)申報(bào)操作。社保費(fèi)由銀行于次月25日前代扣代繳。辦公場所租賃和水電費(fèi)辦公場所租賃由行政管理部按合同約定時(shí)間提前一周申請。水電費(fèi)、空調(diào)費(fèi)等按單據(jù)由人事行政復(fù)核后與房租同步的一并申請,有付款時(shí)間限期要求的從其規(guī)定。日常辦公費(fèi)用日常辦公費(fèi)用指辦公用品、辦公設(shè)備維修、報(bào)刊雜志、其他低值易耗品等。辦公用品由人事行政部于每月25日結(jié)合部門需求和

3、庫存量制定辦公用品申請單,審批后由采購部門按采購流程辦理。物料采購費(fèi)物料采購費(fèi)支付按采購管理規(guī)定和流程辦理,采購部門每月30日前制定采購費(fèi)用計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)管理中心納入預(yù)算管理。備注:采購費(fèi)用計(jì)劃應(yīng)包括下月預(yù)計(jì)發(fā)生的零星采購費(fèi)用、大宗采購費(fèi)用以及已訂立采購合同的約定付款計(jì)劃。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批程序公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須事前報(bào)批,根據(jù)招待事項(xiàng),由經(jīng)辦人按公司接待流程及標(biāo)準(zhǔn)填寫接待申請 表或借款單(見附表),經(jīng)部門主管、總經(jīng)理審批后方可招待。業(yè)務(wù)招待所需要的酒水、茶葉等領(lǐng)用的,應(yīng)由經(jīng)辦人填寫禮品領(lǐng)用申請表(見附表),經(jīng)部門主管、總經(jīng)理審批后交禮品倉庫領(lǐng)取。招待費(fèi)用報(bào)銷于15日或30日辦理,按財(cái)務(wù)規(guī)定附相關(guān)單

4、據(jù)(招待申請表、發(fā)票、點(diǎn)菜單、購物 小票等)并注明事由,否則不予報(bào)銷。差旅費(fèi)用總經(jīng)理、差旅費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷外,其余人員按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)人員級別一線城市(北上廣深)一線城市(省會(huì)、旅游城市)其他地區(qū)主管級以上400元/間300元/間200元/間一般職員300元/間200元/間150元/間備注:有報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)應(yīng)注明行政職務(wù),否則按其他人員標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)、副總級領(lǐng)導(dǎo)因商務(wù)需要入住四星以上酒店可按上述標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)上浮,上浮幅度原則上不超過100%。多人出差應(yīng)2人一間。隨總經(jīng)理、股東出差并住同一家酒店的,可按實(shí)報(bào)銷。交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出差人員級別交通工具席別普通職員火車/汽車二等座總監(jiān)、總經(jīng)理火車/飛機(jī)一等座、商務(wù)

5、座/飛機(jī)備注:如遇購票困難可放寬席別,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以乘坐飛機(jī)市內(nèi)出行原則上限公共交通工具,特殊緊急情況可乘坐出租車,并在單據(jù)上注明事由、時(shí)間和地點(diǎn)。出差交通費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷。出差補(bǔ)貼人員級別一線城市(北上廣深)一線城市(省會(huì)、旅游城市)其他地區(qū)總監(jiān)級以上200元/天150 元 /天100元/天主管、經(jīng)理150元/天100 元 /天80元/天普通職員100元/天80元/天60元/天天數(shù)從出發(fā)日至返回日的日歷天數(shù)計(jì)算。餐費(fèi)報(bào)銷如因商務(wù)接待需要的,可憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷,但需 經(jīng)總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)同意,并在發(fā)票上簽字,超過1000元以上應(yīng)按公司接待流程要求補(bǔ)填接待申請表若當(dāng)日有報(bào)銷餐費(fèi)或餐飲招待費(fèi)的,該日出差補(bǔ)貼不

6、再計(jì)發(fā)。差旅費(fèi)用應(yīng)于回司后5日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。交通費(fèi)用:市內(nèi)交通費(fèi)。員工因公外出發(fā)生市內(nèi)交通費(fèi)的,按往返公交費(fèi)用填報(bào),緊急事務(wù)無法派車需乘坐出租車的,經(jīng)各部 門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可以報(bào)銷,并附上釘釘外出審批截圖。交通費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需提供外出記錄明細(xì)復(fù)印件,并注 明報(bào)銷日期。費(fèi)用報(bào)銷于每月 15日及30日集中辦理。七、費(fèi)用審批程序?qū)ν饪铐?xiàng)支付時(shí),由經(jīng)辦人填寫付款通知書,員工報(bào)銷時(shí)由本人填寫報(bào)銷單。經(jīng)辦人或當(dāng)事人填報(bào)時(shí)需按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定整理并粘貼好單據(jù)。報(bào)銷單(一般用于費(fèi)用類)審批流程:經(jīng)辦人/當(dāng)事人申請-部門負(fù)責(zé)人審核-財(cái)務(wù)復(fù)核-總經(jīng)理核準(zhǔn)。采購貨款審批流程:采購業(yè)務(wù)員先將付款相關(guān)單據(jù)上傳釘釘進(jìn)行簽批,走完釘

7、釘簽批流程后再將付款通知書打印出來 并附上相關(guān)單據(jù)(采購申請單復(fù)印件、合同復(fù)印件、發(fā)票原件、入庫單采購聯(lián)、質(zhì)檢報(bào)告等)走手簽流 程。手簽審批流程:經(jīng)辦人/當(dāng)事人申請-部門負(fù)責(zé)人審核-財(cái)務(wù)復(fù)核-總經(jīng)理核準(zhǔn)。注:月結(jié)方式(多項(xiàng)目匯總)的費(fèi)用支付可無需主管確認(rèn);差旅費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需由人事行政部結(jié)合實(shí)際考勤及相關(guān)規(guī)定審核。相關(guān)費(fèi)用開支集中于月中(15 日)或月末(30 日)辦理的,財(cái)務(wù)部應(yīng)集中整理報(bào)批單據(jù),于每月10日或20日報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)支付。八、借款與備用金借款指因工作需要發(fā)生的臨時(shí)性預(yù)先借支,包括:差旅費(fèi)借款、招待費(fèi)借款、臨時(shí)采購借款、店鋪臨時(shí) 刷單、其他臨時(shí)性借款。刷單需按實(shí)際情況填寫如

8、下表刷單登記表日期用戶名訂單號旺旺ID刷單金額返款賬號收款人收貨地址借款人填寫借款單,借款單注明借款事由并附相關(guān)出差申請單或接待申請表等單據(jù),經(jīng)主管 確認(rèn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。差旅費(fèi)借支人應(yīng)于出差回司后 5日內(nèi)辦理報(bào)銷或沖銷手續(xù),其他借款應(yīng)于當(dāng)月或不超過一個(gè)月內(nèi)報(bào)賬沖 銷,否則財(cái)務(wù)中心有權(quán)在下月借款人工資中直接進(jìn)行核減。備用金管理:需預(yù)支備用金的,備用金金額應(yīng)不超過當(dāng)事人月工資額。備用金審批程序同借款申請,注 明為備用金。當(dāng)事人調(diào)動(dòng)工作崗位或離職,必須提前與財(cái)務(wù)中心核銷備用金,否則財(cái)務(wù)中心直接在當(dāng)事 人工資中核減。九、附表付款通知書報(bào)銷單借款單差旅費(fèi)報(bào)銷單禮品領(lǐng)用申請表出差款項(xiàng)支出申請表

9、接待申請表付款通知書BZDZ-BX-001收款單位項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號金額(大寫)(小寫)收款開戶行帳號支付付款期限方式付款用途項(xiàng)目主管質(zhì)檢主管財(cái)務(wù)主管部門主管復(fù)核審核核準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)會(huì)計(jì):出納:經(jīng)辦人:報(bào)銷單BZDZ-BX-002姓名部門項(xiàng)稱名項(xiàng)目編號報(bào)銷項(xiàng)目金額以上單據(jù)共張總金額(大寫):萬仟佰元角分項(xiàng)目支出金額累計(jì):預(yù)支備用金繳回現(xiàn)金報(bào)銷人審核財(cái)務(wù)主管部門主管核準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)復(fù)核會(huì)計(jì):出納:經(jīng)辦人:借款單BZDZ-BX-003現(xiàn)金匚支票借款人部門職務(wù)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號借款事由口維護(hù)口市場口施工口調(diào)研口其他合同金額項(xiàng)目支出 余額現(xiàn)金借款金 額(大寫)經(jīng)手人財(cái)務(wù)主管實(shí)批借財(cái)務(wù)主管款金額復(fù)核審核核準(zhǔn)總經(jīng)

10、理批準(zhǔn)會(huì)計(jì)出納差旅費(fèi)報(bào)銷單BZDZ-BX-004年 月 日部門出差人職務(wù)出差天數(shù)日出差事由車船費(fèi)住宿費(fèi)其他費(fèi)用差旅補(bǔ)貼起止張 數(shù)金額天數(shù)張 數(shù)金額張數(shù)金額天數(shù)金額月日時(shí)地點(diǎn)月日時(shí)地點(diǎn)合計(jì)單據(jù)張總金額預(yù)支備用金未領(lǐng)取會(huì)議補(bǔ)貼天總金額(大寫)萬 仟佰 拾 元 角分應(yīng)繳回金額附會(huì)議單位證明張核準(zhǔn)批準(zhǔn)復(fù)核審核財(cái)務(wù)主管部門主管會(huì)計(jì):出納:經(jīng)辦人:公司招待禮品領(lǐng)用申請表BZDZ-BX-005日期:年 月 日申請人部門禮品名稱及規(guī)格領(lǐng)用數(shù)量招待事由及對象招待標(biāo)準(zhǔn)部門經(jīng)理中心負(fù)責(zé)人復(fù)核總經(jīng)理其他備注差旅款項(xiàng)支出申請表BZDZ-BX-006文件編號:借款人日期年 月曰借款所屬費(fèi)用類別差旅費(fèi)2公關(guān)招待費(fèi)備用金業(yè)務(wù)拓展費(fèi)其他費(fèi)用項(xiàng)目名稱(無項(xiàng)目則不填):同行人數(shù)同行人姓名任務(wù)或事由描述:出差的計(jì)劃(此項(xiàng)由出差人員填寫):目的地天數(shù)開始日期結(jié)束日期合計(jì)天數(shù)交通工具飛機(jī)火車汽車其他交通費(fèi)用:住宿費(fèi)用:業(yè)務(wù)招

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