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1、用友用友U871應(yīng)收款管理培訓(xùn)應(yīng)收款管理培訓(xùn) 第一部分第一部分 應(yīng)收管理概述應(yīng)收管理概述 第二部分第二部分 應(yīng)收管理初始化應(yīng)收管理初始化第三部分第三部分 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 第四部分第四部分 賬表查詢與期末處理賬表查詢與期末處理一一.應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收款業(yè)務(wù)總體流程應(yīng)收款業(yè)務(wù)總體流程一一.控制參數(shù)設(shè)置控制參數(shù)設(shè)置二二.初始設(shè)置初始設(shè)置三三.期初余額錄入期初余額錄入一一.應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)處理二二.收款處理收款處理三三.核銷處理核銷處理四四.票據(jù)管理票據(jù)管理五五.轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)六六.壞賬處理壞賬處理七七.制單
2、制單一一.單據(jù)查詢單據(jù)查詢二二.賬表管理賬表管理三三.期末處理期末處理四四.取消操作取消操作一一.應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理總體流程應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理總體流程詳細(xì)核算應(yīng)用方案詳細(xì)核算應(yīng)用方案簡(jiǎn)單核算應(yīng)用方案簡(jiǎn)單核算應(yīng)用方案應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理銷售管理網(wǎng)上銀行總賬財(cái)務(wù)分析UFO銷售管理應(yīng)收款管理總賬控制參數(shù):控制參數(shù):設(shè)置設(shè)置選項(xiàng)選項(xiàng)常規(guī)常規(guī)“應(yīng)收賬款核算模型應(yīng)收賬款核算模型”憑證導(dǎo)入導(dǎo)出應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賬收款結(jié)算情況銷售發(fā)票銷售調(diào)撥單應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理財(cái)務(wù)分析銷售管理總賬UFO報(bào)表網(wǎng)上銀行合同管理出口管理
3、應(yīng)收合同結(jié)算單出口發(fā)票一一.控制參數(shù)設(shè)置控制參數(shù)設(shè)置二二.初始設(shè)置初始設(shè)置三三.期初余額錄入期初余額錄入“常規(guī)頁簽單據(jù)審核日期依據(jù): 假設(shè):?jiǎn)螕?jù)日期4月1日,業(yè)務(wù)日期登錄日期4月6日 難點(diǎn)參數(shù)示意:如果選擇單據(jù)日期,入賬日期為如果選擇業(yè)務(wù)日期,入賬日期為“憑證頁簽憑證頁簽控制科目依據(jù)控制科目依據(jù)按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類 根據(jù)選擇按不同的分類來設(shè)置應(yīng)收科目和預(yù)收科目根據(jù)選擇按不同的分類來設(shè)置應(yīng)收科目和預(yù)收科目此參數(shù)控制了“初始設(shè)置中“控制科目設(shè)置的方式。而“科目設(shè)置是制單時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶入入賬科目的選取依據(jù)。如圖是按地區(qū)分類設(shè)置科目。銷售科目依據(jù)銷售科目依據(jù)按存
4、貨、按存貨分類按存貨、按存貨分類設(shè)置銷售科目依據(jù)是為了在【產(chǎn)品科目設(shè)置】中可以針對(duì)不設(shè)置銷售科目依據(jù)是為了在【產(chǎn)品科目設(shè)置】中可以針對(duì)不同的存貨存貨分類設(shè)置不同的產(chǎn)品銷售收入科目、應(yīng)交同的存貨存貨分類設(shè)置不同的產(chǎn)品銷售收入科目、應(yīng)交增值稅科目。增值稅科目。如圖是按存貨分類設(shè)置科目。只有在企業(yè)門戶【控制臺(tái)-數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】中對(duì)客戶部門進(jìn)行記錄集數(shù)據(jù)權(quán)限控制時(shí)該選項(xiàng)才可設(shè)置“權(quán)限與預(yù)警頁簽權(quán)限與預(yù)警頁簽是否啟用客戶部門權(quán)限:是否啟用客戶部門權(quán)限:選擇啟用:則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該登錄用戶的相關(guān)客戶部門數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。信用比率=信用余額/信用額度,信用余額=信用額度-應(yīng)收賬款余額。當(dāng)選
5、擇自動(dòng)預(yù)警時(shí),系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)顯示滿足條件的客戶記錄。即只要該客戶的信用比率小于等于設(shè)置的提前比率時(shí)就對(duì)該客戶進(jìn)行報(bào)警處理。若選擇信用額度=0的客戶也預(yù)警,則當(dāng)該客戶的應(yīng)收賬款0 時(shí)即進(jìn)行預(yù)警。若登錄的用戶沒有信用額度報(bào)警單查看權(quán)限時(shí)就算設(shè)置了自動(dòng)報(bào)警也不顯示該報(bào)警單信息。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。是否根據(jù)信用額度自動(dòng)報(bào)警 :如果您選擇了進(jìn)行信用控制,則您在應(yīng)收款管理系統(tǒng)保存錄入的發(fā)票和應(yīng)收單時(shí),當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額信用額度,系統(tǒng)會(huì)提示本張單據(jù)不予保存處理。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單
6、時(shí)候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。此選項(xiàng)不影響銷售系統(tǒng),也就是說:應(yīng)收系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)可以分別啟用或關(guān)閉信用控制。是否信用額度控制:設(shè)置科目基本科目設(shè)置控制科目設(shè)置產(chǎn)品科目設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置基本流程錄入期初余額,包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。期初余額錄入后,可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。在日常業(yè)務(wù)中,可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。一一.應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)處理二二.收款處理收款處理三
7、三.核銷處理核銷處理四四.票據(jù)管理票據(jù)管理五五.轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)六六.壞賬處理壞賬處理七七.制單制單銷售管理若與銷售系統(tǒng)集成,則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入,由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單在此錄入。銷售發(fā)票應(yīng)收單手工錄入系統(tǒng)傳遞應(yīng)收單表頭中的信息相當(dāng)于憑證中的一條分錄,表頭科目為核算該客戶所欠款項(xiàng)的一個(gè)科目。表體中的一條記錄也相當(dāng)于憑證中的一條分錄若不與銷售系統(tǒng)集成,則要錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票,以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 為單據(jù)日期時(shí),該單據(jù)的入賬日期選用自己的單據(jù)日期。審核時(shí)若發(fā)現(xiàn)該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月已經(jīng)結(jié)賬,則系統(tǒng)將提示不能審核該單據(jù),
8、除非修改審核方式為業(yè)務(wù)日期審核入賬應(yīng)收單據(jù)審核后形成應(yīng)收賬。對(duì)應(yīng)收單據(jù)可進(jìn)行單張審核、手工批審、自動(dòng)批審,以及單張和批量的棄審。當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理,則系統(tǒng)在審核記賬的同時(shí),后臺(tái)還將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。對(duì)于發(fā)票有剩余的部分,作應(yīng)收賬款處理。應(yīng)收賬按單據(jù)日期審核:合同結(jié)算單、出口發(fā)票的生效日期要大于應(yīng)收系統(tǒng)的啟用月及已結(jié)賬月。按業(yè)務(wù)日期審核:登錄日期要在啟用月及已結(jié)賬月之后,對(duì)生效日期無要求。審核入賬合同結(jié)算單、出口發(fā)票審核后形成應(yīng)收賬。可進(jìn)行單張審核、手工批審、自動(dòng)批審,以及單張和批量的棄審。審核日期在已結(jié)賬月的單據(jù)不能棄審。作過制單、核銷、轉(zhuǎn)賬、損益、壞賬處理的單據(jù)不能棄審。應(yīng)
9、收賬審核審核記錄所收款項(xiàng)記錄所收款項(xiàng)收款收款在錄入收款單時(shí),需要指定款項(xiàng)用途:應(yīng)收款、預(yù)付款、其他費(fèi)用。如果對(duì)于同一張收款單,如果包含不同用途的款項(xiàng),應(yīng)在表體記錄中分行顯示。用途不同后續(xù)處理不同。若一張收款單中,表頭客戶與表體客戶不同,則視表頭客戶代表體客戶付款應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時(shí),支付客戶的款項(xiàng)。同樣,需要指明付款單是應(yīng)收款項(xiàng)退回、預(yù)收款退回、還是其他費(fèi)用退回。提供手工核銷與系統(tǒng)核銷兩種方式。收款單可以和藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、付款單核銷;付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄,則核銷時(shí)先進(jìn)行單據(jù)的內(nèi)部對(duì)沖在核銷時(shí)使用預(yù)收款,如果結(jié)算的金額小于收
10、款單金額與預(yù)收款的使用金額之和,則系統(tǒng)優(yōu)先使用收款單的金額。收款單的數(shù)額等于原有單據(jù)的核銷數(shù)額,收款單與原有單據(jù)完全核銷收款單的數(shù)額部分核銷以前的單據(jù),余額部分可以再次核銷收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額,單據(jù)僅得到部分核銷。匯票增加保存后在系統(tǒng)中生成一張收款單,可以與應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行核銷。如果要進(jìn)行票據(jù)科目的管理,必須將應(yīng)收票據(jù)科目設(shè)置為應(yīng)收受控科目。票據(jù)管理中,可以對(duì)該票據(jù)進(jìn)行計(jì)息、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算、背書等處理匯票匯票收款單收款單票據(jù)貼現(xiàn):輸入貼現(xiàn)率后自動(dòng)計(jì)算貼現(xiàn)凈額及費(fèi)用;票據(jù)貼現(xiàn)后,將不能再對(duì)其進(jìn)行其他處理。票據(jù)背書 :票據(jù)背書可沖銷應(yīng)付賬款;當(dāng)背書方式為“沖銷應(yīng)付賬款時(shí),如果背書金額大于應(yīng)
11、付賬款,則將剩余金額記為供應(yīng)商的預(yù)付款,并結(jié)清該張票據(jù)。票據(jù)轉(zhuǎn)出:將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收單,重新恢復(fù)應(yīng)收賬款;票據(jù)轉(zhuǎn)出后,將不能再對(duì)其進(jìn)行其他處理。對(duì)已背書票據(jù)進(jìn)行退票處理:對(duì)已背書的票據(jù)進(jìn)行退票處理僅限于票據(jù)背書時(shí)選擇沖銷應(yīng)付賬款這種方式。應(yīng)收沖應(yīng)收:將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整,解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。可處理的賬款包括貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單。每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位。預(yù)收沖應(yīng)收:通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。藍(lán)字預(yù)收款沖銷藍(lán)字應(yīng)收款,紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款,兩者
12、只能分開沖銷,不能同時(shí)進(jìn)行。要想進(jìn)行紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款時(shí),則選擇類型為付款單。自動(dòng)進(jìn)行預(yù)收沖應(yīng)收后可以即時(shí)生成憑證,也可以在制單功能中進(jìn)行該工作。經(jīng)過“預(yù)收沖應(yīng)收是否需要生成憑證參數(shù)控制。應(yīng)收沖應(yīng)付:用某客戶的應(yīng)收賬款,沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng),解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵應(yīng)收沖應(yīng)付功能可以進(jìn)行不等額對(duì)沖:如果應(yīng)收金額大于應(yīng)付金額,則多余金額作為預(yù)付處理,即將多余金額生成一條該供應(yīng)商的預(yù)付款分錄;如果應(yīng)付款金額大于應(yīng)收款金額,則多余金額作為預(yù)收處理,即將多余金額生成一條該客戶的預(yù)收款分錄。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 系統(tǒng)選項(xiàng)“壞賬處理方式” : 初始設(shè)置“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”:錄入壞賬準(zhǔn)備期初余額和壞賬計(jì)提比
13、率或設(shè)置賬齡區(qū)間方案壞賬發(fā)生壞賬收回錄入一張收款單(無需審核)壞賬收回(選擇相應(yīng)收款單)應(yīng)收發(fā)票制單應(yīng)收發(fā)票制單對(duì)銷售發(fā)票制單時(shí),系統(tǒng)先判斷控制科目依據(jù),根據(jù)控制科目依對(duì)銷售發(fā)票制單時(shí),系統(tǒng)先判斷控制科目依據(jù),根據(jù)控制科目依據(jù)取【控制科目設(shè)置】中對(duì)應(yīng)的科目。然后系統(tǒng)判斷銷售科目依據(jù)取【控制科目設(shè)置】中對(duì)應(yīng)的科目。然后系統(tǒng)判斷銷售科目依據(jù),單據(jù)銷售科目依據(jù)取【產(chǎn)品科目設(shè)置】中對(duì)應(yīng)的科目。若沒據(jù),單據(jù)銷售科目依據(jù)取【產(chǎn)品科目設(shè)置】中對(duì)應(yīng)的科目。若沒有設(shè)置,則取【基本科目設(shè)置】中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目,有設(shè)置,則取【基本科目設(shè)置】中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目,若無,則手工輸入。若無,則手工輸入。應(yīng)收
14、單制單應(yīng)收單制單對(duì)應(yīng)收單制單時(shí),借方取應(yīng)收單表頭科目,貸方取應(yīng)收單表體科對(duì)應(yīng)收單制單時(shí),借方取應(yīng)收單表頭科目,貸方取應(yīng)收單表體科目,若應(yīng)收單上沒有科目,則需要手工輸入。受控科目取法同應(yīng)目,若應(yīng)收單上沒有科目,則需要手工輸入。受控科目取法同應(yīng)收發(fā)票制單。收發(fā)票制單。合同結(jié)算單制單合同結(jié)算單制單對(duì)合同結(jié)算單制單時(shí),借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目,貸方科對(duì)合同結(jié)算單制單時(shí),借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目,貸方科目取合同收入科目,合同收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非目取合同收入科目,合同收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目,而且必須是末級(jí)、本位幣科目。受控科目,而且必須是末級(jí)、本位幣科目。應(yīng)收單制
15、單應(yīng)收單制單借方科目為表頭結(jié)算科目。貸方科目款項(xiàng)類型為應(yīng)收款,為應(yīng)收借方科目為表頭結(jié)算科目。貸方科目款項(xiàng)類型為應(yīng)收款,為應(yīng)收科目;款項(xiàng)類型為預(yù)收款,則貸方科目為預(yù)收科目;款項(xiàng)類型為科目;款項(xiàng)類型為預(yù)收款,則貸方科目為預(yù)收科目;款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用,則貸方科目為費(fèi)用科目。若無科目,則需要手工輸入。其他費(fèi)用,則貸方科目為費(fèi)用科目。若無科目,則需要手工輸入。核銷制單核銷制單結(jié)算單核銷制單受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制,若選項(xiàng)中選擇核銷不制結(jié)算單核銷制單受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制,若選項(xiàng)中選擇核銷不制單,則即使入賬科目不一致也不制單。核銷制單需要應(yīng)收單及收單,則即使入賬科目不一致也不制單。核銷制單需要應(yīng)收單及收款單已經(jīng)
16、制單,才可以進(jìn)行核銷制單。當(dāng)核銷雙方的入賬科目不款單已經(jīng)制單,才可以進(jìn)行核銷制單。當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。票據(jù)處理制單票據(jù)處理制單收到承兌匯票制單,借方則取【基本科目】設(shè)置中的應(yīng)收票據(jù)科收到承兌匯票制單,借方則取【基本科目】設(shè)置中的應(yīng)收票據(jù)科目,貸方取【產(chǎn)品科目設(shè)置】設(shè)置中的銷售收入科目及稅金科目,目,貸方取【產(chǎn)品科目設(shè)置】設(shè)置中的銷售收入科目及稅金科目,若無取【基本科目】設(shè)置中銷售收入科目及稅金科目,若都沒有若無取【基本科目】設(shè)置中銷售收入科目及稅金科目,若都沒有設(shè)置,則需要手工輸入。設(shè)置,則需要手工輸入。一一.單據(jù)查詢單據(jù)查詢二
17、二.賬表管理賬表管理三三.期末處理期末處理四四.取消操作取消操作發(fā)票查詢應(yīng)收單查詢收付款單查詢憑證查詢報(bào)警單查詢應(yīng)收核銷明細(xì)表合同結(jié)算單查詢出口發(fā)票查詢業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)賬表查詢應(yīng)收款明細(xì)賬查詢,進(jìn)行一定期間內(nèi)各個(gè)客戶應(yīng)收款明細(xì)賬的應(yīng)收款明細(xì)賬查詢,進(jìn)行一定期間內(nèi)各個(gè)客戶應(yīng)收款明細(xì)賬的查詢。查詢。應(yīng)收款總賬查詢,進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款匯總情況的查詢。應(yīng)收款總賬查詢,進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款匯總情況的查詢。應(yīng)收款余額表查詢,進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款余額表的查詢。應(yīng)收款余額表查詢,進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款余額表的查詢。 對(duì)賬單查詢,提供一定期間內(nèi)客戶往來賬款明細(xì)情況的查詢。對(duì)賬單查詢,提供一定期間內(nèi)客戶往來賬款明
18、細(xì)情況的查詢。 統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)收款賬齡分析功能,分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的應(yīng)應(yīng)收款賬齡分析功能,分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的應(yīng)收款情況。收款情況。 收款賬齡分析功能,分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的收款收款賬齡分析功能,分析客商一定時(shí)期內(nèi)各個(gè)賬齡區(qū)間的收款情況。情況。 欠款分析,分析截止到某一日期,客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款欠款分析,分析截止到某一日期,客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額,以及欠款組成情況。金額,以及欠款組成情況。收款預(yù)測(cè),您可以在此預(yù)測(cè)一下將來的某一段日期范圍內(nèi),客收款預(yù)測(cè),您可以在此預(yù)測(cè)一下將來的某一段日期范圍內(nèi),客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的收款情況戶、部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)
19、象的收款情況月末結(jié)賬應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)集成使用,應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)結(jié)賬后,才能對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理。當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時(shí),本月的單據(jù)發(fā)票和應(yīng)收單在結(jié)賬前應(yīng)該全部審核。 當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí),截止到本月末還有未審核單據(jù)發(fā)票和應(yīng)收單),照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。如果還有合同結(jié)算單未審核,仍然可以進(jìn)行月結(jié)處理。如果本月的收款單還有未審核的,不能結(jié)賬。月末結(jié)賬當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)必須將當(dāng)月單據(jù)以及處理業(yè)務(wù)全部制單,則月結(jié)時(shí)若檢查當(dāng)月有未制單的記錄時(shí)不能進(jìn)行月結(jié)處理。當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)不用檢查是否全部制單,則無論當(dāng)月有無未制單的記錄,均可以進(jìn)行月結(jié)處理。如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬,建議將本年度進(jìn)行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。如果是本年度最后一個(gè)期間結(jié)賬,建議將本年度外幣余額為0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。取消結(jié)賬取消結(jié)賬恢復(fù)單據(jù)核銷前狀態(tài)
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